Oferenci z zapytań ofertowych (tdpur1505m000)

Ta sesja służy do wykonywania następujących czynności:

Uwaga

Z RFQ można połączyć wielu oferentów.

 

Zapytanie ofertowe
Status

Status oferenta z RFQ.

Dozwolone wartości

Status zapytania ofertowego

Oferent

Oferent, do którego wysyłane jest zapytanie ofertowe.

Uwaga

Poniższe pola są domyślnie wypełniane w bieżącej sesji, jeżeli są określone dla oferenta w sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000):

  • Obszar działalności
  • Obszar
  • Rabat zlecenia
  • Cennik zakupu
  • Waluta
  • Podstawa kursu
  • Adres 'Zakup-od'
  • Kontakt przy zakupach
  • Kontrahent 'Dostawa-od'
  • Kontrahent 'Faktura-od'
  • Płatność-do
  • Warunki dostawy
Obszar działalności

Grupa klientów, dostawców lub pracowników pracujących w tym samym obszarze gospodarczym.

Obszary działalności mogą być wykorzystywane jako kryteria wyboru podczas generowania raportów lub zapytań, związanych z danymi statystycznymi i historycznymi.

Wartość domyślna

Jeżeli w tym polu wprowadzana jest domyślna wartość, LN pobiera ją z pola Obszar działalności w sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000).

Obszar

Obszar geograficzny oferenta, gdzie zostaną dostarczone pozycje.

Data odpowiedzi

Ostatni dzień, kiedy oferent może przekazać odpowiedź w zapytaniu ofertowym.

Wartość domyślna

Data odpowiedzi pobierana z sesji Przegląd zapytań ofertowych (tdpur1501m000).

Uwaga

Jeżeli data odpowiedzi utraciła ważność oraz nie otrzymano żadnej linii odpowiedzi od oferenta, w sesji Usuwanie zapytań ofertowych (tdpur1205m000) można usunąć RFQ.

Data ważności

Data ważności dla linii odpowiedzi.

Uwaga
  • Datę ważności można również określić/aktualizować w sesji Data ważności dla zapytania ofertowego z odpowiedzią (tdpur1800s000).
  • Data ważności nie może być wcześniejsza niż data odpowiedzi.
Data zwrotu

Data otrzymania odpowiedzi od oferenta.

Uwaga

Odpowiedzi na zapytania ofertowe można określić/aktualizować w sesji Odpowiedzi na zapytania ofertowe (tdpur1506m000).

Rabat zlecenia

Rabat, który obowiązuje dla całego zapytania ofertowego (RFQ), które jest wysyłane do oferenta.

Rabat zlecenia jest wyrażony jako procent waluty operacji. Waluta operacji jest również walutą, w jakiej wyrażone jest RFQ.

Uwaga

Ten rabat staje się pierwszym na liście oferowanych rabatów dla każdej linii zapytania ofertowego.

Cennik zakupu

Cennik zakupu, który obowiązuje dla kombinacji RFQ/oferent.

Uwaga

Pola ceny i rabatu w sesji Odpowiedzi na zapytania ofertowe (tdpur1506m000) są domyślnie wypełniane w zależności od cennika wybranego w tym polu.

Pomiń w kalkulacj ceny docelowej

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, oferent z RFQ jest pomijany przy obliczaniu ceny docelowej.

Uwaga
  • Pole wyboru jest wyświetlane tylko wtedy, gdy pole wyboru Cena docelowa jest zaznaczone w sesji Parametry zakupów (tdpur0100m000).
  • Infor LN domyślnie pobiera wartość z sesji Zapytanie ofertowe (tdpur1600m000).
Waluta

Waluta, w jakiej wyrażona jest odpowiedź oferenta.

Tabela kursowa

Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej).

Powiązane tematy

Podstawa kursu

Metoda służąca to ustalenia, która data będzie używana do określania kursów walutowych.

Podczas procesu tworzenia faktury wszystkie kwoty w walutach obcych konwertowane są na walutę krajową na podstawie określonego kursu wymiany.

Uwaga

To, które opcje są dostępne, zależy od systemu walutowego firmy, który można definiować w polu System walutowy w sesji Firmy (tcemm1170m000).

Dozwolone wartości

Podstawa kursu

Kurs zakupu

Kurs zakupu jest kursem wymiany używanym do przeliczenia waluty oferenta na walutę krajową.

Wartość domyślna

LN pobiera domyślny kurs zakupu z sesji Kursy walut (tcmcs0108m000). Domyślny kurs zakupu bazuje na wartości w polu Tabela kursowa w sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000). Jeżeli nie zdefiniowano żadnego kursu wymiany w bieżącej sesji, domyślny kurs zakupu bazuje na wartości w polu Zakup w sesji Firmy (tcemm1170m000).

Współczynnik kursu

Współczynnik kursu używany do przeliczania kwot na walutę krajową.

Wartość domyślna

LN pobiera domyślny współczynnik kursu z sesji Kursy walut (tcmcs0108m000). Domyślny współczynnik kursu bazuje na wartości w polu Tabela kursowa w sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000). Jeżeli nie zdefiniowano żadnego kursu wymiany w bieżącej sesji, domyślny współczynnik kursu bazuje na wartości w polu Zakup w sesji Firmy (tcemm1170m000).

Waluta

Waluta używana dla RFQ.

Kurs/współczynnik kursu

Konwersja pomiędzy walutą krajową a walutą używaną dla RFQ.

Wysyłanie RFQ

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zapytanie ofertowe (RFQ) należy wysłać do wybranego oferenta.

Uwaga

Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola wyboru Wysyłanie RFQ w sesji Odpowiedzi na zapytania ofertowe (tdpur1506m000).

Adres 'Zakup-od'

Adres oferenta.

Wartość domyślna

LN pobiera domyślny adres z sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000).

Kontakt przy zakupach

Osoba, z którą omawia się operacje biznesowe. Przykładowo pytania, zapytania ofertowe, zgłoszenia uzupełniające, e-maile oraz upominki promocyjne są kierowane do osoby kontaktowej. Dane kontaktowe uwzględniają nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne szczegóły.

Wartość domyślna

LN pobiera domyślny kontakt z sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000).

Kontrahent 'Dostawa-od'

Kontrahent 'dostawa-od', który musi dostarczyć pozycje.

Wartość domyślna

LN pobiera domyślnego kontrahenta 'dostawa-od' z sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000). Domyślny kontrahent 'dostawa od' jest połączony z kontrahentem 'zakup-od' określonym w polu Oferent.

Kontrahent 'dostawa od', który jest wprowadzany w tym polu, musi być powiązany z kontrahentem 'zakup-od' określonym w polu Oferent.

Uwaga

Jeżeli to pole jest wypełnione, w bieżącej sesji domyślnie wypełniane są następujące pola:

  • Adres dostawcy
  • Dostawa od 'kontakt'
Adres dostawcy

Adres kontrahenta 'dostawa-od'.

Wartość domyślna

LN pobiera domyślny adres dostawcy z sesji Kontrahent 'dostawa-od' (tccom4121s000).

Uwaga

Adres dostawcy można wprowadzić tylko wtedy, gdy kontrahent 'dostawa-od' jest określony w polu Kontrahent 'Dostawa-od'.

Dostawa od 'kontakt'

Kontakt'dostawa-od'.

Wartość domyślna

LN pobiera domyślny kontakt 'dostawa-od' z sesji Kontrahent 'dostawa-od' (tccom4121s000).

Kontrahent 'Faktura-od'

Kontrahent, od którego organizacja otrzymuje faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-do'.

Wartość domyślna

LN pobiera domyślnego kontrahenta 'faktura-od' z sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000). Domyślny kontrahent 'faktura od' jest połączony z kontrahentem 'zakup-od' określonym w polu Oferent.

Uwaga

Poniższe pola w sesji Oferenci z zapytań ofertowych (tdpur1505m000) są domyślnie wypełniane, jeżeli odpowiadające pola są definiowane dla kontrahenta 'faktura-od' w sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000):

  • Adres fakturowania
  • Kontakt 'faktura-od'
  • Płatność-do
  • Odsetki za odroczone terminy płatności
  • Warunki płatności
Adres fakturowania

Adres kontrahenta 'faktura-od'.

Wartość domyślna

LN pobiera domyślny adres fakturowania z sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000). Domyślny adres fakturowania jest połączony z kontrahentem 'faktura-od' określonym w polu Kontrahent 'Faktura-od'.

Uwaga

Adres fakturowania można wprowadzić tylko wtedy, gdy kontrahent 'faktura-od' jest określony w polu Kontrahent 'Faktura-od'.

Kontakt 'faktura-od'

Kontakt'faktura-od'.

Wartość domyślna

LN pobiera domyślny kontakt 'faktura-od' z sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000).

Płatność-do

Kontrahent, któremu opłaca się faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego dostawcy, termin płatności oraz użycie firmy faktoringowej przez kontrahenta.

Wartość domyślna

LN pobiera domyślnego kontrahenta 'płatność-do' z sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000). Domyślny kontrahent 'płatność-do' jest połączony kontrahentem 'faktura-od' określonym w polu Kontrahent 'Faktura-od'.

Uwaga

Poniższe pola w sesji Oferenci z zapytań ofertowych (tdpur1505m000) są domyślnie wypełniane, jeżeli odpowiadające pola są definiowane dla kontrahenta 'płatność-do' w sesji Kontrahent 'płatność-do' (tccom4124s000):

  • Adres 'płatność-do'
  • Kontakt przy płatnościach
Adres 'płatność-do'

Adres kontrahenta 'płatność-do'.

Wartość domyślna

LN pobiera domyślny adres 'płatność-do' z sesji Kontrahent 'płatność-do' (tccom4124s000). Domyślny adres 'płatność-do' jest połączony z kontrahentem 'płatność-do' określonym w polu Płatność-do.

Uwaga

Adres 'płatność-do' można wprowadzić tylko wtedy, gdy kontrahent 'płatność-do' jest określony w polu Płatność-do.

Kontakt przy płatnościach

Kontakt'płatność-do'.

Wartość domyślna

LN pobiera domyślny kontakt 'płatność-do' z sesji Kontrahent 'płatność-do' (tccom4124s000).

Przewoźnik/LSP

Organizacja zapewniająca usługi transportowe. Domyślny przewoźnik może być połączony z kontrahentami 'wysyłka-do' i 'dostawa-od'. Dodatkowo istnieje możliwość wydruku zleceń sprzedaży i zakupu na dokumencie załadunkowym uporządkowanych według przewoźnika.

W celu składania zleceń i fakturowania należy zdefiniować przewoźnika jako kontrahenta.

Warunki dostawy

Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia.

Wartość domyślna

Jeżeli w tym polu wprowadzana jest domyślna wartość, LN pobiera ją z sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000). Domyślne warunki dostawy są połączone z kontrahentem 'zakup od' określonym w polu Oferent w bieżącej sesji.

Uwaga

Warunki dostawy można określić tylko wtedy, gdy to pole jest puste. Jeżeli to pole jest wypełnione, nie można zmienić warunków dostawy.

Powiązane tematy

Przeniesienie tytułu własności

Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego.

Powiązane tematy

Warunki płatności

Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur.

Warunki płatności uwzględniają:

  • okres płatności faktur
  • przyznawany rabat w ramach terminowej płatności faktur

Warunki płatności umożliwiają obliczanie:

  • Dnia, w którym płatność jest wymagana
  • Dnia, w którym wygasa okres rabatu
  • Kwoty rabatu

Wartość domyślna

Jeżeli w tym polu wprowadzana jest domyślna wartość, LN pobiera ją z sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000). Domyślne warunki płatności są połączone z kontrahentem 'faktura-od' określonym w polu Kontrahent 'Faktura-od' w bieżącej sesji.

Uwaga

Warunki płatności można określić tylko wtedy, gdy to pole jest puste. Jeżeli to pole jest wypełnione, nie można zmienić warunków płatności.

Odsetki za odroczone terminy płatności

Należny procent od kwoty za dostarczone towary lub świadczone usługi, który musi zapłacić odbiorca faktury w przypadku przekroczenia terminu płatności.

Klasyfikacja podatkowa

Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'.

Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów:

  • Wskazać, że płatności do kontrahenta 'faktura-od' podlegają podatkowi dochodowemu i składkom socjalnym.
  • Pogrupować kontrahentów o tych samych aspektach podatkowych dla firmy użytkownika, np. podwykonawców lub przedstawicieli.
  • Wskazać, że podatek musi być zapłacony w kraju innym niż kraj działu sprzedaży czy działu serwisowego.

Wartość domyślna

Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z pola Klasyfikacja sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000).

Oferta dostawcy

Odnośnik do numeru zapytania ofertowego oferenta, który jest przekazywany w odpowiedzi do RFQ.

Klasyfikacja kosztów z wyładunkiem

Atrybut, który pozwala użytkownikom połączyć operacje logistyczne z określonym zestawem kosztów z wyładunkiem, odrzucając ustawienia kosztów z wyładunkiem tej operacji. W razie potrzeby użytkownicy mogą określić klasyfikację kosztów z wyładunkiem i użyć tej klasyfikacji w operacji.

Kontrahent zewnętrzny - faktura

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, koszty przewozu są fakturowane dla kontrahenta 'faktura-do'.

Fakturowanie kosztów przewozu na podstawie

Firma może wystawić fakturę obejmującą stawki przewozu dla kontrahenta 'faktura-do' na podstawie: Kosztów przewozu, Stawek klienta i Koszty transportu (z aktualizacją).

Status upomnienia

Należy określić czynność, która musi być wykonana, jeżeli oferent nie odpowiada na zapytanie ofertowe (RFQ).

Uwaga

Jeżeli to pole ma status Przypomnienie:

  • Upomnienia można drukować w sesji Wydruk zapytań ofertowych (tdpur1401m000).
  • Nie można usunąć RFQ w sesji Oferenci z zapytań ofertowych (tdpur1505m000).
Podziękowanie za ofertę

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a linia odpowiedzi oferenta została odrzucona, pismo dla odrzuconego oferenta można wydrukować w sesji Wydruk pisma dla odrzuconych oferentów (tdpur1410m000).

Tekst

Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, występuje tekst.

 

Porównaj odpowiedzi

Uruchamia sesję Porównanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe (tdpur1600m100), w której można porównać linie odpowiedzi dla wybranych oferentów. Można porównać linie odpowiedzi o statusach Odpowiedziane, Negocjacje lub Zaakceptowane.

Otwarte RFQ-kontrahent

Wyświetla tylko oferentów z otwartych zapytań ofertowych, czyli takich, których status jest inny niż Przetworzone.

Wszystkie RFQ-kontrahent

Wyświetla wszystkich oferentów z RFQ.