| Linie kosztów z wyładunkiem wg zawiadomienia o wysyłce (tclct2100m200) Ta sesja służy do podglądu, wprowadzania i obsługi kosztu z wyładunkiem dla nagłówka lub linii wybranego zawiadomienia o wysyłce (ASN). Należy dwukrotnie kliknąć na linię, aby przeglądać jej szczegóły w sesji szczegółowej Linie kosztów z wyładunkiem wg zawiadomienia o wysyłce (tclct2100m200). Zastosuj dla wszystkich W przypadku zastosowania tych czynności ręcznych do linii kosztu z wyładunkiem i kliknięcia Zastosuj dla wszystkich: Aktualizacja W przypadku zmiany pól Sposób obliczania, Cena, Jednostka ceny, Procent, Zastosuj rabaty przed kalkulacją lub Kwota stała, zmiany dokonane w wybranej linii są wprowadzane również w pozostałych liniach ASN o takiej samej kombinacji Kody kosztów z wyładunkiem, Typ kosztu z wyładunkiem oraz Kontrahent 'Zakup-od'. - W przypadku zmiany Kody kosztów z wyładunkiem, Typ kosztu z wyładunkiem lub Kontrahent 'Zakup-od' zostaje dodana dodatkowa linia kosztu z wyładunkiem dla wszystkich pozostałych linii ASN.
- W przypadku zmiany jakiegokolwiek innego pola tej sesji pozostałe linie nie są aktualizowane.
Anulowanie Jeśli anulowano linię kosztu z wyładunkiem, wszystkie pozostałe linie ASN o tej samej kombinacji Kody kosztów z wyładunkiem, Typ kosztu z wyładunkiem oraz Kontrahent 'Zakup-od' również zostają anulowane. Dodawanie Jeśli dodano nową linię kosztu z wyładunkiem dla linii ASN, linia ta zostaje dodana automatycznie do wszystkich innych linii ASN, dla których linia kosztu z wyładunkiem nie jest jeszcze połączona i dlatego też nie istnieje dla nich kombinacja Kody kosztów z wyładunkiem, Typ kosztu z wyładunkiem oraz Kontrahent 'Zakup-od'.
Kontrahent 'Dostawa-od' Kontrahent dostarczający organizacji zlecone towary. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn dostawcy. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, do którego chcemy przyjąć towary oraz czy chcemy je sprawdzić, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'zakup-od'. Wysyłka Powiadomienie o wysłaniu wysyłki. Przesyłanie zawiadomień o wysyłce odbywa się poprzez EDI. Użytkownik może od swojego dostawcy przyjąć zawiadomienie o wysyłce, które informuje o tym, że towary mają dotrzeć do magazynu, i/lub użytkownik może wysyłać do swoich klientów zawiadomienia o wysyłce, które informują o tym, że zamówione przez nich towary niedługo zostaną dostarczone. Kolejność zawiadomień o wysyłce Numer kolejny linii ASN. Uwaga Numer wynosi 0, jeżeli linie kosztów z wyładunkiem są połączone z nagłówkiem ASN. Magazyn Magazyn, do którego dostawca planuje dostarczyć towary Adres dostawy Adres, pod który towary mają być dostarczone. Przewoźnik/LSP Przewoźnik, który dostarcza przesyłkę. Data przyjęcia ASN Data dostarczenia ASN lub data ręcznego utworzenia ASN. Planowana data dostawy Planowana data dostarczenia przesyłki. Rzeczywista data dostawy Data rzeczywistej dostawy towarów. Kwota kosztu z wyładunkiem Łączna kwota kosztu z wyładunkiem. Waluta Waluta kosztu z wyładunkiem. Kody kosztów z wyładunkiem Kod identyfikujący koszty z wyładunkiem. Pochodzenie Pochodzenie linii kosztu z wyładunkiem. Dozwolone wartości - Ręczne
- Dane główne
- Oferent
- Odpowiedź na zapytanie ofertowe
- Negocjacje ofertowe
- Nagłówek zlecenia
- Linia zlecenia
- Linia harmonogramu
- Nagłówek przyjęcia
- Linia przyjęcia
- Nagłówek zawiadomienia o wysyłce
- Linia zawiadomienia o wysyłce
Uwaga Jeżeli Typ obsz. funkcj. to Linia harmonogramu zakupów w polu tym nie może pojawić się wartość Ręczne. Typ Zdefiniowana przez użytkownika kategoria kosztów z wyładunkiem, np. „Przewóz”, „Obsługa”, „Ubezpieczenie”. Kontrahent Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi. Zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'. Waluta kosztów z wyładunkiem Ogólnie przyjęty środek płatniczy (monety, banknoty, obligacje skarbowe). W LN dostępne są następujące typy walut: - Waluta krajowa używana do rozrachunków wewnętrznych w firmie, np. do kalkulacji kosztów, planowania budżetu, rozliczania podatków.
- Waluta operacyjna, w której przeprowadzane są operacje gospodarcze, np. wydawanie zleceń i fakturowanie.
Wartość domyślna - Waluta kosztu z wyładunkiem z sesji Wersje kosztów z wyładunkiem (tclct1120m000).
- Waluta z sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000).
Numer podatkowy firmy własnej Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne. NIP kontrahenta Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne. Sposób Określa, w jaki sposób obliczane są koszty z wyładunkiem. Uwaga - Jeżeli Typ obsz. funkcj. to Linia harmonogramu zakupów, w polu tym nie może pojawić się wartość Przez Przewóz.
- Nie można wybrać opcji Przez Przewóz, Kwota stała lub Wg odległości, jeżeli wersja kosztu z wyładunkiem jest połączona z zestawem kosztu z wyładunkiem, a pole Służy do ma wartość Kalkulacja kosztu standardowego w sesji Zestaw kosztów z wyładunkiem (tclct1600m000).
Cena Cena, na podstawie której określana jest kwota kosztu z wyładunkiem. Cena może być stosowana, tylko gdy Sposób to Wg wagi, Wg objętości lub Wg ilości. Jednostka ceny Jednostka, do której odnosi się cena. Procent Procent kwoty (linii) zlecenia lub procent narzutu na inne koszty z wyładunkiem, na podstawie którego określana jest kwota kosztu z wyładunkiem. Procent może być stosowany, tylko gdy Sposób to Procent wartości lub Procent narzutu. Kwota stała Kwota stała, na podstawie której określona jest kwota kosztu z wyładunkiem. Kwota stała może być stosowana, tylko jeżeli Sposób to Kwota stała. Poziom stałej kwoty Poziom, dla którego stosowana jest Kwota stała. Uwaga Jeżeli Typ obsz. funkcj. to: - Linia harmonogramu zakupów, w polu tym mogą znaleźć się tylko wartości Linia przyjęcia lub Nieużywane.
- Zlecenie transferu magazynowego, Linie transferu magazynowego, w polu tym nie może pojawić się wartość Zawiadomienie o wysyłce.
Jeżeli Sposób to Przez Przewóz, to pole zawsze ma wartość Linia zlecenia. Typ podziału Wyznacza, jak koszty z wyładunkiem, określone jako Kwota stała na poziomie nagłówka, są przydzielane do linii. Kontrahent Kontrahent, od którego organizacja otrzymuje faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-do'. Zwrot Zwrot używany na dokumentach zaadresowanych do kontaktu. Zmodyfikowane Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wygenerowana linia kosztu z wyładunkiem jest ręcznie zmieniona. Anulowane Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linie kosztów z wyładunkiem są anulowane. Uwaga Tak długo, jak dozwolona jest zmiana obszaru funkcjonalnego, można anulować linie kosztu z wyładunkiem o pochodzeniu Dane główne lub Ręczne. Tekst Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, występuje tekst. Wstecznie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla linii kosztów z wyładunkiem stosowane jest fakturowanie wsteczne. Linia Numer linii kosztu z wyładunkiem. Zestaw kosztów z wyładunkiem Jedna lub więcej linii kosztu z wyładunkiem, które są domyślnie grupą na zleceniu. Zestaw kosztów z wyładunkiem uwzględnia atrybuty wyszukiwania, które łączą zbiór linii kosztu z wyładunkiem z operacją. Adres Adres kontrahenta 'faktura-od'. Kontakt Pracownik lub dział kontrahenta wykorzystywany jako kontakt dla firmy lub działu użytkownika w przypadku wystąpienia problemów lub pytań. Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych: - Pozycje kosztowe (np. elektryczność)
- Pozycje serwisowe
- Usługi podwykonawstwa
- Pozycje listy (menu/opcje)
Zastosuj rabaty przed kalkulacją Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, nagłówek zlecenia i rabaty linii są brane pod uwagę przy obliczaniu kwoty kosztu z wyładunkiem. Kontrahent Kontrahent 'zakup-od', dla którego należy obliczyć kwotę narzutu, jeżeli Sposób to Procent narzutu. Uwaga Linia kosztu z wyładunkiem narzutu opiera się na sumie wszystkich linii kosztów z wyładunkiem, które są połączone z tym samym obszarem funkcjonalnym oraz dla których następujące Kryteria narzutu są identyczne: - Kontrahent
- Typ kosztu z wyładunkiem
Jeżeli to pole jest puste, kontrahent nie jest brany pod uwagę podczas określania kwoty narzutu. Typ kosztów z wyładunkiem - narzut Typ kosztu z wyładunkiem, dla którego należy obliczyć kwotę narzutu, jeżeli Sposób to Procent narzutu. Uwaga Linia kosztu z wyładunkiem narzutu opiera się na sumie wszystkich linii kosztów z wyładunkiem, które są połączone z tym samym obszarem funkcjonalnym oraz dla których następujące Kryteria narzutu są identyczne: - Kontrahent
- Typ kosztu z wyładunkiem
Składn.kosztu To zdefiniowana przez użytkownika kategoria klasyfikująca koszt. Składniki kosztu pełnią następujące funkcje: - Rozkładają koszt standardowy pozycji, cenę sprzedaży lub cenę szacowaną
- Umożliwiają porównanie szacowanych i rzeczywistych kosztów zleceń produkcyjnych
- Są używane do kalkulacji odchyleń wartości produkcji
- Umożliwiają przegląd podziału kosztów według różnych składników kosztu w module Rachunek kosztów
Składniki kosztów mogą mieć następujące typy kosztu: - Koszty operacji
- Koszty materiałowe
- Narzut
- Koszty ogólne
- Nieużywane
Uwaga Jeżeli używany jest moduł Montaż – realizacja (ASC), nie można korzystać ze składników kosztów typu Koszty ogólne. Faktura przyjęcia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, faktura zostanie przyjęta od kontrahenta 'zakup-od' dla kosztów z wyładunkiem. Uwaga Jeżeli pole wyboru Faktura z Przewozu jest także zaznaczone, zostanie przyjęta faktura dla kosztów przewozu linii kosztu z wyładunkiem. Faktura z Przewozu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, faktura nie jest rozliczona ani zatwierdzona względem linii kosztu z wyładunkiem, ale względem linii zlecenia przewozu w pakiecie Przewóz. To pole wyboru jest zaznaczane automatycznie, jeżeli zlecenie przewozu jest połączone z elementami: Linia zlecenia zakupu lub Linie transferu magazynowego. Uwaga - To pole wyboru może być zaznaczone, tylko gdy pole Sposób ma wartość Przez Przewóz.
- Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pole wyboru Faktura przyjęcia jest także zaznaczone.
Adres Adres kontrahenta 'zakup-od'. Kontakt Pracownik lub dział kontrahenta wykorzystywany jako kontakt dla firmy lub działu użytkownika w przypadku wystąpienia problemów lub pytań. Kontrahent Kontrahent, któremu opłaca się faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego dostawcy, termin płatności oraz użycie firmy faktoringowej przez kontrahenta. Adres Adres kontrahenta 'płatność-do'. Kontakt Pracownik lub dział kontrahenta wykorzystywany jako kontakt dla firmy lub działu użytkownika w przypadku wystąpienia problemów lub pytań. Kontrahent dla tekstów Po wybraniu kontrahenta, teksty z nim połączone są drukowane na dokumentach zewnętrznych. Pozostawiając to pole puste, na dokumentach dla kontrahenta drukowane są jedynie teksty połączone z kontrahentem. Obszar działalności Obszar działalności kontrahenta 'zakup-od', który jest używany jako kryterium sortowania dla statystyk. Obszar Obszar działalności kontrahenta 'zakup-od'. Cennik zakupu Cennik łączący uzgodnienia cenowe i/lub rabatowe z kontrahentem. Rodzaj zakupu Cecha zlecenia zakupu umożliwiająca identyfikację rodzaju zakupu, a przez to również identyfikację rodzaju zobowiązań. Ta właściwość jest używana do księgowania zakupu na odpowiednich kontach modułu Zobowiązania przy tworzeniu faktury. Księgując faktury zakupu, LN pobiera konto zbiorcze z linii zlecenia zakupu połączonej z typem zakupu. Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają: - okres płatności faktur
- przyznawany rabat w ramach terminowej płatności faktur
Warunki płatności umożliwiają obliczanie: - Dnia, w którym płatność jest wymagana
- Dnia, w którym wygasa okres rabatu
- Kwoty rabatu
Odsetki za OTP Suma faktycznie potrąconych odsetek za opóźnioną płatność. Uzgodnienie płatności Sposób zapłaty kwot faktury. Uwzględnia sposoby płatności mające zastosowanie dla różnych części kwot faktury oraz waluty płatności. Przykładowo można zdefiniować uzgodnienia płatności w celu zapłaty pierwszej części kwoty faktury za pośrednictwem banku, zgodnie z metodą płatności PM1, 40% pozostałej kwoty wg metody płatności PM2 i pozostałe 60% wg metody płatności PM3, która może być czekiem/wekslem własnym. Stawka kosztu z wyładunkiem Kurs wymiany (kupna lub sprzedaży) walut. Współczynnik kursu Współczynnik, według którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański. Zdefiniowany kurs Kurs między walutą krajową a walutą używaną na zleceniu. Tabela kursowa Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej). Podstawa kursu Metoda służąca to ustalenia, która data będzie używana do określania kursów walutowych. Podczas procesu tworzenia faktury wszystkie kwoty w walutach obcych konwertowane są na walutę krajową na podstawie określonego kursu wymiany. Użyj kursów zakupu dla przyjęć Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN używa danych kursu zakupu dla strony debetowej operacji zlecenia/przyjęcia zakupu. Adres świadczenia usługi Adres świadczenia usługi. Podstawa VAT Typ dostawy, do której odnosi się wyjątek podatkowy dla operacji. Kod podatku Kod identyfikujący stawkę podatku i określający sposób obliczania i rejestrowania przez kwoty podatku LN. Kraj podatku Kraj, w którym podatek musi być zapłacony lub zaraportowany. Kraj podatku może być inny niż kraj, w którym towary są wydawane lub dostarczane. Kraj opodatkowania kontrahenta Kraj, w którym podatek musi być zapłacony lub zaraportowany. Kraj podatku może być inny niż kraj, w którym towary są wydawane lub dostarczane. Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów: - Wskazać, że płatności do kontrahenta 'faktura-od' podlegają podatkowi dochodowemu i składkom socjalnym.
- Pogrupować kontrahentów o tych samych aspektach podatkowych dla firmy użytkownika, np. podwykonawców lub przedstawicieli.
- Wskazać, że podatek musi być zapłacony w kraju innym niż kraj działu sprzedaży czy działu serwisowego.
Zwolnienie podatkowe Ulga podatkowa. Zwolnieniu podatkowemu mogą podlegać operacje z określonymi kontrahentami, obejmujące określone towary, o pochodzeniu lub miejscu docelowym w danych krajach lub obszarach. Faktury zakupu dotyczące operacji zwolnionych z podatku nie mogą zawierać kwot podatkowych. Niektóre przedsiębiorstwa, przynależące do określonych urzędów skarbowych, są zwolnione z podatków. W takim przypadku faktury sprzedaży wystawiane kontrahentom, którzy podlegają zwolnieniu podatkowemu, nie mogą zawierać kwot podatkowych. W razie zwolnienia z podatku obrotowego kwoty podatku na fakturach dostawców nie mogą być uwzględnione. Certyf zwolnienia podatkowego Certyfikat wydawany przez urząd podatkowy konkretnemu przedsiębiorstwu, zwalniający z obowiązku odprowadzania podatku. Podczas zakupu towarów lub usług, numer tego certyfikatu musi być przekazany dostawcy, aby nadać mu uprawnienia do niepobierania podatków. Powód zwolnienia z podatku Zdefiniowany przez użytkownika opis, oparty na operacji i jej typie. Kody przyczyny pomagają w wyborze danych dla zapytań i raportowania. Zatwierdzone Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia kosztu z wyładunkiem jest zatwierdzona. | |