Zlecenia fakturowania wewnętrznego (tcitr3100m000)

Ta sesja służy do podglądu i obsługi zleceń fakturowania wewnętrznego.

Uwaga
  • Jednostki biorące udział w fakturowaniu wewnętrznym zazwyczaj należą do tej samej firmy logistycznej, dlatego też ich warunki dostawy, punkty zmiany właściciela oraz warunki płatności są takie same. W przypadku wielofirmowych transferów magazynowych jednostki „od” o „do” należą jednak do różnych firm logistycznych posiadających odmienne warunki dostawy, punkty zmiany właściciela i warunki płatności.
  • Szacowany koszt sprzedanych towarów, przychody oraz marże są obliczane automatycznie przy tworzeniu zlecenia fakturowania wewnętrznego.

    W razie potrzeby można również obliczyć te wartości w sesji Kalkulacja kosztorysów (tcitr3200m600).

    Data obliczenia jest wyświetlana w polach Dane kalkulacji kwoty zlecenia, Dane kalkulacji KS i Data aktualizacji marży.

 

Zlecenie

Firma, w której tworzone jest zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Numer zlecenia fakturowania wewnętrznego
Numer linii zlecenia fakturowania wewnętrznego

Numer zlecenia fakturowania wewnętrznego.

Firma pierwotnego obszaru funkcjonalnego

Firma, w której utworzono pierwotną linię zlecenia fakturowania wewnętrznego.

Pierwotny obszar funkcjonalny

Typ pierwotnego zlecenia fakturowania wewnętrznego lub projektu, z którego pochodzi zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Numer zlecenia pierwotnego

Numer pierwotnego zlecenia lub projektu.

Odnośnik pierwotnego obszaru funkcjonalnego

Odnośnik obszaru funkcjonalnego pierwotnej linii zlecenia.

Firma powiązanego obszaru funkcjonalnego

Firma, dla której utworzono pierwotną linię zlecenia fakturowania wewnętrznego.

Powiązany obszar funkcjonalny

Typ powiązanego obszaru funkcjonalnego zlecenia fakturowania wewnętrznego.

Numer zlecenia powiązanego

Numer zlecenia fakturowania wewnętrznego.

Odnośnik powiązanego obszaru funkcjonalnego

Identyfikacja operacji bardziej szczegółowa niż obszar funkcjonalny, np. numer przyjęcia lub numer zlecenia. Odnośniki mogą być użyte podczas uzgadniania, aby rozliczyć operacje, w przypadku gdy sam obszar funkcjonalny nie dostarcza wystarczających informacji, np. podczas rozliczania zakupu.

Uwaga

Odnośnik obszaru funkcjonalnego i łącznik referencyjny to nie to samo.

Linia zlecenia nadrzędnego
Uzgodnienie fakturowania wewnętrznego
Składn.kosztu

Składnik kosztu używany do księgowania przychodów.

Ta wartość jest pobierana domyślnie z pozycji lub innych źródeł takich jak:

1. odnośnik

Pierwszy dodatkowy odnośnik, za pomocą którego może być zidentyfikowane zlecenie, zapytanie ofertowe lub oferta. Ten odnośnik jest drukowany na różnych dokumentach zlecenia i listach.

2. odnośnik

Drugie dodatkowe pole odniesienia, które można wypełnić dodatkowymi informacjami. Ten odnośnik jest drukowany na dokumentach zlecenia i listach.

Od jednostki

Typ jednostki źródłowej. Jednostka źródłowa to jednostka, która dokonuje sprzedaży wewnętrznej towarów lub usług jednostce docelowej.

Firma jednostki źródłowej
Jednostka 'od'

Jednostka, która dokonuje wewnętrznej sprzedaży towarów lub usług jednostce docelowej.

Dla elementów scenariusza fakturowania wewnętrznego Labor lub Expenses jednostka 'od' to dział pracownika, dla którego księgowane są godziny lub wydatki.

Od firmy finansowej

Firma finansowa Od jednostki.

Od klasyfikacji fakturowania wewnętrznego

Atrybut składający się z kodu oraz opisu, który używany jest do tworzenia grup jednostek lub jednostek organizacyjnych. W celu utworzenia grupy pewna liczba jednostek lub jednostek organizacyjnych jest łączona z klasyfikacją fakturowania wewnętrznego. Grup tych można używać do określania relacji fakturowania wewnętrznego.

Przykład

Duża organizacja międzynarodowa uwzględnia następujące jednostki organizacyjne:

W Europie:

  • Wielka Brytania
  • Francja
  • Belgia

W Azji:

  • Indie
  • Chiny
  • Japonia

Klasyfikacja fakturowania typu Europa jest połączona z europejskimi jednostkami organizacyjnymi, a klasyfikacja fakturowania typu Azja jest połączona z azjatyckimi jednostkami organizacyjnymi. Relacje fakturowania mogą być skonfigurowane w celu określenia uzgodnień fakturowania w Europie i Azji, np.:

  • Z Azji do Europy
  • Z Europy do Azji
  • Z Azji do Azji
  • Z Europy do Europy
Międzyfirmowe - od działu

Dział, który wysyła fakturę wewnętrzną.

Dział, który wysyła fakturę wewnętrzną to nie zawsze jednostka źródłowa. Jeżeli Od jednostki to nie dział, działem 'faktura-od' jest dział finansów firmy finansowej jednostki docelowej.

Przykładowo: jeżeli jednostka źródłowa to magazyn, działem 'faktura-od' jest dział finansów firmy finansowej połączonej z magazynem.

Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Powiązane tematy

Do jednostki

Typ jednostki 'do'. Jednostka 'do' to jednostka, która dokonuje wewnętrznego zakupu towarów lub usług od jednostki źródłowej.

Firma jednostki docelowej

Firma jednostki docelowej.

Do jednostki

Jednostka docelowa to jednostka, która dokonuje wewnętrznego zakupu towarów lub usług od jednostki źródłowej.

Dla elementów scenariusza fakturowania wewnętrznego Labor lub Expenses jednostką docelową jest dział, który posiada zlecenie lub projekt, dla którego księgowane są godziny lub wydatki.

Do firmy finansowej

Firma finansowa Do jednostki.

Do klasyfikacji fakturowania wewnętrznego

Atrybut składający się z kodu oraz opisu, który używany jest do tworzenia grup jednostek lub jednostek organizacyjnych. W celu utworzenia grupy pewna liczba jednostek lub jednostek organizacyjnych jest łączona z klasyfikacją fakturowania wewnętrznego. Grup tych można używać do określania relacji fakturowania wewnętrznego.

Przykład

Duża organizacja międzynarodowa uwzględnia następujące jednostki organizacyjne:

W Europie:

  • Wielka Brytania
  • Francja
  • Belgia

W Azji:

  • Indie
  • Chiny
  • Japonia

Klasyfikacja fakturowania typu Europa jest połączona z europejskimi jednostkami organizacyjnymi, a klasyfikacja fakturowania typu Azja jest połączona z azjatyckimi jednostkami organizacyjnymi. Relacje fakturowania mogą być skonfigurowane w celu określenia uzgodnień fakturowania w Europie i Azji, np.:

  • Z Azji do Europy
  • Z Europy do Azji
  • Z Azji do Azji
  • Z Europy do Europy
Międzyfirmowe - do działu

Dział, który otrzymuje fakturę wewnętrzną.

Dział, który otrzymuje fakturę wewnętrzną to nie zawsze jednostka docelowa. Jeżeli Do jednostki to nie dział, działem 'faktura-do' jest dział finansów firmy finansowej jednostki docelowej.

Przykładowo: jeżeli jednostka docelowa to magazyn, działem 'faktura-do' jest dział finansów firmy finansowej połączonej z magazynem.

Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Powiązane tematy

Kontrahent 'sprzedaż-do'

Wewnętrzny kontrahent 'sprzedaż-do' połączony z jednostką docelową.

Powiązane tematy

Kontrahent 'faktura-do'

Wewnętrzny kontrahent 'faktura-do' połączony z jednostką docelową.

Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Powiązane tematy

'Sprzedaż-do'adres

Adres wewnętrznego kontrahenta 'sprzedaż-do'.

Adres fakturowania

Adres, na który wysyła się fakturę wewnętrzną.

Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Kontrahent 'płatność-od'
Adres płatnika

Adres wewnętrznego kontrahenta 'płatność-od'.

Przedstawiciel handlowy

przedstawiciel handlowy. Domyślnie jest to przedstawiciel handlowy kontrahenta 'sprzedaż-do'.

Od jednostki organizacyjnej

Jednostka organizacyjna jednostki źródłowej.

Warunki dostawy (sprzedaż)

warunki dostawy. Dla scenariuszy typu Wewnętrzna dostawa materiałów lub Transfer WIP są to warunki dostawy zlecenia magazynowego. Dla innych scenariuszy domyślnie są to warunki dostawy wewnętrznego kontrahenta «sprzedaż-do'.

Punkt zmiany właściciela (sprzedaż)

punkt zmiany właściciela. Dla scenariuszy typu Wewnętrzna dostawa materiałów lub Transfer WIP jest to punkt zmiany właściciela zlecenia magazynowego. Dla innych scenariuszy domyślnie jest to punkt zmiany właściciela wewnętrznego kontrahenta 'sprzedaż-do'.

Obszar działalności (sprzedaż)

obszar działalności. Domyślnie jest to obszar działalności wewnętrznego kontrahenta 'sprzedaż-do'.

Obszar (sprzedaż)

obszar. Domyślnie jest to obszar wewnętrznego kontrahenta 'sprzedaż-do'.

Cennik sprzedaży

Domyślnie jest to cennik sprzedaży wewnętrznego kontrahenta 'sprzedaż-do'. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Warunki płatności (sprzedaż)

Domyślnie są to warunki płatności wewnętrznego kontrahenta 'faktura-do'. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Odsetki za OTP (sprzedaż)

Domyślnie są to odsetki za odroczone terminy płatności wewnętrznego kontrahenta 'faktura-do'. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Sposób płatności (sprzedaż)

Domyślnie jest to sposób płatności wewnętrznego kontrahenta 'faktura-do'. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Sposób fakturowania (sprzedaż)

Domyślnie jest to sposób fakturowania wewnętrznego kontrahenta 'faktura-do'. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Sposób fakturowania jest definiowany w sesji Sposoby fakturowania (tcmcs0555m000).

Sposób doręczenia faktury (sprzedaż)

Domyślnie jest to sposób doręczenia faktury wewnętrznego kontrahenta 'faktura-do'. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Rodzaj sprzedaży

Domyślnie jest to typ sprzedaży pierwotnego zlecenia sprzedaży. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Tabela kursowa (sprzedaż)

Domyślnie jest to tabela kursowa wewnętrznego kontrahenta 'faktura-do' lub kontrahenta 'sprzedaż-do'.

Powiązane tematy

Podstawa kursu (sprzedaż)
Data kursu (sprzedaż)

Data służąca do wyznaczania kursu (kursu wymiany walut). Data ta jest taka sama jak data zlecenia.

Kurs/współczynnik kursu (sprzedaż)

Współczynnik, według którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański.

Kurs/współczynnik kursu (sprzedaż)

Współczynnik, według którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański.

Współczynnik kursu (sprzedaż)

Konwersja pomiędzy walutą krajową a walutą zlecenia.

Klasyfikacja podatkowa (sprzedaż)

Domyślnie jest to klasyfikacja podatkowa wewnętrznego kontrahenta 'faktura-do'.

Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Zwolniony (sprzedaż)

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, następują zwolnienia podatkowe. To pole wyboru jest ustawione domyślnie na podstawie zlecenia pierwotnego.

Pole to jest odznaczone i niedostępne, jeżeli fakturowania wewnętrznego nie stosuje się dla scenariusza fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Kraj podatku (sprzedaż)

Kraj podatku jednostki kupującej.

Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Własny NIP (sprzedaż)

Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne.

Powiązane tematy

Pole to jest puste, w przypadku zwolnienia podatkowego lub jeśli fakturowania wewnętrznego nie stosuje się dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Kod podatku (sprzedaż)

Kod podatku jednostki kupującej.

Pole to jest puste, w przypadku zwolnienia podatkowego lub jeśli fakturowania wewnętrznego nie stosuje się dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Kraj podatkowy kontrahenta (sprzedaż)

Kraj podatku jednostki kupującej.

Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

NIP kontrahenta (sprzedaż)

NIP kontrahenta.

Uwaga

Data obowiązywania numeru NIP kontrahenta. W celu określenia i wyświetlenia właściwego NIP-u kontrahenta LN używa planowanej daty dostawy.

Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Certyfikat zwolnienia (sprzedaż)

Ten certyfikat zwolnienia podatkowego zostaje pobrany ze zlecenia pierwotnego.

Pole to jest puste, jeżeli jednostka źródłowa nie jest zwolniona z podatku.

Powód zwolnienia (sprzedaż)

Powód, dla którego jednostka źródłowa jest zwolniona z podatku.

Pole to jest puste, jeżeli jednostka źródłowa nie jest zwolniona z podatku.

Kontrahent 'Zakup-od'
Adres 'Zakup-od'

Adres wewnętrznego kontrahenta 'zakup-od'.

Kontrahent 'Faktura-od'
Adres fakturowania

Adres wewnętrznego kontrahenta 'faktura-od'.

Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Kontrahent'Płatność-do'
Adres płatności

Adres wewnętrznego kontrahenta 'płatność-do'.

Kupiec

kupiec. Domyślnie jest to kupiec wewnętrznego kontrahenta 'zakup-od'.

Warunki dostawy (zakup)

warunki dostawy. Dla scenariuszy typu Wewnętrzna dostawa materiałów lub Transfer WIP są to warunki dostawy zlecenia magazynowego. Dla innych scenariuszy domyślnie są to warunki dostawy wewnętrznego kontrahenta «sprzedaż-do'.

Punkt zmiany właściciela (zakup)

punkt zmiany właściciela. Dla scenariuszy typu Wewnętrzna dostawa materiałów lub Transfer WIP jest to punkt zmiany właściciela zlecenia magazynowego. Dla innych scenariuszy domyślnie jest to punkt zmiany właściciela wewnętrznego kontrahenta 'sprzedaż-do'.

Warunki płatności (zakup)

warunki płatności Domyślnie są to warunki płatności wewnętrznego kontrahenta 'zakup-od'.

Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Uzgodnienie płatności (zakup)

Sposób zapłaty kwot faktury. Uwzględnia sposoby płatności mające zastosowanie dla różnych części kwot faktury oraz waluty płatności.

Przykładowo można zdefiniować uzgodnienia płatności w celu zapłaty pierwszej części kwoty faktury za pośrednictwem banku, zgodnie z metodą płatności PM1, 40% pozostałej kwoty wg metody płatności PM2 i pozostałe 60% wg metody płatności PM3, która może być czekiem/wekslem własnym.

Pole to jest puste, jeżeli fakturowania wewnętrznego nie stosuje się dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego lub jeżeli uzgodnienia płatności nie wdrożono w żadnej firmie finansowej firmy logistycznej jednostki docelowej.

Rodzaj zakupu

Cecha zlecenia zakupu umożliwiająca identyfikację rodzaju zakupu, a przez to również identyfikację rodzaju zobowiązań. Ta właściwość jest używana do księgowania zakupu na odpowiednich kontach modułu Zobowiązania przy tworzeniu faktury. Księgując faktury zakupu, LN pobiera konto zbiorcze z linii zlecenia zakupu połączonej z typem zakupu.

Uwaga

Konto zbiorcze jest definiowane dla każdego typu zakupu. Podczas księgowania faktur zakupu LN pobiera typ zakupu w celu określenia konta zbiorczego, które jest potrzebne do księgowania.

Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Tabela kursowa (zakup)

Typ tabeli kursowej Domyślnie jest to typ tabeli kursowej wewnętrznego kontrahenta 'faktura-od' lub firmy finansowej jednostki docelowej.

Podstawa kursu (zakup)

Domyślnie jest to podstawa kursu wewnętrznego kontrahenta 'faktura-od' lub kontrahenta 'zakup-od'.

Data kursu (zakup)

Data służąca do wyznaczania kursu (kursu wymiany walut). Data ta jest taka sama jak data zlecenia.

Użyj kursów zakupu dla przyjęć

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN używa danych kursu zakupu dla strony debet operacji przyjęcia/zlecenia zakupu.

Uwaga

Wartość tego pola jest pobierana z odpowiedniego pola w sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000).

Źródło szacowanych KS
Uwzględnij w kosztorysie dla nadrzędnego

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, koszt sprzedanych towarów podrzędnego zlecenia fakturowania wewnętrznego jest wliczony w koszt sprzedanych towarów nadrzędnego zlecenia fakturowania wewnętrznego.

Szacowana kwota zlecenia

Szacowany przychód zlecenia fakturowania wewnętrznego. Szacowana kwota faktury zlecenia fakturowania wewnętrznego. Przychody uzyskuje jednostka 'sprzedaż-do' zlecenia fakturowania wewnętrznego.

Kwota ta jest obliczana w planowany dzień dostawy przy użyciu źródła ceny scenariusza fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Dane kalkulacji kwoty zlecenia

Data obliczenia szacowanego przychodu zlecenia fakturowania wewnętrznego.

Dane kalkulacji KS

Data obliczenia szacowanych kosztów sprzedaży.

Data aktualizacji marży

Data obliczenia szacowanego przychodu, od którego odjęty zostaje koszt sprzedaży.

Klasyfikacja podatkowa (zakup)

Domyślnie jest to klasyfikacja podatkowa wewnętrznego kontrahenta 'faktura-od'.

Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Kraj podatku (zakup)

Kraj podatku jednostki kupującej.

Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Zwolnienie (zakup)

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, następują zwolnienia podatkowe. To pole wyboru jest ustawione domyślnie na podstawie zlecenia pierwotnego.

Pole to jest odznaczone i niedostępne, jeżeli fakturowania wewnętrznego nie stosuje się dla scenariusza fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Kurs/współczynnik kursu (zakup)

Współczynnik, według którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański.

Kurs/współczynnik kursu (zakup)

Współczynnik, według którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański.

Własny NIP (zakup)

Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne.

Powiązane tematy

Kod podatku (zakup)

Kod podatku jednostki sprzedającej.

Pole to jest puste, w przypadku zwolnienia podatkowego lub jeśli fakturowania wewnętrznego nie stosuje się dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Kraj podatku kontrahenta (zakup)

Kraj podatku jednostki sprzedającej.

Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

NIP kontrahenta (zakup)

Kraj podatku jednostki sprzedającej.

Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Certyfikat zwolnienia (zakup)

Ten certyfikat zwolnienia podatkowego zostaje pobrany ze zlecenia pierwotnego.

Pole to jest puste, jeżeli jednostka źródłowa nie jest zwolniona z podatku.

Powód zwolnienia (zakup)

Powód, dla którego jednostka docelowa jest zwolniona z podatku.

Pole to jest puste, jeżeli jednostka docelowa nie jest zwolniona z podatku.

Źródło waluty

Źródło waluty faktury wewnętrznej lub operacja rozliczenia międzyfirmowego.

Dozwolone wartości

Międzyfirmowe źródło waluty

Waluta

Waluta, w której wyrażone są kwoty zlecenia fakturowania wewnętrznego.

Źródło ceny

Źródło ceny scenariusza fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Procentowa cena składnika BOM

Procent ceny pozycji głównej, którą reprezentuje bieżący składnik zestawienia materiałowego (BOM).

Przykładowo: jeżeli cena sprzedaży pozycji głównej w pierwotnej linii zlecenia sprzedaży to 100 EUR, a Procentowa cena składnika BOM procentowa cena składnika BOM to 10%, cena fakturowania wewnętrznego bieżącej pozycji składnika wynosi 10 EUR. Cena składnika bazuje na kosztach standardowych oraz ilości pozycji składnika.

Ma to zastosowanie, jeżeli źródłem ceny jest jeden z następujących elementów:

  • Cena komercyjna
  • Cena zlecenia sprzedaży (brutto)
  • Cena zlecenia sprzedaży (netto)
  • Wartość celna zlecenia sprzedaży

Jeżeli pierwotna linia zlecenia sprzedaży zawiera pozycję BOM, nadrzędne zlecenie fakturowania wewnętrznego zostaje utworzone dla pozycji głównej. Podrzędne zlecenie fakturowania wewnętrznego zostaje utworzone dla każdej pozycji składnika.

Źródło ceny czasu i materiału

Źródło ceny scenariusza podrzędnego typu Czas i materiał. Ma to zastosowanie, jeżeli scenariusz fakturowania wewnętrznego nadrzędnego zlecenia fakturowania wewnętrznego bieżącego zlecenia fakturowania wewnętrznego to Podzlecona naprawa warsztatowa. Pole to jest ustawiane domyślnie na podstawie uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Ustawienie to jest pobierane domyślnie ze scenariusza fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Obniżka procentowa

Procent, o jaki obniżona jest faktura wewnętrzna. Przykładowo: jeżeli cena sprzedaży dla klienta to 100 EUR a obniżka procentowa wynosi 5%, kwota faktury wewnętrznej to 95 EUR.

Ma to zastosowanie tylko dla:

  • Cena zlecenia sprzedaży (brutto)
  • Cena zlecenia sprzedaży (netto)
  • Wartość celna zlecenia sprzedaży

To ustawienie jest pobierane domyślnie z uzgodnień fakturowania wewnętrznego, na których bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Marża procentowa

Procent, o jaki zwiększana jest faktura wewnętrzna.

Ma to zastosowanie tylko dla:

  • Koszt plus
  • Cena zlecenia zakupu (brutto)
  • Cena zlecenia zakupu (netto)

To ustawienie jest pobierane domyślnie z uzgodnień fakturowania wewnętrznego, na których bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Kwota marży

Procent, o jaki obniżana jest faktura wewnętrzna.

Ma to zastosowanie tylko dla scenariusza Przewóz i źródła ceny Koszt plus.

To ustawienie jest pobierane domyślnie ze scenariusza fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Procentowy podział zysku

Procent zysku z zewnętrznego zlecenia sprzedaży, produktu kontraktu lub zlecenia serwisowego, które ma otrzymać jednostka sprzedaży relacji fakturowania wewnętrznego. Pozostały procent przekazywany jest do jednostki kupującej.

Powiązane tematy

Cena komercyjna w przypadku linii BOM

W przypadku fakturowania wewnętrznego pozycji BOM cena pozycji głównej lub cena składników używana jest, jeżeli źródło ceny uzgodnienia fakturowania wewnętrznego to Cena komercyjna.

Faktura wewnętrzna lub operacje międzyfirmowe zawierają zawsze wyszczególnioną cenę za składnik.

Dozwolone wartości

Obsługa zapasów

Uwaga

Ustawienie to jest brane pod uwagę, jeżeli scenariusz fakturowania wewnętrznego to Zewnętrzna dostawa materiałów - sprzedaż, a zlecenie pierwotne to zlecenie sprzedaży.

Ustawienie to jest pobierane z pola Cena komercyjna dla linii BOM sesji Parametry fakturowania wewnętrznego (tcitr0100m000).

Pozycja cennika

Data służąca do wyznaczania ceny fakturowania wewnętrznego.

Dane te są pobierane ze zlecenia pierwotnego i są używane do określenia odpowiedniego cennika.

Cennik - oddział

Oddział używany do określenia ceny fakturowania wewnętrznego.

Dane te są pobierane ze zlecenia pierwotnego i są używane do określenia odpowiedniego cennika.

Grupa pozycji cennika

Grupa pozycji służąca do wyznaczania ceny fakturowania wewnętrznego.

Dane te są pobierane z pozycji oraz ze zlecenia pierwotnego i są używane do określenia odpowiedniego cennika.

Cennik - typ produktu

Typ produktu używany do określenia ceny fakturowania wewnętrznego.

Dane te są pobierane z pozycji oraz ze zlecenia pierwotnego i są używane do określenia odpowiedniego cennika.

Cennik - klasa produktu

Klasa produktu używana do określenia ceny fakturowania wewnętrznego.

Dane te są pobierane z pozycji oraz ze zlecenia pierwotnego i są używane do określenia odpowiedniego cennika.

Cennik - linia produktu

Linia produktu używana do określenia ceny fakturowania wewnętrznego.

Dane te są pobierane z pozycji oraz ze zlecenia pierwotnego i są używane do określenia odpowiedniego cennika.

Cennik - producent

Producent używany do określenia ceny fakturowania wewnętrznego.

Dane te są pobierane z pozycji oraz ze zlecenia pierwotnego i są używane do określenia odpowiedniego cennika.

Cennik - grupa cenowa

Grupa cenowa służąca do wyznaczania ceny fakturowania wewnętrznego.

Dane te są pobierane z pozycji oraz ze zlecenia pierwotnego i są używane do określenia odpowiedniego cennika.

Cennik - ilość

Ilość pozycji służąca do pobierania ceny fakturowania wewnętrznego z odpowiedniego cennika.

Cennik – jednostka ilości

Jednostka, w której wyrażona jest ilość.

Kod stawki robocizny

Kod stawki robocizny używany do określania kosztów robocizny.

Dane te są pobierane z pozycji oraz ze zlecenia pierwotnego i są używane do określenia odpowiedniego cennika.

Definicja macierzy

Definicja macierzy używana do pobierania cennika, który określa cenę komercyjną pozycji. Cena fakturowania wewnętrznego jest równa cenie komercyjnej.

Kolejność macierzy

Kolejność macierzy używana w module Wycena do pobierania cennika.

Cennik

Cennik, który określa cenę komercyjną pozycji. Cena fakturowania wewnętrznego jest równa cenie komercyjnej.

Pracownik

Pracownik, którego godziny lub wydatki zostały zaksięgowane.

Grupa zawodowa

Grupa zawodowa pracownika, którego godziny lub wydatki zostały zaksięgowane.

Typ robocizny

Typ robocizny określony dla zaksięgowanych godzin.

Warsztat

Warsztat określony dla zlecenia produkcyjnego lub projektu PCS, dla którego zaksięgowano godziny.

Typ maszyny

Maszyna określona dla zlecenia produkcyjnego lub projektu PCS, dla którego zaksięgowano godziny.

Zadanie/operacja odniesienia

Zadanie, dla którego zaksięgowano godziny.

Czynność odniesienia

Czynność odniesienia określona dla zlecenia produkcyjnego lub zlecenia warsztatowego, dla którego zaksięgowano godziny.

Źródło wydatku

Źródło wydatków zaksięgowanych dla pracownika.

Wydatek

Wydatek zaksięgowany dla pracownika.

Stawka robocizny pobrana z

Źródło stawki robocizny używanej do określania kosztów robocizny.

Procentowy narzut stawki

Narzut kursu międzyfirmowego jest pobierany z typu robocizny i określa narzut dla typu robocizny. Jeżeli narzut jest ujemny, stawka robocizny zostaje zmniejszona. Przykładowo: za okres szkolenia pobiera się tylko 50% stawki. Narzut fakturowania wewnętrznego stosuje się tylko w kombinacji z cena komercyjną.

Cennik - przewoźnik/LSP

Przewoźnik cennika, który określa cenę komercyjną przewozu pozycji. Cena fakturowania wewnętrznego jest równa cenie komercyjnej.

Pobrana jednostka ceny

Jednostka ilości jest używana do wyrażania ilości pozycji w cenniku.

Współczynik konwersji pobranej jednostki ceny

Współczynnik konwersji używany w cenniku do konwersji jednostki ilości zlecenia fakturowania wewnętrznego na jednostkę cennika.

Cena komercyjna cennika

Cena komercyjna pobrana z cennika pobranego dla pozycji.

Typ strefy

Typ strefy używany do określenia kosztów przewozu międzyfirmowego.

Strefa

Strefa używany do określenia kosztów przewozu międzyfirmowego.

Kwota minimalna cennika

Minimalna kwota cennika służąca do wyznaczania kosztów przewozu fakturowania wewnętrznego.

Kwota ta jest określona w sesji Rejestry stawek za przewóz (tdpcg0150m000).

Kwota minimalna

Uzgodniona kwota minimalna wprowadzana ręcznie. Domyślnie kwota ta jest taka sama jak kwota minimalna cennika. Można dostosować tę kwotę ręcznie.

Kwota stała cennika

Kwota stała cennika służąca do wyznaczania kosztów przewozu fakturowania wewnętrznego.

Kwota ta jest określona w sesji Rejestry stawek za przewóz (tdpcg0150m000).

Kwota stała

Uzgodniona kwota minimalna wprowadzana ręcznie. Domyślnie kwota ta jest taka sama jak kwota stała cennika. Można dostosować tę kwotę ręcznie.

Kwota cennika wg odległości

Kwota wgodległości cennika służąca do wyznaczania kosztów przewozu fakturowania wewnętrznego.

Kwota ta jest określona w sesji Rejestry stawek za przewóz (tdpcg0150m000).

Kwota wg odległości

Uzgodniony koszt przewozu według odległości wprowadzana ręcznie. Domyślnie kwota ta jest taka sama jak kwota cennika. Można dostosować tę kwotę ręcznie.

Kwota cennika wg wagi

Kwota wgwagi cennika służąca do wyznaczania kosztów przewozu fakturowania wewnętrznego.

Kwota ta jest określona w sesji Rejestry stawek za przewóz (tdpcg0150m000).

Kwota wg wagi

Uzgodniony koszt przewozu według wagi wprowadzany ręcznie. Domyślnie kwota ta jest taka sama jak kwota minimalna cennika. Można dostosować tę kwotę ręcznie.

Kwota cennika wg dodatkowej jednostki stawki

Kwota wg dodatkowejjednostki stawki cennika służąca do wyznaczania kosztów przewozu fakturowania wewnętrznego.

Kwota ta jest określona w sesji Rejestry stawek za przewóz (tdpcg0150m000).

Kwota wg dodatkowej jednostki stawki

Uzgodniony koszt przewozu według dodatkowej jednostki wprowadzany ręcznie. Domyślnie kwota ta jest taka sama jak kwota minimalna cennika. Można dostosować tę kwotę ręcznie.

Do jednostki organizacyjnej

Jednostka organizacyjna jednostki docelowej.

Zatwierdzone (sprzedaż)

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, strona sprzedająca zlecenia fakturowania wewnętrznego jest zatwierdzona.

Zatwierdzone (zakup)

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, strona kupująca zlecenia fakturowania wewnętrznego jest zatwierdzona.

Użytkownik

Użytkownik, który rozpoczął zlecenie fakturowania wewnętrznego, na przykład zapisanie zlecenia pierwotnego.

Scenariusz czasu i materiału

Scenariusz typu Czas i materiał. Ma to zastosowanie, jeżeli scenariusz fakturowania wewnętrznego nadrzędnego zlecenia fakturowania wewnętrznego bieżącego zlecenia fakturowania wewnętrznego to Podzlecona naprawa warsztatowa. Pole to jest ustawiane domyślnie na podstawie uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Faktura wewnętrzna

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, fakturowanie wewnętrzne stosuje się dla zlecenia fakturowania wewnętrznego. To ustawienie zostaje pobrane z uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Przyjmij strukturę kosztu sprzedaży

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, jednostka kupująca przejmuje strukturę kosztu pozycji lub projektu jednostki sprzedającej.

Opcja ta jest używana do różnego rodzaju analiz kosztów i marży zysku.

Ta wartość jest pobierana domyślnie z pola Przyjmij strukturę kosztu sprzedaży sesji Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego (tcitr1100m000).

Uwaga

To pole wyboru nie może być zaznaczone, jeżeli scenariusz fakturowania wewnętrznego to Zewnętrzna dostawa materiałów - zakup, oraz jeśli:

Składnik kosztu KS

Składnik kosztu, do którego doliczany jest KS ( koszt sprzedaży) fakturowania wewnętrznego.

Uwaga
  • To pole jest dostępne, tylko jeżeli odznaczono pole wyboru Przyjmij strukturę kosztu sprzedaży.
  • To pole jest nieaktywne, jeżeli pole Scenariusz ma wartość Przewóz, Podzlecona naprawa warsztatowa, Robocizna, Wydatki lub Transfer WIP.
  • To pole jest nieaktywne, jeżeli pole Scenariusz ma wartość Zewnętrzna dostawa materiałów - sprzedaż, a Pierwotny obszar funkcjonalny to Zlecenie serwisowe, Zlecenie usługi, Roszczenie klienta lub Roszczenie dostawcy.
  • To pole jest nieaktywne, jeżeli pole Scenariusz ma wartość Bezpośrednia zew. dostawa materiałów, a Pierwotny obszar funkcjonalny to Zlecenie serwisowe.
  • To pole jest nieaktywne, jeżeli pole Scenariusz ma wartość Zewnętrzna dostawa materiałów - zakup, a Powiązany obszar funkcjonalny to Zlecenie serwisowe lub Zlecenie warsztatowe.
  • Można określić wyłącznie składnik kosztu, którego rodzaj kosztu to Materiały.
  • Wartość ta jest domyślnie pobierana z sesji Uzgodnienie fakturowania wewnętrznego (tcitr1600m000).
  • Jest to pole wyświetlania, jeżeli Status zlecenia jest inny niż Otwarte lub Gotowe do przetwarzania.
Opis

Opis lub nazwa kodu.

Składnik kosztu marży

Składnik kosztu, dla którego rezerwuje się marżę fakturowania wewnętrznego jednostki sprzedaży.

Uwaga
  • To pole jest nieaktywne, jeżeli:

    • Pole wyboru Przyjmij strukturę kosztu sprzedaży jest odznaczone.
    • Pole wyboru Przyjmij strukturę kosztu sprzedaży jest zaznaczone, a Scenariusz to Transfer WIP.
  • To pole jest dostępne i obowiązkowe, jeżeli:

    • Pole wyboru Przyjmij strukturę kosztu sprzedaży jest zaznaczone lub...
    • Wartość pola Składnik kosztu KS jest określona.
  • Jeżeli pole wyboru Przyjmij strukturę kosztu sprzedaży jest zaznaczone, pole to jest obowiązkowe dla następujących scenariuszy fakturowania wewnętrznego:

    • Zewnętrzna dostawa materiałów - sprzedaż
    • Zewnętrzna dostawa materiałów - zakup
    • Bezpośrednia zew. dostawa materiałów
    • Wewnętrzna dostawa materiałów
    • Dostawa projektu PCS
  • Wartość w tym polu jest pobierana domyślnie z pola Składnik kosztu marży sesji zlecenia fakturowania wewnętrznego.
Opis

Opis lub nazwa kodu.

Zatwierdzone przy tworzeniu (sprzedaż)

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, strona 'sprzedaż-do' zlecenia fakturowania wewnętrznego jest zatwierdzona automatycznie. To ustawienie zostaje pobrane z uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Zatwierdzający (sprzedaż)

Użytkownik, który zatwierdził stronę sprzedającą zlecenia fakturowania wewnętrznego.

Data zatwierdzenia (sprzedaż)
Zatwierdzone przy tworzeniu (zakup)

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, strona kupująca zlecenia fakturowania wewnętrznego jest zatwierdzona automatycznie. To ustawienie zostaje pobrane z uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Zatwierdzający (zakup)

Użytkownik, który zatwierdził stronę 'zakup-od'zlecenia fakturowania wewnętrznego.

Data zatwierdzenia (zakup)

Data zatwierdzenia strony 'zakup-od'zlecenia fakturowania wewnętrznego.

Zwolnij linie operacji do fakturowania przy tworzeniu

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linie operacji zlecenia fakturowania wewnętrznego są zwalniane automatycznie do pakietu Fakturowanie. To ustawienie zostaje pobrane z uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Księguj linie operacji (bez fakturowania) przy tworzeniu

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linie operacji zlecenia fakturowania wewnętrznego są księgowane automatycznie do pakietu Finanse. To ustawienie zostaje pobrane z uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Międzyfirmowa fakturowalna marża w projekcie

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, międzyfirmowa marża zostaje dodana do kosztów projektu, którego dotyczy bieżące zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Międzyfirmowa marża to różnica pomiędzy ceną transferu międzyfirmowego a innymi kosztami, takimi jak cena szacowana w magazynie wydającym. Oznacza to, że w przypadku umowy koszt plus marżę tą wystawia się klientowi na fakturze.

Tego parametru używa się dla fakturowania wewnętrznego w ramach projektu przy użyciu powiązań kosztów projektu. Przykładowo: w powiązanym z projektem transferze magazynowym wewnątrz firmy logistycznej z fakturą wewnętrzną.

Ta wartość jest pobierana domyślnie z pola Międzyfirmowa fakturowalna marża w projekcie sesji Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego (tcitr1100m000).

Język

Język kontrahenta, który rozpoczął zlecenie pierwotne.

Tekst

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zlecenie fakturowania wewnętrznego posiada tekst.

Planowana data dostawy

Planowana data dostawy zlecenia pierwotnego.

Jeżeli scenariusz fakturowania wewnętrznego to Labor lub Expenses, jest to data zaksięgowania godzin lub wydatków.

Od pozycji

Pozycja zlecenia fakturowania wewnętrznego.

Jeżeli scenariusz fakturowania wewnętrznego to Wewnętrzna dostawa materiałów a zlecenie pierwotne to zlecenie transferu obejmujące transfer pozycji, Od pozycji to pozycja źródłowa, a Do pozycji to pozycja docelowa.

Pozycja główna

Jeżeli pozycja to pozycja zestawienia materiałowego (BOM), w tym polu wyświetlana jest pozycja główna, a w polach Do pozycji i Od pozycji wyświetlana jest pozycja składnika, co oznacza, że w tym wypadku zlecenie fakturowania wewnętrznego jest zleceniem podrzędnym.

Do pozycji

Pozycja zlecenia fakturowania wewnętrznego.

Jeżeli scenariusz fakturowania wewnętrznego to Wewnętrzna dostawa materiałów a zlecenie pierwotne to zlecenie transferu obejmujące transfer pozycji, Od pozycji to pozycja źródłowa, a Do pozycji to pozycja docelowa.

Rewizje pozycji konstrukcyjnej
Wariant produkcji

Unikalna konfiguracja pozycji konfigurowalnej. Wariant wynika z procesu konfiguracji i uwzględnia informacje, takie jak opcje cechy, składniki i operacje.

Przykład

Pozycja konfigurowalna: wiertarka elektryczna

Opcje:

  • 3 źródła energii (baterie 12 V lub 220 V)
  • 2 kolory (niebieski, szary)

Za pomocą tych opcji można wyprodukować w sumie 6 wariantów produktu.

Numer seryjny

Unikalny numer identyfikujący pojedynczą pozycję fizyczną. LN używa maski do generowania numerów seryjnych. Numer seryjny może składać się z wielu segmentów danych, które przedstawiają np. datę, informacje o modelu i kolorze, numer kolejny itp.

Numery seryjne są generowane dla pozycji i narzędzi.

Numer seryjny pozycji głównej

Numer seryjny pozycji głównej, dla której wykonano czynność serwisową w pakiecie Serwis.

Od ilości zleconej

Ilość pozycji.

Jeżeli scenariusz fakturowania wewnętrznego to Labor lub Expenses, jest to liczba zaksięgowanych godzin lub innych jednostek czasu.

Jednostka

Jednostka, w której wyrażona jest ilość pozycji.

Do ilości zleconej

Ilość pozycji.

Jednostka

Jednostka, w której wyrażona jest ilość pozycji.

Ilość zlecona pozycji głównej

Ilość pozycji głównej.

Jednostka ilości zleconej pozycji głównej

Jednostka, w której wyrażona jest ilość pozycji głównej.

Jednostka wagi

Jednostka używana do wyrażenia wagi.

Dodatkowa ilość stawki

Ilość wyrażona w jednostce, w oparciu o którą można określić stawki przewozowe. Można wybrać spośród jednostek określonych w pakiecie Dane wspólne. Wiele stawek przewozowych opiera się na odległości i wadze. Dodatkowe ilości/jednostki umożliwiają określanie stawek opartych na innych jednostkach, np. objętości. Można też określać stawki na podstawie kombinacji odległości, wagi i innych jednostek.

Przykład 1

Stawka przewozowa wg dodatkowej ilości/jednostki:

Ilość wg dodatkowej stawki: 1 paleta, Odległość: 1000 km

Kwota wgodległości: 10

Przykład 2

Stawki przewozowe wg kombinacji jednostek wg odległości/strefy:

Waga: 10 kg

Ilość wg dodatkowej stawki: 1 m³

Metoda określania przedziałów: Minimum

Odległość:0100500
Kwota wgodległości101520
Kwota wgwagi5510
Kwota wg dodatkowejjednostki stawki557

 

W tym przykładzie stawki przewozowe określane są na podstawie odległości, według wagi i objętości. Wysyłka SH0001 z Amsterdamu do Rotterdamu – szczegóły: odległość: 70 km, waga: 50 km, objętość: 7 m³

Koszty przewozu dla wysyłki SH0001:

 10 * 70 (odległość) + 5 * 50 (waga) + 5 * 7 (objętość) = 985 
Dodatkowa jednostka stawki

Jednostka, dla której określono dodatkową stawkę.

Kontrahent 'Dostawa-od'
Adres dostawcy

Adres, z którego towary są wysyłane.

Oddział 'dostawa-od'

Oddział magazynu lub warsztatu, z którego są wysłane towary.

Kontrahent 'Wysyłka-do'
Adres odbiorcy

Adres, na który wysyłane są towary.

Oddzial 'wysyłka-do'

Odział magazynu lub warsztatu, do którego wysyłane są towary.

Odległość

Odległość pomiędzy lokalizacjami 'dostawa-od' i 'wysyłka-do'.

Przewoźnik/LSP

Przewoźnik Przewoźnik jest pobierany z pierwotnego zlecenia przewozu.

Grupa planowania

Grupa planowania Grupa planowania zostaje pobrana z pierwotnego zlecenia przewozu.

Poziom obsługi

Poziom obsługi Ta wartość zostaje pobrana z pierwotnego zlecenia przewozu.

Kryterium przewozu

Kryterium przewozu Ta wartość zostaje pobrana z pierwotnego zlecenia przewozu.

Podwykonawstwo

Typ podwykonawstwa. Pole to jest brane pod uwagę, gdy scenariuszem fakturowania wewnętrznego jest Zewnętrzna dostawa materiałów - zakup.

Linia składnika

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pierwotna linia zlecenia zawiera składnik pozycji zestawu.

Wypożyczenie części

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zlecenie fakturowania wewnętrznego pochodzi od linii wypożyczenia części zlecenia usługi.

Powiązane tematy

Od firmy projektowej

Firma, dla której tworzy się projekt od.

Od projektu

Pierwszy projekt z zakresu projektów, w ramach których utworzono zlecenie.

Do firmy projektowej

Firma, dla której tworzy się projekt do.

Do projektu

Ostatni projekt z zakresu projektów, w ramach których utworzono zlecenie.

Element

Najmniejsza część struktury elementów. Element jest używany do definiowania (struktury) pracy projektu, tak aby mogła być wykonana.

Czynność

Najmniejsza część struktury czynności używana dla budżetu skalowanego czasowo. Jednostka używana do reprezentacji części projektu w strukturze czynności.

LN rozróżnia następujące typy czynności:

  • Element WBS
  • Rachunek kosztów
  • Pakiet prac
  • Pakiet planowania
  • Punkt kontrolny
Rozszerzenie

Części projektów, dla których zostały zawarte specjalne ustalenia dotyczące fakturowania, np. odchylenia, kwoty wstępne, ilości do rozliczenia i rozliczenia fluktuacji. Rozszerzenie może być dołączone do jednej lub więcej linii budżetu.

Składnik kosztu projektu

Składnik kosztu powiązany z projektem.

Oryginalne zlecenie
Oryginalne zlecenie

Oryginalne zlecenie ITR bieżącego zlecenia fakturowania wewnętrznego.

Linia oryginalnego zlecenia
Typ zlecenia

Rodzaj zlecenia, dla którego tworzone jest bieżące zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Pobierz ustawienia oryginalnego zlecenia

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dane i ustawienia oryginalnego zlecenia ITR są używane jako wartości domyślne dla bieżącego zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Jeżeli bieżące zlecenie fakturowania wewnętrznego bazuje na zleceniu zwrotu, ustawienie (zaznaczone lub odznaczone) pola wyboru Pobierz oryginalne ustawienia dla zlecenia zwrotu w sesji Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego (tcitr1100m000) jest używane jako domyślne dla bieżącego pola wyboru.

Jeżeli bieżące zlecenie fakturowania wewnętrznego bazuje na zleceniu zaległym, ustawienie (zaznaczone lub odznaczone) pola wyboru Pobierz oryginalne ustawienia dla zlecenia zaległego w sesji Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego (tcitr1100m000) jest używane jako domyślne dla bieżącego pola wyboru.

Pole to jest niedostępne, jeżeli status zlecenia fakturowania wewnętrznego jest inny niż Otwarte lub Gotowe do przetwarzania.

 

Szczegóły

Uruchamia sesję Zlecenie fakturowania wewnętrznego (tcitr3100s000), która wyświetla bardziej szczegółowe informacje o wybranym zleceniu fakturowania wewnętrznego.

Uzgodnienie

Uruchamia sesję Zlecenie fakturowania wewnętrznego (tcitr3100s000), która wyświetla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na których bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Pierwotny obszar funkcjonalny

Wyświetla pierwotną linię zlecenia fakturowania wewnętrznego. Więcej informacji w temacie Zlecenia fakturowania wewnętrznego.

Aktualizacja zleceń podrzędnych

Uruchamia sesję Aktualizacja zleceń podrzędnych (tcitr3200m500), w której można zaktualizować podrzędne zlecenia wybranego zlecenia fakturowania wewnętrznego. Sesja ta jest dostępna, jeżeli wybrane zlecenie fakturowania wewnętrznego ma status Otwarte lub Gotowe do przetwarzania. Więcej informacji w temacie Nadrzędne i podrzędne zlecenia fakturowania wewnętrznego.

Kalkulacja kwoty komercyjnej

Uruchamia sesję Kalkulacja kwoty komercyjnej (tcitr3200m700), w której można obliczyć cenę komercyjną zakresu zleceń fakturowania wewnętrznego.

Opcja ta jest niedostępna, jeżeli przed kliknięciem tej opcji wybrano zlecenie o statusie innym niż Otwarte lub Gotowe do przetwarzania. Więcej informacji w temacie Zlecenie fakturowania wewnętrznego – procedura.

Kalkulacja kosztorysów
Powiązany obszar funkcjonalny

Wyświetlone jest tu powiązane zlecenie fakturowania wewnętrznego. Więcej informacji w temacie Zlecenia fakturowania wewnętrznego.

Informacja o fakturze sprzedaży

Wyświetlone są tu szczegóły faktury wewnętrznej zlecenia fakturowania wewnętrznego. Szczegóły te są dostępne po zwolnieniu linii operacji do pakietu Fakturowanie. Więcej informacji w temacie Zlecenie fakturowania wewnętrznego – procedura.

Informacja o fakturze zakupu

Wyświetlone są tu szczegóły wewnętrznej faktury zakupu zlecenia fakturowania wewnętrznego. Szczegóły te są dostępne po zwolnieniu linii operacji do pakietu Fakturowanie. Więcej informacji w temacie Zlecenie fakturowania wewnętrznego – procedura.

Zlecenia fakturowania wewnętrzn. - zatwierdzenie sprzedawcy

Zatwierdzenie strony sprzedającej wybranego zlecenia fakturowania wewnętrznego. Więcej informacji w temacie Zlecenie fakturowania wewnętrznego – procedura

Zlecenia fakturowania wewnętrznego - zatwierdzenie kupca

Zatwierdzenie strony kupującej wybranego zlecenia fakturowania wewnętrznego. Więcej informacji w temacie Zlecenie fakturowania wewnętrznego – procedura.

Przedłóż

Przedłożenie zlecenia fakturowania wewnętrznego do zatwierdzenia w Workflow. Po przedłożeniu zlecenia fakturowania nie można edytować dopóki nie zostanie zatwierdzone, odrzucone lub wycofane.

Wycofaj

Wycofuje zlecenie fakturowania wewnętrznego z workflow. Sprawia to, że zlecenie fakturowania wewnętrznego można ponownie edytować. Aby zlecenie zostało zatwierdzone, należy ponownie je przedłożyć.

Zwolnienie do fakturowania

Zwalnia linie operacji wybranego zlecenia fakturowania wewnętrznego do pakietu Fakturowanie. Więcej informacji w temacie Zlecenie fakturowania wewnętrznego – procedura.

Księgowanie operacji

Księguje linie operacji wybranego zlecenia fakturowania wewnętrznego w pakiecie Finanse. Więcej informacji w temacie Zlecenie fakturowania wewnętrznego – procedura.

Zamykanie zleceń fakturowania wewnętrznego

Zamyka zaznaczone zlecenie fakturowania wewnętrznego. Więcej informacji w temacie Zlecenie fakturowania wewnętrznego – procedura.

Usuwanie zleceń fakturowania wewnętrznego

Usuwa wybrane zlecenie fakturowania wewnętrznego. Więcej informacji w temacie Zlecenie fakturowania wewnętrznego – procedura.

Oryginalne zlecenie