| Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000)Sesję tę można uruchomić: - Z poziomu sesji ogólnej Kontrahenci 'Zakup-od' (tccom4520m000) poprzez dwukrotne kliknięcie rekordu lub wprowadzenie nowego kontrahenta 'zakup-od'.
- Z poziomu sesji ogólnej Kontrahenci (tccom4500m000) poprzez kliknięcie opcji Kontrahent 'Zakup-od' w odpowiedni menu.
- Z poziomu sesji Kontrahent (tccom4100s000) poprzez kliknięcie przycisku 'Zakup-od'.
- W trybie niezależnym.
Zakładki Linie na zakładkach odnoszą się do poniższych sesji: Działy Czynności Uwagi Odnosi się do sesji Uwagi (tcstl1550m000). Na tej zakładce można wyświetlać, wprowadzać i obsługiwać uwagi połączone z kontrahentem 'zakup-od'. Po dwukrotnym kliknięciu linii na tej zakładce lub przy wprowadzaniu nowej uwagi uruchamia się sesja Uwaga (tcstl1650m000). Kontakty Atrybuty dodatkowe
Kontrahent 'Zakup-od' Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi. Zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'. Adres Adres kontrahenta 'zakup-od'. Linia adresu 1 Pierwsza część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 1 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 2 Druga część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 2 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 3 Trzecia część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 3 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 4 Czwarta część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 4 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 5 Piąta część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 5 w sesji Adresy (tccom4130s000). Linia adresu 6 Szósta część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 6 w sesji Adresy (tccom4130s000). Numer firmowy Firmowy numer telefonu pracownika. Kontakt podstawowy Główny kontakt kontrahenta. Uwaga Jeżeli to pole jest wypełnione, wtedy kontrahent 'zakup-od' jest także łączony z kontaktem w sesji Role kontrahenta wg kontaktu (tccom4546m000). Tekst Należy użyć tego pola, aby wprowadzić tekst powiązany z kontrahentem 'zakup-od'. Status kontrahenta Status przypisany kontrahentowi, który określa działania, jakie mogą być podjęte w przypadku kontrahenta. Przykładowo nie można wprowadzić zlecenia sprzedaży w przypadku kontrahenta ze statusem Potencjalny lub wysyłać towarów do kontrahenta ze statusem Nieaktywny. Jeżeli dla kontrahenta istnieją zaległe zlecenia sprzedaży lub otwarte faktury, wtedy nie można zmienić statusu z Aktywny na Potencjalny. Od Data i czas, kiedy dany status zaczyna obowiązywać. Jeżeli to pole pozostanie puste, status zacznie obowiązywać natychmiast. Do Data i czas końca obowiązywania statusu kontrahenta. Jeżeli to pole pozostanie puste, status będzie obowiązywał bezterminowo. Autor Użytkownik, który zdefiniował kontrahenta 'zakup-od'. Utworzono Data i czas utworzenia danych kontrahenta. Ostatnio zmienił/a Użytkownik, który jako ostatni zmodyfikował dane kontrahenta. Data ostatniej zmiany Data ostatniej modyfikacji danych kontrahenta. Język Język używany w dokumentach zaadresowanych do kontrahenta. Przy braku dokumentów w tym języku używane są dokumenty w języku firmy. Obszar Obszar działalności kontrahenta 'zakup-od'. Obszar działalności Obszar działalności kontrahenta 'zakup-od', który jest używany jako kryterium sortowania dla statystyk. Drobna działalność Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrahent 'zakup-od' to mała firma. Jeżeli w sesji Drobna działalność - szczegóły (tccom1155m005) połączono dane małej firmy z kontrahentem 'zakup-od', wtedy o pole wyboru jest domyślnie zaznaczone. Aby wyświetlić dane małej firmy, należy kliknąć opcję Drobna działalność. Trudna działalność Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrahent 'zakup-od' prowadzi trudną działalność. Jeżeli w sesji Trudna działalność - szczegóły (tccom1155m010) połączono dane trudnej działalności z kontrahentem 'zakup-od', wtedy o pole wyboru jest domyślnie zaznaczone. Aby wyświetlić dane trudnej działalności, należy kliknąć opcję Trudna działalność. Sygnał dla kontrahenta Jeżeli w tym polu wybrany jest sygnał, komunikat sygnału jest wyświetlany w przypadku wprowadzenia w sesji LN kodu kontrahenta. Typ kontrahenta Sposób grupowania kontrahentów z podobnymi cechami, np. członkowie UE lub pełniący określone role konsumenckie. Uwaga Typ kontrahenta nie jest tożsamy z rolą kontrahenta lub grupą finansową kontrahentów. Ocena dostawcy To pole wyboru należy zaznaczyć, jeżeli dla kontrahenta trzeba zastosować ocenę dostawcy. Kontrahent dla aktualizacji statystyki Kontrahent, dla którego LN aktualizuje statystyki w pakiecie Zarządzanie zleceniami o operacje z bieżącego kontrahenta. Przykładowo można wprowadzić kontrahenta nadrzędnego. Jeżeli to pole jest puste, LN aktualizuje statystyki dla bieżącego kontrahenta. Numer faksu Firmowy numer faksu pracownika. Podstawa kursu Sposób ustalania przez LN kursu wymiany walut używanego w zleceniach zakupu. Użyj kursów zakupu dla przyjęć Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN używa danych kursu kupna dla strony debetowej operacji zlecenia/przyjęcia zakupu. Cennik zakupu Cennik używany do łączenia z kontrahentem uzgodnień cen i rabatów. Uzgodnienia te mogą zostać uchylone przez inne uzgodnienia cenowe zawarte z kontrahentem 'zakup-od'. Rabat zlecenia Domyślny procent rabatu zlecenia stosowany dla zleceń zakupu kontrahenta. Kontrahent dla cen/rabatów Ceny i rabaty dla zleceń zakupu przeznaczonych dla kontrahenta 'zakup-od' muszą bazować na zasadach i warunkach uzgodnionych z kontrahentem wybranym w tym polu. Jeżeli to pole pozostanie puste, wtedy LN stosuje ceny i rabaty uzgodnione z kontrahentem 'zakup-od' określonym w zleceniu zakupu. Możliwe fakturowanie wsteczne Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla kontrahenta 'zakup-od' dostępna jest funkcjonalność fakturowania wstecznego. Firma logistyczna Firma logistyczna działu zakupów. Uwaga Jeżeli kontrahent jest używany w innej firmie logistycznej niż ta określona w tym polu, wtedy dział zakupów dla tego kontrahenta jest uznawany za niewypełniony. W rezultacie dział ten jest pomijany przy wyszukiwaniu działu zakupów dla kontrahenta. Dział zakupów Dział zakupów, którego LN domyślnie używa dla zakupów od kontrahenta 'zakup-od'. Uwaga Jeżeli kontrahent jest używany w innej firmie logistycznej niż ta określona w polu Firma logistyczna, wtedy dział zakupów dla tego kontrahenta jest uznawany za niewypełniony. W rezultacie dział ten jest pomijany przy wyszukiwaniu działu zakupów dla kontrahenta. Kupiec Pracownik firmy odpowiedzialny za kontakt z kontrahentem 'zakup-od'. Typ zlecenia zakupu Domyślny typ zleceń zakupu. Jeżeli to pole pozostanie puste, wtedy typ zlecenia jest pobierany z sesji Profile użytkowników (tdpur0143m000). Nasz numer u dostawcy ID lub kod, którego kontrahent używa dla organizacji użytkownika. Grupa listy Grupa listy używana do znalezienia składników pozycji listy, gdy taka pozycja jest kupowana od danego kontrahenta. Wydruk zleceń zakupu wg kodów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, na zleceniu zakupu drukowane są tylko nowe i zmienione linie zleceń zakupu połączone z kodem potwierdzenia zakupu. Dzięki temu można kontrolować to, które zmiany linii zlecenia zakupu należy wydrukować na następnym zleceniu zakupu. Jest to przydatne w przypadku kontrahentów, który mają otrzymywać wydrukowane zlecenia zakupu tylko w szczególnych przypadkach, np. gdy zmieniono datę dostawy, pozycję lub cenę. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, zlecenia zakupu są drukowane dla wszystkich linii zleceń, niezależnie od kodów potwierdzeń. Komunikat przy wysyłce (wg wyrobu) Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN wysyła komunikaty EDI dla zwolnień wysyłek posortowanych według wyrobu, a nie według dostarczanej pozycji. W przemyśle motoryzacyjnym wyrobem jest samochód. To pole wyboru ma zastosowanie tylko dla harmonogramów kolejności wysyłki. Od ustawienia tego pola wyboru zależy wartość domyślna pola Komunikat przy wysyłce (wg wyrobu) w sesji Zwolnienia zakupu (tdpur3120m000). Ustawienie to można zmienić w nagłówku zwolnienia zakupu. Deklaracja spełnienia norm ochrony środ. Na całym świecie istnieje wiele regulacji mających na celu ograniczenie używania niebezpiecznych substancji chemicznych w sprzęcie elektronicznym, zapobiegając tym samym zanieczyszczeniu środowiska. Firmy, w większości przypadków producenci sprzętu elektronicznego, są prawnie zobowiązane do: - Ustanowienia i kontrolowania norm zgodności.
- Sprawdzania, czy materiały zakupione, skonstruowane, wytworzone oraz serwisowy są zgodne z normami.
- Sprawdzania, czy ich procesy robocze są zgodne z normami.
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, działania kontrahenta są zgodne z normami przeciwko zanieczyszczeniu środowiska. Pozycja odniesienia Domyślny alternatywny sposób przekazywania kontrahentowi informacji o pozycjach. Użyj zatwierdzeń Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zlecone ilości muszą zostać zatwierdzone przez klienta. W rezultacie należy zaznaczyć pole wyboru Zaakceptowano zatw. przed zwolnieniem zlecenia lub harmonogramu zakupu do pakietu Magazynowanie. Uwaga To pole jest widoczne, tylko jeżeli pole wyboru Użyj zatwierdzeń (zakup) jest zaznaczone w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Warunki dostawy Warunki dostawy uzgodnione z kontrahentem. Wartość domyślna Warunki dostawy są pobierane z poniższych sesji (w kolejności priorytetów): - Kontrahent 'dostawa-od' wg oddziału (tccom2121m000)
- Kontrahent 'dostawa-od' (tccom4121s000)
- Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000)
Punkt zmiany właściciela Domyślny punkt zmiany właściciela używany dla danego kontrahenta. Wartość domyślna Punkty zmiany właściciela jest pobierany z poniższych sesji (w kolejności priorytetów): - Kontrahent 'dostawa-od' wg oddziału (tccom2121m000)
- Kontrahent 'dostawa-od' (tccom4121s000)
- Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000)
Warunki zwrotu dostawy Uzgodnione z kontrahentem warunki dostawy dotyczące dostawy towarów w przypadku zlecenia zwrotu. Wartość domyślna Warunki zwrotu dostawy są pobierane z poniższych sesji (w kolejności priorytetów): - Kontrahent 'dostawa-od' wg oddziału (tccom2121m000)
- Kontrahent 'dostawa-od' (tccom4121s000)
- Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000)
Klasyfikator ilości harmonogramu Typy ilości przekazywane dostawcy. Kontrahent 'Faktura-od' Kontrahent 'faktura-od', od którego otrzymywane są faktury połączone ze zleceniami zakupu wysyłanymi do kontrahenta 'zakup-od'. Uwaga Jedno z poniższych musi mieć zastosowanie: - Kontrahent 'zakup-od' i kontrahent 'faktura-od' muszą mieć tego samego kontrahenta nadrzędnego.
- Kontrahent 'zakup-od' jest kontrahentem nadrzędnym kontrahenta 'faktura-od'.
Kontrahent faktury dla przewozu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, należy obciążyć kontrahenta kosztami przewozu zakupionych towarów. Samofakturowanie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, samofakturowanie jest używane dla zleceń zakupu wydawanych do tego kontrahenta 'zakup-od'. Faktura po Jeżeli zastosowanie ma samofakturowanie, wtedy należy określić, kiedy faktury samoobciążające mają być generowane. Rodzaj daty samoobciążenia Jeżeli zaznaczono pole wyboru Samofakturowanie, należy określić datę, na której bazować będzie samofakturowanie. Jako daty wysyłki używanej jako daty faktur samoobciążających można używać daty przyjęcia lub daty wysyłki | |