Parametry fakturowania przewozu (fmfri0100m000)

Ta sesja służy do ustawienia parametrów dla modułu Fakturowanie przewozów. Parametry te kontrolują sposób działania tego modułu.

Uwaga

Jeśli metodą fakturowania jest metoda Koszty transportu (z aktualizacją), można wystawić fakturę klientowi z różnicą między rzeczywistymi kosztami przewozu z faktury przewoźnika a kosztami przewozu uprzednio zafakturowanymi dla klienta, jeśli różnica ta przekracza wartość procentową podaną w polu Fakturuj, jeżeli większe niż i/lub kwotę podaną w polu Fakturuj, jeżeli kwota większa niż.

Powiązane tematy

 

Data obowiązywania

data obowiązywania.

W zestawie bieżącym lub zestawie parametrów pole daty obowiązywania jest puste, lecz data obowiązywania jest traktowana jako wartość domyślna w polu Opis.

W zbiorze parametrów, który poprzedza zestaw rzeczywisty, data obowiązywania wyświetlana jest w polu data obowiązywania.

W przypadku wprowadzenia zmian w zestawie rzeczywistym, zmieniony zestaw staje się nowym zestawem rzeczywistym.

Jeżeli większe niż

Ten parametr ma zastosowanie, jeśli metodą fakturowania jest metoda Koszty transportu (z aktualizacją). Jeśli różnica pomiędzy szacowanymi a rzeczywistymi kosztami przewozu z faktury przewoźnika jest większa od wartości procentowej podanej w tym polu, kontrahentowi można wystawić fakturę z tą różnicą.

Powiązane tematy

Jeżeli kwota większa niż

Ten parametr ma zastosowanie, jeśli metodą fakturowania jest metoda Koszty transportu (z aktualizacją). Jeśli różnica pomiędzy szacowanymi a rzeczywistymi kosztami przewozu z faktury przewoźnika jest większa od kwoty podanej w tym polu, kontrahentowi można wystawić fakturę z tą różnicą.

Powiązane tematy

Waluta

Waluta, w której wyrażona jest kwota. Waluta domyślna jest pobierana z danych firmy.

Rejestruj historię fakturowania zleceń

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, historia fakturowania przewozu jest obsługiwana. Historię fakturowania przewozu można przeglądać w sesji Historia informacji fakturowania (fmfri5500m000).

Aspekty wydajnościowe

Ustawienia tego pola mogą mieć wpływ na wydajność systemu i przyrost bazy danych. Więcej informacji w temacie Dane historii.

Korekta kwoty faktury

Parametr Korekta kwoty faktury kontroluje sposób ponownego obliczania kwot faktur przewozu linii zlecenia przewozu. Może istnieć potrzeba korekty kwoty faktury przewozu, jeśli ilość wysłanych towarów jest mniejsza od zamówionej ilości, dla której obliczona została faktura przewozu lub jeśli pojawiła się dostawa ponadplanowa.

Podczas załadunku, transportu i rozładunku ilość towarów transportowanych może ulec zmianie wskutek różnych czynników, takich jak zniszczenie podczas załadunku lub niewystarczająca pojemność transportu. Podobnie rzecz ma się podczas wystąpienia dostawy ponadplanowej, np. jeśli klient zamówił 14 sztuk danego artykułu, a artykuł dostarczany jest w pudłach zawierających 15 sztuk. We wszystkich takich przypadkach organizacja musi mieć możliwość korekty kwoty faktury.

Dostępne są następujące ustawienia przeliczenia:

  • Automatycznie
    Jeśli metodą fakturowania jest Stawek klienta, Kwota faktury jest przeliczana automatycznie. Jeśli metodą fakturowania jest metoda Kosztów przewozu lub Koszty transportu (z aktualizacją), szacowane koszty załadunku lub wysyłki utworzone z linii zlecenia przewozu są przeliczane automatycznie, a pole Kwota faktury jest aktualizowane w sesji Informacje fakturowania (fmfri0110m000).
  • Ręcznie
    Jeśli metodą fakturowania jest Stawek klienta, pole wyboru Korygujkwotę faktury jest automatycznie zaznaczane w sesji Informacje fakturowania (fmfri0110m000). Dlatego też dla najlepszych rezultatów trzeba korygować kwotę faktury, można jednak ręcznie zmieniać kwotę faktury lub nie zmieniać jej w ogóle. Jeśli metodą fakturowania jest metoda Kosztów przewozu lub metoda Koszty transportu (z aktualizacją), pole wyboru Koryguj kwotę faktury jest zaznaczone w linii wysyłki, a to powoduje zaznaczenie pola wyboru Korygujkwotę faktury w sesji Informacje fakturowania (fmfri0110m000).

Jeśli pole wyboru Powiązanie kwoty faktury sesji Informacje fakturowania (fmfri0110m000) jest zaznaczone, wartość parametru jest ignorowana. W tym przypadku nie można wykonać korekty.

Powiązane tematy