Fakturowanie (cisli2200m000)

Ta sesja służy do przetwarzania danych fakturowania wybranych poprzez paczkę fakturowania lub powtarzalną paczkę fakturowania.

Można wybrać następujące czynności:

  • Utwórz
  • Wydruk
  • Księgowanie

W celu wykonania pełnego procesu fakturowania (np. w ramach zadania zbiorczego) należy zaznaczyć wszystkie trzy pola wyboru.

Jeżeli oryginalny kontrahent 'płatność-od' różni się od kontrahenta 'płatność-od' dotyczącego danych fakturowania, LN drukuje adres kontrahenta 'płatność-od' jako adres dla płatności na fakturze lub nocie kredytowej. Oryginalny kontrahent 'płatność-od' używany jest jako kryterium zestawienia dla grupowania linii na fakturach. Więcej informacji w temacie Faktoring.

Faktury mogą być uwzględnione w fakturze miesięcznej. LN drukuje takie faktury, tylko jeżeli zaznaczono pole wyboru Wydruk faktur miesięcznych w sesji Opcje fakturowania (cisli1120s000).

Uwaga

Jeżeli jeden z okresów finansowych/raportowych/podatkowych w zakresie określonym dla paczki fakturowana zakończył się, LN wyświetla ostrzeżenie z możliwością anulowania lub kontynuowania procesu. Ma to miejsce tylko gdy:

  • Proces rozpoczęto ręcznie.
  • Określenie okresu obrotowego/raportowego/podatkowego bazuje na dacie faktury lub datach rejestracji operacji.

 

Zakres wyboru
Powtarzalna paczka fakturowania

Aby przetworzyć powtarzalne paczki fakturowania, należy zaznaczyć to pole wyboru.

Powtarzalna paczka fakturowania

Powtarzalna paczka fakturowania, której paczki fakturowania mają być przetworzone.

Do daty

Fakturowanie do daty i czas nowo utworzonej paczki fakturowania dla powtarzalnej paczki fakturowania.

Tylko linie zlecenia tworzone przed tą datą i czasem są wybierane do przetwarzania.

Paczka fakturowania

Pola Od oraz Do definiują zakres paczek fakturowania, które mają być przetwarzane.

Czynności
Utwórz

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN generuje fakturę na podstawie wybranych danych fakturowania.

Linie danych fakturowania grupowane są na fakturach zgodnie z odpowiednimi kryteriami tworzenia. Więcej informacji w temacie Wybór danych zlecenia dla fakturowania.

Status danych fakturowania oraz paczki fakturowania są ustawiane na Gotowe do druku. Faktura otrzymuje tymczasowy numer kolejny.

Cofnij tworzenie

Aby cofnąć zestawienie faktur, należy zaznaczyć to pole wyboru.

Jeżeli wymagane jest przeprowadzenie korekty danych fakturowania lub wydrukowanych faktur, można cofnąć tworzenie faktur. Więcej informacji w temacie Korekta danych fakturowania

Data faktury

Data i czas utworzenia faktury.

Wydruk

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje faktury.

Drukuj

Należy wybrać, w jaki sposób faktury mają zostać wydrukowane.

  • Proforma
    LN drukuje faktury próbne, które można sprawdzić. Statusem linii danych fakturowania i paczki fakturowania pozostaje status Gotowe do druku.
  • Oryginał
    LN drukuje faktury ostateczne, które można wysłać do klienta. Status linii danych fakturowania, paczka fakturowania i faktury otrzymują status Wydrukowane.

W polu Liczba kopii faktury sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000) można określić liczbę kopii faktury oprócz faktury oryginalnej, które mają zostać wydrukowane.

Sposób doręczenia faktury

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje faktury posortowane według metody doręczenia faktury.

Wydruk Euro

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje kwoty faktur w walucie euro, zdefiniowanej dla bieżącej firmy finansowej w sesji Firmy (tcemm1170m000).

Drukuj oryginalną fakturę noty kredytowej

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje także oryginalną fakturę podczas drukowania lub ponownego wydruku noty kredytowej, z którą połączona jest oryginalna faktura. Jeżeli nota jest połączona z oryginalną fakturą, linia oryginalnej faktury zostaje wydrukowana w szczegółach linii.

Uwaga

Po wydrukowaniu ostatecznej lub oryginalnej faktury nie można jej modyfikować.

Kolejność wydruku

Kolejność drukowania faktur.

Księgowanie

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN księguje faktury na konta księgowe w pakiecie Finanse, a także tworzy pozycje otwarte w module Należności. Status linii danych fakturowania, paczka fakturowania i faktury otrzymują status Zaksięgowane.

Data rejestracji operacji
Data rejestracji operacji

Data i czas zaksięgowania faktur do pakietu Finanse przez LN.

Aktualizacja rejestrów podatkowych

W przypadku używania aplikacji podatkowej należy zaznaczyć to pole w celu aktualizacji danych dla interfejsu aplikacji podatkowej.

Urządzenia wyjścia
Utworzono paczkę fakturowania

Urządzenie, do którego muszą być drukowane powtarzalne paczki fakturowania.

Faktury

Urządzenie, do którego muszą być drukowane faktury.

Księgowania

Urządzenie, do którego raport przetwarzania musi być wydrukowany w przypadku księgowania faktur.

Wyjątki

Urządzenie, do którego muszą być drukowane raporty błędów.