Parametry Fakturowania (cisli0100m000)

Sesja przeglądowa wyświetla:

  • Listę historii zbiorów parametrów oraz ich dat obowiązywania.
  • Bieżący zbiór parametrów na górze listy oraz bez daty obowiązywania.

Aby przeglądać historyczne ustawienia, należy nacisnąć dwukrotnie jeden z historycznych zbiorów parametrów.

Aby przeglądać lub zmieniać bieżące ustawienia parametrów, należy kliknąć dwukrotnie zbiór bez daty obowiązywania. Zbiór ten pojawia się na górze listy.

Po wykonaniu wymaganych zmian oraz zapisaniu nowego zbioru parametrów LN wykona następujące czynności:

  • Dodanie starego zbioru do listy historii z obecną datą obowiązywania.
  • Aktualizacja bieżącego zbioru (na początku listy).

Można użyć sesji Parametry wydruku (cisli0400m000), aby wydrukować oraz porównać ustawienia parametrów.

W sesji szczegółowej można ustawić:

  • Domyślny szablon paczki fakturowania i domyślne opcje fakturowania.
  • Domyślne konto i analityki dla faktur powiązanych z rozchodem środka trwałego.
  • Domyślne wzorce oraz uzupełnienia zlecenia fakturowania dla bezpośredniego przetwarzania zleceń sprzedaży, faktur sprzedaży odręcznej, not debetowych i kredytowych.
  • Opcje różne.
Uwaga

Aby definiować i obsługiwać typy operacji oraz serie, należy wybrać Typy operacji z odpowiedniego menu.

 

Data wprowadzenia

Data i czas obowiązywania parametrów. Ważność parametrów określa data obowiązywania.

Firma finansowa

Firma finansowa, której dotyczą parametry.

Opis

Opis zbioru parametrów. Na przykład opis może zawierać przyczynę zmiany parametrów.

Jeżeli nie wprowadzono opisu, to pole zawiera datę oraz czas zdefiniowania parametrów.

Przetwarzanie
Data faktury
Data faktury

LN używa wartości z tego pola w kombinacji z dwoma innymi ustawieniami ( Uwaga), aby określić:

  • Datę faktury, która może być jedną z poniższych:

    • Data zatwierdzenia
      Ustawienie czasu, kiedy linia faktury jest automatycznie zatwierdzona, co następuje, gdy faktura jest zwalniana do pakietu Fakturowanie.
    • Data dostawy
      Zestaw w zbiorze Sprzedaż.
  • Czy utworzyć dodatkową fakturę.

    Jeżeli to pole jest ustawione na Data zatwierdzenia lub Data dostawy, a linie faktury mają różne daty dostawy, to faktura jest dzielona, co skutkuje dodatkową fakturą.

Wartość domyślna

Data utworzenia faktury

Uwaga

LN bierze pod uwagę wartości Data zatwierdzenia oraz Data dostawy tylko jeśli spełnione są następujące warunki:

  • W sesji Stosowane komponenty (tccom0500m000) zaznaczone jest pole Zatwierdzenie klienta.
  • W sesji Kontrahent 'wysyłka-do' (tccom4111s000) dla kontrahenta 'wysyłka-do' zaznaczone jest pole wyboru Zatwierdzenie klienta.
  • W sesji Typy zlecenia sprzedaży (tdsls0594m000) sesja Linie faktury zlecenia sprzedaży (tdsls4106m100) jest połączona jako czynność z typem zlecenia sprzedaży.
Data podatku
Data podatku

LN używa stawek podatkowych obowiązujących tego dnia do obliczenia podatku od faktur.

  • Data faktury
    Data utworzenia faktury.
  • Data zlecenia
    Data utworzenia zlecenia sprzedaży.
  • Data dostawy
    Data dostawy zlecenia sprzedaży.
Data rozliczenia podatku
Podstawa daty rozliczenia podatku

Ustawienia te określają czy podatek na fakturach ratalnych jest poprawiany w rozliczeniu faktury, a jeśli tak, to w jaki sposób.

Powiązane tematy

Źródło okresu obrotowego
Data dla okresów obrotowych/raport.

Data używana w zbiorze określenia okresu obrotowego lub sprawozdawczego, w którym faktura musi być zaksięgowana.

Dozwolone wartości

Źródło okresu podatkowego

Uwaga

Pole to ustawione jest domyślnie na Data faktury.

Źródło okresu podatkowego
Źródło okresu podatkowego

Data używana w zbiorze określenia okresu podatkowego, w którym faktura musi być zaksięgowana.

Uwaga
  • W przypadku użycia Księgi VAT LN ustawi to pole na Data rejestracji operacji.
  • Pole to ustawione jest domyślnie na Data podatku.

Dozwolone wartości

Źródło okresu podatkowego

Druk
Wydruk w języku kraju podatku

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje fakturę w języku kraju podatkowego zamiast w języku kontrahenta 'faktura-do'.

Uwaga

W wielu przypadkach język kraju podatkowego jest taki sam jak język kontrahenta 'faktura-do'.

Połącz linie wysyłki

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kwoty linii wysyłki są zagregowane.

Wyjściowy wydruk faktury
Wydruk faktury

Format, w którym drukowane są faktury.

Dozwolone wartości

Wydruk faktury

Księgowanie
Utwórz nową paczkę na użytkownika

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN nie przetwarza zleceń fakturowania utworzonych przez domyślnych użytkowników w jednej paczce.

Jeżeli użytkownik, który przeprowadza księgowanie paczki fakturowania różni się od użytkownika, który zaksięgował poprzednią paczkę fakturowania, LN utworzy nową paczkę.

Aspekty wydajnościowe

Ustawienia tego pola mogą mieć wpływ na wydajność systemu i przyrost bazy danych. Więcej informacji w temacie Nowa paczka według użytkownika.

Rozpoznanie przychodu w ratach (sprzedaż)

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN bierze pod uwagę kwoty faktury nieprzetworzonej dla rozliczenia przychodu.

Uwaga

Kiedy zostaje wybrane dla rat typu Zwykłe i Gwarancja:

  • Dokument integracji zlecenie sprzedaży / analiza przychodu jest użyty zamiast dokumentów zlecenie sprzedaży / rata zwykła oraz zlecenie sprzedaży / rozliczona rata gwarantowana.
  • Przy fakturowaniu linii zlecenia nie księguje się żadnych różnic kursowych dla stornowania rat.
Dane domyślne przetwarzania
Podstawa odnośnika zestawienia

Wzorzec paczki fakturowania używany do tworzenia paczki fakturowania podczas bezpośredniego przetwarzania faktur.

Opcje fakturowania

Opcje fakturowania używane do tworzenia paczki fakturowania podczas bezpośredniego przetwarzania faktur.

Ręczne przetwarzanie

Wzorzec paczki fakturowania używany jest domyślnie, jeżeli tworzone lub generowane są paczki fakturowania w sesji Paczki fakturowania (cisli2100m000).

Opcje fakturowania

Opcje fakturowania używane są domyślnie, jeżeli tworzone lub generowane są paczki fakturowania w sesji Paczki fakturowania (cisli2100m000).

Wydruk danych przetwarzania noty Dt/Ct [do/na]

Urządzenie używane do drukowania faktur oraz raportów wyjątków podczas bezpośredniego przetwarzania faktur.

Sprzedaż ręczna
Sprzedaż ręczna
Analityki nagłówka zleceń sprzedaży ręcznej

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można wprowadzić analityki w nagłówku faktury sprzedaży odręcznej.

Rejestr Intrastat sprzedaży ręcznej

Aby zarejestrować dane Intrastat dla faktur sprzedaży odręcznej, należy zaznaczyć to pole.

Dla pojedynczych linii faktury można unieważnić ten parametr w sesji Linie ręcznej faktury sprzedaży (cisli2125m000).

Aspekty wydajnościowe

Ustawienia tego pola mogą mieć wpływ na wydajność systemu i przyrost bazy danych. Więcej informacji w temacie Nieużywane koncepcje w Fakturowanie.

Konto przychodów
Użyj kodu konta Księgi głównej

Wskazuje domyślny sposób, w jaki mają być określone dane księgowe w sesji Linie ręcznej faktury sprzedaży (cisli2125m000).

Jeżeli domyślnie ma być użyty kod konta do odwzorowania pozycji kredytowej faktur sprzedaży odręcznej, należy zaznaczyć to pole.

Powiązane tematy

Kod konta Księgi głównej

Domyślny kod konta dla pozycji kredytowej faktur sprzedaży odręcznej.

Powiązane tematy

Konto księgowe

Konto księgowe dla księgowania kredytowego faktur sprzedaży odręcznej.

To konto księgowe pojawia się domyślnie, jeżeli wprowadzono dane faktury sprzedaży odręcznej w sesji Linie ręcznej faktury sprzedaży (cisli2125m000) oraz odznaczono pole wyboru Rozchód środka trwałego.

Jeżeli pole wyboru Użyj kodu konta Księgi głównej zostanie odznaczone, można wprowadzić konto księgowe.

Powiązane tematy

Kod analityki 1 - 12

Analityki dla księgowania kredytowego faktur sprzedaży odręcznej.

Opis analityki

Opis lub nazwa kodu.

Rozchód środka trwałego
Konto księgowe

Konto księgowe dla księgowania kredytowego faktur dotyczących rozchodu środków trwałych.

To konto księgowe pojawia się domyślnie, jeżeli wprowadzono dane faktury sprzedaży odręcznej w sesji Linie ręcznej faktury sprzedaży (cisli2125m000) oraz odznaczono pole wyboru Rozchód środka trwałego.

Konto księgowe nie musi być kontem integracji, natomiast pole Integracja środków trwałych musi być ustawione na Rozchód w sesji Plan kont (tfgld0508m000).

Kod analityki 1 - 12

Analityki dla księgowania kredytowego faktur sprzedaży odręcznej.

Opis analityki

Opis lub nazwa kodu.

Różne
Różne
Przedział czasowy przekazania obowiązków

Maksymalna ilość dni, o ile data przeniesienia ryzyka może być wcześniejsza lub późniejsza niż data faktury.

  • Aby umożliwić użytkownikom określanie daty wcześniejszej niż data faktury, należy wprowadzić wartość ujemną.
  • Aby umożliwić użytkownikom określanie daty późniejszej niż data faktury, należy wprowadzić wartość dodatnią.
Faktura samoobciążająca
Kod rozliczania

Domyślny kod rozliczenia stosowany jeżeli odpowiednie pole w sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000) jest pozostawione puste.

Automatycznie zatwierdzanie faktur samoobciążających

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN ustawia status prawidłowo zestawionych faktur samoobciążających na Zatwierdzone.

Automatyczne rozliczanie faktur samoobciążających

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, po otrzymaniu linii faktury samoobciążającej LN spróbuje dopasować te linie faktury zleceń sprzedaży i magazynowych.

Typ opłat dla pozycji serwisowej
Typ opłat dla pozycji serwisowej

Typ dostawy objęty przez linię faktury.

Nieopodatkowane
Opcje bez roszczeń

Typ fakturowania stosowany w przypadku faktury typu Faktura tylko podatkowa - bez roszczeń.

  • Własny raport nieopodatkowanych
    Raport sporządzony przez użytkownika, bazujący na typie operacji przypisanym do operacji nieopodatkowanych.
  • Faktura zerowa
    Zostaje utworzona faktura o wartości zero.
Archiwizacja
Kopiowanie do historii firmy

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN przesuwa wszystkie wyczyszczone faktury zakupu do firmy historycznej zaznaczonej dla bieżącej firmy finansowej w sesji Parametry firmy finansowej (tfgld0503m000).

Grupy numeracyjne
Grupa numeracyjna i serie

Domyślna grupa numeracyjna i seria używane do generowania numerów dla tej jednostki.

Typ dokumentu integracji
Rachunkowość analityczna

Dla rachunkowości analitycznej LN pobiera analityki z powiązań tego typu dokumentu integracji w bieżącym aktywnym schemacie powiązań integracji.

Rozchód środka trwałego

Dla rozchodu środka trwałego LN pobiera analityki z powiązań tego typu dokumentu integracji w bieżącym aktywnym schemacie powiązań integracji.

 

Parametry wydruku

Uruchomienie sesji Parametry wydruku (cisli0400m000).

Typy operacji