Contracten (tpctm1100m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om gegevens voor een contract aan te maken en te muteren.

NB
  • Een contract kan aan meerdere projecten worden gekoppeld. Een project kan echter maar aan één contract worden gekoppeld.
  • Het contract bevat de relatiegegevens, de prijzen en financiering, de zendingsgegevens, de leveringscondities, enzovoort.
  • Een contract kan meerdere artikelen per contractregel bevatten.
  • Te leveren contractonderdelen kunnen zowel fysieke artikelen zijn als services, zoals opleidingen en installaties.

In Infor LN kunnen meerdere gebruikers kostenposten goedkeuren met de op ION gebaseerde werkstroom-processtatus Voor meer informatie, zie Proces werkstroomstatus

 

Contract

De unieke identificatiecode van het contract.

Omschrijving

De omschrijving of naam van de code.

Verkopen-aan relatie

De verkopen-aan relatie voor het contract.

Verkopen-aan contactpersoon

De contactpersoon die gekoppeld is aan de verkopen-aan relatie.

Contractbeheerder

Het medewerkernummer van de contractbeheerder voor het contract.

NB

Wanneer u op dit veld een waarde opgeeft, controleert Infor LN of de gegevens van de opgegeven medewerker aanwezig zijn in de sessie Medewerkers - Medewerkersbeheer (bpmdm0101m000) en of de medewerker Actief is (op basis van de Datum in dienst en de Datum uit dienst). Is dat niet het geval, dan wordt een waarschuwing weergegeven. U kunt het bericht negeren.

Project

De identificatiecode van het project dat aan het contract gekoppeld is.

NB

Het is verplicht om het project op te geven voordat vooruitbetalingsverzoeken of termijnen die aan het contact gekoppeld zijn, goedgekeurd worden.

Status

De contractstatus.

NB
  • Als de contractkop Geannuleerd is, worden alle regels ook op Geannuleerd gezet.
Werkstroomstatus

De status die van toepassing is als de autorisatie voor het business-object wordt goedgekeurd met behulp van ION Workflow.

Wanneer u een wijziging doorvoert die autorisatie vereist, wordt voor het business-object automatisch een uitgecheckte versie aangemaakt. De wijzigingen die u voorlegt, gaan pas in nadat ze zijn goedgekeurd/ingecheckt. U kunt uw wijzigingen ook ongedaan maken of uw voorgelegde wijzigingen terugdraaien.

  • Uitgecheckte en ingecheckte objecten worden weergegeven in de sessie Uitgecheckte workflow business objecten (ttocm9599m000).
  • Selecteer in het menu Weergave, Referenties of Acties van deze sessie de optie Werkstroom en voer de vereiste actie voor het business-object uit.

Toegestane waarden

Als het business-object uitgecheckt is, wordt op dit veld een objectstatus getoond.

Als het business-object ingecheckt is, wordt op dit veld een goedkeuringsstatus getoond.

Als er voor het objecttype in de sessie Workflow - informatievelden (ttocm0106m000) (die wordt weergegeven als een tabblad in de sessie Objecttypes (ttocm0102m000)) een omschrijving is opgegeven, wordt op dit veld, ongeacht of het object is in- of uitgecheckt, altijd de waarde van het juiste veld Omschrijving getoond.

NB

Meer informatie over het instellen en gebruiken van ION Workflow voor business-objecten in LN kunt u vinden in Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors op de website van Infor Xtreme.

Gerelateerde onderwerpen

Tekst

Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig.

Fase
Zoekargument
Blokkeerreden

De identificatiecode van de reden voor het blokkeren van het contract.

Contractsoort
Verkopen-aan adres

Het adres van de verkopen-aan relatie.

Factureren-aan relatie

De factureren-aan relatie voor het contract.

Factureren-aan adres

Het adres van de factureren-aan relatie.

Factureren-aan contactpersoon

De contactpersoon van de factureren-aan relatie.

Betalen-door relatie

De betalen-door relatie voor het contract.

Betalen-door adres

Het adres van de betalen-door relatie.

Betalen-door contactpersoon

De contactpersoon voor de betalen-door relatie.

Interne vertegenwoordiger

De code van de interne vertegenwoordiger die in de sessie Medewerkers - Algemene gegevens (tccom0101m000) is gedefinieerd. De vertegenwoordiger wordt gebruikt als referentie bij de factuur in de sessie Mutaties naar Facturering overzetten (tppin4200m000).

NB

Wanneer u op dit veld een waarde opgeeft, controleert Infor LN of de gegevens van de opgegeven medewerker aanwezig zijn in de sessie Medewerkers - Medewerkersbeheer (bpmdm0101m000) en of de medewerker Actief is (op basis van de Datum in dienst en de Datum uit dienst). Is dat niet het geval, dan wordt een waarschuwing weergegeven. U kunt het bericht negeren.

Externe vertegenwoordiger

De naam van de externe vertegenwoordiger voor het contract die in de sessie Medewerkers - Algemene gegevens (tccom0101m000) is gedefinieerd.

NB

Wanneer u op dit veld een waarde opgeeft, controleert Infor LN of de gegevens van de opgegeven medewerker aanwezig zijn in de sessie Medewerkers - Medewerkersbeheer (bpmdm0101m000) en of de medewerker Actief is (op basis van de Datum in dienst en de Datum uit dienst). Is dat niet het geval, dan wordt een waarschuwing weergegeven. U kunt het bericht negeren.

Eerste referentie

De referentietekst die op facturen moet worden afgedrukt, zoals de naam van een contactpersoon of het referentienummer van een klant.

Tweede referentie

De referentietekst die op facturen moet worden afgedrukt, zoals de naam van een contactpersoon of het referentienummer van een klant.

Uitvoering contract

De contractsoort geeft aan of het bedrijf optreedt als hoofdaannemer of als onderaannemer van het project.

Toegestane waarden

Uitvoering contract.

Gunningsdatum contract

De datum waarop het contract gegund is.

Vooruitbetalingen

De methode die wordt gebruikt om te bepalen of vooruitbetalingsverzoeken op het contract of de contractregel toegepast worden.

Toegestane waarden

Vooruitbetalingsverzoeken.

Vereffening % vooruitbetalingen

Het vereffeningspercentage dat berekend wordt voor het verrekenen van facturen met de vooruitbetalingen van de contractregel.

NB

  • Dit veld is alleen beschikbaar als het veld Vooruitbetalingen op Per contractregel staat.
  • Alleen het vereffeningspercentage * factuurbedrag wordt gebruikt voor het verrekenen van een vooruitbetalingsverzoek.
  • Het totale factuurbedrag wordt gebruikt voor het verrekenen van de vooruitbetaling als er geen vereffeningspercentage opgegeven is.

Voorbeeld: Voor een vooruitbetalingsverzoek van EUR 2000 wordt een percentage van 75% op de contractregel gedefinieerd. Als een factuur op basis van levering van EUR 1000 naar de klant verzonden wordt, kan een bedrag van EUR 750 worden betaald om de vooruitbetaling te verrekenen en krijgt de klant een factuur toegestuurd van EUR 250. Als geen percentage ingesteld is, wordt het maximaal mogelijke bedrag verrekend.

Type termijn

De termijnsoort voor het project.

Toegestane waarden

Type termijn

Termijnschema

Het termijnschema voor het contract

NB

U kunt het termijnschema voor het contract alleen definiëren als het veld Type termijn op Percentage of Vast bedrag staat.

Aantal punten

Het totaalaantal punten dat u over de termijnen van het contract kunt verdelen.

Voorbeeld

Aanneemsom per klantEUR 600.000
Aantal punten300
Termijn 1100 puntenEUR 200.000
Termijn 275 puntenEUR 150.000
Termijn 375 puntenEUR 150.000
Termijn 450 puntenEUR 100.000
--EUR 600.000

 

NB Dit veld is alleen beschikbaar als het veld Type termijn op Punten staat.

Projecttekst op factuur

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN de projectgerelateerde tekst op de facturen af.

NB

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, drukt Infor LN de tekst van de contractregel op de factuur af.

Verkoopbureau

De code van het verkoopbureau.

NB

De default waarde wordt opgehaald uit de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000). Als deze waarde niet is opgegeven, haalt Infor LN de default waarde op uit de sessie Gebruikersprofiel (tppdm0101s000). U kunt deze waarde wel wijzigen.

Als het verkoopbureau dat is opgegeven in de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000) verschilt van het verkoopbureau dat is opgegeven in de sessie Gebruikersprofiel (tppdm0101s000), wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven.

Ingangsdatum

De datum vanaf wanneer de factuurperiode voor de contractregel van kracht wordt.

NB

Dit veld is verplicht als het selectievakje Factureerperiode afdwingen is ingeschakeld.

Vervaldatum

De datum waarop de factuurperiode voor de contractregel afloopt.

NB

Dit veld is verplicht als het selectievakje Factureerperiode afdwingen is ingeschakeld.

Tijdelijke inhouding

De methode die gebruikt wordt om te bepalen hoe een tijdelijke inhouding toegepast wordt voor het contract.

Toegestane waarden

Tijdelijke inhouding

Percentage tijdelijke inhouding

Het bedrag van de tijdelijke inhouding, uitgedrukt als percentage. U kunt het percentage voor de tijdelijke inhouding alleen definiëren als het veld Tijdelijke inhouding op Alle facturen of Op basis van voortgang staat.

Voortgangsdrempel

Het percentage voor de voortgangsdrempel voor het contract. U kunt het drempelpercentage alleen definiëren als het veld Tijdelijke inhouding op Alle facturen of Op basis van voortgang staat.

Factureerperiode afdwingen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, bepaalt LN de factureerperiode voor het contract. Alleen de kosten die binnen de geldigheidsperiode (de periode tussen de Ingangsdatum en de Vervaldatum) worden vastgelegd voor het contract, zijn facturabel.

Termijnbetalingsaanvragen
Termijnbetaling

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen gegevens van termijnbetalingsaanvragen voor het contract worden gedefinieerd.

Perc. termijnbetaling

Het percentage van de kosten voor een contract dat bij facturering wordt meegenomen.

Vereffeningsperc. termijnen

Het percentage waarmee het bedrag voor het verrekenen van de termijnbetalingsfacturen wordt berekend.

Factureringsmethode termijnbetaling

De factureermethode voor de termijnbetalingsaanvraag.

Betalingsvoorwaarden termijnbetaling

De betalingscondities voor de termijnbetalingsaanvraag.

Mutatiebedrag

De som van het contractbedrag of de mutatieprijs van de contractregels.

Rapport factureerbare kosten

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt Infor LN de factureerbare kostenregels en de gerelateerde kosten af.

NB

De factureerbare kostenregels worden in Facturering afgedrukt als bijlage van de factuur op basis van de aggregatie van de Factureermethode.

Factuursoort

De factuursoort die u selecteert voor het bepalen van de factureermethode voor het contract.

Toegestane waarden

Factuursoort

Factureermethode

De factureermethode voor het contract.

Factuurkorting

Het percentage dat wordt gebruikt om de korting op het factuurbedrag van het contract te berekenen.

Factuurverzendmethode

De factuurverzendmethode van het contract.

Type verkoop

De verkoopsoort voor het contract.

Valuta

De valuta van de aanneemsom.

Soort valutakoers

Het soort valutakoers voor het contract.

Koersbepaling

De datum die gebruikt wordt voor het bepalen van de valutakoers.

Toegestane waarden

Koersbepaling.

Koers

De valutakoers voor het converteren van de mutatievaluta naar de opgevraagde eigen valuta.

Koersfactor
Aanneemsom

Het opgegeven bedrag voor het contract.

Goedgekeurd voor facturering

Het tot nu toe gefactureerde totaalbedrag voor het contract.

Betalingscondities

De betalingscondities voor het contract.

Totaal financieringsbedrag

Het maximum bedrag dat voor het contract is gefinancierd. De waarde op dit veld gelijk is aan de som van de bedragen die voor alle contractregels van het contract zijn gefinancierd. Dit is een weergaveveld.

Verdeling financiering op

De default methode voor verdeling van het financieringsbedrag van het contract.

Toegestane waarden

Verdeling financiering

Default waarde

Default staat dit veld op Geen.

Toeslag te late bet.

De kredietbeperking voor het contract.

Betaalwijze

De betaalwijze voor het contract.

Bankrekeningcode

De unieke identificatiecode van de bank.

Bankrekening

Het bankrekeningnummer.

De bankrekening wordt geïdentificeerd met een nummer dat de relatie heeft bij de bank die wordt aangegeven met de bankrekeningcode, en weergegeven op basis van de bankrekeningcode.

Internationaal bankrekeningnummer

Het internationale bankrekeningnummer voor het contract. Dit is een weergaveveld.

Programma

De identificatiecode van het programma.

Programmabeheerder

De medewerkercode van de programmabeheerder voor het contract.

NB

Wanneer u op dit veld een waarde opgeeft, controleert Infor LN of de gegevens van de opgegeven medewerker aanwezig zijn in de sessie Medewerkers - Medewerkersbeheer (bpmdm0101m000) en of de medewerker Actief is (op basis van de Datum in dienst en de Datum uit dienst). Is dat niet het geval, dan wordt een waarschuwing weergegeven. U kunt het bericht negeren.

Opleveringspunt

Het opleveringspunt.

Toegestane waarden

Opleveringspunt

Aangemaakt door

De code van de gebruiker die de record aangemaakt heeft.

Aanmaakdatum

De datum waarop de record is aangemaakt.

Gefactureerd tot nu toe

Het tot nu gefactureerde bedrag voor het contract in de contractvaluta.

NB

Het gefactureerde bedrag is gebaseerd op de opbrengstmutaties die in de sessie Opbrengstmutaties (tpppc3805m000) zijn geregistreerd, en omvat de gefactureerde bedragen van alle soorten contracten/facturen die via Facturering zijn verwerkt. Bedragen van tijdelijke inhoudingen, vooruitbetalingen en handmatige opbrengsten zijn niet in het gefactureerde bedrag opgenomen.

Aanvullende informatie
Extra veld

Gebruikersspecifieke velden die kunnen worden gekoppeld aan LN-tabellen. Extra informatievelden voegen geen specifieke waarde toe aan LN, omdat er aan de inhoud van deze velden geen functionele logica is gekoppeld.

 

Status zetten op

Hiermee stelt u de contractstatus in op de geselecteerde waarde.

Vrij

Hiermee stelt u de contractstatus in op Vrij.

Geblokkeerd

Hiermee stelt u de contractstatus in op Geblokkeerd.

Actief

Hiermee stelt u de contractstatus in op Actief.

Afgesloten

Hiermee stelt u de contractstatus in op Afgesloten.

Geannuleerd

Hiermee stelt u de contractstatus in op Geannuleerd.