会計期間のクローズ

会計期間をクローズするには

  1. 期間をクローズする年度を示します。
  2. 期間をクローズするモジュールを選択します。
  3. 本締めチェックボックスをオンにして、期間状況を本締めに設定します。
  4. 財務会社の範囲を指定します。
  5. 適切なチェックボックスをオンにして、クローズする期間を指定します。
  6. 期間のクローズボタンをクリックします。

    総勘定元帳の期間をクローズする前に、次のモジュールの期間をクローズする必要があります。

    • 買掛金
    • 売掛金
    • 現預金管理
注意
  • レポート期間タイプとレポート範囲を指定できるのは、グループ会社パラメータ (tfgld0501m000) セッションのレポート期間チェックボックスがオンの場合に限られます。
  • 統合の期間を閉じると、クローズ期間について新規取引を統合テーブルに挿入することはできません。
  • このセッションを実行する前に、ファイナライズ実行番号 (tfgld1609m000) セッションで、関連する期間のバッチをすべてクローズする必要があります。
クローズ期間

クローズ期間に取引を作成することはできません。ただし、状況がクローズの期間を期間状況 (tfgld0107m000) セッションで再度オープンできます。

状況が本締めの期間を再度オープンすることはできません。

重要

すべての定期請求書が転記されたときだけ、期間を本締めすることができます。