Ordine di acquisto PRP pianificato (Materiale) (tppss6110m000)

Utilizzare questa sessione per gestire gli ordini di acquisto pianificati correlati al materiale.

Nota

Se per il package Progetti e commesse è implementato il modulo Autorizzazione e protezione, l'utilizzo di campi quali Progetto, Magazzino, Contratto di acquisto e Unità aziendale viene determinato in base alle autorizzazioni specificate. Vedere Autorizzazione e protezione

Nota

La data ordine pianificata e la data di consegna pianificata vengono inizialmente impostate in base al budget di controllo e al lead time. La data di consegna pianificata viene determinata come segue:

  • Se il budget di controllo è di tipo Attività, la data di consegna pianificata viene generata a partire dalla riga di budget in base ad attività.
  • Se il budget di controllo è di tipo Elemento, la data di consegna pianificata viene generata a partire dall'elemento.
  • Se il fabbisogno è determinato da un'estensione e la data dell'estensione non è ancora trascorsa, quest'ultima diventa la data di consegna pianificata.
  • Se non è possibile trovare alcuna data di inizio, viene utilizzata la data di consegna pianificata per il progetto.
  • Se è già trascorsa, la data di ordine pianificata che è stata generata viene sostituita con la data corrente. Questa operazione determina anche lo spostamento della data di consegna pianificata.

 

Progetto

Il codice che identifica in modo univoco il progetto.

Stato progetto

Lo stato corrente del progetto. Questo stato deve essere Libero o Attivo per tutti gli ordini PRP presenti in questa sessione.

Valori consentiti

Stato del progetto

Ordine di acquisto pianificato

Il codice che identifica in modo univoco l'ordine di acquisto per i materiali PRP pianificati.

Se si crea un nuovo ordine, questo campo visualizza la serie di ordini selezionata. Quando si salva l'ordine PRP, all'ordine viene assegnato automaticamente il primo numero libero della serie.

Ordine pianificato
Ordine materiale
Articolo

Il codice che identifica in modo univoco l'articolo.

Il codice è costituito da un campo relativo al codice di progetto e da un campo relativo al codice articolo.

Se è stato specificato il primo segmento, l'articolo è un oggetto di costo specifico del progetto. In questo caso, si tratta di un oggetto di costo Articolo standard.

Nota

È possibile utilizzare gli articoli dei seguenti tipi:

  • Prodotto
  • Acquistato
  • Manufatto
  • Costo
  • Assistenza
  • Generico
Nota
  • È possibile utilizzare il Tipo di articolo Prodotto solo se il campo Tipo di articolo, Prodotto è impostato su Attivo nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).
  • Il tipo di articolo Acquistato e/o Manufatto è utilizzato solo se il campo Tipo di articolo, Prodotto è impostato su Non attivo nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).
Descrizione

La descrizione della serie.

Cod. id. config.

Il codice identificativo di configurazione. Si tratta di un campo di sola visualizzazione.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Quantità

La quantità ordinata dell'articolo.

Nota
  • Il valore della quantità non può essere negativo.
  • La quantità viene arrotondata per difetto in base al fattore di arrotondamento della sua unità (come definito nella sessione Unità (tcmcs0101m000)).
  • La quantità minima dell'ordine viene specificata nella sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000), ma è possibile modificarla.
  • La quantità massima dell'ordine viene specificata nella sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000), ma è possibile modificarla.
  • L'incremento della quantità dell'ordine viene specificato nella sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000) ma è possibile modificarlo.
Sito

Il codice del sito.

Unità

L'unità di misura in cui viene espressa la quantità.

Magazzino progetti

Il magazzino a cui vengono consegnati i materiali ordinati.

Nota
  • Un magazzino progetto è un tipo specifico di magazzino.
  • Se non viene specificato alcun valore in questo campo, i materiali vengono consegnati direttamente al progetto. Se viene utilizzato il magazzino progetto, i materiali vengono consegnati a questo magazzino e successivamente trasferiti al progetto. Per eseguire il trasferimento, è necessario creare un ordine di magazzino o un ordine di trasferimento.
Indirizzo 'Destinazione spedizione'

Il codice 'Destinazione spedizione' e la descrizione. Utilizzare la sezione Rappresentazioni grafiche per visualizzare l'ubicazione dell'Indirizzo 'Destinazione spedizione'. È necessario selezionare un solo record alla volta.

Stato ordine

Lo stato dell'ordine corrente. Questo campo indica il livello in cui è stato elaborato l'ordine.

Valori consentiti

Stato ordine

Testo ordine

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Business Partner
Richiesta di offerta

Se la casella di controllo è selezionata, LN crea una richiesta di offerta (RFQ) anziché un ordine di acquisto, quando vengono trasferiti gli ordini di acquisto PRP approvati.

Nota

Questa casella di controllo è visibile soltanto se l'opzione Richieste di offerta è selezionata nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000).

Business Partner 'Origine vendita'

Il codice che identifica in modo univoco il business partner 'Origine vendita'.

Se in questo campo non si specifica nessun valore e si trasferisce l'ordine di acquisto PRP, LN crea una richiesta di offerta (invece di un ordine di acquisto).

Nota

Quando si modificano i dati in questo campo, l'applicazione visualizza un messaggio a conferma del recupero del Prezzo di acquisto e dello Sconto dal business partner selezionato.

Descr. BP 'Orig. vendita'

La descrizione o il nome del codice.

Business Partner 'Origine spedizione'

Il codice che identifica in modo univoco il business partner 'Origine spedizione'.

Controllo costi
Elemento

Il codice che identifica in modo univoco l'elemento a cui appartiene l'oggetto di costo di questo ordine.

Attività

Il codice che identifica in modo univoco l'attività a cui appartiene l'oggetto di costo di questo ordine.

Estensione

Il codice che identifica in modo univoco l'estensione del contratto a cui appartiene l'oggetto di costo di questo ordine.

Componente di costo

Il codice che identifica in modo univoco il componente di costo dell'oggetto di costo di questo ordine.

Nota

È possibile specificare soltanto un componente di costo per cui il Tipo componente è impostato su Dettaglio o Riscuoti nella sessione Componenti di costo (tcmcs0148m000).

Date
Data ordine pianificata

La data e l'ora pianificate per l'ordine.

Fare clic su Calcola per calcolare la data pianificata degli ordini sottraendo dalla data di consegna pianificata i lead time degli ordini definiti nel package Approvvigionamento.

Data di consegna pianificata

La data e l'ora pianificate per il ricevimento dei materiali. Fare clic su Calcola per calcolare la data e l'ora dai dati di budget.

Nota

Tutti gli ordini pianificati vengono generati in base al budget di controllo. La data di consegna dell'ordine pianificato viene determinata come segue:

  • Se il budget di controllo è di tipo Attività, viene utilizzata la data di inizio della riga di budget in base ad attività.
  • Se il budget di controllo è di tipo Elemento, viene utilizzata la data di inizio dell'elemento.
  • Se il fabbisogno viene determinato da un'estensione e la data dell'estensione è successiva, viene utilizzata la data di inizio dell'estensione.
  • Se non vengono trovate date di inizio, viene utilizzata la data di inizio del progetto.
  • Se una data generata è nel passato, viene sostituita con la data corrente.
Data transazione

L'ora e la data transazione per l'ordine di acquisto pianificato.

Pianificazione
Addetto acquisti

Il codice che identifica in modo univoco l'addetto agli acquisti.

Nota
  • Quando gli ordini PRP pianificati vengono generati utilizzando la sessione Generazione ordini PRP pianificati (tppss6200m000), LN inserisce automaticamente il valore predefinito.
  • Se si specifica un valore in questo campo, Infor LN verifica se i dati dell'impiegato sono presenti nella sessione Impiegati - Gestione del personale (bpmdm0101m000) e se lo stato dell'impiegato è Attivo in base ai campi Data assunzione e Data cessazione rapporto di lavoro. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di avviso. È possibile ignorare il messaggio.
Nome

Il nome dell'impiegato. L'impiegato può essere un addetto agli acquisti o un pianificatore.

Pianificatore

Il codice che identifica in modo univoco il pianificatore.

Nota
  • Quando gli ordini PRP pianificati vengono generati utilizzando la sessione Generazione ordini PRP pianificati (tppss6200m000), LN inserisce automaticamente il valore predefinito.
  • Se si specifica un valore in questo campo, Infor LN verifica se i dati dell'impiegato sono presenti nella sessione Impiegati - Gestione del personale (bpmdm0101m000) e se lo stato dell'impiegato è Attivo in base ai campi Data assunzione e Data cessazione rapporto di lavoro. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di avviso. È possibile ignorare il messaggio.
Acquisti
Acquisti
Ufficio acquisti

L'ufficio acquisti che acquista i materiali in base agli ordini di acquisto PRP trasferiti.

Unità di acquisto

Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto.

Tipo di acquisto

Il tipo di acquisto predefinito. È possibile modificare il valore oppure lasciare vuoto il campo.

Selezione lotto

Il tipo di selezione lotto applicabile all'ordine di acquisto PRP.

Valori consentiti

Selezione lotto

Lotto

Il numero del lotto.

Determinazione prezzi
Contratto di acquisto

Il contratto di acquisto (definito nel package Approvvigionamento) in base al quale viene acquistato l'articolo.

Nota

Questo campo è visibile soltanto se nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è selezionata l'opzione Contratti.

Riga contratto

Il numero di posizione del contratto di acquisto a cui fa riferimento l'ordine di acquisto pianificato.

Nota

Questo campo è visibile soltanto se nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è selezionata l'opzione Contratti.

Valuta

La valuta del contratto.

Prezzo di acquisto

Fare clic su Calcola prezzo di acquisto per calcolare il prezzo di acquisto.

Questo viene determinato in base alle informazioni presenti nel modulo Determinazione dei prezzi del package Dati comuni. I prezzi possono essere rilevati dalle matrici di prezzo.

Origine prezzo

L'origine del prezzo specificato per l'ordine di acquisto pianificato.

Valori consentiti

Origine prezzo

CUF

Se la casella di controllo è selezionata, il prezzo di acquisto è considerato come il prezzo finale. Pertanto, se si modifica il Prezzo di acquisto, l'Origine prezzo viene impostata su Manuale.

Valuta

La valuta del prezzo di acquisto dell'ordine di acquisto pianificato.

Sconto

La percentuale di sconto applicabile all'ordine di acquisto pianificato.

Nota

Quando si aggiungono o modificano i dati di questo campo, il campo Origine sconto è impostato su Manuale.

Origine sconto

L'origine dello sconto, come specificato dal Business Partner nell'ordine di acquisto pianificato.

Valori consentiti

Origine sconto

Importo

Il prezzo totale dell'ordine di acquisto pianificato.

Informazioni aggiuntive
Campo aggiuntivo

Campi definiti dall'utente eventualmente da collegare alle tabelle di LN. I campi di informazioni aggiuntive non comportano l'aggiunta di valori specifici in LN, poiché non è collegata alcuna logica funzionale al contenuto di tali campi.

Nota

Per la creazione o generazione dell'ordine di acquisto PRP pianificato, LN ricava i campi di informazioni aggiuntive dalla riga contratto collegata al pegging del progetto dell'ordine pianificato.

 

Calcola prezzo di acquisto

Calcola il prezzo di acquisto dell'ordine di acquisto pianificato.