Il numero dell'ordine di acquisto.
Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire i ricevimenti registrati per una riga di ordine di acquisto specifica. Gli articoli possono essere ricevuti come indicato di seguito:
Nella sessione corrente è disponibile un record per ciascun ricevimento registrato nel package Magazzino o Approvvigionamento. Ricevimenti nel package Magazzino Per gli articoli ricevuti nel package Magazzino, è possibile utilizzare la sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000) per visualizzare i ricevimenti in magazzino effettuati per una riga di ordine di acquisto nella sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000). Nel package Magazzino è possibile gestire i ricevimenti, purché la fattura non sia stata completamente associata e approvata nel modulo Contabilità fornitori. Ricevimenti nel package Approvvigionamento Per ricevere manualmente articoli non di magazzino, utilizzare la sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000). Sono considerati articoli non di magazzino:
È possibile creare ricevimenti per gli articoli non di magazzino nei seguenti modi:
Nota
Ricevimenti mediante preavviso di spedizione Se si utilizzano i preavvisi di spedizione, i ricevimenti di articoli vengono immessi in questa sessione non appena i preavvisi vengono ricevuti e confermati per una riga ordine nella sessione Note di spedizione (whinh3100m000). Questo vale anche per i preavvisi di spedizione (ASN) ricevuti per ordini di vendita o di assistenza con consegna diretta. Per una riga ordine di acquisto è possibile ricevere più righe ASN. Per ciascuna riga ASN, nella sessione corrente viene creata una riga ricevimento. Se non si utilizzano i preavvisi di spedizione, è necessario immettere manualmente i ricevimenti relativi agli ordini di vendita e di assistenza con consegna diretta nella sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000). Aggiornamento dei ricevimenti È possibile aggiornare automaticamente i ricevimenti effettivi per i seguenti motivi:
Nota Per gli ordini di vendita immediati e gli ordini di pagamento scorte in conto deposito, viene inserito un record in questa sessione al momento dell'inserimento dell'ordine. Se viene eliminata una riga di ordine di acquisto nella sessione Archiviazione ed eliminazione revisioni acquisti (tdpur4224m000), vengono eliminati anche i ricevimenti effettivi collegati a tale riga.
Numero ordine Il numero dell'ordine di acquisto. Numero posizione Il numero della riga ordine di acquisto. Numero di sequenza Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto). Numero di sequenza ricevimento Se per una riga di ordine di acquisto vengono registrati ricevimenti (parziali), in questo campo viene visualizzato il numero di sequenza del ricevimento. Per l'ultimo ricevimento di una riga di ordine è necessario selezionare anche la casella di controllo Ricevimento finale. Data spedizione La data di spedizione degli articoli. Nota È necessario specificare questa data quando si verificano le seguenti condizioni:
Valori predefiniti Se la data di spedizione è obbligatoria e si specificano i ricevimenti nel package Approvvigionamento, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato in Data di ricevimento effettiva. In caso contrario, la data di spedizione viene ricavata dal package Magazzino o può essere immessa manualmente. Nota Se la Data di carico viene modificata, la Data spedizione viene aggiornata con la data di carico. Se la Data spedizione viene modificata, la Data di carico viene aggiornata con la data di spedizione, se applicabile. Data di ricevimento effettiva Data di ricevimento degli articoli nel magazzino di destinazione. Numero ricevimento Numero di sequenza assegnato ai singoli ricevimenti di merci. Nota Questo numero viene ricavato dal package Magazzino oppure può essere immesso in questo campo quando si specificano i ricevimenti nel package Approvvigionamento. Sequenza numero ricevimento Il numero della riga di ricevimento. Documento di trasporto Il numero del documento di trasporto la cui quantità viene visualizzata nel campo Qtà doc. trasportoin unità mis. scorte. Nota Questo numero viene ricavato dal package Magazzino oppure può essere immesso in questo campo quando si specificano i ricevimenti nel package Approvvigionamento. Quantità ricevuta La quantità ricevuta espressa nell'unità di acquisto. Unità di acquisto Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto. Quantità ricevutain unità mis. scorte La quantità ricevuta espressa nell'unità di misura scorte. Unità di misura scorte Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene inoltre utilizzata come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità di misura ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Quantità documento di trasporto La quantità indicata nel documento di trasporto espressa nell'unità di acquisto. Qtà doc. trasportoin unità mis. scorte La quantità indicata nel documento di trasporto espressa nell'unità di misura scorte. Quantità approvata Il numero di articoli consegnati approvato, espresso nell'unità di acquisto. Nota Se il ricevimento non viene eseguito nel package Magazzino, la quantità ricevuta viene visualizzata in questo campo. Quantità appr. in unità misura scorte La quantità approvata espressa nell'unità di misura scorte. Quantità rifiutata La quantità rifiutata espressa nell'unità di acquisto. Quantità rifiutatain unità mis. scorte La quantità rifiutata espressa nell'unità di misura scorte. Motivo rifiuto Motivo per cui le merci ricevute non hanno superato l'ispezione. Ricevimento finale Se la casella di controllo è selezionata, il ricevimento in oggetto è l'ultimo ricevimento relativo a una riga di ordine. In questa sessione non sarà quindi più possibile specificare ricevimenti per la riga di ordine corrente. Nota L'impostazione di questa casella di controllo per una riga di ricevimento dipende dai seguenti parametri:
Confermato Se la casella di controllo è selezionata, il ricevimento è confermato. In questa sessione non sarà quindi più possibile modificare il ricevimento. Nota Per gli articoli ricevuti dal package Magazzino o mediante un preavviso di spedizione questa casella di controllo risulta sempre selezionata. Distribuzione pegging Se la casella di controllo è selezionata, viene collegata una distribuzione pegging a questa Ordine di acquisto - Ricevimento. Ispezione Se la casella di controllo è selezionata, le merci indicate in questa riga di ordine devono essere ispezionate al momento del ricevimento. Reportistica conformità Il codice di reportistica conformità collegato all'articolo della riga di ordine di acquisto. Nota Il codice di reportistica conformità viene visualizzato soltanto se in questa sessione è selezionata la casella di controllo Ispezione. Merci rifiutate accettate Se la casella di controllo è selezionata, le merci relative al ricevimento corrente sono state ricevute dall'ubicazione merci rifiutate. Eccezione budget Se la casella di controllo è selezionata, la verifica del budget ha avuto esito negativo per la riga di ricevimento. Per proseguire con la procedura relativa al ricevimento di acquisto, è necessario prima risolvere l'eccezione del budget. È ad esempio possibile modificare l'importo della riga o la ripartizione conti budget collegata nella sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000). Nota È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
Vettore/LSP Il vettore corrente, utilizzato per il calcolo dei costi di trasporto. Se a una riga ordine di acquisto con consegna diretta sono collegati più ricevimenti, per tale riga possono essere disponibili più carichi con più vettori. Il vettore viene recuperato dal piano carichi. Se non è disponibile alcun piano carichi, il vettore viene ricavato per impostazione predefinita dall'ordine di trasporto. Il vettore corrente può anche essere immesso manualmente o specificato nel preavviso di spedizione (ASN) e comunicato successivamente a questa sessione mediante il preavviso. Se per la riga di ordine di acquisto con consegna diretta è disponibile un solo carico, il vettore visualizzato in questo campo deve corrispondere al vettore specificato nel carico. Nota Questo campo viene attivato nel caso in cui vengano ricevuti degli articoli per un ordine di vendita con consegna diretta e alla riga ordine di acquisto sia collegato un ordine di trasporto. Carico In LN, tutte le merci e/o le spedizioni eseguite da un mezzo di trasporto, in una determinata data e ora e lungo un dato percorso. Nota Questo campo viene attivato nel caso in cui vengano ricevuti degli articoli per un ordine di vendita con consegna diretta e alla riga ordine di acquisto sia collegato un ordine di trasporto. ID spedizione Il numero della spedizione. Nota Questo campo viene attivato nel caso in cui vengano ricevuti degli articoli per un ordine di vendita con consegna diretta e alla riga ordine di acquisto sia collegato un ordine di trasporto. Data di carico La data di spedizione delle merci. Nota
Peso Il peso lordo del carico. Nota Questo campo viene attivato nel caso in cui vengano ricevuti degli articoli per un ordine di vendita con consegna diretta e alla riga ordine di acquisto sia collegato un ordine di trasporto. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Peso della sessione Articoli (tcibd0501m000). Unità di peso L'unità in cui viene espresso il peso lordo. Nota Questo campo viene attivato nel caso in cui vengano ricevuti degli articoli per un ordine di vendita con consegna diretta e alla riga ordine di acquisto sia collegato un ordine di trasporto. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Unità peso della sessione Articoli (tcibd0501m000). Riferimento Il riferimento del trasporto. Nota Questo campo viene attivato nel caso in cui vengano ricevuti degli articoli per un ordine di vendita con consegna diretta e alla riga ordine di acquisto sia collegato un ordine di trasporto. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Riferimento A della sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000). Costi standard Somma dei seguenti costi degli articoli calcolata in base al codice di calcolo dei costi standard:
I prezzi calcolati in base ad altri codici di simulazione dei prezzi sono prezzi simulati. Il costo standard viene utilizzato a scopo di simulazione e nelle transazioni in cui non è disponibile un prezzo effettivo. Il costo standard è anche è un metodo di valorizzazione delle scorte utilizzato ai fini della contabilità. Valuta di riferimento Valuta in cui vengono espressi i saldi delle entità condivise da tutte le società finanziarie incluse in un gruppo. Ad esempio, LN utilizza la valuta di riferimento per i saldi dei Business Partner. Nota
Importo sconto riga totale L'importo sconto risultante dallo sconto sulla riga ordine. L'importo viene calcolato nel modo seguente: Importo sconto sulla riga ordine = Quantità * Prezzo * Sconto sulla riga ordine/100 Il risultato del calcolo viene arrotondato. L'importo sconto sulla riga ordine viene sempre espresso nella valuta dell'ordine o dell'offerta. Importo sconto sull'ordine Il totale degli importi sconto riga ordine per l'ordine. Importo ricevimento L'importo ricevuto effettivo. Può differire dall'importo ordinato. Valuta La valuta in cui sono espressi gli importi indicati nell'ordine di acquisto. Business Partner 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Articolo Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:
Numero parte produttore Il numero parte produttore (MPN) per l'articolo. Nota Il numero parte produttore deve appartenere al set di numeri parte produttore (MPN) collegato alla riga ordine di acquisto. Scegliere Set numeri parte produttore (MPN) per avviare la sessione Dettagli set numeri parte produttore (MPN) (tdipu0147m000), in cui è possibile visualizzare il set di numeri parte produttore collegato alla riga di ordine di acquisto. Produttore Il produttore collegato al numero parte produttore (MPN). Data di ricevimento pianificata La data di ricevimento utilizzata per recuperare il costo standard per la riga ordine. Questa data può essere una delle seguenti:
Tale data non può essere anteriore alla data specificata nel campo Data ordine. Quantità ordinata La quantità ordinata espressa nell'unità di acquisto. Unità di acquisto La quantità ordinata espressa nell'unità di misura scorte. Revisione elemento di progettazione Il codice di revisione di un articolo gestito per revisioni. Nota Se nel package Magazzino viene spedito un articolo con numero di serie e viene modificata la selezione dei lotti e/o dei numeri di serie, il codice di revisione viene aggiornato. Nota di consegna Il numero della nota di consegna per un ordine di reso di acquisto. Spedizione Codice della spedizione creato dal package Magazzino durante il processo di elaborazione del preavviso di spedizione (ASN) quando le merci vengono ricevute in base all'ASN di un fornitore. Numero ASN fornitore Il numero ASN del Business Partner 'Origine vendita'. Quantità richiesta La quantità ordinata richiesta dal fornitore. Nota Il package Pianificazione aziendale utilizza i valori relativi alla quantità ordinata e alla quantità ordinata richiesta, così come sono stati archiviati nelle transazioni scorte pianificate, per verificare se le quantità confermate sono sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece sono necessarie forniture aggiuntive. Unità di misura quantità richiesta L'unità di misura in cui è espressa la Quantità richiesta. Quantità richiesta La quantità ordinata richiesta dal fornitore, espressa nell'unità di misura scorte. Nota Il package Pianificazione aziendale utilizza i valori relativi alla quantità ordinata e alla quantità ordinata richiesta, così come sono stati archiviati nelle transazioni scorte pianificate, per verificare se le quantità confermate sono sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece sono necessarie forniture aggiuntive. Quantità confermata La quantità ordinata confermata dal fornitore. Nota
Unità di misura quantità confermata L'unità di misura in cui viene espressa la Quantità confermata. Quantità confermata La quantità ordinata confermata dal fornitore, espressa nell'unità di misura scorte. Nota
Ricevim. - Data registro La data in cui il ricevimento viene registrato in LN, che corrisponde alla data e all'ora in cui un utente conferma il ricevimento. Può differire dalla data di ricevimento in quanto quest'ultima indica il ricevimento fisico delle merci. Nota Questa data viene utilizzata dal package Produzione per calcolare i costi standard precedenti e fa riferimento al metodo LCMV (Lower Cost or Market Value, costo più basso o valore di mercato). Lotto Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci. Nota
Numero di serie L'identificativo univoco di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie. Il numero di serie può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni sul modello e sul colore, un numero di sequenza e così via. I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti. Se gli articoli con numero di serie vengono mantenuti nelle scorte, come è possibile definire selezionando la casella di controllo Numeri di serie in scorte nella sessione Articolo - Magazzino (whwmd4600m000), per ciascun numero di serie viene generata una riga di consegna ordine di vendita distinta nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). Nella sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000) ciascun numero di serie viene collegato a un set di lotti e numeri di serie separato. Per visualizzare il set di lotti e numeri di serie a cui è collegato il numero di serie, scegliere il pulsante Set di lotti e numeri di serie. Se l'articolo con numero di serie non viene mantenuto nelle scorte, i numeri di serie non vengono archiviati nella riga di ordine di vendita o nelle righe di consegna, ma soltanto nel set di lotti e numeri di serie generato nella sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000). In questo set di lotti e numeri di serie sono presenti più lotti e/o più numeri di serie. Per visualizzare il set di numeri di serie collegato alla riga di ordine con consegna diretta e i numeri di serie collegati a tale set, è sufficiente scegliere il pulsante Set di lotti e numeri di serie. Nota
Costi operazione I costi operazione sono costi articolo ricevuti al momento della registrazione degli articoli nelle scorte. I costi operazione sono i costi totali di tutte le operazioni registrate per l'articolo a tutti i livelli della struttura di produzione. Nei costi operazione sono inclusi anche i costi del livello più alto della struttura di produzione dell'articolo manufatto. Componente di costo Il componente di costo utilizzato per la registrazione dei dati finanziari. Nota Se si registrano articoli nelle scorte nella sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000), LN utilizza il componente di costo definito per l'articolo registrato.
Conferma ricevimento Conferma il ricevimento acquisto. Genera Genera ricevimenti confermati per tutte le righe che comprendono quantità da ricevere per articoli non di magazzino e che sono collegate all'ordine di acquisto selezionato. Verifica budget Consente di verificare il budget per la riga di ricevimento. Questo comando è disponibile soltanto nei seguenti casi:
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