Clôturer les périodes financières

Pour clôturer une période financière :

  1. Indiquez l'exercice sur lequel vous souhaitez clôturer une période.
  2. Sélectionnez le module pour lequel vous souhaitez clôturer une période.
  3. Cochez la case Clôture définitive pour attribuer au statut de période la valeur Clôturé définitivement.
  4. Spécifiez une plage de sociétés financières.
  5. Cochez les cases appropriées pour spécifier les périodes à clôturer.
  6. Cliquez sur le bouton Clôture des périodes.

    Pour clore les périodes de la Comptabilité générale, vous devez d'abord les clore dans les modules suivants :

    • Comptabilité fournisseurs
    • Comptes clients
    • Gestion de la trésorerie
Remarque
  • Vous ne pouvez spécifier des types et des plages de périodes de reporting que si la case Périodes de reporting est cochée dans la session Paramètres de société groupe (tfgld0501m000).
  • Si une période est clôturée en ce qui concerne l'intégration, aucune écriture ne peut plus être insérée dans les tables d'intégration pour cette période.
  • Avant d'exécuter cette session, vous devez fermer tous les lots des périodes concernées dans la session N° de traitement finalisation (tfgld1609m000).
Périodes clôturées

Vous ne pouvez pas créer d'écritures sur une période clôturée. En revanche, dans la session Statut de période (tfgld0107m000), vous pouvez rouvrir une période dont le statut est Clôturé.

Vous ne pouvez pas rouvrir une période dont le statut est Clôturé définitivement.

Important

Les périodes ne peuvent être clôturées définitivement que lorsque toutes les factures périodiques sont imputées.