Períodos fiscalesPara cada transacción de integración, se registran los siguientes períodos fiscales:
Si desea obtener información más detallada sobre los tipos de período, consulte Usar períodos. Normalmente, los asientos contables se contabilizan en los períodos fiscales que corresponden a la fecha de la transacción. La fecha de contabilización y la fecha del documento pertenecen al mismo período. Para registrar las transacciones de integración, el estatus del período financiero debe ser Abierto. Normalmente, si la fecha de la transacción es la fecha en curso, los períodos financieros tienen el estatus Abierto. Sin embargo, si una transacción está antedatada o si la fecha de transacción está cerca del final de un período financiero, dicho período podría tener ya el estatus Cerrado cuando el asiento contable relacionado se contabilice. Si se crea una transacción de integración, se registra la transacción. Normalmente este es el momento en el que se aprueba una orden o una factura. Dado que los períodos financieros de las contabilizaciones se incluyen en la información registrada, LN comprueba el estatus del período antes de que se registre la transacción. Si el período tiene el estatus Cerrado, la transacción no se puede registrar. El usuario no puede guardar la orden o factura aprobadas. Puede seleccionar el tipo de período cuyo estatus comprueba LN para detectar si es Abierto y la transacción de integración se puede registrar. Puede seleccionar los tipos de período siguientes:
Por ejemplo, si selecciona ACP, no puede contabilizar una transacción de integración si el período ACP tiene el estatus Cerrado, aunque el período INT tenga todavía el estatus Abierto. En la sesión Parámetros de integración (tfgld4150m000), puede seleccionar el tipo de período predeterminado. En la sesión Gestión de períodos por tipo de documento de integración (tfgld4579m000), puede seleccionar el tipo de período para tipos de documento de integración específicos. Normalmente, es correcto comprobar el período INT. En situaciones excepcionales, puede seleccionar los otros tipos de período. Períodos cerrados Si el período tiene el estatus Cerrado, LN intenta contabilizar la transacción según la opción de Gestión de período cerrado que se aplique a la transacción de integración. En la sesión Parámetros de integración (tfgld4150m000), puede seleccionar la opción predeterminada de Gestión de período cerrado. En la sesión Gestión de períodos por tipo de documento de integración (tfgld4579m000), puede seleccionar la opción de gestión de período cerrado para tipos de documento de integración específicos. Puede seleccionar las opciones siguientes de Gestión de período cerrado:
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