Cambiar precios y descuentos después de entrega (tdsls4122m000)

Utilice esta sesión para cambiar precios y descuentos para las líneas de orden de venta entregadas del tipo Línea de orden, también denominadas líneas totales.

Los cambios en estas líneas totales se sincronizarán con todas las líneas de entrega reales y líneas de entrega de orden de venta que todavía no se hayan entregado finalmente.

Solo puede cambiar los precios y descuentos en la sesión actual si seleccionó la casilla de verificación Cambios de precios permitidos en la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000).

Para plazos basados en prorrateos, no puede cambiar precios y descuentos si la línea de orden tiene plazos cerrados.

Nota

Para cambiar los precios y descuentos de las líneas de órdenes de venta entregadas de los tipos Línea de orden/entrega y Retro-orden, utilice la sesión Cambiar precios y descuentos de líneas de factura de venta (tdsls4132m000).

Cambiar precios y descuentos

Si hay una orden seleccionada, los datos de la línea de orden se consultan en esta sesión. Solo pueden cambiarse los campos relacionados con el precio y descuento que se indican a continuación:

  • Precio
  • Porcentaje de descuento
  • Importe de descuento
  • Código de descuento
  • Importe
Nota

Para cambiar una línea para la cual existe una relación orden-contrato, la casilla de verificación Usar siempre precio de contrato y descuento de la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300) se utiliza para determinar cómo se gestiona el vínculo con el contrato.

 

Orden

El número de la orden de venta cuyos precios y descuentos desea cambiar.

Posición

El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.

Secuencia

El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).

Tipo de línea de orden

Tipo de línea de orden de venta

Valores permitidos

Línea de orden

Partner cliente

El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

  • Acuerdos de precio y descuento predeterminados
  • Valores predeterminados de orden de venta
  • Condiciones de entrega
  • Los partners receptor y facturado relacionados
Precio

El precio de venta (modificado) para el artículo.

Nota

Si la línea de orden contiene una unidad preconfigurada y está seleccionada la casilla de verificación Usar actualización de precios en la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000), el precio incluye la actualización de precios.

Si la casilla de verificación Fijación de precios en ventas está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios de material.

Divisa de orden

Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.

A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:

  • La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
  • La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
Unidad de precio de venta

La unidad a la que se aplica el precio de venta o compra.

Precios de material

El precio de un material, que puede ser el siguiente:

Descuento multinivel

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen varios descuentos para esta orden de venta.

Porcentaje de descuento
Importe de descuento

El importe de descuento modificado para el artículo.

Código de descuento

Un método para indicar el motivo por el que se concede un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo.

Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de lo siguiente:

  • Descuentos estándar
  • Recargos
  • Comisiones pendientes de pago
  • Ráppeles pendientes
Importe

El importe entregado basado en la cantidad entregada.

Nota
  • El importe entregado se expresa en la divisa de orden.
  • El descuento de línea de orden ya se ha restado de este importe.
Plazos del precio

Una categorización del precio que se basa en la fase del proceso de negociación del precio. El uso de plazos de precios permite a las compañías negociar el precio a la vez que se sigue con el proceso de orden con restricciones. Las restricciones de proceso de órdenes que se aplican al plazo del precio se especifican en la definición de bloqueo vinculada.

Ejemplo
Plazo del precioTipoDefinición de bloqueo
PS1Plazo del precio estimadoCompra004Bloquear al lanzar
PS2Plazo del precio provisionalCompra005Bloquear al recibir
PS3Plazo del precio finalCompra--
PS5Plazo del precio estimadoVentas010Aviso en entrada de orden

 

Actualizar precio en archivo de artículos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el precio de venta modificado para el artículo también se actualiza en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el precio de venta solo se cambia para esta línea de orden de venta.

Nota

No puede seleccionar esta casilla de verificación si la línea de orden contiene una unidad preconfigurada y la casilla se verificación Usar actualización de precios se ha seleccionado en la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000).

Aplicar para otras secuencias

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el precio o descuento modificado también se actualiza en las otras secuencias de línea de la misma orden y posición.

Nota

Esta casilla de verificación está siempre seleccionada y deshabilitada.

Línea de contrato

El número del contrato de venta vinculado.

Número de posición de contrato

El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.

Departamento de ventas de contrato

El departamento de ventas relacionado con el contrato.

No tener en cuenta el contrato

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un contrato válido, pero no está vinculado a la línea de orden.

Esta casilla de verificación está seleccionada si se da alguna de las situaciones siguientes:

  • Se ofrecen varios contratos para seleccionar, pero ningún contrato está vinculado a la línea de orden.
  • Un contrato vinculado anteriormente, se ha desvinculado manualmente de la línea de orden.
Nota

Si un contrato se ha desvinculado automáticamente debido a actualizaciones en los campos, esta casilla de verificación no está seleccionada.

Fecha de entrega

La fecha de entrega para la línea de orden de venta.

Cantidad entregada

La cantidad de mercancías expresada en la unidad de ventas o la unidad de stock, que se entrega al partner cliente.

Unidad de venta

La unidad por la que se vende un artículo.

Cantidad entregada

La cantidad de mercancías expresada en la unidad de ventas o la unidad de stock, que se entrega al partner cliente.

Unidad de stock

La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.

La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.

Cantidad de retro-orden

La cantidad de retro-orden de la línea de orden de venta, expresada en la unidad de venta.

Cantidad de retro-orden

La cantidad de retro-orden de la línea de orden de venta, expresada en la unidad de stock.

Proyecto

El proyecto del artículo.

Artículo

La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:

  • Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
  • Artículos de servicio
  • Servicios de subcontratación
  • Artículos de lista (menús/opciones)
Número de unidad preconfigurada

Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas.

Estatus de facturación

El estatus de la línea de orden en Facturación.

Valores permitidos

Estatus de factura de venta

 

Todas las líneas

Muestra todas las líneas de orden de venta entregadas para una orden.

Todas las líneas enviadas

Muestra las líneas de orden de venta que se han lanzado a Facturación. El precio y los descuentos solo pueden cambiarse de las líneas en las que el valor del campo Estatus de facturación se establece en Confirmado o Bloqueado.