Kostenbuchungen (tpppc2100m000)

Mit diesem Programm können Sie die Kostenbuchungen aller Kostenarten für Projekte anzeigen und verwalten. Es werden nur die Buchungen angezeigt, die Kosten zum Projekt hinzufügen.

 

Projekt

Der Code des Projekts.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Projektstatus

Der Status des Projekts.

Plan

Der Code zur Kennzeichnung des Plans, der mit dem Projekt verknüpft ist.

Element

Der Code des Elements.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Kostenart

In diesem Feld wird die Kostenart angegeben, die mit dem Projekt verknüpft ist.

Kostenobjekt

In diesem Feld wird das Kostenobjekt angegeben, das mit dem Projekt verknüpft ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Genehmigungsstatus

Der Genehmigungsstatus.

Folgenummer

Der Code der Folgenummer.

Aktivität

Der Code der Aktivität.

Mitarbeiter

Der Code, mit dem der Mitarbeiter gekennzeichnet wird.

Mitarbeitername

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Nachtrag

Der Code zur Kennzeichnung des Nachtrags, der mit der Kostenbuchung verknüpft ist.

Status

Der Status des Nachtrags.

Fiktiver Artikel

Der Code des fiktiven Artikels mit einer Stückliste.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Menge Fiktiver Artikel

Die Menge des fiktiven Artikels.

Einheit
Bestellobligo Folgenummer

Die Folgenummer des zugehörigen Bestellobligos.

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein zusätzlicher Text vorhanden.

Gültigkeitseinheit

Der Code der Gültigkeitseinheit.

Gültigkeitseinheit Fiktiver Artikel

Der Code der Gültigkeitseinheit für den fiktiven Artikel.

Kostenkomponente für Kostenobjektzuordnung

Der Code der Kostenkomponente für die Kostenobjektzuordnung.

Hinweis

Sie können nur Kostenkomponenten festlegen, deren Komponentenart im Programm Kostenkomponenten (tcmcs0148m000) auf Daten oder Sammeln gesetzt ist.

Intercompany-Handelsauftrag

Die Firma, in der der Intercompany-Handelsauftrag erstellt wird.

Nummer für Intercompany-Handelsauftrag

Die Auftragsnummer des Intercompany-Handelsauftrags.

Nummer der Intercompany-Handelsauftragsposition

Die Nummer der Intercompany-Handelsauftragsposition.

Firma des Mitarbeiters

Die für die Abteilung des Mitarbeiters festgelegte logistische Firma.

Hinweis

Eine Angabe in diesem Feld ist erforderlich, wenn der Mitarbeiter mit einer Kostenbuchung verbunden ist.

Bezeichnung

Der Name der Firma.

Kosten
Art der Tätigkeit
Menge

Die Menge des Kostenobjekts, die mit der Kostenbuchung verknüpft ist.

Hinweis

LN berücksichtigt beim Berechnen der Kosten und Erlöse für das Projekt für die Kostenkomponente der Art Tätigkeit/Lohnkosten die Anzahl der Arbeitsstunden (anstatt der Menge).

MAUH = Gesamtstunden/Bestandsmenge
  • LN übernimmt diesen Wert für die Durchschnittsbewertung in Stunden (MAUH) aus Lagerwirtschaft als Voreinstellung; er dient zum Berechnen der Anzahl der Arbeitsstunden.
  • Die Anzahl der Arbeitsstunden ist für die präzise Berechnung der Gemeinkosten erforderlich und wird bei der Fakturierung berücksichtigt.
Einheit

Die Einheit zur Angabe der Menge des Kostenobjekts.

Dauer

Die Anzahl der Zeiteinheiten. Beispiel: Die Anzahl der Tage, die ein Kran für ein Projekt genutzt wird.

Einheit

Die Einheit zur Angabe der Zeit.

Interner Kostensatz

Die internen Kosten pro Einheit.

Gesamtkosten

In diesem Feld werden die Gesamtkosten der Buchung angegeben.

Buchungsschlüssel

In diesem Feld wird der Buchungsschlüssel für das Kostenobjekt angegeben.

Währung
Kostenbetrag in Hauswährung (Haben)

In diesem Feld wird der Kostenbetrag in der Hauswährung (Haben) angegeben. Der Betrag in der Hauswährung (Haben) umfasst die Beträge in der Hauswährung, die anhand der Wechselkurse der kaufmännischen Firma der Buchungsherkunft (beispielsweise der kaufmännischen Firma der EK-Abteilung für eine Bestellung) berechnet werden.

Kostenbetrag in Hauswährung (Soll)

Die Projektkosten werden in der Hauswährung angegeben. Der Betrag in der Hauswährung (Soll) umfasst die Beträge in der Hauswährung, die anhand der Wechselkurse der kaufmännischen Firma berechnet werden, die mit dem Projekt verknüpft ist.

Wechselkurs/Kursfaktor

In diesem Feld wird der Wechselkurs angegeben.

Kursfaktor
Zuschlag %

Der Zuschlagsprozentsatz für die Kostenbuchung.

Hinweis

Der Zuschlagsprozentsatz wird basierend auf dem Wert im Feld Art der Tätigkeit berechnet und ist nur auf die Kostenbuchungen anwendbar.

Verkauf
Verkaufspreis

Der Verkaufspreis nach Einheitenkostenobjekt.

Rechnungsbetrag

Die Rechnungssumme.

Währung

Die Währung zur Angabe des Verkaufspreises.

Wechselkurs/Kursfaktor
Kurs
Rechnungsbetrag

Der Rechnungsbetrag in der Hauswährung.

Buchung
Herkunft der Verrechnung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Buchung als Ergebnis einer Risikoverrechnung vorgenommen.

Verarbeitungslauf

Die Nummer des Verarbeitungslaufs, mit dem die Buchung in der Kostenhistorie verarbeitet wird.

Lauf am

Das Datum des Verarbeitungslaufs, mit dem das Finanzergebnis der Buchung verarbeitet wird.

In Finanzwesen buchen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Kosten in das Paket Finanzwesen gebucht.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Kosten in die projektbezogene Arbeit im Umlauf im Paket Finanzwesen gebucht. Die Integrationsbuchung können Sie im Programm Integrationsbuchungen (tfgld4582m000) einsehen. Für die Integrationsbelegart ist der Wert "Projektkosten und -obligos" voreingestellt. Diese Kosten werden aus verschiedenen Ursprüngen wie Bestellungen, Lageraufträge, Bestandsumbuchungen, projektbezogenen Stunden und anderen Arten finanzieller Abweichungen wie Preis- und Währungsschwankungen oder Zuschläge generiert Wenn das Projekt abgeschlossen wird, werden die Kostenbuchungen mithilfe der Buchungen für Projektkosten und Bestellobligos/Fertigstellung aus den projektbezogenen AiU-Kosten in die endgültigen Projektkosten gebucht.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die Kosten dem Projekt zugewiesen, müssen aber noch in die projektbezogene Arbeit im Umlauf gebucht werden. In finanzieller Hinsicht sind diese Kosten immer noch Teil einer der folgenden Sachkonten im Paket Finanzwesen:

  • Bestand
  • Produktionsbezogene Arbeit im Umlauf
  • Service-bezogene Arbeit im Umlauf
  • Waren geliefert, Nicht fakturiert (GDNI)
Buchungsherkunft

Die Buchungsherkunft.

Zulässige Werte

Buchungsherkunft

Finanz-Buchung

Der Status der Finanz-Buchung

Beleg

Der Code für den Beleg, der die Buchungsdaten enthält.

Beleg
Vertrag

Der Code zur Kennzeichnung des Vertrags.

Vertragsposition

In diesem Feld wird die Vertragspositionsnummer angegeben.

Wareneingang

Die Wareneingangsnummer.

Folgenummer

Die Folgenummer des Wareneingangs.

Logistische Firma des Belegs

Die logistische Firma, in der der Ursprungsbeleg gespeichert ist.

Grund

Der Grund.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Journal-Folgenummer

Die Rechnungsfolgenummer, die beim Verarbeiten einer Rechnung von LN basierend auf der entsprechenden Auftragsposition vergeben wird.

Lieferant

Der Lieferant für die Kostenbuchung.

Rechnungssteller

Der Code des Rechnungsstellers.

Gemeinkosten
Kostenkomponente

In diesem Feld wird die Kostenkomponente angegeben, die mit dem Projekt verknüpft ist.

Gemeinkostenzurechnungsgrundlage
Version

Die Versionsnummer, die LN basierend auf dem eindeutigen Grundlagencode generiert.

Beleg
Auftragsposition

Code zur Kennzeichnung der Auftragsvorschlagsposition.

Positions-Nr.

Nummer der Auftragsposition. Für einen Auftrag können mehrere Auftragspositionen vorhanden sein. Diese Nummer dient zur Kennzeichnung der Position, auf die sich die Neuplanungsmeldung bezieht.

Folgenummer

Der Code der Folgenummer.

Fortschrittszahlung

Die mit der Auftragsposition der Art Bestellung verknüpfte Positionsnummer der Lieferantenfortschrittszahlung.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Anschaffungsnebenkostenposition

In diesem Feld wird die Nummer der Anschaffungsnebenkostenposition angegeben.

Anschaffungsnebenkosten

Der Code zur Kennzeichnung von Anschaffungsnebenkosten.

Lagereingang

Die Lagereingangsnummer.

Nummer der Lagereingangsposition

Die Nummer der Lagereingangsposition.

Rechnung
Fakturierbar

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind die Kosten fakturierbar.

Fakturierung genehmigt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden die Kosten zur Fakturierung genehmigt.

An Fakturierung (CI) weitergeleitet

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Kosten an das Modul Fakturierung (CI) weitergeleitet.

Für nächsten Abrechn.-Zeitraum unterdrückt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Buchung dem Handelspartner im aktuellen Abrechnungszeitraum nicht in Rechnung gestellt. Die Buchung kann jedoch im nächsten Abrechnungszeitraum fakturiert werden.

Hinweis

Per Voreinstellung ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert.

Finanzbeleg (Rechnungsfakturierung)

Der Code des Finanzbelegs für die Ausgangsrechnung.

Rechnungsart

Der Code der Rechnungsart.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Rechnungsbeleg

Die Rechnungsnummer.

Hinweis
  • Das Paket Fakturierung kennzeichnet anhand dieses Feldes eine Rechnung.
  • Infor LN aktualisiert diesen Wert mit der Nummer der neuen Rechnung, die angelegt wird, wenn Sie die Rechnung in Fakturierung stornieren und erneut generieren. Beim Stornieren der Rechnung können Sie nur Rechnungsdaten wie Referenz, Adresse und USt-Nummer ändern, falls erforderlich.
  • Sie können außerdem den fakturierbaren Betrag ändern, wenn Sie eine Gutschrift für eine bestimmte Rechnungsposition erstellen, beispielsweise bei Rechnungen für Sonderverkäufe.
  • Infor LN aktualisiert diesen Wert mit der Nummer der neuen Rechnung, die angelegt wird, wenn Sie die Rechnung in Fakturierung stornieren und erneut generieren.
  • Beim Stornieren der Rechnung können Sie Rechnungsdaten wie Referenz, Adresse und USt-Nummer ändern. Sie können jedoch auch den fakturierbaren Betrag ändern, wenn Sie eine Gutschrift für eine bestimmte Rechnungsposition erstellen, beispielsweise bei Rechnungen für Sonderverkäufe. Nur Anwender mit der entsprechenden Berechtigung (in Fakturierung) können den Betrag ändern.
  • Die Rechnung darf nicht mit einer Teilzahlung verbunden sein.
  • Der Status des Projekts darf nicht "Abgeschlossen" sein.
Rechnungsposition

Die Folgenummer der Rechnungsposition.

Gewährleistungseinbehalt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Gewährleistungseinbehalt zugerechnet.

Nummer des Gewährleistungseinbehalts

Der Code des Gewährleistungseinbehalts.

Finanzbeleg

In diesem Feld wird der Code des Finanzbelegs angegeben.

Buchungsschlüssel

In diesem Feld wird der Buchungsschlüssel des Finanzbelegs angegeben.

Beleg

In diesem Feld wird der Code des Finanzbelegs zur Fakturierung angegeben.

Positionsnummer

In diesem Feld wird die Positionsnummer des Finanzbelegs angegeben.

Folgenummer

In diesem Feld wird die Folgenummer des Finanzbelegs angegeben.

USt
Steuerklasse

Die Steuerklassen für die Buchung, wie im Programm Steuerklassen (tctax0116m000) definiert.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Steuerfrei

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt der Steuercode eine Steuerbefreiung an.

Steuerland

In diesem Feld wird das Steuerland für die Buchung angegeben.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Eigene USt-ID-Nr.

Die Steuernummer, die von der Regierung vergeben wurde.

Steuercode

Der USt-Code, der im Programm Steuercodes nach Land (tcmcs0536m000) für die Buchung definiert wird.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Steuerland des Handelspartners

In diesem Feld wird das Steuerland des Kunden für die Buchung angegeben.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

USt-ID-Nr. Handelspartner

Die Steuernummer, die dem Kunden von der Regierung zugewiesen wurde.

Steuerbefreiungsurkunde

Die Steuerbefreiungsurkunde, wenn die Buchung steuerfrei ist.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Steuerfrei markiert ist, können Sie die Steuerbefreiungsurkunde angeben.

Sie können dieses Feld anzeigen, wenn im Programm Steuerparameter (tctax0100m000):

  • das Feld Steuerbefreiungsebene auf Erweitert gesetzt ist und
  • mindestens eine der Suchreihenfolgenebenen auf Befreiungen nach Land oder Befreiungen nach Ländersatz gesetzt ist.
Steuerbefreiungsgrund

Der Grund für die Steuerbefreiung der Buchung.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Steuerfrei markiert ist, können Sie den Steuerbefreiungsgrund eingeben.

Sie können dieses Feld anzeigen, wenn im Programm Steuerparameter (tctax0100m000):

  • das Feld Steuerbefreiungsebene auf Erweitert gesetzt ist und
  • mindestens eine der Suchreihenfolgenebenen auf Befreiungen nach Land oder Befreiungen nach Ländersatz gesetzt ist.
Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Firma
Entity-Art

Der Code der Entity-Art.

Entity

Der Code der Entity-Art.

Unternehmenseinheit

Die Unternehmenseinheit, die für die in der Buchungsposition angegebene Lieferung zuständig ist.

Kaufmännische Firma der Herkunft

Der Code der kaufmännischen Firma der Herkunft.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Empfängerfirma

Der Code der Firma für den Wareneingang.

Mehrfirmenkonto

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt Infor LN an, dass mit der Buchungsposition firmenübergreifende Buchungen verknüpft sind.

Periode
Kostenüberwachungsperiode

Der Code zur Kennzeichnung der Kostenüberwachungsperiode für die Kostenbuchung.

Jahr

Das Kostenüberwachungsjahr, in dem die Buchung in der Kostenhistorie gebucht wird.

Periode

Die Periode, in der die Buchung zur Kostenüberwachung in der Kostenhistorie gebucht wird.

Finanzielle Überwachungsperiode

Der Code zur Kennzeichnung der Rechnungsperiode für die Kostenbuchung.

Rechnungsperiode

Das Jahr der Periode, in der die Buchung im Paket Finanzwesen vorgenommen wird.

Periode

Die Periode, in der die Buchung in Finanzwesen vorgenommen wird.

Stundenüberwachungsperiode

Der für die Stundenüberwachungsperiode voreingestellte Periodencode.

Periode Ist-Stundenüberwachung

Die Periode zur Kennzeichnung der Überwachungsperiode für die Ist-Stunden.

Jahr

Hierbei handelt es sich um das Jahr, das gemeinsam mit der Periodennummer die Überwachungsperiode der Ist-Stunden kennzeichnet.

Buchung am

Das Datum und die Uhrzeit der Erstellung der Kostenbuchungsposition.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Erfasst am

Das Datum und die Uhrzeit der Erfassung der Kostenbuchungsposition.

Finanzdaten erfasst am

Das Erfassungsdatum, das im Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) für das Paket Finanzwesen verarbeitet wird, wird geprüft, um zu ermitteln, ob die Rechnungsperiode der Buchung noch offen ist.