Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungen Rechnungen zuordnen (tfcmg2106s000)

Mit diesem Programm verknüpfen Sie Anzahlungen und nicht zugeordnete Zahlungen mit Eingangsrechnungen.

Wenn die Belege im Hinblick auf Währung und Wechselkurs identisch sind, können Sie auch nicht zugeordnete Zahlungen oder Anzahlungen weiteren nicht zugeordneten Zahlungen/erhaltenen Anzahlungen zuordnen.

Zum Zuordnen geleisteter Anzahlungen zu Aufwendungen klicken Sie auf "Neu". Wählen Sie im Feld Ausbuchen die Option Aufwendungen. Danach können Sie die Daten im Programm Beträge für Zuordnung eingeben (tfcmg2119s000) eingeben. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen von Spesen zu geleisteten Anzahlungen.

Zum Starten dieses Programms wählen Sie im Feld Beleg des Programms Bankbuchungen (tfcmg2500m000) die Option Nicht zugeordnete Zahlung.

Zahlungsberechtigung

Wenn die ausgewählte Eingangsrechnung nicht zur Zahlung genehmigt wurde, zeigt LN eine Warnung an.

 

Restbetrag

Der restliche Saldobetrag, der den Rechnungen zugewiesen werden kann.

Die Währung, in der der Restbetrag angegeben wird.

Restbetrag inklusive einbehaltene Steuer

Der restliche Saldo, der den einbehaltenen Steuerbetrag enthält.

Die Währung, in der der Restbetrag angegeben ist, der den einbehaltenen Steuerbetrag enthält.

Zur Zuordnung ausgewählt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Rechnung zur Zuordnung ausgewählt.

Zuordnungsart

Legen Sie fest, wie Sie den nicht zugeordneten Betrag behandeln möchten.

Zum Zuordnen der geleisteten Anzahlungen zu Mitarbeiteraufwendungen wählen Sie Aufwendungen.

Hinweis

Sie können Aufwendungen nur wählen, wenn Sie einen neuen Eintrag durch Klicken auf "Neu" erstellt haben.

Firma

Der Firmen-Code.

Rechnungssteller

Der Code des Rechnungsstellers.

Bankreferenz

Eine von den Banken verwendete eindeutige Nummer zur Kennzeichnung jeder Rechnung. Die Bankreferenznummer kann aus mindestens 20 Zeichen bestehen und muss so zusammengesetzt sein, dass sie jederzeit auf Gültigkeit überprüft werden kann.

In einigen Ländern ist die Bankreferenznummer ein wichtiger Bestandteil von Eingangs- und Ausgangsbuchungen, besonders bei der Verwendung von Zahlscheinen. Wenn Bankreferenznummern verwendet werden, muss die Bankreferenznummer in Rechnungsbeleg, Beleg und, falls verwendet, Zahlschein ausgewiesen sein.

Beleg

Der Buchungsschlüssel der Eingangsrechnung.

Die zum Buchungsschlüssel gehörige Belegnummer zum Auffinden der Eingangsrechnung.

Die Positionsnummer der Eingangsrechnung.

Schemaposition

Die Positionsnummer des Zahlungsschemas.

Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an.

Belegdatum

Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde.

Fällig am

Das Fälligkeitsdatum der Rechnung.

Rechnung Kreditor

Die ID-Nummer, die der Kreditor zur Identifizierung der Rechnung verwendet.

Rechnungsbetrag

Die Rechnungssumme.

Die Währung der Eingangsrechnung.

Saldo unterwegs in RW

Der Saldobetrag der Rechnung.

Zuzuordnender Betrag in Bankwährung

Der Betrag, den Sie der Rechnung zuordnen möchten.

Zuzuordnender Betrag in Rechnungswährung

Der Betrag in der Rechnungswährung.

Zuzuordnender Betrag in Hauswährung

Der Betrag in der Hauswährung.

Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet.

In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:

Skontobetrag

Der Skontobetrag der Rechnung.

Wenn das Kontrollkästchen Sperren bei Skonto über Toleranzwert im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie keinen Skontobetrag eingeben oder genehmigen, der über den Rabattsätzen im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) liegt.

Zahlungsskonto in Hauswährung

Der Skontobetrag in der Hauswährung.

Skontodatum

Das Skontodatum der Rechnung.

Kreditprovision

Der Betrag der Kreditprovision.

Kreditprovision in Hauswährung

Der Betrag der Kreditprovision in der Hauswährung.

Datum Kreditprovision

Das Datum, nach dem die Kreditprovision berechnet wird.

Zahlungsdifferenz

Die Zahlungsdifferenz.

Der Zahlungsdifferenzbetrag und der Prozentsatz müssen innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) bzw. individuell für Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) definiert sind.

Zahlungsdifferenz in Hauswährung
Grund für Cash-Flow

Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow.

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Buchungsreferenz
Gesperrt

Bei gesperrter Rechnung gibt dieses Feld den Status der Rechnung an.

Einbehaltene Steuer anwendbar

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für die Rechnung ein Steuereinbehalt.

Brutto-Betrag

Der Gesamtbetrag, der den Rechnungsbetrag und den einbehaltenen Steuerbetrag enthält.

Der Bruttobetrag entspricht dem Rechnungsbetrag, wenn auf geleistete Anzahlungen ein Steuereinbehalt zulässig ist.

Steuern auf geleistete Anzahlungen einzubehalten ist nur zulässig, wenn im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) das Kontrollkästchen Einbehaltene Steuer auf geleistete Anzahlungen markiert ist.

Einbehaltene Einkommensteuer
Einbehaltene Sozialabgaben
Sozialabgaben (Unternehmeranteil)

Der Sozialabgaben betrag.

 

Auch vollständig bezahlte Rechnungen

Zeigt die Anzahlungen und nicht zugeordneten Zahlungsausgänge mit einem offenen Saldo von null an.

 

Zuordnung(en) verarbeiten

Ordnet den ausgewählten Rechnungen den Zahlungsbetrag zu und journalisiert den Stapel.

Zuordnung von Anzahlungen/Nicht zugeordn. Zahlungseingängen

Zeigt die zugeordneten Positionen während der Zuordnung an.