Nach Eingangsposition abgeglichene Rechnungen (tfacp2551m000)

Mit diesem Programm zeigen Sie die Rechnungen an, die mit der ausgewählten Wareneingangsposition abgeglichen wurden.

 

Logistische Firma

Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert.

Lieferschein

Ein Auftragsdokument, in dem der Inhalt eines bestimmten zu liefernden Packstücks detailliert angegeben wird. Zu den Angaben gehören die Bezeichnung des Artikels, die Artikelnummer des Versenders oder des Kunden, die versandte Menge und die Bestandseinheit der gelieferten Artikel.

Auftragsart
Bestellung

Die Bestellnummer.

Positionsnummer

Die Nummer der Bestellposition.

Folgenummer

Die Nummer, mit der die Positionsnummer einer VK-Auftragsposition (Lieferposition) bzw. einer Bestellposition im Detail gekennzeichnet wird.

Wareneingang

Die Wareneingangsnummer.

Die Wareneingangs-Folgenummer.

Kaufmännische Firma Eingangsrechnung

Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.

Rechnungsbuchungsschlüssel

Der erste Teil der Rechnungsnummer, er gibt den Buchungsschlüssel an.

Die Beleg nummer.

Abgleichverfahren

Eines der folgenden:

  • Mit Bestellung abgleichen
  • Mit Wareneingang abgleichen
  • Mit EK-Verbrauch abgleichen
  • ---
Abgeglichene Menge

Die fakturierte Menge.

Die Rechnungswährung.

Abgeglichener Betrag

Der abgeglichene Betrag.

Die Rechnungswährung.

Durchschnittlichen/letzten EK-Preis aktualisieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die durchschnittlichen und letzten Einkaufspreise im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) aktualisiert.

Genehmigung am

Das Datum, an dem die Rechnung genehmigt wird und die dazugehörigen Buchungen in das Hauptbuch übertragen werden.

Genehmigungsperiode

Das Jahr, in dem die Rechnung genehmigt wird und die Buchungen vorgenommen werden.

Die Periode, in der die Rechnung genehmigt wird und die Buchungen vorgenommen werden.

Budgetausnahme

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Budgetausnahme oder ein Fehler im Programm Buchungsdaten von Daueraufträgen/Akontozahlungen (tfcmg1515m000) aufgetreten.

Zur Behebung des Problems können Sie den Betrag reduzieren oder ein anderes Budgetkonto verwenden. Ändern Sie dazu das Sachkonto und/oder die Unterkonten. Wenn in diesem Bereich kein Fehler aufgetreten ist, muss der Budget-Controller die Ausnahme lösen. Wenn ein Einrichtungsfehler vorliegt, muss der Fehler in dem Bereich behoben werden, in dem er aufgetreten ist.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn die Funktionen für die Budgetkontrolle verwendet werden.

 

Budget prüfen

Prüft, ob das Budget die Verarbeitung dieser Rechnung zulässt.

Führen Sie diesen Befehl aus, wenn der Budgetstatus der Rechnung Nicht endgültig geprüft lautet.

Sie können Rechnungen nur verarbeiten, wenn der Budgetstatus OK oder --- lautet.

  • Budgetausnahme
  • Nicht endgültig geprüft
  • OK
  • Nicht gültig