VK-Angebotspositionen (tdsls1501m000)

Mit diesem Programm können Sie VK- Angebotspositionen anzeigen, festlegen und aktualisieren.

Dieses Programm rufen Sie auf:

  • über das Hauptprogramm VK-Angebote (tdsls1500m000), indem Sie im Menü Zusatzoptionen auf den Befehl Angebotspositionen klicken.
  • über das Programm VK-Angebotspositionen (tdsls1600m000), indem Sie eine VK-Angebotsposition auswählen und doppelt darauf klicken.
  • über das Hauptmenü

 

Angebot

Die Nummer des Dokuments, mit der das VK-Angebot gekennzeichnet wird.

Angebotsbestand

Der Gesamtbetrag für sämtliche Angebotspositionen.

Angebotswährung

Die Währung, in der die Angebotsbeträge angegeben werden.

Kunde

Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden.

Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten:

  • Standardpreis und Rabattvereinbarungen
  • Voreinstellungen für VK-Aufträge
  • Lieferbedingungen
  • Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger
Hinweis

Sie können dieses Feld nicht ändern, falls Angebotspositionen vorhanden sind.

Kreditlimit

Das Kreditlimit des Kunden.

Kreditlimit

Die Währung, in der das Kreditlimit angegeben wird.

Position

Sie können für eine Angebotsposition mehrere Alternativen erstellen. Der Hauptposition wird die Folgenummer "Null" zugewiesen. Die Folgenummern "1", "2", "3" usw. stellen die Alternativen "1", "2", "3" usw. dar.

Hinweis
  • Alternativen werden bei (Zwischen-)Summen und Bilanzen nicht und bei zeitabhängigen Bestandsbewegungen nur dann berücksichtigt, wenn das Feld Status nicht Bestätigt lautet.
  • Der Bestand wird nur geprüft, wenn eine Alternative bestätigt und in eine Auftragsposition übertragen wird.
  • Für jede Angebotsposition kann nur eine alternative Position bestätigt und konvertiert werden.
Artikel

Der Code des Artikels, der verkauft wird.

Hinweis
  • Die Liste kann sowohl neue als auch vorhandene Artikel enthalten.
  • Ist das Feld Budget ausgefüllt, kann sich das Angebot auf einen Berechnungsbestandteil beziehen. Ein Berechnungsbestandteil ist durch die Kombination aus Budget-Code und Artikel-Code gekennzeichnet.
  • Wenn es sich bei dem Artikel um einen konfigurierbaren Artikel handelt, können Sie den Artikel für die sofortige Konfiguration auswählen. Sie können die Produktvariante auch zu einem späteren Zeitpunkt konfigurieren. Wenn Sie die Produktvariante nach dem Speichern der VK-Angebotsposition konfigurieren möchten, klicken Sie im aktuellen Programm auf Konfigurator.
  • Im Programm (Budget)struktur für VK-Angebote generieren (tdsls1201m100) können Sie eine Budgetstruktur oder eine Produktstruktur für einen konfigurierten Artikel generieren, bei dem die voreingestellte Lieferquelle im Programm Artikel (tcibd0501m000) auf Produktion gesetzt ist.

Wenn das Lager über WMS gesteuert wird

  • und das Kontrollkästchen Ausgehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Mehrkomponentenartikel in dieses Feld eingeben.
  • und das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) markiert ist.
  • und das Kontrollkästchen ID-Artikel nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Artikel mit ID-Nummer eingeben, für den das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) nicht markiert ist.
  • und das Kontrollkästchen Chargen nicht im Bestand für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen chargenverwalteten Artikel eingeben, für den das Kontrollkästchen Chargen im Bestand im Programm Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000) nicht markiert ist.
Artikelbezeichnung

Die Bezeichnung des Artikels.

Hinweis

Wenn Sie einen vorhandenen Artikel-Code in das Feld Artikel eingegeben haben, wird in diesem Feld die allgemeine Artikelbezeichnung angezeigt. Ist das Feld Artikel leer, können Sie in dieses Feld eine Bezeichnung des neuen Artikels eingeben.

Gültigkeitseinheit

Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden.

Hinweis
  • Wenn das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheit während Bedarfserfassung generieren im Programm Parameter Einheitengültigkeit (tcuef0100s000) markiert ist und der Artikel in dieser VK-Angebotsposition ein Artikel mit Einheitengültigkeit ist, fügt LN automatisch eine Gültigkeitseinheit ein. Die generierte Einheit wird dem Feld Nummernkreis (Voreinstellung) des Programms Parameter Einheitengültigkeit (tcuef0100s000) entnommen.
  • Wenn das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheit während Auftragserfassung generieren im Programm Parameter Einheitengültigkeit (tcuef0100s000) nicht markiert ist, aber der Artikel in dieser VK-Angebotsposition ein Artikel mit Einheitengültigkeit ist, bekommt die Gültigkeitseinheit standardmäßig den Wert 0 (null) zugewiesen. Klicken Sie zum Erstellen einer Gültigkeitseinheit auf Anforderungen. Daraufhin können Sie Anforderungen auswählen, um den Artikel mit Einheitengültigkeit (die Artikelversion) zu modellieren.
  • Sie können das Datum festlegen, an dem die Gültigkeitseinheit im Feld Konfigurationsdatum (EHG) des Programms Parameter Verkauf (tdsls0100s000) für das VK-Angebot konfiguriert werden muss.
  • Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheiten für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine Gültigkeitseinheit in dieses Feld eingeben.
  • Klicken Sie auf Anforderungen, um die Gültigkeitseinheit im Programm Gültigkeitseinheit (tcuef0102m000) zu konfigurieren. Sie können eine Gültigkeitseinheit (Artikelversion) in der Verkaufsangebotsposition konfigurieren, um anzuzeigen, dass optionale Materialien verwendet werden müssen.
Status

Der Status der Angebotsposition.

Zulässige Werte

Positionsstatus VK-Angebote

Hinweis

Sie können keine Position bestätigen, wenn bereits eine alternative Position bestätigt wurde.

Bild

Das Bild eines Artikels, das als Voreinstellung aus dem Feld Bild im Programm Artikel (tcibd0501m000) übernommen wird.

Auftrags-/Bestellmenge

Die Anzahl der Artikel, die an den Warenempfänger geliefert werden. Diese Menge wird in der VK-Einheit des Artikels angegeben.

Auftrags-/Bestellmenge
Preis

Der Stückpreis des Artikels oder der Stückpreis des Berechnungsbestandteils pro VK-Einheit, angegeben in der im Feld Auftragswährung erfassten Währung.

Hinweis

Wenn der Artikel eine Gültigkeitseinheit ist, wird der Aufschlag im Preis berücksichtigt. Sie können den Aufschlag für eine bestimmte Anforderung im Programm Anforderungen (tcuef0106m000) definieren. Sie können den Aufschlag für eine bestimmte Gültigkeitseinheit im Programm Gültigkeitseinheit (tcuef0102m000) anzeigen.

Wenn das Kontrollkästchen Preisfindung für Materialkosten (Verkauf) im Programm Materialpreisparameter (tcmpr0100m000) markiert ist, kann dieser Preis Materialbasispreise enthalten.

VK-Preiseinheit

Die Einheit, auf der der VK-Preis basiert. Diese Einheit kann von der Bestandseinheit des Artikels abweichen.

Hinweis

Der Preis wird nach Einheit festgelegt. Wenn die VK-Preiseinheit von der Bestandseinheit abweicht, müssen Sie die VK-Preiseinheit im Programm Basiseinheiten (tcmcs0100s000) festlegen. In dem Programm legen Sie den zur Umwandlung der alternativen Einheit (VK-Preiseinheit) in die Bestandseinheit verwendeten Faktor fest.

Die VK-Preiseinheit und die Bestandseinheit müssen bei Kosten- und Service-Artikeln übereinstimmen.

Basispreis

Der Preis der in einem Lager gelagerten Waren. Der Basispreis ist unabhängig vom Preisfaktor, von Rabatten, der Auftragsmenge und dem Wert. Er wird in der Hauswährung und der Bestandseinheit angegeben.

Referenzwährung

Die Währung, in der die Salden der funktionalen Einheiten angegeben werden, die alle Firmen einer kaufmännischen Firmengruppe gemeinsam verwenden. Zum Beispiel verwendet LN die Referenzwährung für Handelspartnersalden.

Hinweis
  • Die Referenzwährung ist die gemeinsame Basiswährung von Firmen in einer Mehrfirmenstruktur.
  • Bei Währungssystemen, in denen es sich nicht um das Standardwährungssystem handelt, entspricht die Referenzwährung bei allen Berechnungen mit Währungen einer Basiswährung der Firma.
/

Die Einheit, auf der der Verkaufspreis basiert.

Wenn Sie einen Artikel festlegen, ruft LN die für diesen bestimmten Artikel voreingestellte Verkaufseinheit ab. Diese Einheit kann mit der Bestandseinheit übereinstimmen.

Preisfindungsstadium

Das Preisfindungsstadium.

Voreinstellung

Aus dem Programm Preisbuchpositionen (tdpcg0131m000), wenn der Artikelpreis aus einem Preisbuch abgerufen wird.

Preisursprung

Die Herkunft des Preises.

Zulässige Werte

Preisursprung

Preismatrixdefinition

Die Matrixdefinition.

Hinweis

Dieses Feld kann nur ausgefüllt werden, wenn LN einen Preis für den Kunden in der in diesem Feld angezeigten Preismatrix gefunden hat.

Nach dem Abrufen vorhandener Preise, können Sie weiterhin die voreingestellten Preise mit den vom Kunden zurückgemeldeten Preisen überschreiben.

Preismatrixfolge

Die Matrixfolge für die Preismatrix.

Hinweis

Dieses Feld enthält nur dann einen Wert, wenn der Preisursprung Preisstruktur lautet.

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Materialpreis

Der gesamte Materialpreis der VK-Angebotsposition.

Hinweis

Da eine Angebotsposition keine Materialpreiszuschläge enthalten kann, zeigt dieses Feld den gesamten Materialbasispreis.

Rabattsatz

Der Rabattprozentsatz für diese Angebotsposition.

Rabattbetrag

Der Rabattbetrag für den Preis pro Einheit für die Angebotsposition.

Zum Beispiel: Der Preis pro Einheit ist 10, Menge ist 20, Rabatt ist 1.

Der Nettobetrag = (Preis pro Einheit - Rabatt) * Menge.
Mehrebenenrabatt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für die Position ein Mehrebenenrabatt.

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Betrag

Der Nettobetrag der Angebotsposition wird hier in der Angebotswährung angegeben.

Der Rabattbetrag wird wie folgt berechnet:

(Menge * Preis) - (Menge * Preis * Rabatt/100)
                      

Bei der Berechnung dieses Betrags verwendet LN die Umrechnungsfaktoren, um die Verkaufseinheit und die Preiseinheit in die Bestandseinheit zu konvertieren.

Beispiel

ArtikelA334
BestandseinheitEA
VK-EinheitKS (10 EA)
VK-Preiseinheitkg (0,5 EA)
Verkaufspreis4,0
Positionsrabatt5,0 %

 

Der Preis des Artikels beträgt 4,0 pro kg, oder 8,0 pro EA. Wenn Ihnen eine Angebotsposition vorliegt, in der 20 Kartons des Artikels bestellt werden, lautet die Berechnung folgendermaßen:

 
Die Verkaufsmenge = 20 * 10 = 200 Einheiten. Der Verkaufspreis = 4/0,5 = 8,0 pro Einheit. Der Betrag = 200 * 8,0 - 200 * 8,0 * 5/100 = 1.520

Der Auftragsrabatt wurde bei diesem Betrag noch nicht berücksichtigt.

Auftragsrabatt

Hierbei handelt es sich um einen Prozentsatz, der für den Nettobetrag jeder Auftragsposition zu verwenden ist, falls auf die jeweilige Auftragsposition kein Kosten- oder Service-Artikel gebucht wird.

Der Nettobetrag wird wie folgt berechnet:

Preis * Menge - Positionsrabatt 

Voreinstellung

LN nimmt als Voreinstellung den Auftragsrabatt, der dem Handelspartner im Programm Handelspartner (tccom4100s000) zugewiesen wurde.

Bestellrabattbetrag

Der Auftragsrabattbetrag, der aus den mehrstufigen Rabatten resultiert.

Artikelkodierung

Wenn Sie einen alternativen Artikel-Code verwenden, müssen Sie auch eine Artikelkodierung angeben.

Kundenartikel

Der Artikel-Code im Code-System des Kunden. LN wandelt diesen Artikel-Code in den Artikel-Code um, der von Ihrer Firma verwendet wird.

Externe und interne Artikel-Codes können Sie im Programm Artikelkodierung - Artikel (tcibd0104m000) festlegen.

Standardbezeichnung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN den Angebotspositions- und Verkaufstext unterhalb der Artikelbezeichnung.

Produktvariante

Die Produktvariante eines konfigurierbaren Artikels.

Sie können Produktvarianten aus den folgenden Programmen auswählen:

Hinweis
  • Wenn die voreingestellte Lieferquelle eines Artikels Produktion lautet, können Sie ausschließlich Produktvarianten auswählen, bei denen das Feld Referenzart im Programm Produktvarianten (tipcf5501m000) auf VK-Angebot, Voranschlag oder Standardvariante gesetzt ist.
  • Wenn die voreingestellte Lieferquelle eines Artikels Zusammenstellung/Montage lautet, können Sie ausschließlich Produktvarianten auswählen, bei denen das Feld Referenzart im Programm Produktvarianten (tiapl3500m000) auf VK-Angebot gesetzt ist.
Art der Produktvariante

Dieses Feld informiert Sie über die Art des konfigurierbaren Artikels, auf dem die Produktvariante basiert.

  • Bei Artikeln, bei denen das Feld Voreingestellte Lieferquelle im Programm Artikel (tcibd0501m000) auf Produktion gesetzt ist, ist dieses Feld auf Produktkonfigurator gesetzt. Sie können sich die Produktvariante im Programm Produktvarianten (tipcf5501m000) anzeigen lassen.
  • Bei Artikeln, bei denen das Feld Voreingestellte Lieferquelle im Programm Artikel (tcibd0501m000) auf Zusammenstellung/Montage gesetzt ist, ist dieses Feld auf "Montageplanung" gesetzt. Sie können sich die Produktvariante im Programm Produktvarianten - Bestand und Konfiguration (tiapl3600m000) anzeigen lassen.
Budget

Der Code des Voranschlags.

Hinweis

Dieses Feld kann ein Budget (Voranschlag) aus den Paketen Fertigung oder Projekt enthalten.

Fertigung

Ist der Voranschlags-Code angegeben, bezieht sich das Angebot auf einen Berechnungsbestandteil. Ein Berechnungsbestandteil ist durch die Kombination aus Budget-Code und Artikel-Code gekennzeichnet. Sie können Folgendes festlegen:

Wenn die VK-Abteilung des VK-Angebots mit der gleichen kaufmännischen Firma wie die Abteilung für Auftragsbearbeitung des Budgets verknüpft ist, können Sie in dieses Feld ein beliebiges Budget eingeben. Wenn die VK-Abteilung des VK-Angebots mit einer anderen kaufmännischen Firma als die Abteilung für Auftragsbearbeitung für das Budget verknüpft ist, bestimmt der Wert des Kontrollkästchens Selbstkosten/Erlöse beschränkt auf kaufm. Firma des PCS-Projekts im Programm Parameter Projektverwaltung (PCS) (tipcs0100m000), ob Sie das ausgewählte Budget in dieses Feld eingeben können.

Projekt

Wenn eine Zuordnung für den Artikel auf der VK-Angebotsposition erforderlich ist, muss ein Budget (Voranschlag) in diesem Feld angegeben werden. Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Feld Budget (Voranschlag) im Programm VK-Angebote (tdsls1500m000) oder aus dem Feld Projekt im Programm Artikel nach Gelegenheit (tdsmi1113m000) entnommen.

Element für Budget

Das Element, das mit dem Budget (Voranschlag) verknüpft ist.

Aktivität für Budget

Die Aktivität, die mit dem Budget (Voranschlag) verknüpft ist.

Kundenspezifisch anpassen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Artikel kundenspezifisch angepasst. Daher muss eine Budget struktur oder eine Produktstruktur für den Artikel im Programm (Budget)struktur für VK-Angebote generieren (tdsls1201m100) generiert werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie auf Basis der Einstellung der Kontrollkästchen Teilvoranschläge für alle Angebote generieren und Kosten-/Service-Artikel generieren im Programm (Budget)struktur für VK-Angebote generieren (tdsls1201m100) Produkte, EK-Artikel, Fertigungsartikel, Kostenartikel oder Service-Artikel als Teilvoranschläge mit einem Voranschlag verknüpfen.

Hinweis
  • Die Einstellung dieses Kontrollkästchens wird als Voreinstellung aus dem Kontrollkästchen Anpassen im Programm Artikel (tcibd0501m000) übernommen, sie kann jedoch im aktuellen Programm geändert werden.
  • Nachdem für den Artikel eine Budget- oder eine Produktstruktur generiert worden ist, hebt LN die Markierung dieses Kontrollkästchens auf.
Auftragserwartung

Der mit einem Angebot verknüpfte Prozentsatz, der angibt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Handelspartner das Angebot annimmt. Wenn das Angbot angenommen wird, wird es in einen VK-Auftrag umgewandelt.

Hinweis

LN führt eine neue ATP-Prüfung durch, um zu bestimmen, ob die Angebotsmenge den frei verfügbaren Bestand übersteigt, wenn:

Angebotsdatum

Das Erstellungsdatum des VK-Angebots.

Hinweis

Dieses Datum muss vor dem geplanten Lieferdatum liegen.

Rabattursprung

Die Herkunft des Rabatts.

Zulässige Werte

Rabattursprung

Rabatt

Der Rabatt.

Rabattmatrixdefinition

Die Matrixdefinition der Rabattmatrix, wenn der Rabattursprung auf Rabattstruktur gesetzt ist.

Rabattmatrixfolge

Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird.

Prozentsatz Strukturrabatt

Der in einem Rabattschema enthaltene Rabatt.

Der Prozentsatz für den Strukturrabatt umfasst die Summe aller Rabatte mit dem Rabattursprung Rabattstruktur oder Rabattstruktur Preisbuch. Der Gesamtstrukturrabatt der Position wird mit Hilfe einer Preis- oder einer Rabattmatrix eingelesen. Dies ist der Rabatt, bevor Rabatte manuell hinzugefügt oder Matrixrabatte geändert oder gelöscht werden.

Gesamtrabattsatz

Der Gesamtrabattbetrag, ausgedrückt als Prozentsatz des (Brutto)-Angebotsbetrags.

Dieser Betrag wird wie folgt ermittelt:

                  Gesamtrabattbetrag/(Auftragsmenge * Preis) * 100%
Gesamtrabattbetrag
Bestimmend

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird diese Position bei der Berechnung des Auftragsrabatts berücksichtigt.

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Wählbar

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für diese Position gesammelte Auftragsrabatte gültig.

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Direktlieferung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und die Angebotsposition in eine VK-Auftragsposition umgewandelt wird, wird diese VK-Auftragsposition als Direktlieferung abgewickelt.

LN markiert dieses Kontrollkästchen automatisch, wenn die Auftragsmenge größer oder gleich der im Feld Direktlieferung ab Menge im Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) festgelegten Menge ist.

Hinweis

Sie können dieses Kontrollkästchen jedoch nur markieren, wenn das Feld Versandbeschränkung auf Keine gesetzt ist.

Warenempfänger

Der Warenempfänger, an den die Waren nach einer möglichen Umwandlung des Angebots in einen VK-Auftrag gesendet werden würden.

Adresse

Der Code der Adresse des Warenempfängers. Diese Daten können Sie im Programm Adressen (tccom4130s000) ändern.

Lieferort

Der Lieferort des Handelspartners, zu dem Sie die Artikel liefern müssen.

Ansprechpartner

Der Ansprechpartner des Warenempfängers.

Vollständiger Name

Der vollständige Name des Ansprechpartners.

Geplanter Liefertermin

Der für die Angebotsposition geplante Liefertermin.

Versandvorlaufzeit

Anhand der Durchlaufzeit der Lieferung wird der tatsächliche Liefertermin des VK-Auftrags festgelegt, d. h. zu dem Zeitpunkt, zu dem ein Angebot in einen Auftrag umgewandelt wird. Die Durchlaufzeit der Lieferung wird in Kalendertagen erfasst. Der Liefertermin des VK-Auftrags wird folgendermaßen ermittelt:

Liefertermin des Auftrags = Umbuchungsdatum + Durchlaufzeit der Lieferung für das Angebot
Hinweis

Das Umbuchungsdatum ist der Tag, an dem das Angebot in einen VK-Auftrag umgewandelt wird.

Wird die Durchlaufzeit der Lieferung nicht angegeben, so wird der erwartete Liefertermin des Angebots im neuen Auftrag übernommen. Die Durchlaufzeit der Lieferung im Angebotskopf dient als Voreinstellung für die Angebotspositionen.

Geplantes WE-Datum

Ein erwarteter Wareneingang für eine offene Bestellung oder einen offenen Produktionsauftrag.

Hinweis
  • Wenn Sie das geplante WE-Datum eingeben, berechnet LN den geplanten Liefertermin.
  • Das geplante Wareneingangsdatum kann nicht vor dem geplanten Liefertermin liegen.
Versandbeschränkung

Die Bedingungen in Bezug auf den Versand von Waren.

Zulässige Werte

Versandbeschränkung

Voreinstellung

Die Versandbeschränkung wird als Voreinstellung aus dem Programm Kunden (tccom4110s000) übernommen.

Hinweis

Wenn das Lager über WMS gesteuert wird, bestimmen die Kontrollkästchen Position vollständig versenden, Auftrag vollständig versenden sowie Satz vollständig versenden im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000), ob Sie die Werte Position vollständig versenden, Auftrag vollständig versenden und/oder Satz vollständig versenden in diesem Feld auswählen können.

Lieferbedingungen

Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.

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Ort der Eigentumsübergabe

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

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Frachtaufträge generieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Frachtaufträge aus einer VK-Auftrags(liefer)position heraus generiert werden.

Hinweis

Sie können Frachtaufträge direkt aus Angeboten generieren. Daraufhin müssen Sie im Programm VK-Angebotspositionen (tdsls1501m000) alle frachtrelevanten Daten definieren, damit alle erforderlichen Informationen zur Verfügung stehen, wenn das genehmigte Angebot im Programm VK-Angebote verarbeiten (tdsls1200m000) in einen VK-Auftrag umgewandelt wird.

Tour

Die Tour für die Warenlieferung, nachdem das Angebot in einen VK-Auftrag umgewandelt wurde.

Hinweis
Spediteur verbindlich

Eine Option im Paket Fracht, die verhindert, dass der Frachtzusammenstellungsalgorithmus den vom Anwender für eine bestimmte Frachtauftragsposition ausgewählten Spediteur überschreibt.

Hinweis

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um sicherzustellen, dass sowohl im Frachtauftrag als auch im VK-Auftrag der gleiche Spediteur angegeben ist.

Unterliegt Trade Compliance

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Global Trade Compliance auf die Position angewendet werden.

Hinweis

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Export Compliance im Programm Parameter Global Trade Compliance (tcgtc0100m000) markiert ist.

Spediteur

Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Um einen Spediteur für die Frachtzusammenstellung, die Erstellung von Frachtauftrags-Clustern, die Transportkostenberechnung und die Fakturierung zu verwenden, müssen Sie ihn im Paket Allgemeine Daten (TC) sowohl als Spediteur als auch als Lieferanten definieren.

Hinweis

Das Kontrollkästchen Kopfwert ist führend für voreingestellte Tour für Angebotspos. im Programm Parameter VK-Angebote (tdsls0100s100) bestimmt, wie der Spediteur für die VK-Angebotsposition abgerufen wird.

Fracht-Service-Grad

Eine Einheit, die die Transportdauer angibt, z. B.: Lieferung innerhalb von zwölf Stunden. Der Fracht-Service-Grad (optional) wird wie folgt verwendet:

  • Als ein Faktor zur Bestimmung der Transportkosten einer Ladung
  • Als ein Faktor zur Bestimmung des Frachttarifs eines Frachtauftrags
Lager

Der Code des Lagers, aus dem die Artikel geliefert werden.

Hinweis

Für die folgenden Lagerarten können keine Angebote eingegeben werden:

  • Produktion
  • Service und Instandhaltung
  • Projekt

Standardlagervoreinstellungslogik

  1. Produktvariante (nur für Artikel, bei denen die voreingestellte Lieferquelle im Programm Artikel (tcibd0501m000) auf Zusammenstellung/Montage gesetzt ist).
  2. Warenempfänger
  3. Artikeldaten (Verkauf)
  4. Anwenderprofil
  5. Artikelbestelldaten
  6. VK-Abteilung
Abteilung

Handelt es sich beim VK-Angebotsartikel um einen generellen Artikel, der noch die Endmontage durchlaufen muss, ist die Eingabe der Abteilung des VK-Auftrags erforderlich.

Absatzweg

Ein Vertriebs- oder Verkaufs-Channel, mit dem Waren bestimmten Kundengruppen (Debitorengruppen) zugeordnet werden.

Channels können mit Kunden und mit Artikeln verknüpft sowie in Verbindung mit frei verfügbarem Bestand verwendet werden.

Sie können einem Channel eine bestimmte Menge an frei verfügbarem Bestand zuordnen. Diese Menge begrenzt den frei verfügbaren Bestand für diesen Channel.

Lageraktivitäten

Anhand dieses Feldes wird angegeben, ob bei der Umwandlung des Angebots in einen VK-Auftrag der Bestand des Hauptartikels oder der Bestand der Stücklistenkomponenten verwendet werden muss.

Hinweis

Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Ausgehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie dieses Feld nicht auf Nach Einzelteil setzen.

Status Angebotszusage

Ein Status, der Aufschluss darüber gibt, ob eine VK-Angebots-, VK-Auftrags- oder VK-Komponentenposition einem Kunden gegenüber zugesagt werden kann, oder ob für die Position Bestandsprüfungen durchzuführen sind bzw. ein nicht ausreichender Bestand auszugleichen ist.

Zulässige Werte

Der Status der Auftragszusage.

Vorhandener Bestand

Der in der Bestandseinheit angegebene vorhandene Bestand des Artikels. Bei Entnahmen von Bestand oder Material wird dieses Feld online aktualisiert.

Der vorhandene Bestand ist einer der den verfügbaren Bestand bestimmenden Faktoren.

Bestandseinheit

Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter.

Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können.

In Produktion/Bestellt

Die in der Bestandseinheit angegebene, erwartete Eingangsmenge für alle Läger.

Reservierter Bestand

Die in der Bestandseinheit angegebene, für Produktion oder Verkauf in allen Lägern reservierte Menge.

Hinweis

Diese Reservierungen werden in den folgenden Modulen online aktualisiert:

Fest reserviert

Die fest reservierte Menge, die dem Kunden als Lieferung versprochen wurde, angegeben in der Bestandseinheit.

Angebotsreservierungen

Die für VK-Angebote reservierte Artikelmenge.

USt
Steuerklasse

Die Steuerklasse.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Kopf des VK-Angebots übernommen.

Steuerfrei

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden.

Hinweis

Wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) wie folgt lautet:

  • Eingeschränkt, und Sie dieses Kontrollkästchen manuell markieren, wird der USt-Code als Voreinstellung aus dem Feld Verkauf steuerbefreit des Programms Steuerabwicklung (tctax0138m000) übernommen. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens manuell aufheben, bleibt der USt-Code unverändert.
  • Erweitert und Sie das Kontrollkästchen manuell markieren, bleibt der USt-Code unverändert. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchen manuell aufheben, werden die Werte der Felder Befreiungsgrund und Befreiungsurkunde gelöscht und die Felder werden deaktiviert.
Steuerland

Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird.

Eigene USt-ID-Nr.

Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt.

USt-Code

Der für diese Angebotsposition geltende USt-Code.

Hinweis

Der in diesem Feld eingegebene Steuer-Code kann sich nur auf Umsatzsteuer beziehen.

Steuerland des Handelspartners

Das Land, in dem der Handelspartner seine USt-ID führt.

USt-ID-Nr. Handelspartner

Die USt-ID des Handelspartners.

Hinweis

Die USt-ID des Handelspartners verfügt über eine Gültigkeitsdauer. Zum Bestimmen und Anzeigen der korrekten USt-ID für den Handelspartner verwendet LN den geplanten Liefertermin.

Nummer der Steuerbefreiungsurkunde

Die Steuerbefreiungsurkunde, die dem Handelspartner durch die Steuerbehörde zugewiesen wurde.

Hinweis
  • Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde.
  • Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.
Befreiungsgrund

Der Grund, warum der Kunde oder Ihr eigenes Unternehmen von der Zahlung der Umsatzsteuer befreit ist.

Hinweis
  • LN druckt die Gründe der Steuerbefreiung auf die VK-Rechnungen.
  • Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde.
  • Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.
  • Der Grund muss von der Art Steuerbefreiung sein und an dem jeweiligen Datum gültig sein, welches über das Feld Angebotsdatum bestimmt wird.
Fakturierung für Fracht

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, trägt der Rechnungsempfänger die Frachtkosten.

Frachtbetrag

Der berechnete Frachtbetrag, der einem Frachttarifbuch des Spediteurs oder einem Frachttarifbuch des Kunden im Modul Preisfindung entnommen wird.

Hinweis

Je nach Wert des Feldes Frachtkosten basierend auf im Programm Angebote (tdsls1500m000) bestimmt LN, wie der Frachtbetrag zu ermitteln ist.

Frachtbetrag verbindlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Wert des Feldes Frachtbetrag für Fakturierung bindend. Der Frachtbetrag kann durch das Paket Fracht also nicht geändert werden.

Hinweis

Wenn das Angebot in einen VK-Auftrag umgewandelt wird, kann der Frachtbetrag im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) jedoch aktualisiert werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann der Frachtbetrag vom Paket Fracht aktualisiert werden.

Berechnungsprotokoll anzeigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und Sie auf die Schaltfläche Frachtbetrag klicken, wird ein Protokoll für die Berechnung des Frachtbetrags gestartet. Mit diesem Protokoll können Sie anzeigen, wie der Frachtrechnungsbetrag berechnet wird oder warum kein Betrag berechnet werden kann.

Referenz auf Angebotskopf

Die Referenz auf die Angebotsnummer einer anderen Anwendung.

Referenz auf Angebotsposition

Die Referenz auf die Angebotsposition einer anderen Anwendung.

VK-Auftrag

Die Belegnummer, mit der der VK-Auftrag gekennzeichnet wird.

VK-Auftrag

Die Nummer der VK-Auftragsposition.

Projekt

Der Code des Projekts, für das der Artikel benötigt wird.

Hinweis

Wenn für die VK-Auftragsposition, die aus dieser VK-Angebotsposition erstellt wird, ein Projekt benötigt wird, das von dem Budget (Voranschlag) der Angebotsposition abweicht, können Sie in diesem Feld ein Projekt festlegen.

Element für Projekt

Das mit dem Projekt verknüpfte Element.

Hinweis

Wenn für die VK-Auftragsposition, die aus dieser VK-Angebotsposition erstellt wird, ein Element benötigt wird, das von dem Element für das Budget der Angebotsposition abweicht, können Sie in diesem Feld ein Element festlegen.

Aktivität für Projekt

Die mit dem Projekt verknüpfte Aktivität.

Hinweis

Wenn für die VK-Auftragsposition, die aus dieser VK-Angebotsposition erstellt wird, eine Aktivität benötigt wird, die von der Aktivität für das Budget der Angebotsposition abweicht, können Sie in diesem Feld eine Aktivität festlegen.

 

Global auf "Entgangen" setzen

Setzt den Status aller Angebotspositionen auf Entgangen, da der Kunde ein Angebot eines anderen Handelspartners vorgezogen hat.

Globale Bestätigung

Setzt den Status aller Angebotspositionen auf der Basis der Annahme des Angebots durch den Kunden auf Bestätigt.

Globale Stornierung

Setzt den Status aller Angebotspositionen auf der Basis der Ablehnung des Angebots durch den Kunden auf Storniert.

Alternative erstellen

Kopiert eine Position in eine Alternative. Ihr Kunde kann beispielsweise bei der Bestellung eines Computers zwischen zwei Monitoren wählen.

Sie können auf die folgende Weise für einen der Monitore eine Alternativposition anlegen:

PositionArtikel in Angebotsposition
10Computer
20/114-Zoll-Monitor
20/215-Zoll-Monitor

 

Voreingestellter Liefertermin

Berechnet den für die Angebotsposition vorgegebenen Liefertermin.

Anforderungen

Ruft das Programm Gültigkeitseinheit (tcuef0102m000) auf, in dem Sie Anforderungen auswählen können, um die Gültigkeitseinheit zu konfigurieren.

Wenn das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheit während Auftragserfassung generieren im Programm Parameter Einheitengültigkeit (tcuef0100s000) markiert ist, werden die voreingestellten Anforderungen für den Artikel der Gültigkeitseinheit, die im Programm Artikel - Anforderungen (tcuef0108m000) definiert wurden, automatisch für die Gültigkeitseinheit importiert. Wenn das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheit während Auftragserfassung generieren nicht markiert ist, müssen Sie Anforderungen manuell im Programm Gültigkeitseinheit (tcuef0102m000) auswählen.

Frachtbetrag

Wenn der Parameter Tarif- und Spediteur-/LDL-Auswahl in Auftragsposition im Programm Frachttarife und -kosten - Parameter (fmfrc0100m000) auf Interaktiv gesetzt ist, ruft dieser Befehl das Programm Frachttarife (fmfrc0530m000) auf. In diesem Programm müssen Sie eine Kombination aus Spediteur und Service-Grad auswählen, auf deren Basis der Frachtbetrag berechnet werden kann.

Daraufhin füllt LN die folgenden Felder automatisch aus:

  • Spediteur/LDL
  • Fracht-Service-Grad
  • Frachtbetrag

In allen anderen Fällen berechnet dieser Befehl nur den Frachtbetrag, ohne ein Programm zu starten.

Angebotspositionen für PCS-Projekt anzeigen

Es werden nur VK-Angebotspositionen angezeigt, die mit dem PCS- Projekt verknüpft sind.

Dieser Befehl ist nur dann verfügbar, wenn das Programm VK-Angebotspositionen (tdsls1501m000) über das Programm PCS-Projekt - Steuerung (tipcs0320m000) gestartet wurde.

Alle anzeigen

Zeigt Angebotspositionen mit einem beliebigen Status an.

Zu bestätigende Angebotspositionen

Zeigt nur Auftragspositionen an, die noch bestätigt werden müssen.

Bestätigte Angebotspositionen

Zeigt nur Angebotspositionen mit dem Status Bestätigt an.

Entgangene oder stornierte Angebotspositionen

Zeigt nur Angebotspositionen mit den Status Entgangen oder Storniert an.