| Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5520m300) Tage überfällig Die Anzahl der Tage, nach denen die Lieferanten-Fortschrittszahlungsposition fällig ist. Hinweis Wenn in diesem Feld ein negativer Wert angezeigt wird, ist die Fortschrittszahlungsposition bereits abgelaufen; es wird die Anzahl der Tage nach dem Fällig am angezeigt. Bestellposition Die Nummer des Logistikobjekts, mit der die Fortschrittszahlungsposition verknüpft ist. Zulässige Werte Das Logistikobjekt kann eines der folgenden sein: - Anfragerückmeldung
- Bestellposition
Belegposition Die Bestellpositionsnummer oder die Anfragepositionsnummer. Position Die Nummer der Fortschrittszahlungsposition. Bezeichnung Die Bezeichnung, die der Fortschrittszahlungsposition zugewiesen wurde. Lieferant Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller. Prozentsatz Der Prozentsatz des Netto-Auftragspositionsbetrags, der über die Fortschrittszahlungsposition fakturiert werden muss. Für die erste Fortschrittszahlungsposition sind 100 Prozent vorgegeben. Bei jeder anderen (nicht-stornierten) Position, die mit dem gleichen übergeordneten Logistikobjekt verknüpft ist, lautet der Prozentsatz wie folgt:
100 - Gesamtprozentsatz der anderen Fortschrittszahlungspositionen Betrag Der Betrag, der über diese Fortschrittszahlungsposition fakturiert werden muss. Wenn ein Prozentsatz im Feld Prozentsatz festgelegt wird, wird in diesem Feld automatisch ein Betrag berechnet. Dieser voreingestellte Betrag wird folgendermaßen berechnet:
Auftragsbetrag - Gesamtbetrag der anderen Fortschrittszahlungspositionen Fällig am Das Datum, an dem die Fortschrittszahlungsposition an den Lieferanten gezahlt werden muss. Status Der Status der Fortschrittszahlungsposition. Workflow-Status Der Status, der gültig ist, wenn das Logistikobjekt zur Verwendung des ION Workflow eine Genehmigung benötigt. Wenn Sie eine Änderung vornehmen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, wird für das Logistikobjekt automatisch eine ausgecheckte Version erstellt. Die von Ihnen eingereichten Änderungen sind erst nach der Genehmigung bzw. dem Einchecken gültig. Sie können Ihre Änderungen auch wieder rückgängig machen oder eingereichte Änderungen zurückrufen. - Ausgecheckte und eingecheckte Objekte werden im Programm Checked-out Objects (ttocm9599m000) angezeigt.
- Wählen Sie im Menü Zusatzoptionen dieses Programms die Option "Workflow" und führen Sie die erforderliche Maßnahme für das Logistikobjekt aus.
Zulässige Werte Bei einem aus gecheckten Logistikobjekt wird in diesem Feld ein Objektstatus angezeigt. Wenn das Logistikobjekt ein gecheckt ist, wird in diesem Feld ein Genehmigungsstatus angezeigt. Wenn im Programm Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (das als Register im Programm Objektarten (ttocm0102m000) erscheint) eine Bezeichnung für die Objektart angegeben wird, zeigt dieses Feld - unabhängig davon, ob das Objekt ein- oder ausgecheckt wird - immer den Wert des entsprechenden Felds Bezeichnung an. Hinweis Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden von ION Workflow für Logistikobjekte in LN finden Sie im "Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors" unter Infor Xtreme. Fakturierungsstatus Der Status der Fortschrittszahlungsposition im Paket Finanzwesen, der Frei, Abgeglichen oder Alles genehmigt lauten kann. Dokumentart Die Art des Logistikobjekts. Zulässige Werte - Anfragerückmeldung
- Bestellposition
Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Text mit der Fortschrittszahlungsposition verknüpft. Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über: - den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
- den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird
Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen: - das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
- das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
- den Skontobetrag
Zahlungsvereinbarung Vereinbarung zur Art und Weise der Zahlung von Rechnungsbeträgen. Dies schließt die Zahlungsverfahren ein, die sich auf verschiedene Teile des Rechnungsbetrags beziehen, sowie die Zahlungswährung. Sie können beispielsweise als Zahlungsvereinbarung Folgendes festlegen: Der erste Teil des Rechnungsbetrags wird nach Zahlungsverfahren PM1 über die Bank bezahlt, 40 Prozent des Restbetrags über Zahlungsverfahren PM2 und die verbleibenden 60 Prozent nach Zahlungsverfahren PM3, das ein Schuldwechsel sein kann. Wechselkursverfahren Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen. Wechselkursdatum Das Datum, das verwendet wird, um den Wechselkurs zu bestimmen. Briefkurs Der Faktor, mit dem die Beträge von Einkaufsbuchungen multipliziert werden, um den Betrag in der Hauswährung zu erhalten. Kursfaktor Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Definierter Wechselkurs Die Konvertierung zwischen der Hauswährung und der Währung auf dem Auftrag. Erstellt am Das Datum, an dem die Fortschrittszahlungsposition erstellt wurde. Angelegt von Der Benutzer, der die Fortschrittszahlungsposition erstellt hat. Geändert am Das Datum, an dem die Fortschrittszahlungsposition zuletzt geändert wurde. Geändert von Der Benutzer, der die Fortschrittszahlungsposition zuletzt geändert hat. Freigegeben am Das Datum, an dem die Fortschrittszahlungsposition freigegeben wurde. Freigegeben von Der Benutzer, der die Fortschrittszahlungsposition freigegeben hat. Firma Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen. Buchungsschlüssel Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu. Rechnungsbetrag Der Rechnungsbetrag, der aus dem Modul Kreditorenbuchhaltung abgerufen wird. Der fakturierte Betrag ist immer identisch mit dem Betrag im Feld Betrag. Einkäufer Der Mitarbeiter Ihrer Firma, der Ansprechpartner für den jeweiligen Lieferanten ist. Er wird auch "Ansprechpartner (Einkauf)" genannt. | |