Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000)

Mit diesem Programm können Sie Lieferantenfortschrittszahlungen für eine Bestellposition oder eine Anfragerückmeldung anzeigen, erfassen und verwalten.

Fortschrittszahlungspositionen korrigieren

Um eine Gutschrift für einen fakturierten Betrag zu erstellen, können Sie eine Fortschrittszahlungsposition mit einem negativen Betrag im diesem Programm hinzufügen. Wenn eine Korrekturfortschrittszahlungsposition angegeben wurde, ist es nicht mehr erforderlich, dass der Gesamtbetrag der Fortschrittszahlungspositionen mit dem Nettobetrag der Auftragsposition übereinstimmt. Die Korrekturfortschrittszahlungspositionen müssen außerdem freigegeben, fakturiert und verarbeitet werden.

Hinweis

Wenn eine Bestellposition genehmigt wurde und Sie die Felder Bezeichnung, Betrag oder Fällig am der verknüpften Lieferantenfortschrittszahlungen ändern, kann eine Statusänderung auf die Bestellung angewendet werden.

Rundungsdifferenzen werden auf der letzten Fortschrittszahlungsposition behandelt.

 

Logistikobjekt

Die Nummer des Logistikobjekts, mit der die Fortschrittszahlungsposition verknüpft ist.

Zulässige Werte

Das Logistikobjekt kann eines der folgenden sein:

  • Anfragerückmeldung
  • Bestellposition
Logistikobjektreferenz

Die Logistikobjektreferenz, die die Bestellpositionsnummer oder die Kombination aus Anfragepositionsnummer, Alternative und Anbieter enthält.

Handelspartner

Mit dem Handelspartner, z. B. einem Kunden oder Lieferanten, führen Sie geschäftliche Transaktionen durch. Darüber hinaus können Sie Abteilungen innerhalb Ihres Unternehmens als Handelspartner festlegen, die als Kunde oder Lieferant für Ihre eigene Abteilung fungieren.

Folgendes gehört zur Definition eines Handelspartners:

  • Name und Adresse des Unternehmens
  • Sprache und verwendete Währung
  • Steuerliche und rechtliche Identifikationsdaten

Geschäftliche Kontakte zum Handelspartner laufen über dessen Ansprechpartner. Über den Status des Handelspartners wird festgelegt, ob Sie mit ihm Geschäfte abschließen können. Die Art der Transaktion (VK-Auftrag, Rechnung, Zahlung, Versand) wird durch die Handelspartnerrolle festgelegt.

Artikel

Der Artikel.

Auftragsbetrag

Der Netto-Auftragspositionsbetrag für die Bestellposition oder die Anfrageposition.

Währung
Wechselkursverfahren

Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen.

Wechselkursdatum

Das Datum, das verwendet wird, um den Wechselkurs zu bestimmen.

Briefkurs

Der Faktor, mit dem die Beträge von Einkaufsbuchungen multipliziert werden, um den Betrag in der Hauswährung zu erhalten.

Kursfaktor

Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won.

Definierter Wechselkurs

Die Konvertierung zwischen der Hauswährung und der Währung auf dem Auftrag.

Position

Die Nummer der Fortschrittszahlungsposition.

Bezeichnung

Die Bezeichnung, die der Fortschrittszahlungsposition zugewiesen wurde.

Prozentsatz

Der Prozentsatz des Netto-Auftragspositionsbetrags, der über die Fortschrittszahlungsposition fakturiert werden muss.

Für die erste Fortschrittszahlungsposition sind 100 Prozent vorgegeben. Bei jeder anderen (nicht-stornierten) Position, die mit dem gleichen übergeordneten Logistikobjekt verknüpft ist, lautet der Prozentsatz wie folgt:

100 - Gesamtprozentsatz der anderen Fortschrittszahlungspositionen
Betrag

Der Betrag, der über diese Fortschrittszahlungsposition fakturiert werden muss.

Wenn ein Prozentsatz im Feld Prozentsatz festgelegt wird, wird in diesem Feld automatisch ein Betrag berechnet. Dieser voreingestellte Betrag wird folgendermaßen berechnet:

                  Auftragsbetrag - Gesamtbetrag der anderen Fortschrittszahlungspositionen
Fällig am

Das Datum, an dem die Fortschrittszahlungsposition an den Lieferanten gezahlt werden muss.

Status der Fortschrittszahlung

Der Status der Fortschrittszahlungsposition.

Workflow-Status

Der Status, der gültig ist, wenn das Logistikobjekt zur Verwendung des ION Workflow eine Genehmigung benötigt.

Wenn Sie eine Änderung vornehmen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, wird für das Logistikobjekt automatisch eine ausgecheckte Version erstellt. Die von Ihnen eingereichten Änderungen sind erst nach der Genehmigung bzw. dem Einchecken gültig. Sie können Ihre Änderungen auch wieder rückgängig machen oder eingereichte Änderungen zurückrufen.

  • Ausgecheckte und eingecheckte Objekte werden im Programm Checked-out Objects (ttocm9599m000) angezeigt.
  • Wählen Sie im Menü Zusatzoptionen dieses Programms die Option "Workflow" und führen Sie die erforderliche Maßnahme für das Logistikobjekt aus.

Zulässige Werte

Bei einem aus gecheckten Logistikobjekt wird in diesem Feld ein Objektstatus angezeigt.

Wenn das Logistikobjekt ein gecheckt ist, wird in diesem Feld ein Genehmigungsstatus angezeigt.

Wenn im Programm Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (das als Register im Programm Objektarten (ttocm0102m000) erscheint) eine Bezeichnung für die Objektart angegeben wird, zeigt dieses Feld - unabhängig davon, ob das Objekt ein- oder ausgecheckt wird - immer den Wert des entsprechenden Felds Bezeichnung an.

Hinweis

Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden von ION Workflow für Logistikobjekte in LN finden Sie im "Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors" unter Infor Xtreme.

Rechnungsstatus

Der Status der Fortschrittszahlungsposition im Paket Finanzwesen, der Frei, Abgeglichen oder Alles genehmigt lauten kann.

Firma

Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.

Buchungsschlüssel

Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.

Rechnungsbeleg

Der Beleg.

Rechnungsbetrag

Der Rechnungsbetrag, der aus dem Modul Kreditorenbuchhaltung abgerufen wird.

Der fakturierte Betrag ist immer identisch mit dem Betrag im Feld Betrag.

Lieferantenfortschrittszahlungen - Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Text mit der Fortschrittszahlungsposition verknüpft.

Zahlungsbedingungen

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:

  • den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
  • den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird

Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

  • das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
  • das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
  • den Skontobetrag
Zahlungsvereinbarung

Vereinbarung zur Art und Weise der Zahlung von Rechnungsbeträgen. Dies schließt die Zahlungsverfahren ein, die sich auf verschiedene Teile des Rechnungsbetrags beziehen, sowie die Zahlungswährung.

Sie können beispielsweise als Zahlungsvereinbarung Folgendes festlegen: Der erste Teil des Rechnungsbetrags wird nach Zahlungsverfahren PM1 über die Bank bezahlt, 40 Prozent des Restbetrags über Zahlungsverfahren PM2 und die verbleibenden 60 Prozent nach Zahlungsverfahren PM3, das ein Schuldwechsel sein kann.

Freigegeben von

Der Benutzer, der die Fortschrittszahlungsposition freigegeben hat.

Hinweis

Sie können die Fortschrittszahlungspositionen im Programm Fortschrittszahlungspositionen zur Freigabe (tdpur5520m100) freigeben.

Freigegeben am

Das Datum, an dem die Fortschrittszahlungsposition freigegeben wurde.

Hinweis

Sie können die Fortschrittszahlungspositionen im Programm Fortschrittszahlungspositionen zur Freigabe (tdpur5520m100) freigeben.

Angelegt von

Der Benutzer, der die Fortschrittszahlungsposition erstellt hat.

Erstellt am

Das Datum, an dem die Fortschrittszahlungsposition erstellt wurde.

Geändert von

Der Benutzer, der die Fortschrittszahlungsposition zuletzt geändert hat.

Geändert am

Das Datum, an dem die Fortschrittszahlungsposition zuletzt geändert wurde.

 

Fortschrittszahlungsschemata

Ruft das Programm Stage Payment Schedule (tcmcs2640m000) auf, in dem Sie einen Satz mit Fortschrittszahlungspositionen in die Anfragerückmeldung oder die Bestellposition kopieren können.

Zuordnungsverteilung

Ruft das Programm Einkauf - Zuordnungsverteilung (tdpur5100m000) auf, in dem Sie die Daten zur Zuordnungsverteilung für die Fortschrittszahlungsposition anzeigen, erfassen und verwalten können.

Abgeglichene Rechnung
Stornieren

Storniert die Fortschrittszahlungsposition.

Sie können ausschließlich geplante Fortschrittszahlungspositionen stornieren.

Positionen zur Freigabe