Boni (tdcms2550m000)

Mit diesem Programm können Sie Boni anzeigen und verwalten, die auf der Basis eines VK-Auftrags für einen bestimmten Bonus-/Provisionsempfänger berechnet werden.

 

Bonus-/Provisionsempfänger
VK-Auftrag

Die Nummer, die den VK-Auftrag kennzeichnet.

VK-Auftrag

Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet.

VK-Auftrag

Die Nummer der Lieferposition des VK-Auftrags.

Aktuelle Folgenummer Lieferposition

Die Nummer der tatsächlichen Lieferposition des VK-Auftrags.

Rechnungsposition

Die Nummer der Rechnungsposition des VK-Auftrags.

ID-Nummer

Die Folgenummer des Bonus.

Status

Der Status, in dem sich der Bonus derzeit befindet. Ein Bonus durchläuft von der ursprünglichen Berechnung bis zur Zahlung verschiedene Stadien.

Zulässige Werte

Bonus-/Provisionsstatus

Bonus %

Der normale Prozentsatz, der für die Berechnung der Boni gilt.

Prozentsatz für Zuwachs

In diesem Feld wird der Prozentsatz angegeben, mit dem Boni zusätzlich zum normalen Bonusbetrag berechnet werden.

Betrag VK-Auftrag

Der Betrag, auf dem die Bonusberechnung basiert.

Betrag VK-Auftrag

Die Währung, die für den Auftrag verwendet und als Voreinstellung aus dem Auftrag übernommen wird.

Betrag in VK-Auftragswährung

Der Bonusbetrag, angegeben in der Auftragswährung.

Betrag in der Rechnungswährung
Betrag in der Rechnungswährung

Die Rechnungswährung.

Voreinstellung

Die Rechnungswährung wird aus den Daten des Bonus-/Provisionsempfängers übernommen. Sie können diese Währung jedoch manuell ändern.

Fester vereinbarter Betrag in VK-Auftragswährung

Der feste Bonusbetrag, wenn kein Bonussatz oder kein Zusatzbonussatz angewendet werden kann.

Voreinstellung

Der feste Betrag aus dem Programm Bonusabkommen (tdcms1130m000).

Bonusbetrag
Bonusbetrag

Die Hauswährung.

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Reservieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Bonus in LN reserviert werden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, muss der Bonus direkt fakturiert werden.

Reserviert am

Das Datum, an dem der Bonus in LN reserviert wurde.

Rabatt-Code

Dieses Feld wird in der VK-Statistik verwendet, um bestimmte Boni festzulegen. Die Art des Rabatts muss mit der Art der Vereinbarung (des Abkommens) übereinstimmen ( Provision oder Bonus). Wenn ein Bonus manuell korrigiert wird, muss der Rabatt-Code in der Vereinbarung als nicht verwendbar festgelegt werden.

Bonusrechnung

Die Rechnungsnummer des fakturierten Bonus.

Buchungsschlüssel Ausgangsrechnung

Der Buchungsschlüssel, der zum Buchen des Bonus in Fakturierung verwendet wird.

Rechnungsnummer

Die Rechnungsnummer des VK-Auftrags.

Buchungsschlüssel Ausgangsrechnung
Rechnungsdatum

Datum und Uhrzeit der Bonusrechnung.

Wechselkurs Ausgangsrechnung

Faktor, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu berechnen.

Kursfaktor Ausgangsrechnung
Kurs/Kursfaktor

Die Umrechnung zwischen der Hauswährung und der Währung, die für die Ausgangsrechnung verwendet wird.

Wechselkursdatum

Datum und Uhrzeit der Kursumrechnung.

Wechselkursverfahren
Wechselkurs VK-Auftrag

Faktor, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu berechnen.

Kursfaktor VK-Auftrag
Kurs/Kursfaktor

Die Umrechnung zwischen der Hauswährung und der Währung, die für den VK-Auftrag verwendet wird.

Wechselkursdatum

Datum und Uhrzeit der Kursumrechnung.

Wechselkursverfahren
Periodentabelle
Statistisches Jahr

Das Jahr, in das die Periode fällt.

Periode

Die Periode.

Kaufmännische Abteilung

Die Abteilung, durch die die kaufmännische Firma für die Buchung festgelegt wird, und die für die USt-Erklärung zuständig ist, die im Steuerland des Auftrags eingereicht werden muss. Das Stammland der kaufmännischen Firma muss dem Steuerland des Auftrags entsprechen. Die Buchhaltung ist ein Rechnungsbüro der kaufmännischen Firma.

Wenn die kaufmännische Firma der Verwaltungsabteilung über eine USt-ID-Nummer im Steuerland des Auftrags verfügt, entspricht die kaufmännische Abteilung (Buchhaltung) der Verwaltungsabteilung.

Über die kaufmännische Abteilung können Sie Finanz-Buchungen für einen Auftrag in einer anderen kaufmännischen Firma verarbeiten als der kaufmännischen Firma, die mit der Verkaufsabteilung verknüpft ist.

Hinweis
  • Die kaufmännische Abteilung muss über eine USt-ID im Steuerland verfügen.
  • Dieses Feld ist nur dann sichtbar, wenn das Kontrollkästchen Steuernummern anderer kaufmännischer Firmen verwenden im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) markiert ist.
VK-Abteilung
Berechnungsdatum

Das Datum, an dem der Bonus berechnet wurde.

Druckdatum

Das Datum, an dem der Bonus gedruckt wurde.

B/P-Empfängerstatus

Der Status des Bonus-/Provisionsempfängers.

Zulässige Werte

B/P-Empfängerstatus

Folgenummer B/P-Empfänger

Die Folgenummer des Bonus, der mit dem Bonus-/Provisionsempfänger in den Programmen VK-Auftrag - Bonus-/Provisionsempfänger (tdcms0140m000) oder VK-Auftragsposition - Bonus-/Provisionsempfänger (tdcms0141m000) verknüpft ist.

Suchpriorität

Die Suchpriorität.

Das Feld zeigt die Priorität an, auf der das Abkommen ursprünglich basierte.

An SLI freigegeben (Bonus)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Bonus an Fakturierung freigegeben.

Hinweis
  • Mithilfe dieses Kontrollkästchens können Sie anzeigen, ob der Bonus bereits freigegeben wurde. Wenn der Bonus freigegeben wurde, der Rechnungsstatus im Paket Fakturierung jedoch Bestätigt oder Gesperrt lautet, können Sie den Bonusbetrag im Programm Berechnete Boni nach Auftrag (tdcms2550m000) noch aktualisieren.
  • Wenn Sie eine Bonusposition an Fakturierung freigeben, müssen in Fakturierung zunächst Rechnungsläufe generiert und Rechnungen zusammengestellt und gedruckt werden, damit ein offener Posten im Modul Debitorenbuchhaltung generiert werden kann. Wenn das Fakturierungsverfahren abgeschlossen ist, wird der Bonusstatus auf Abgeschlossen gesetzt, und die Felder Buchungsschlüssel Ausgangsrechnung und Rechnungsnummer werden aktualisiert.
Art

Die verfügbaren Optionen hängen von der Einstellung der Kontrollkästchen Provisionen implementiert und Boni implementiert im Programm Parameter Boni/Provisionen (tdcms0100s000) ab.

Zulässige Werte

Art

Berechneter Betrag

Der berechnete Bonusbetrag.

Währung
Genehmigter Betrag

Der Bonus-Gesamtbetrag, der genehmigt wurde.

Fertiger Betrag

Der Bonus-Gesamtbetrag, der gedruckt wird.

Abgeschlossener Betrag

Der Bonus-Gesamtbetrag, der gezahlt wurde. Sie können den Bonusdatensatz nicht mehr ändern.

 

Boni/Provisionen global genehmigen
Status in "Genehmigt" ändern

Setzt den Status des Bonus auf Genehmigt.

Status in "Berechnet" ändern

Setzt den Status des Bonus auf Berechnet.

Boni/Provisionen drucken und/oder löschen
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