Fechar o ano (tfgld6203m000)

Utilize esta sessão para fechar um ano fiscal para que os dados do ano em questão possam ser usados para determinar o patrimonial de abertura final para o novo ano fiscal.

A sessão Fechar o ano (tfgld6203m000) realiza as seguintes verificações:

  • Não há lotes não finalizados para o ano que você fecha
  • Os Apuração automática (tfgld6202m000) foram concluídos com êxito
  • Todos os períodos têm o status Finalmente fechado
  • Se o método de saldo automático for individual com Saldo de fechamento, o saldo de todas as contas contábeis deverá ser zero
  • Se o método de saldo automático for Individual com Saldo de fechamento, as contas contábeis para o Saldo de abertura e o Saldo de fechamento deverão ser especificadas na sessão Parâmetros da companhia (tfgld0503m000).
Processar

O LN executa os passos a seguir:

  • Se o método de saldo automático não for Individual com Saldo de fechamento, ele criará saldos na abertura para o novo ano
  • Se o método de saldo automático for Individual com Saldo de fechamento, dois comprovantes de lançamento serão criados conforme a moeda da transação:
    1. Um comprovante de lançamento é criado usando a conta do saldo de abertura como a conta de contrapartida para apurar as contas de Resultado. Esse comprovante de lançamento é um estorno dos comprovantes de lançamento criados pela sessão Apuração automática (tfgld6202m000) para as contas de Resultados, somente com exceção para a conta de Saldo de fechamento.
    2. Um comprovante de lançamento é criado automaticamente, equilibrando a conta de saldo de abertura do comprovante de lançamento criado na etapa 1 com a conta de Rendimentos retidos.
  • alterar o ano fiscal atual para o próximo ano

Quando um ano é fechado, não é mais possível inserir nem modificar suas transações financeiras.

 

Companhia
O número da companhia atual para a qual a sessão é realizada.
Ano fiscal atual
O ano fiscal atual.
Próximo ano fiscal
O próximo ano fiscal.
Tipo da transação
Insira um tipo de transação do tipo Saldo de abertura para criar saldos de abertura para o próximo ano fiscal.

Valores permitidos

Selecione um tipo de transação do tipo Saldo de abertura.

Tipo da transação
A descrição do tipo de transação.
Documento estatutário
O número do documento do saldo estatutário de abertura.

Valor padrão

O primeiro número de documento livre.

Documento complementar
O número do documento para o saldo complementar de abertura.

Valor padrão

O primeiro número de documento livre.

Data lançamento trans.
A data de transação. Geralmente, essa data corresponde à data do documento.

Valor padrão

a data atual

Data do documento
a data do documento

Valor padrão

a data atual

A data em que o documento é criado para os valores finais do ano atual transferidos para o saldo de abertura do novo ano fiscal.

Período fiscal
O período fiscal cujo ano fiscal você deseja fechar.

Valor padrão

O período fiscal baseado na data de transação inserida.

Per. relatório
O período de relatório cujo ano fiscal você deseja fechar.

Valor padrão

O período de relatório baseado na data de transação inserida.

Período imposto
O ano do imposto cujo ano fiscal você deseja fechar.
Período imposto
O período do imposto cujo ano fiscal você deseja fechar.
Referência transação
A referência vinculada a todas as linhas de transação.
Referência de lote
A referência de lote.