Recebimentos a pagar de compras para prog. (tdpur3118m000)

Utilize esta sessão para visualizar os recebimentos a pagar de compras referentes a uma programação de compra.

O momento em que os recebimentos a pagar são armazenados nessa sessão é determinado pelo valor do campo Pagamento na linha de programação de compra.

  • Pagar no recebimento
    Os recebimentos a pagar de compras são criados quando um recebimento é confirmado, seja pela Armazenamento ou pelo Controle de compra. As quantidades nessa sessão são iguais à quantidade aprovada do recebimento.
  • Pagar na utilização
    Os recebimentos a pagar de compras são criados quando um estoque relacionado a uma programação de compra é consumido e a baixa do armazém é processada. A Armazenamento transmite as informações de recebimento para a sessão atual. Se não for possível vincular um consumo de estoque a uma programação de compra existente, será gerada uma ordem de Pagamento de compras com uma quantidade aprovada igual à quantidade consumida. Se nenhum recebimento estiver disponível ainda, com base no grupo de números para recebimentos de armazém, um recebimento será gerado em Controle de compra e, após a confirmação, será criado um recebimento de compra a pagar.
Nota
  • Também é possível visualizar os recebimentos a pagar da compra com faturamento retroativo nesta sessão. Use os campos na guia Faturamento retroativo para visualizar as informações sobre preço mais recentes para o recebimento a pagar da compra.
  • Se o Pagamento for Pagar na utilização, os preços de recebimentos a pagar de compras serão determinados com base no valor do campo Det de preço c/ base em na sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000).
  • Se o Pagamento for Pagar no recebimento, os preços e os descontos para os recebimentos a pagar de compra serão recuperados da linha de programação de compra ou, para itens configuráveis, eles serão recuperados da revisão de linha da programação de sequência de expedição.
  • Se um ajuste de estoque negativo do estoque consignado for executado na Armazenamento e o fornecedor for financeiramente responsável por ele, com base no campo Det de preço c/ base em na sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000), um recebimento a pagar de compra negativo será criado para contabilizar a redução do estoque consignado. Se o proprietário do estoque deve pagar pela redução do estoque consignado, será criado um recebimento a pagar de compra com preço zero.

 

Ordem de compra
Recebimento a pagar por linha de ordem
O número de posição da linha de programação de compra.
Recebimento a pagar por linha de ordem
O número de sequência de recebimento, que é recuperado da sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000).
Recebimento a pagar por linha de ordem
Quantidade a pagar
A quantidade de itens a serem pagos de acordo com o recebimento a pagar de compras.
Quantidade a pagar
A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro.

A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque.

Quantidade faturada
A quantidade faturada do recebimento a pagar de compra, expressa na unidade de estoque.
Preço
O preço que você paga por um item, apresentado na moeda de compra.
Nota

Se a caixa de seleção Preço de material na aquisição estiver selecionada na sessão Parâmetros de preço de materiais (tcmpr0100m000), esse preço poderá incluir preços de material.

Unidade de preço de compra
A unidade do item em que um preço de compra do item é apresentado. Essa unidade pode diferir da unidade de estoque do item.
Valor a pagar
O valor total a pagar após os descontos serem deduzidos para o recebimento a pagar de compra.
Valor faturado
O valor faturado para o recebimento a pagar de compra.
Moeda
A unidade monetária em que o preço de compra é apresentado.
Status do faturamento
O status da linha de ordem em Finanças, que pode ser Livre, Aprovado, Tudo aprovado ou Conciliado.
Data da fatura
A data em que a fatura é impressa.
Número da fatura
A identificação de uma fatura, que é composta pelo código do tipo de transação e o primeiro número livre na série usada para faturas do tipo da ordem.
Nº recebimento
O número de sequência atribuído a cada recebimento individual de mercadorias.
Nº recebimento
O número da linha de recebimento de armazém exibida na sessão Linhas de recebim. (whinh3112s000) em Armazenamento.
Nota de despacho
O número da nota de despacho.

O número e as informações da nota de despacho são recuperados da Ordens de armazém.

Data da transação
A data em que os itens de fato são recebidos no armazém de destino.
Quantidade da programação
A quantidade solicitada expressa na unidade de compra.
Unidade de compra
A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra.
Nota

O conjunto de unidades em que a unidade é armazenada deve estar vinculado ao item na sessão Padrões de item (tcibd0102m000).

É possível definir unidades na sessão Unidades (tcmcs0101m000), conjunto de unidades na sessão Conjunto de unidades (tcmcs0106m000) e unidades por conjunto de unidades na sessão Unidades por conjunto unidades (tcmcs0112m000).

Nota
  • É necessário vincular um fator de conversão ao item na sessão Fatores de conversão (tcibd0103m000).
  • Se houver um contrato vinculado à programação, a unidade definida na sessão Linhas de contrato de compra (tdpur3101m000) será usada como padrão. Se não houver um contrato vinculado, o LN usará a unidade de compra especificada na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000) ou, se existir, a unidade do livro de preços aplicável.
Unidade de compra

Esse campo é preenchido com o valor do:

  • O campo Quantidade confirmada se o campo Data de confirmação estiver preenchido.
  • O campo Quantidade de programação necessária se o campo Data de confirmação não estiver preenchido.
Quantidade recebida
A quantidade entregue, expressa na unidade de estoque.
Item
As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

  • itens de custo (por exemplo, eletricidade)
  • Itens de serviço
  • subcontratação de serviços
  • itens da lista (menus/opções)
Quantidade a pagar
A quantidade de itens vinculada ao recebimento a pagar de compras.
Quantidade faturada
A quantidade faturada do recebimento a pagar de compra, expressa na unidade de compra.
Data de uso
A data em que as mercadorias compradas são recebidas ou consumidas.
  • Para itens Pagar no recebimento, a data de recebimento é exibida.
  • Para itens Pagar na utilização, a data de consumo é exibida.
Data de registro de uso
A data da transação financeira do uso é registrada.
Origem de preço
A origem do preço.

Valores permitidos

Origem de preço

Matriz preço
A definição da matriz de preço, se a Origem de preço estiver definida como Estrutura de preço.

Tópico relacionados

Contrato
Os contratos de compra são usados para registrar acordos específicos com um parceiro de negócios fornecedor referente à entrega de mercadorias específicas.

Um contrato é composto por:

  • um cabeçalho de contrato de compra com dados gerais do parceiro de negócios e, opcionalmente, um acordo de termos e condições vinculado
  • uma ou mais linhas do contrato de compra com acordos de preço (centrais), acordos logísticos e informações sobre quantidade que se aplicam a um item ou grupo de preços
  • Detalhes da linha de contrato de compra com acordos logísticos e informações sobre quantidade que se aplicam a um item ou grupo de preços para um local específico (armazém) de uma corporação multicompanhia. Os detalhes da linha do contrato podem existir somente para contratos de compra corporativos.
Contrato
O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas.
Departamento de compras do contrato
O departamento de compras vinculado ao contrato.
Preço de material
Preço excluindo sobretaxas de preço de material
Sobretaxas de preço de material
O total de todas as sobretaxas de preço de material do recebimento a pagar.
Todos os materiais possuem preços reais
Se esta caixa de controle estiver selecionada, os preços reais de material estarão disponíveis para todos os materiais vinculados ao recebimento a pagar.
Desconto multinível
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, um desconto multinível será aplicado à linha.

Tópico relacionados

Percentagem de desconto
A percentagem de desconto do recebimento a pagar de compra.
Valor desconto
O valor do desconto do recebimento a pagar de compra.
Origem desconto
A origem do desconto.

Valores permitidos

Origem desconto

Código de desconto
Um método para indicar o motivo pelo qual um desconto é concedido. Por exemplo, é possível conceder um desconto porque o cliente fez ordens em grande quantidade. Se você conceder um desconto ou adicionar uma sobretaxa a uma fatura de venda, pode inserir um código de desconto para indicar o motivo.

Sobretaxas e descontos podem ser o resultado do seguinte:

  • descontos padrão
  • Sobretaxas
  • comissões a pagar
  • abatimentos a pagar
Matriz de desconto
A definição da matriz de desconto se a Origem desconto for definida como Estrutura de desconto.
Valor bruto
O valor bruto do recebimento a pagar.
Desconto de linha %
A percentagem de desconto da linha que é subtraída do valor bruto.
Valor de desconto total da linha
O valor do desconto da linha que é subtraído do valor bruto.
Desconto de ordem %
A percentagem de desconto que é subtraída do valor líquido (a pagar).
Valor de desconto de ordem
O valor do desconto subtraído do valor líquido (a pagar).
Determinante
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem será levada em conta quando o valor total da ordem for calculado para aplicar os descontos de ordem totais a ordens.
Nota

Esse campo é usado somente para fins de informações.

Tópico relacionados

Qualificado
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN aplicará a percentagem de desconto da ordem calculada à linha de ordem selecionada.
Nota

Esse campo é usado somente para fins de informações.

Tópico relacionados

Preço
O preço de faturamento retroativo do item.
Valor bruto
O valor bruto do recebimento a pagar do faturamento retroativo.
Valor líquido
O valor líquido do recebimento a pagar do faturamento retroativo.
Valor do desconto da linha
O valor do desconto de linha subtraído do valor bruto do recebimento a pagar de faturamento retroativo.
Desconto de linha %
A percentagem de desconto da linha que é subtraída do valor bruto do recebimento a pagar do faturamento retroativo.
Valor de diferença de faturamento retroativo
O valor que é ou deve ser faturado retroativamente, o que inclui a diferença entre os valores do recebimento a pagar original e o recebimento a pagar de faturamento retroativo.
Status
O status da linha de aviso de alteração de preço vinculada, que é exibido na sessão Linhas de acons. de alteração de preço de faturamento retroativo (tdpur3171m000).
Retroativo
Se esta caixa de controle estiver selecionada, esse será um recebimento a pagar de faturamento retroativo.
Nota

Um recebimento a pagar Retroativo é gerado quando o status da linha de aviso de alteração de preço vinculada é definido como Processado. Em seguida, o processo de faturamento para o recebimento a pagar de faturamento retroativo pode iniciar.

A pagar originais
O número de sequência do recebimento a pagar original para o qual o recebimento a pagar de faturamento retroativo é criado.