Creditnota's

Als een debiteur een deel van de goederen retourneert of als u factuurcorrecties aanmaakt, kunt u (of kan uw relatie) een creditnota aanmaken om het te betalen bedrag van een factuur te corrigeren. Als u de facturen automatisch verwerkt, genereert LN automatisch creditnota's en worden creditnota's automatisch toegekend aan facturen.

U kunt creditnota's aanmaken voor de mutatiesoorten van verschillende categorieën, zoals:

  • Creditnota's verkoop
  • Creditnota's inkoop
  • Verkoopfacturen
  • Inkoopfacturen

Creditnota's worden gekoppeld aan facturen en niet aan factuurregels. Als u echter gebruikmaakt van betalingsschema's of ontvangsten voor zendingen, kunt u creditnota's toekennen aan betalingsschemaregels. Zie Creditnota's voor betalingsschema's voor meer informatie.

Als u openstaande posten selecteert voor betaling of incasso, zoekt LN naar creditnota's die u kunt toepassen op de openstaande posten voordat u de betaal- of incassoprocedure uitvoert.

Een creditnota aanmaken

Als u een creditnota wilt aanmaken in de sessie Mutaties (tfgld1101m000), selecteert u een mutatiesoort met een van deze categorieën. Om de creditnota daadwerkelijk aan te maken, start u vervolgens een van de volgende sessies:

  • Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000)
  • Verkoopfacturen (tfacr1110s000)

Als u de mutatiecategorie Verkoopfacturen of Inkoopfacturen gebruikt, kunt u een creditnota aanmaken door een negatief factuurbedrag in te voeren.

Een categorie Creditnota's verkoop gebruiken

Als u de mutatiecategorie Creditnota's verkoop of Creditnota's inkoop gebruikt, moet u een positief bedrag invoeren.

De parameter Negatief bedrag voor creditnota's in de sessie Mutatiesoorten (tfgld0511m000) waarin de mutatiesoort is gedefinieerd, bepaalt of de creditnota als negatief of positief bedrag wordt geboekt. Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt door LN het bedrag dat is ingevoerd als een negatief bedrag bewaard en beschouwd.

Voorbeeld

Er wordt een creditnota van EUR 800 ingevoerd voor een mutatiesoort van de categorie Creditnota. U voert een positief factuurbedrag van EUR 800 in. Er zijn nu twee scenario's mogelijk:

  • Als het selectievakje Negatief bedrag voor creditnota's in de sessie Mutatiesoorten (tfgld0511m000) is uitgeschakeld voor de gebruikte mutatiesoort, wordt een creditbedrag van EUR 800 op de verzamelrekening debiteuren geboekt. De default waarde voor de mutatieregel is dan een debetbedrag van EUR 800.
  • Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt een debetbedrag van EUR -800 op de verzamelrekening debiteuren geboekt. De default waarde voor de mutatieregel is een creditbedrag van EUR -800.
De mutatiecategorie Verkoopfacturen of Inkoopfacturen gebruiken

Als u een mutatiesoort gebruikt die deel uitmaakt van de categorie Verkoopfacturen of Inkoopfacturen, kunt u een creditnota aanmaken door een negatief factuurbedrag in de factuurkop in te voeren.

NB

U kunt een creditnota uitsluitend op deze manier aanmaken als het selectievakje Negatief bedrag voor creditnota's in de sessie Mutatiesoorten (tfgld0511m000) is ingeschakeld voor de gebruikte mutatiesoort. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kunt u geen negatief factuurbedrag in de factuurkop invoeren.

Voorbeeld

Er wordt een creditnota van EUR -800 ingevoerd voor een mutatiesoort die tot de categorie Verkoopfacturen behoort. Als de creditnota wordt geboekt, debiteert LN de verzamelrekening debiteuren voor -800. Het default bedrag voor de boeking van de mutatieregels van de verkoopfactuur in de sessie Mutatiesoort is -800 credit.

Creditnota's toekennen aan originele facturen

U kunt een creditnota toekennen aan een of meer facturen. U kunt creditnota's ook als een betaling opnemen in de procedure voor automatische betaling, zonder ze aan facturen toe te kennen.

Deze twee gevallen worden hieronder geïllustreerd:

U kunt een creditnota aan één factuur koppelen als u de creditnota opgeeft in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000). Op het veld Originele factuur kunt u het documentnummer invoeren van de factuur waaraan u de creditnota wilt koppelen.

Een creditnota kan ook betrekking hebben op verschillende facturen. Als u een creditnota aan meer dan één factuur wilt toekennen, gaat u als volgt te werk:

  1. Selecteer een mutatiesoort van de categorie Verkoopcorrecties of Inkoopcorrecties in de sessie Mutaties (tfgld1101m000).
  2. Selecteer in de sessie Mutaties (tfgld1101m000) de record dat u hebt aangemaakt en klik op Mutaties intoetsen in het menu Beeld, Referentie en/of Acties. De sessie Creditnota's aan facturen koppelen (tfacp2120m000) of Relatie - creditnota's (tfacr2120m000) wordt gestart.
  3. Selecteer de creditnota en koppel deze aan de juiste inkoopfacturen of verkoopfacturen.
  4. Start de sessie Facturen/schema's aan creditnota's toekennen (tfacp2121s000) of Creditnota's koppelen aan facturen (tfacr2121m000) via het menu Beeld, Referentie en/of Acties. In deze sessies kunt u het totale bedrag van de creditnota over de verschillende facturen verdelen.
NB
  • U kunt alleen creditnota's en facturen aan elkaar koppelen als deze dezelfde factuurvaluta en valutakoers hebben.
  • In de module Debiteurenadministratie controleert LN of de creditnota die u wilt koppelen, is gemarkeerd als een dubieuze factuur. Een dubieuze creditnota kan alleen aan een dubieuze verkoopfactuur worden gekoppeld.
  • Creditnota's die niet aan facturen zijn gekoppeld, worden opgenomen in de procedure voor automatische betaling. De creditnota wordt op dezelfde manier als normale facturen geselecteerd voor betaling.
  • Creditnota's die aan facturen zijn gekoppeld, worden van het totale factuurbedrag afgetrokken voordat de factuur wordt betaald.
Creditnota's toekennen aan betalingsschema's

Als u een betalingsschema koppelt aan verkoopfacturen en inkoopfacturen, kunt u creditnota's toekennen aan de betalingsschemaregels of ontvangstschemaregels.

Een overzicht van gekoppelde creditnota's genereren

Als u op betalingen aan een betalen-aan relatie de bedragen van bestaande creditnota's in mindering brengt, kan het voor de relatie onduidelijk zijn op basis van welke creditnota's u de bedragen van de betaling hebt verlaagd. Dergelijke situaties kunnen tot verwarring en misverstanden leiden.

Ten behoeve van duidelijkheid kunt u voor geselecteerde factureren-door relaties een overzicht aanmaken van de facturen, de creditnota's die aan de facturen zijn gekoppeld en de desbetreffende bedragen. U kunt dit overzicht ter informatie aan uw crediteuren verzenden.

Met de sessie Brieven creditnota's (tfacp4160m000) kunt u een overzicht van creditnota's en de bijbehorende facturen genereren en afdrukken. De layout van creditnota's definieert u in de sessie Layouts brieven creditnota's (tfacp4161m000).

Creditnota's in verslagen

Een bedrag van een creditnota wordt weergegeven als een negatief bedrag. Als een creditnota aan een of meer facturen is gekoppeld, wordt het toegekende bedrag van de creditnota afgetrokken van het openstaande factuurbedrag. Het gekoppelde bedrag wordt vervolgens getoond als een betalingsregel.

Het factuurbedrag dat wordt weergegeven voor een factuur waaraan een creditnota is gekoppeld, is het originele factuurbedrag. Het openstaande factuurbedrag is het factuurbedrag minus het bedrag van de gekoppelde creditnota. Het bedrag van de gekoppelde creditnota wordt getoond als een betalingsregel.