Overmakingsspecificatieregels (tfcmg2151m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om de overmakingsspecificaties te bekijken die van de betalen-door relatie zijn ontvangen.

Overmakingsspecificaties bevatten diverse gegevens, waaronder de factuurgegevens en het bedrag dat moet worden toegekend.

 

Code overmaking
De code waarmee de overmakingsspecificatie wordt aangeduid.
Regelnummer
Het serienummer dat automatisch wordt gegenereerd door LN.
Volgnummer
Het volgnummer dat in LN is gegenereerd.
Overmaking
Bankreferentie
Een uniek nummer dat door banken wordt gebruikt voor het aanduiden van elke factuur. Het bankreferentienummer is een string die uit 20 of meer cijfers bestaat en zodanig is samengesteld dat hierop een nummercontrole kan worden uitgevoerd om de geldigheid te controleren.

In sommige landen is het bankreferentienummer een belangrijk onderdeel van debiteuren- en crediteurenmutaties, met name als betalingsbewijzen worden gebruikt. Als bankreferentienummers worden gebruikt, moet het bankreferentienummer voorkomen op het factuurdocument, op het betalingsbewijs (indien van toepassing) en op het betaaldocument.

Overmakingsreferentie
De zendingsreferentie, het pakbonnummer, externe pakbonnummer of klantordernummer dat in het EDI-bericht is vastgelegd dat van de klant is ontvangen.
Financieel bedrijf
Het financiële bedrijf waarin de factuurgegevens worden opgeslagen.
Document
De mutatiesoort van de factuur.
Met het documentnummer wordt de factuur met de opgegeven mutatiesoort geïdentificeerd.
Het regelnummer van het betalingsschema.

Als u ontvangsten voor zendingen gebruikt, geeft dit nummer de zending aan.

Toegekend bedrag in ontvangstvaluta
Het bedrag dat aan een factuur is toegekend, uitgedrukt in de valuta van de betaling.
Toegekend bedrag in ontvangstvaluta
De valuta van de overmaking.
Referentie
De referentie die wordt gebruikt voor normale overmakingsspecificaties.
Overmakingsspecificatietekst.
Redencode
De code van de reden voor betaling.

U moet een reden opgeven voor de te weinig en te veel betaalde bedragen.

Toegekend bedrag in FV
Het bedrag van de overmaking in de valuta van de betaling.
De factuurvaluta.
Verv. bedragin fact.val.
Het betalingsbedrag dat is vervallen, uitgedrukt in de factuurvaluta.
Status overmakingsregel
De status van de individuele overmakingsregel na de openstaande posten zijn toegekend aan de overmakingsspecificatie.

Afhankelijk van het verschil tussen het bedrag van de originele factuur en het bedrag van de overmakingsspecificatieregel kan dit veld de volgende waarden hebben:

  • Toegekend aan facturen
    Het bedrag van de overmakingsspecificatie komt overeen met het factuurbedrag.
  • Toekenning ongedaan gemaakt
    Het bedrag van de overmakingsspecificatie is nog niet toegekend.
  • Meer toegekend
    Het bedrag van de overmakingsspecificatie is hoger dan het factuurbedrag.
  • Minder toegekend
    Het bedrag van de overmakingsspecificatie is lager dan het factuurbedrag.
Actie bij overmaking
De manier waarop te weinig en te veel betaalde bedragen van de overmakingsspecificatie moeten worden afgehandeld.
Status overmakingsregel Actie bij overmaking
Toegekend aan facturen Geen actie
Toekenning ongedaan gemaakt N.v.t.
Meer toegekend Geen actie
Niet-toegekend
Vooruitbetaling
Minder toegekend Geen actie
Creditnota
Debetnota
Notificatie van Te weinig betaald

 

NB

Of en hoe uitzonderingen worden afgehandeld, wordt bepaald door de instellingen in de sectie Opties voor invoer kas-/bankmutaties op het tabblad Kas-/bankgegevens van de sessie Parameters CMG (tfcmg0500m000).

Omschrijving fout
De omschrijving van de fout.

Fouten ontstaan wanneer kasontvangsten niet kunnen worden toegekend voor overmakingsspecificaties.

Tegenboeking
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het document een tegenboekingsdocument.
Tekst
Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig.
Reden kasstroom
De reden voor de kasstroom van de mutatie.

Gerelateerde onderwerpen

Factureren-aan relatie
De relatie waarvan u betalingen ontvangt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de debiteur, de soort aanmaningen die u naar de relatie stuurt en de frequentie van het versturen van aanmaningen.
Factuur
Te veel betaaldin factuurvaluta
Het saldobedrag dat het factuurbedrag overstijgt.
Kortingsbedrag
Het kortingsbedrag dat is toegestaan voor de factuur, uitgedrukt in de factuurvaluta.
Kredietbeperking
Het bedrag van de kredietbeperking, uitgedrukt in de factuurvaluta.
Betalingsverschil
Het verschil tussen het factuurbedrag dat is vervallen en het bedrag dat is betaald.

Het betalingsverschil moet vallen binnen de marges die in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) zijn opgegeven.

Factorprovisie
Het bedrag van de factorprovisie, uitgedrukt in de factuurvaluta.

LN berekent de default factorprovisie als percentage van het originele factuurbedrag. Het percentage is afkomstig van de combinatie van factor/betalen-door relatie die is gedefinieerd in de sessie Betalen-door relaties per factor (tfacr0516m000).

Gerelateerde onderwerpen

Belasting/Dimensies
Belastingland
Het land waarin de belasting moet worden betaald.
Een code die wordt gebruikt om algemene belastingpercentages aan te duiden en die bepaalt hoe LN de belastingbedragen berekent en registreert.
Belastingbedrag
Het belastingbedrag dat moet worden betaald voor vooruitbetalingen of creditnota's.
Verzamelrekening
Een grootboekrekening die wordt gebruikt om het saldo aan te geven van een aantal gerelateerde rekeningen.

In LN verwijst de term verzamelrekening doorgaans naar de crediteurenrekening of debiteurenrekening die in Crediteurenadministratie of Debiteurenadministratie is gedefinieerd voor de financiële relatiegroepen.

Naast de crediteurenrekening en de debiteurenrekening kunt u een aantal specifieke verzamelrekeningen definiëren voor een relatiegroep, zoals een verzamelrekening voor dubieuze facturen, vooruitbetalingen en betalingen onderweg, vooruitontvangsten en ontvangsten onderweg en gerealiseerde en niet-gerealiseerde koerswinsten en -verliezen.

Dimensie 1
De eerste dimensie die in de factuurkop is geselecteerd.
Dimensie 2
De tweede dimensie die in de factuurkop is geselecteerd.
Dimensieomschrijving
De omschrijving van een dimensiesoort.

De omschrijvingen van de dimensies zijn afkomstig van de sessie Parameters groepsbedrijven (tfgld0101s000).

Dimensie 3 - 12
De overige dimensies waarop de mutatie moet worden geboekt.
Boekingsgegevens
Ontvangstdocument
De mutatiesoort die wordt gebruikt voor boekingen in Grootboekadministratie en openstaande posten.
Ontvangstdocument
Het documentnummer dat wordt gebruikt voor boekingen in Grootboekadministratie.
Ontvangstdocument
Het regelnummer dat wordt gebruikt voor boekingen in Grootboekadministratie.
Mutatiesoort tegenboeking
De mutatiesoort die wordt gebruikt voor tegenboekingen in Grootboekadministratie en openstaande posten.
Nr. tegenboekings-document
Het documentnummer dat wordt gebruikt voor tegenboekingen in Grootboekadministratie.
Regelnummer tegenboeking
Het regelnummer van het tegenboekingsdocument.

 

Toekennen
Wijzigt de status van de overmakingsspecificatieregel in Toegekend aan facturen.
Toekenning ongedaan maken
Stelt de status van de overmakingsspecificatieregel opnieuw in van Toegekend aan facturen, Meer toegekend of Minder toegekend in Toekenning ongedaan gemaakt.