Gegevens openstaande posten (tfacr2525s000)

Deze sessie kunt u gebruiken om verkoopfactuurgegevens weer te geven zoals:

  • Factuurbedrag
  • Belastinggegevens
  • Kortingsbedrag
  • Saldo
  • Betalingscondities
  • Betalingsgegevens
  • Informatie factuurbatch
  • Informatie betalingsbatch
Betalingsschema's

Als een ontvangstschema is gekoppeld aan de factuur, kunt u detailgegevens die specifiek zijn voor de ontvangstschemaregels (zoals de vervaldatum, de betaalwijze en de aanmaning), niet wijzigen.

Raadpleeg voor meer informatie Betalingsschema's – overzicht.

 

Factuurgegevens
Documentnummer
De mutatiesoort als onderdeel van de factuuridentificatie.
Het documentnummer als onderdeel van de factuuridentificatie.
Het regelnummer dat de factuurmutatie identificeert.
De mutatiesoort van het verkoopdocument.
Het documentnummer dat de verkoopmutatie identificeert.
Het regelnummer dat de verkoopmutatie identificeert.
Bankreferentie
Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur.

Gerelateerde onderwerpen

Type verkoop
Het type verkoop van de verkooporder.

Gerelateerde onderwerpen

Wissel
Het documentnummer van de te ontvangen wissel.
Factuurtotalen
In
De eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.
Belastingbedrag in betalingsvaluta
Het belastingbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta.
Belastingbedrag in betalingsvaluta
Het belastingbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.
Bedrag
Het totale factuurbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta.
Kredietbeperking
Het bedrag van de kredietbeperking.
Kredietbeperking
Het bedrag van de kredietbeperkingstoeslag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.
Eerste kortingsbedrag
De korting die wordt gegeven als de factuur vóór de eerste kortingsdatum wordt betaald.

Het kortingsbedrag wordt bepaald door het kortingspercentage dat is gedefinieerd op het veld Betalingscondities voor deze factuur.

Eerste kortingsbedrag
Het eerste kortingsbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.
Tweede kortingsbedrag
De korting die wordt gegeven als de factuur vóór de tweede kortingsdatum wordt betaald.

Het kortingsbedrag wordt bepaald door het kortingspercentage dat is gedefinieerd op het veld Betalingscondities voor deze factuur.

Tweede kortingsbedrag
Het tweede kortingsbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.
Derde kortingsbedrag
De korting die wordt gegeven als de factuur vóór de derde kortingsdatum wordt betaald.

Het kortingsbedrag wordt bepaald door het kortingspercentage dat is gedefinieerd op het veld Betalingscondities voor deze factuur.

Derde kortingsbedrag
Het derde kortingsbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.
Saldo onderweg
Het saldo, inclusief de ontvangsten onderweg.
Het saldo, inclusief de ontvangsten onderweg, uitgedrukt in de eigen valuta.
Saldo
Het saldo voor deze factuur, dat wil zeggen het bedrag dat nog moet worden betaald.
Saldo
Het saldo. Dit is het openstaande factuurbedrag, uitgedrukt in een eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.
Belasting verlegd
Het belastingbedrag van het type Verlegd.
Belasting verlegd
Het belastingbedrag van het type Verlegd in de eigen valuta.
Selfbilling-factuur.
Debiteurenfactuur
Het factuurnummer dat door de klant wordt gebruikt bij selfbilling.
Betalingscondities
Betalingscondities
Betaalwijze (ontvangst)
Selecteer de ontvangstwijze voor het betalen van facturen.
Bankrekening relatie
De bank van de factureren-aan relatie.
Bankrekening relatie
Betalingscondities

Default waarde

De code voor de betalingscondities die voor de factureren-aan relatie is gedefinieerd op het veld Betalingsconditie van de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000).

Gerelateerde onderwerpen

Reden van betaling
Een code die wordt gebruikt voor Z4-rapportage. U kunt een reden voor betaling van een verkoopfactuur of verkoopcreditnota selecteren als Z4-rapportage van toepassing is ingesteld op Ontvangsten of Betalingen en ontvangsten in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000).
NB

De default waarde wordt opgehaald uit het veld Reden voor betalingen in de sessie Reden betalingen betalen-door relaties (tccom4116m000).

Omschrijving
De omschrijving of naam van de code.
Schema's
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een betalingsschema gekoppeld aan de factuur.

Gerelateerde onderwerpen

Kredietbeperking
De code voor de kredietbeperking.
Documentdatum
De datum waarop de factuur is aangemaakt. Deze datum wordt gebruikt voor verleende kredietvoorwaarden, vervaldatums en kortingen.

Gerelateerde onderwerpen

Vervaldatum

Gerelateerde onderwerpen

Eerste kortingsdatum
De eerste kortingsdatum geeft de laatste datum aan waarop er een korting over het factuurbedrag wordt gegeven.

De datum wordt bepaald door de betalingscondities voor deze factuur.

Tweede kortingsdatum
De tweede kortingsdatum is de laatste datum waarop een korting over het factuurbedrag wordt gegeven.

De datum wordt bepaald door de betalingscondities voor deze factuur.

Derde kortingsdatum
De derde kortingsdatum is de laatste datum waarop een korting over het factuurbedrag wordt gegeven.

De datum wordt bepaald door de betalingscondities voor deze factuur.

Datum kredietbeperking
De datum waarvóór de factureren-aan relatie geen toeslag hoeft te betalen.

De datum wordt bepaald door het aantal dagen dat is gedefinieerd voor de kredietbeperkingstoeslag, op te tellen bij de factuurdatum.

Verwachte liquiditeitsdatum
De vervaldatum plus het aantal extra dagen.
Belastinggegevens
Belastingcode
Land
Het land waaraan belasting over deze factuur moet worden betaald.
Niveau belastingberekening
De belasting op de factuur kan met behulp van één belastingcode over het totale factuurbedrag worden berekend, of apart over elke mutatieregel. In dat geval kunt u voor het berekenen van de belasting op elke regel een andere belastingcode gebruiken.
Betalingsgegevens
Originele betalen-door relatie
De betalen-aan relatie van de openstaande post.
Betalen-door relatie
De relatie waarvan u betalingen ontvangt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de debiteur, de soort aanmaningen die u naar de relatie stuurt en de frequentie van het versturen van aanmaningen.
Factor toegewezen
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is factoring van toepassing.
Aan maandelijkse factuur koppelen
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, neemt LN de factuur op in een maandelijkse factuur.

Als het selectievakje MBI verzenden in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000) ingeschakeld is, is dit selectievakje default ingeschakeld.

Gerelateerde onderwerpen

Maandelijkse facturen
Het nummer van de maandelijkse factuur waaraan de factuur is gekoppeld.

Als de maandelijkse factuur al is gegenereerd, staat een waarde op dit veld.

Totaalbedrag betaling
Bedrag
Het betalingsbedrag.
Bedrag
Het betalingsbedrag in de eigen valuta.
Belastingbedrag in betalingsvaluta
Het totale belastingbedrag dat moet worden betaald over de factuur.
Belastingbedrag in betalingsvaluta
Het totale belastingbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.
Bedrag kredietbeperking
Het bedrag van de kredietbeperking.
Bedrag kredietbeperking
Het bedrag van de kredietbeperkingstoeslag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.
Betalingsverschil
Betalingsverschil
Het bedrag van het betalingsverschil uitgedrukt in een van de eigen valuta's.
Kortingsbedrag
Het totale kortingsbedrag.
Kortingsbedrag
Het totale kortingsbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's.
Bedrag factorprovisie
Het bedrag van de provisie voor factormaatschappij, uitgedrukt in de factuurvaluta.
Bedrag factorprovisie
Het bedrag van de factorprovisie, uitgedrukt in de eigen valuta.
Saldo
Het saldo voor deze factuur, dat wil zeggen het bedrag dat nog moet worden betaald.
Saldo
Het saldo. Dit is het openstaande factuurbedrag, uitgedrukt in een eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.
Boekingsgegevens
Informatie factuurbatch
Batchnummer factuur
De batch voor het verwerken van de facturen.
Journaliseringsrun
Het runnummer dat voor de journalisering wordt gebruikt.
Datum journalisering
De datum waarop het journaliseren van de mutatie heeft plaatsgevonden.
Boekingsperiode
Het jaar van de boekingsperiode waarin de factuur naar het Grootboekadministratie wordt geboekt.
Het scheidingsteken tussen het jaar en de periode.
Periode
De boekingsperiode waarin de factuur naar het Grootboekadministratie wordt geboekt.
Belastingperiode
Het jaar van de belastingperiode waarin de belasting op de factuur wordt geboekt.
Belastingperiode
De belastingperiode waarin de belasting op de factuur wordt geboekt.
Informatie betalingsbatch
Nummer ontvangstbatch
Het batchnummer dat is gekoppeld aan de ontvangst.
Journaliseringsrun
Het nummer van de run waarin de batch is gejournaliseerd.
Rekening/Dimensies
Dimensiesoorten
Een van maximaal twaalf beschikbare bases voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen.
Dimensies
Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.
Diversen
Diversen
Koersbepaling
De manier waarop de valutakoers voor het berekenen van de bedragen in de factuurvaluta en de eigen valuta's wordt bepaald.

Gerelateerde onderwerpen

Type koers
Een manier om valutakoersen te groeperen. U kunt verschillende valutakoersen toekennen aan verschillende factureren-aan relaties en/of aan verschillende soorten mutaties (inkoop, verkoop, enzovoort).
Koers
De valutakoers die wordt gebruikt om bedragen in de factuurvaluta om te rekenen naar bedragen in de weergegeven eigen valuta.
Koersfactor
De factor waardoor het bedrag in de mutatievaluta of de factuurvaluta wordt gedeeld, voordat LN het naar een eigen valuta converteert. Een koersfactor wordt vaak gebruikt voor valuta's met een relatief lage prijs, zoals de Koreaanse Won.
Order
Het nummer van de verkooporder die bij deze factuur hoort.
Originele factuur
Als de factuur een creditnota is, ziet u op dit veld de mutatiesoort van de originele factuur waarvoor de creditnota is aangemaakt.
Originele factuur
Als de factuur een creditnota is, ziet u op dit veld het nummer van de factuur waarvoor de creditnota is aangemaakt.

Op deze manier kunt u de originele factuur en de corresponderende creditnota bij elkaar houden.

Gerelateerde onderwerpen

Vertegenwoordiger
De medewerker die verantwoordelijk is voor de verkoopfactuur.
Bedrag
Het totale factuurbedrag, uitgedrukt in een eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.
Vertegenwoordiger
De naam van de relatie.
Correspondentieadres
Het adres waarnaar de factuur moet worden gestuurd.
Referentie
De referentie van de factuur.
Aanmaancode
De aanmaancode.
Datum laatste aanmaning
De datum waarop de laatste aanmaning is verzonden.
Datum laatste renteberekening
De datum waarop de rente het laatst is berekend.
Rente berekenen
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de rente berekend.
Tekst
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig.
Vooruitbetalingsfactuur/betalingsaanvraag
Geeft aan of de verkoopfactuur een voorschotfactuur of een factuur voor een vooruitbetalingstermijn is en of een afzonderlijke verzamelrekening wordt gebruikt voor voorschotfacturen.

Gerelateerde onderwerpen

Debetnota
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is een debetnota van toepassing.
Dubieus
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de factuur gemarkeerd als een dubieuze factuur.
Reden kasstroom
De reden voor de kasstroom van de mutatie.

Gerelateerde onderwerpen

Kwestiegegevens
Kwestie
De kwestiecode die aan de factuur is toegekend.
Referentie kwestiecode
De referentie voor de kwestiecode is de persoon of de afdeling die verantwoordelijk is voor de afhandeling van het probleem.
Kwestiedatum
Deze datum geeft aan wanneer een factuur is geregistreerd als een factuur met een kwestiecode.