Custo dos materiais da ordem de serviço (tssoc2122m000)

Utilize esta sessão para criar, visualizar e realizar a manutenção dos custos de materiais de uma ordem de serviço.

Nota
  • Essa sessão também pode ser visualizada como uma sessão satélite na sessão Ordem de serviço (tssoc2100m100). Para visualizar essa sessão, a caixa de seleção Materiais deve estar marcada na caixa de grupo Ordem de serviço da sessão Perfis usuário serviço (tsmdm1150m000).
  • Essa sessão também pode ser visualizada como uma sessão satélite na sessão Atividade de ordem de serviço (tssoc2110m100). Para visualizar essa sessão, a caixa de seleção Materiais deve estar marcada na caixa de grupo Atividade de ordem de serviço na sessão Perfis usuário serviço (tsmdm1150m000).
  • A guia Valores estimados será exibida somente se a caixa de seleção Usar cálculo de cobertura para estimativas estiver selecionada nas sessões Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000) e Ordens de serviço (tssoc2100m000).
  • Não será possível excluir uma linha de custo de material criada na fase estimada se:
    • O campo Permitir exclusão de estimativas estiver definido como Não na seção Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).
    • A ordem de serviço relacionada ou o status de atividade é definido como Liberado ou Concluído.
Integração com Gestão da qualidade do Infor LN

O Infor LN permite criar registros de não conformidade para objetos de serviço utilizando a opção Criar registro de não conformidade no menu Ação. A sessão Registros de não conformidade (qmncm1100m000) é chamada, na qual você pode criar o relatório para o objeto de serviço.

O Infor LN permite vincular registros de não conformidade para objetos de serviço utilizando a opção Vincular registro de não conformidade no menu Ação. A sessão Registros de não conformidade (qmncm1100m000) é chamada, na qual você pode selecionar o relatório a ser vinculado ao objeto de serviço.

É possível utilizar a opção Desvincular registro de não conformidade no menu Ação para desvincular o registro de não conformidade. É chamada a sessão Ordens relacionadas - Registros de não conformidade (tsmdm4500m100), na qual você pode selecionar o relatório a ser desvinculado.

Nota
  • Essas opções de registro de não conformidade ficarão visíveis somente se a caixa de seleção Registros de não conf. estiver marcada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000).
  • A opção Criar registro de não conformidade será ativada somente se o Item estiver especificado para o objeto de serviço.

 

Ordem de serviço
O código da ordem de serviço para a qual os custos de materiais são listados.
Descrição
A descrição ou nome do código.
Status da ordem de serviço
O status da ordem de serviço.

Valores permitidos

Status da ordem de serviço

Linha
O número da linha da ordem de serviço.
Linha de atividade
Se a linha de custo for especificada para uma das atividades da ordem de serviço, você poderá especificar nesse campo o número da linha da atividade.
Linha de atividade
O status da atividade da ordem de serviço.

Valores permitidos

Status da ordem de serviço

Status de linha de custo
O status da linha de custo.

Valores permitidos

Valores possíveis

Quantidade de entrega subsequente
A quantidade do item entregue como ordem de reposição.
Quantidade baixada
A quantidade do material que recebeu baixa.
Quantidade real na unidade de estoque
A quantidade real expressa na unidade de fatura do item.
Manipulado por
O funcionário definido para Mobile Service. Quando você baixa as linhas de custo para o cliente, somente as linhas de custo que pertencem ao engenheiro específico são baixadas. Também é possível utilizar esse campo para atualizar as linhas de custo. Nenhuma funcionalidade está disponível para esse campo no Infor LN. Essa funcionalidade é adicionada exclusivamente para o Mobile Service da Infor.
Descrição
A descrição ou nome do código.
Passag. do ponto título
Descrição
A descrição ou nome do código.
Informações adicionais Intrastat
Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE.

É possível adicionar até 15 campos de dados aos dados estatísticos intrastat definindo-os como um conjunto de informações adicionais Intrastat. É possível atribuir os conjuntos de informações adicionais Intrastat a linhas de ordem de armazém.

Descrição
A descrição ou nome do código.
Termos de entrega
Descrição
A descrição ou nome do código.
Item
O código do item de serviço pai necessário para a ordem de serviço.
Número de série
O número de série do item serializado pai.
Nota

O Infor LN permitirá a baixa de armazém do item serializado se:

  • a caixa de seleção Propriedade externa estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
  • o Parceiro de negócios cliente para a ordem de serviço e o Proprietário do item serializado forem o mesmo.
Posição
O número da posição do item filho na ordem de serviço.
Motivo de transporte
O código de motivo que indica o motivo para o transporte.
Código de entrega
O código da entidade que paga pelo transporte.
Usar valor residual
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN considerará o valor residual.
Valor residual
O valor do preço que a companhia de serviço atribui ao item no estoque.
Unidade
A unidade em que a quantidade é expressa.
Valor aduaneiro
O valor utilizado para determinar o valor de IVA durante a importação/exportação de mercadorias.
Gerar ordem de frete
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN enviará informações para Compras para que Compras gere uma ordem de frete. Essa opção está disponível somente para os tipos de entrega Entrega direta do fornecedor e Devolução direta do fornecedor.
Ordem de frete presente
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN indicará que a ordem de frete foi gerada para a linha de material de ordem de serviço. Este é um campo de exibição.
Rota
Rota definida para o parceiro de negócios receptor.
Descrição
A descrição ou nome do código.
Transportadora/PSL
A transportadora definida para o parceiro de negócios receptor, que é a organização que fornece o serviço de transporte.
Descrição
A descrição ou nome do código.
Vínc. transportadora
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN impedirá que o mecanismo de criação de carga substitua a transportadora selecionada para uma determinada linha da ordem de frete.
Nível de serviço de frete
O nível de serviço de frete permite indicar a data de transporte preferencial para o item listado na linha da ordem. O valor padrão é obtido da ordem de origem, se definido nessa ordem. Para entregas diretas, o valor é obtido da ordem de venda.
Descrição
A descrição ou nome do código.
Fatura para frete
Selecione uma das opções para faturar o custo de frete ao cliente.

As seguintes opções estão disponíveis:

  • Por serviço: O Serviço fatura os custos de frete ao cliente.
  • Por gestão de frete: A Gestão de frete fatura os custos de frete ao cliente.
  • Não aplicável: O Serviço ignora os custos de frete reais.
Custos de frete baseados em
Selecione a opção para indicar como os custos de frete são faturados ao parceiro de negócios.

Os possíveis valores são os seguintes:

  • Por serviço: Os custos de frete reais estão em uma linha de custo de frete separada. Os valores a serem faturados são atualizados a partir da gestão de frete. Os custos são liberados para faturamento por Serviço.
  • Por gestão de frete: Os custos de frete são faturados por Gestão de frete.
  • Não aplicável: Os custos de frete reais são ignorados por Serviço.
Valor do frete
O valor do frete calculado recuperado de um livro de taxas da transportadora ou livro de taxas do cliente no módulo Controle de preços.
Vinculação do valor do frete
Se esta caixa de controle estiver selecionada, O Infor LN Gestão de frete não poderá modificar o valor do frete.
Gerar ordem de frete p/ devoluções
Você pode gerar automaticamente uma linha de devolução direta do fornecedor para uma entrega direta do fornecedor ao concluir a ordem ou atividade.
Copiar info faturamento frete p/ linha devolução direta
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN copiará os detalhes do faturamento de frete da linha de entrega direta do fornecedor para a linha de devolução direta do fornecedor.
Origem de preço
A origem do preço de venda.

Valores permitidos

Origem de preço

Contrat ignorado
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN indicará que existe um contrato de preço fixo válido para a linha de custo estimado de material e o contrato será desvinculado ou o preço será sobrescrito manualmente.
Nota
  • Este é um campo de exibição.
  • Esse campo ficará visível somente se a caixa de seleção Usar preços em contratos de serviço estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de contrato (tsctm0100m000).
Valores de vendas
Cobertura da garantia de reparo Sim/Não
Indica se uma garantia de reparo é aplicada ao registro.
Garantia de reparo
O valor de venda coberto pela garantia de reparo.
Coberturas de garantia Sim/Não
Indica se a uma garantia é aplicada ao registro.
Garantia
O valor de venda coberto pela garantia.
Coberturas de contrato Sim/Não
Indica se um contrato é aplicado ao registro.
Contrato
O valor de venda coberto pelo contrato de serviço.
Coberturas de cotação Sim/Não
Indica se uma cotação é aplicada ao registro.
Cotação
O número de cotação se a linha de custo for gerada com base em uma cotação de ordem de serviço.
Ordem de alteração de campo
O valor de venda coberto pela ordem de alteração de campo (OAC).
Ordem de alteração de campo
O valor de venda coberto pela ordem de alteração de campo (OAC).
Patrimônio de marca
O valor de venda especificado como cobertura pelo patrimônio de marca. Esse valor sobrepõe-se a outras coberturas.
Valor de venda faturamento de ordem de serviço
Valor de venda faturável da linha de custo. Esse valor é calculado com base no Valor total devenda, no valor coberto e no Valor de vendas de patrimônio da marca.
Valores de custo
Garantia de reparo
O valor de custo coberto pela garantia de reparo.
Garantia
O valor do custo coberto pela garantia.
Contrato
O valor de custo coberto pelo contrato de serviço.
Cotação
O valor do custo coberto pela cotação de ordem de serviço.
Patrimônio de marca
O valor de custo especificado como cobertura pelo patrimônio de marca. Esse valor sobrepõe-se a outras coberturas.
Valor de venda faturamento de ordem de serviço
Valor de custo faturável da linha de custo. Esse valor é calculado com base no Valor custototal, no valor coberto e no Valor de custo do patrimônio da marca.
Valor total de venda
O valor total de venda.
Valor de custo total
O valor total de custo com base no custo de unidade e na quantidade.
Descontos em vários níveis
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, vários níveis de desconto poderão ser usados para recuperar descontos. Se esta caixa de controle estiver limpa,, somente um nível de desconto será utilizado para recuperar descontos.
Percentagem de desconto
A percentagem de desconto.
Total do valor de desconto
O valor total descontado com base na Percentagem de desconto e na Política de descontos.
Valor de fatura
O valor líquido de venda a pagar. Esse valor é calculado com base no Total do valor de desconto e na Política de descontos.
Valor desconto
Nota
  • Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar cálculo de cobertura para estimativas estiver marcada na sessão Ordens de serviço (tssoc2100m000).
  • Esse campo será ativado se o campo Status da ordem de serviço estiver definido como Livre ou Planejado na sessão Ordens de serviço (tssoc2100m000).
Origem de desconto
A origem para o valor do desconto.

Valores permitidos

Origem de desconto

Nota
  • Esse campo será exibido se:
    • A caixa de seleção Usar cálculo de cobertura para estimativas estiver marcada na sessão Ordens de serviço (tssoc2100m000).
    • O campo Status da ordem de serviço estiver definido como Livre ou Planejado na sessão Ordens de serviço (tssoc2100m000).
Tempo de cobertura
No caso de coberturas de contrato, cotação ou garantia, a data e hora a partir das quais essas coberturas se aplicam à ordem de serviço.
Total do valor de desconto
O valor total descontado da fatura.
Custo de unidade estimado
O custo de unidade estimado do item.
Custo de unidade real
O custo de unidade real do item.
Nota

O Infor LN definirá esse valor como zero se o campo Propriedade estiver definido como De propriedade do cliente.

Problemas identificados
O valor real da fatura de compra em Finanças é lançado como Problemas identificados na linha de custo de material.
Contrat ignorado
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN indicará que existe um contrato de preço fixo válido para a linha de custo de material real e o contrato será desvinculado ou o preço será sobrescrito manualmente.
Nota

Este é um campo de exibição.

Esse campo ficará visível somente se a caixa de seleção Usar preços em contratos de serviço estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de contrato (tsctm0100m000).

Valores de vendas
Cobertura da garantia de reparo Sim/Não
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de custo será coberta por uma garantia de reparo.
Garantia de reparo
Se a atividade da ordem de serviço for coberta por uma garantia de reparo e a caixa de seleção Garantia de reparo estiver marcada, o valor de venda coberto pela garantia de reparo aparecerá nesse campo.
Cobertura de garantia Sim/Não
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de custo será coberta por uma garantia ativa.
Garantia
Se o item da atividade da ordem de serviço for coberto por uma garantia ativa e a caixa de seleção Garantia estiver marcada, o valor de venda coberto pela garantia aparecerá aqui.
Cobertura de contrato Sim/Não
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de custo será coberta por um contrato ativo.
Contrato
Se o Grupo de instalação na ordem de serviço for coberto por um contrato de serviço e a caixa de seleção Cobertura de contrato estiver marcada, esse campo exibirá o valor de venda coberto pelo contrato de serviço.
Cobertura de cotação Sim/Não
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de custo será coberta por uma cotação.
Cotação
Se a ordem de serviço for gerada a partir de uma cotação de ordem de serviço com termos vinculados e a caixa de seleção Cotação estiver marcada, esse campo exibirá o valor de venda coberto pela cotação da ordem de serviço.
Valor de venda ordens de alteração de campo
Se a ordem de serviço for gerada a partir de uma ordem de alteração de campo (OAC), esse campo exibirá o valor de venda coberto pela OAC.
Valor de vendado patrimônio de marca
O valor isento para o cliente. Esse valor não pode ser classificado pelos valores de cobertura, como garantia de reparo, garantia, contrato, OAC ou cotação. Se for negativo, o Infor LN adicionará o valor ao Valor líquidovenda da linha de custo.
Valor de vendas dafatura
O valor de venda da linha de custo que pode ser faturado, conforme determinado pela seguinte equação:

Valor total devenda – Garantia – Contrato – Cotação – OAC – Outros custos

Valores de custo
Garantia de reparo
O valor de custo coberto pela garantia de reparo.
Garantia
Se o item da atividade na ordem de serviço for coberto por uma garantia ativa e a caixa de seleção Garantia estiver marcada, o campo exibirá o valor de custo coberto pela garantia.
Nota
  • Se o procedimento de cobertura for realizado, esse campo será preenchido automaticamente.
  • Se você desmarcar a caixa de seleção Garantia e salvar a linha de custo, esse campo será definido como 0, ignorando a cobertura da garantia.

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Contrato
Se o grupo de instalação na ordem de serviço for coberto por um contrato de serviço e a caixa de seleção Contrato estiver marcada, esse campo exibirá o valor de custo coberto pelo contrato de serviço.
Nota

Se você desmarcar a caixa de seleção Garantia e salvar a linha de custo, esse campo será definido como 0, ignorando a cobertura do contrato de serviço da linha de custo.

Tópicos relacionados

Cotação
Se a ordem de serviço for gerada com base em uma cotação da ordem de serviço que tenha termos vinculados e a caixa de seleção Cotação estiver marcada, esse campo exibirá o valor de custo coberto pela cotação da ordem de serviço.
Nota

Se você desmarcar a caixa de seleção Cotação e salvar a linha de custo, esse campo será definido como 0, ignorando a cobertura de cotação da ordem de serviço para a linha de custo.

Tópicos relacionados

Ordens de alteração de campo do valor de custo
Se a ordem de serviço for gerada com base em uma ordem de alteração de campo (OAC), esse campo exibirá o valor de custo coberto pela OAC.
Valor do custodo patrimônio de marca
O valor do custo que é isento de faturamento. Esse valor não pode ser coberto pelos valores de cobertura, como garantia, contrato, cotação ou OAC.

O Infor LN calcula esse valor utilizando a seguinte equação:

Patr. de marca valor venda/Valor total de venda = Patr. de marca valor custo/Valor de custo total 
Nota
  • Esse valor é lançado em Finanças como outros custos.
  • O Infor LN preencherá esse campo se o procedimento de cobertura for executado.
Faturamento
O valor de custo faturável da linha de custo, conforme determinado pela seguinte equação:

Valor totaldo custo – garantia – contrato – cotação – OAC – outros custos

Nota
  • Se você executar o procedimento de cobertura, esse campo será preenchido automaticamente.
  • Se você alterar o valor nesse campo, o LN alterará o valor no campo Valor de vendado patrimônio de marca para atender à equação acima.
Item
O código do item necessário para a ordem de serviço.
Política de descontos
A política aplicável para descontos.

Valores permitidos

Política de descontos

Descontos em vários níveis
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN indicará que mais de um desconto foi definido utilizando a opção Descontos da linha....
Total do valor de desconto
O total do valor do desconto fornecido para a linha de custo de material.
Data última transação da Linha de custo real
A data e hora da última modificação dos dados da linha de custo.
IVA baseado em
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o cálculo de IVA será baseado em mercadorias ou serviços.

Valores permitidos

IVA baseado em

Classificaç imposto
Um atributo do cabeçalho da ordem e das linhas de ordem que pode ser utilizado para definir exceções de impostos para as transações. O Infor LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.
Descrição
A descrição ou nome do código.
Isento
A linha de custo isenta de classificação de imposto.
Nº Imposto PN
O número do imposto do parceiro de negócios.
Certificado de isenção de imposto
O número do certificado de isenção de imposto.
Motivo de isenção de imposto
O motivo pelo qual a sua companhia ou o parceiro de negócios cliente é isento de impostos sobre vendas.
Número da fatura
A fatura de venda.
Tipo de movimentação
Tipo de fatura relacionada à compra de campo enviada ao cliente.
Data da fatura
A data e hora da fatura de venda.
Companhia financeira
O código da companhia financeira.
Data de lançamento
A data em que a fatura da linha de custo é lançada do módulo Faturamento no Faturamento para o módulo Contabilidade em Finanças.
Documento
Documento relacionado à compra de campo.
Tipo de movimentação
Tipo de fatura relacionada à compra de campo enviada ao cliente.
Linha
Linha relacionada à compra de campo.
Companhia financeira
Companhia financeira da fatura relacionada à compra de campo enviada ao cliente.
Sequência
O valor nesse campo será padronizado quando a linha de custo for registrada na sessão Transações (tfgld1101m000) em Finanças.
Parceiro de negócios
O nome do parceiro de negócios cliente. O fornecimento de estoque para a linha de ordem de serviço deve ser alocado e/ou alocado firme ao PN cliente.
Descrição
A descrição ou nome do código.
Tipo de objeto de negócios
O tipo de objeto de negócios. Exemplo ordem de serviço.
Objeto de negócios
O identificador do objeto de negócios. Exemplo número da ordem de serviço.
Referência de objeto de negócios
A referência ao objeto de negócios. Exemplo o número da linha da ordem de serviço.
Armazém real
O armazém do qual o item é entregue.
Alocado p/ quantidade
O estoque alocado no armazém, conforme especificado na ordem de serviço.
Demanda alocada para quantidade
A quantidade total de ordens de fornecimento com alocação firme que serão recebidas no armazém, expressa na unidade de venda. Essa quantidade tem alocação firme para a linha de custo da ordem de serviço.
Quantidade não alocada
O estoque do item disponível no armazém que pode ser alocado à ordem de serviço.
Quantidade não alocada
O estoque do item disponível no armazém que pode ser alocado à ordem de serviço, medido na unidade de estoque. O Infor LN calcula a quantidade com base na unidade especificada na sessão Itens (tcibd0501m000).
Unidades de estoque
A unidade de estoque em que o item é medido. Exemplo são peça, quilograma, caixa de 12 ou metro.
Alocado firme à quantidade
A quantidade total de ordens de fornecimento que são alocadas firmes e recebidas no armazém, medida na unidade de estoque. O Infor LN calcula a quantidade com base na unidade especificada na sessão Itens (tcibd0501m000).
Quantidade não alocada
O estoque do item disponível no armazém que pode ser alocado à ordem de serviço, medido na unidade de estoque. O Infor LN calcula a quantidade com base na unidade especificada na sessão Itens (tcibd0501m000).
Número de série
O número de série do item necessário para a ordem de serviço.
Descrição
A descrição ou nome do código.
Item de ref.
O item de projeto PCS ou um item padrão. O item de referência é referenciado para gerar um item personalizado através da criação de um novo projeto PCS para o parceiro de negócios cliente especificado no cabeçalho da ordem de serviço. Também é possível vincular o item de referência, como uma parte do projeto, a um projeto PCS existente para o PN cliente especificado no cabeçalho da ordem de serviço. O item de referência pode pertencer ao projeto PCS de qualquer parceiro de negócios.
Quantidade estimada
Se a linha de custo tiver sido inserida inicialmente na sessão Custos estimados de material de ordem de serviço (tssoc2120m000) e copiada para essa sessão, a quantidade estimada será a quantidade do item estimada como necessária para a ordem de serviço.
Armazém estimado
O armazém a partir do qual o item deve ser entregue.
Componente de custo
O componente de custo da linha de custo.
Descrição
A descrição ou nome do código.
Quantidade necessária
A quantidade do item que deve ser entregue.
Nota

Se você especificar um valor nesse campo e o Tipo de entrega estiver definido como Do armazém, Do armazém em veículo, Do armazém por transporte, Para armazém ou Para o armazém por transporte, o procedimento de baixa será iniciado no Infor LN Armazenamento depois que a linha de custo for salva.

Quantidadereal
A quantidade real de materiais entregues.
Rev. do item de engenharia
O código do item de engenharia do item necessário para a ordem de serviço.
Tipo de entrega
O método pelo qual os materiais necessários são entregues.

Valores permitidos

Tipo de entrega

Motivo de devolução
O código do motivo de devolução.
Descrição
A descrição ou nome do código.
Kit serviço
O código do kit de serviço.
Propriedade
A propriedade do item de serviço.

Valores permitidos

  • De propriedade da companhia
  • De propriedade do cliente
Nota
  • Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção Propriedade externa estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
  • O Infor LN padroniza esse valor:
    • da sessão Necessidades de recursos (tsacm2120m000), se a linha de custo de material for criada com base na atividade de referência vinculada à atividade da ordem de serviço.
    • da sessão Atividade planejada - Necessidades de material (tsspc2110m000), se a linha de custo de material for criada com base na atividade planejada.
    • da sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000), se a linha de custo de material for criada manualmente.
  • Esse campo poderá ser definido como De propriedade da companhia se:
    • o tipo de entrega não for uma baixa de armazém.
  • Esse campo poderá ser definido como De propriedade do cliente somente se:
    • a ordem não for uma ordem de serviço interna
    • o campo Tipo de entrega não estiver definido como os valores a seguir:
      • Do kit de serviço
      • Do estoque de serviço
      • Por ordem de compra
      • Por compra de campo
      • Entrega direta do fornecedor
      • Devolução direta do fornecedor
      • Do estoque do distribuidor
  • O valor padrão para esse campo será De propriedade da companhia se a caixa de seleção Devolver Itens não Consumidos ao Armazém estiver marcada. Não é possível modificar esse valor.
Devolver Itens Não Consumidos Diretamente ao Fornecedor
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a quantidade devolvida na linha de material de Entrega direta do fornecedor deverá chegar ao fornecedor ou ao armazém da companhia de serviço.
Devolver Itens não Consumidos ao Armazém
Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma linha de material será criada para o material que deve ser devolvido ao armazém.
Devolução obrigatória
O distribuidor deve devolver as peças sobressalentes ao fabricante do equipamento original (OEM). A linha de reclamação vinculada a essa linha de custo não poderá ser custeada até que as peças sobressalentes sejam devolvidas pelo distribuidor.
Armazém real
O armazém do qual o item é entregue.
Descrição
A descrição ou nome do código.
Seleção do lote
As condições de entrega do item, caso o item da linha de custo seja um item de lote.
Nota

Você poderá manter esse campo somente se todas as seguintes condições forem atendidas:

  • A caixa de seleção Rastreabilidade do lote na sessão Itens - armazenamento (whwmd4500m000) estiver marcada para o item da linha de custo.
  • O tipo de entrega for Do armazém, Do armazém em veículo, Do armazém por transporte, ou Do kit de serviço.
  • A quantidade real for 0.
Lote
O código de lote utilizado para entregas de material do item da linha de custo (quando sujeito ao controle de lote).
Nota

Será possível realizar a manutenção desse campo somente se o campo Seleção do lote estiver definido como Específico.

Estoque disponível
O estoque disponível do item listado na sessão Armazém - Estoque de itens (whwmd2515m000).
Em ordem
O estoque por ordem listado para o item na sessão Armazém - Estoque de itens (whwmd2115s000).
Alocado
O estoque alocado do item listado na sessão Armazém - Estoque de itens (whwmd2515m000).
Comprom.
O estoque comprometido para o item.
Endereço de remessa
O código do endereço do parceiro de negócios receptor.
Descrição
A descrição ou nome do código.
Linha relacionada
O número da linha de custo (da ordem de serviço) que o material excedente (itens) é devolvido. A quantidade não consumida de uma linha de custo de material é a Quantidade baixada menos a Quantidade real na unidade de estoque.
Nota
  • Esse campo será ativado somente se:
    • O tipo de entrega da linha de custo for Para armazém ou Para o armazém por transporte.
    • O status da ordem ou o status da atividade for Liberado.
    • O material de devolução ainda não foi recebido.
  • O aplicativo gera as entregas de devolução para os itens não consumidos quando o Status da ordem é definido como Concluído para as linhas de materiais com o Tipo de entrega selecionado na caixa de grupo Gerar entregas de dev. de itens não consumidos na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).
  • É possível selecionar somente a linha de custo com o material expedido.
  • Entregas de devolução relativas aos itens não consumidos podem ser adicionadas manualmente quando o Status da ordem estiver definido como Liberado. Na linha de entrega de devolução, a quantidade A ser entregue é padronizada com a quantidade não consumida da linha de entrega.
Substituição para
O números da linha (na ordem de serviço) do item serializado que substitui outro item serializado.
Preço de vendas estimado
O preço de venda estimado da linha de custo de material.
Moeda
A moeda para expressar o preço de venda estimado.
Preço de venda
O preço de venda para uma unidade de venda do item.
Nota

O Infor LN definirá esse valor como zero se o campo Propriedade estiver definido como De propriedade do cliente.

Origem de preço
A origem do preço de venda.

Valores permitidos

Origem de preço

Valor total devenda
O valor total de venda da linha de custo de material.
Valor totaldo custo
Esse valor de custo total para a linha de custo, determinado pela equação:
quantidade real * custo de unidade
Moeda
A moeda utilizada para expressar o valor de custo total.
Valor do custodo patrimônio de marca
O valor do custo da linha de custo real que não é coberto por outros tipos de custo para dedução do Valor totaldo custo.
Nota

Se o Valor de vendado patrimônio de marca for especificado, o percentual correspondente será deduzido desse valor.

Valor do custoda fatura
O valor de custo da fatura da linha de custo enviada ao cliente.

O valor de custo da fatura é calculado usando a seguinte fórmula:

valor de custo da fatura = valor de custo total - garantia - contrato - cotação - OAC - outros custos.
Percentagem de desconto
O percentual descontado do valor no Valor líquidovenda da linha de custo. Se você inserir um valor nesse campo, o Infor LN calculará o desconto e a moeda de venda e exibirá o valor no campo Valor desconto.
Nota

O Infor LN definirá esse valor como zero se o campo Propriedade estiver definido como De propriedade do cliente.

Valor desconto
O valor do desconto expresso na moeda de venda.
Nota
  • Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar cálculo de cobertura para estimativas estiver selecionada em:
  • Esse campo será ativado somente se o valor do campo Preço de venda não for zero.
  • O valor do desconto que é descontado da fatura será exibido se você especificar um valor no campo Percentagem de desconto.
  • Será possível especificar o valor do desconto que é descontado da fatura se um valor não estiver especificado no campo Percentagem de desconto.
  • O Infor LN definirá o valor desse campo como zero se o campo Propriedade estiver definido como De propriedade do cliente.
Origem de desconto
A origem para o valor do desconto.

Valores permitidos

Origem de desconto

Nota

Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Usar cálculo de cobertura para estimativas estiver marcada na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000).

Valor líquidovenda
O valor faturado ao cliente para a linha de custo.
Imprimir na fatura
As opções de impressão para a linha de custo quando o valor da fatura é zero.
Nota

Esse campo será definido como Nenhum faturamento se o campo Propriedade estiver definido como De propriedade do cliente.

Linha de custo estimado
Indica se a linha de custo é criada na fase estimada.
Tipo de Alocação eAlocação firme
O tipo de alocação e alocação firme. O Infor LN aloca o estoque para uma demanda específica. O Infor LN utiliza as especificações de item para conciliar a oferta de estoque com a demanda.
Referência
Um código de referência ao qual o estoque é alocado. O Infor LN pode utilizar o estoque somente para uma ordem com o mesmo número de referência.
Usar estoque não alocado
Se esta caixa de controle estiver selecionada, O Planejamento empresarial Infor LN utilizará o estoque não alocado para conciliar e atender a demanda e o fornecimento de estoque.
Parc. neg. fornecedor
O código do parceiro de negócios fornecedor que é o fornecedor preferencial do item.
Descrição
A descrição ou nome do código.
Data de entrega planejada
A data em que os materiais não utilizados são esperados de volta no armazém.
Data de recebimento planejado
A data e hora de recebimento planejado das mercadorias no destino.
Data da entrega real
A data real em que os materiais não utilizados são entregues de volta no armazém.
Data de recebimento real
A data e hora de recebimento real das mercadorias no destino.
Paísimpost
O país do imposto aplicável à linha de custo.
Descrição
A descrição ou nome do código.
Nº imposto
O número do imposto do fornecedor de serviço.
Cód imp
O código de imposto aplicável à linha de custo.
País imposto do PN
O país do imposto do parceiro de negócios.
Descrição
A descrição ou nome do código.
Unidade de efetividade
Descrição
A descrição ou nome do código.

 

Processar devoluções
Gera linhas de entrega de devolução referentes ao material não consumido e aos itens reparáveis quando a ordem é liberada.

Essa opção gera as entregas de devolução referentes aos itens não consumidos quando o status da ordem é definido como Liberado. A quantidade não consumida de uma linha de custo de material é a Quantidade baixada menos a Quantidade real na unidade de estoque. Na linha de entrega de devolução, os dados de item (item, número de série e propriedade) são padronizados a partir da linha de entrega. A quantidade necessária é padronizada com a quantidade não consumida da linha de entrega. A quantidade não consumida na linha de entrega pode ser modificada ao ajustar a Quantidade real na unidade de estoque.