Usar solicitações de pagamento adiantado

Solicitações de pagamento adiantado são valores solicitados do parceiro de negócios antes ou depois do início do projeto. É possível usar esses valores para comprar, por exemplo, material do projeto.

É possível realizar pagamentos adiantados para todos os tipos de fatura. O adiantamento deve ser vinculado a uma das linhas de contrato. É possível vincular um adiantamento a um elemento ou atividade. Se o tipo de fatura de uma linha de contrato for Parcela, também será possível vincular o adiantamento à parcela. É possível usar essa parcela para liquidar o adiantamento. Se o adiantamento não estiver vinculado a uma parcela, será possível liquidá-lo na próxima fatura ou definir uma percentagem de liquidação para a linha de contrato.

Para manter um adiantamento, selecione um código de receita a partir da sessão Receita padrão (tppdm0515m000). Depois de transferir pagamentos adiantados para o Faturamento, a linha de fatura de adiantamento é lançada na sessão Entrada de receita (tpppc3501m000) com o código de receita.

Lançar pagamentos adiantados:

  • Quando você lança um registro de solicitação de pagamento adiantado, o LN cria um registro de receita.
  • Quando a linha de adiantamento é impressa e lançada em Finanças usando a sessão Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000), o número da fatura é preenchido no registro de adiantamento e no registro de receita.
  • O registro de receita é transferido de Faturamento para Faturamento. Em seguida, o LN cria um registro na sessão Transações de receita (tpppc3505m000).
  • Esse registro é impresso usando a sessão Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000), e lançado em Finanças usando a mesma sessão.
Nota

O número da fatura é adotado como padrão no registro de receita.

O LN verifica se há um registro de adiantamento. É possível liquidar essa linha de adiantamento com uma linha normal. Se houver uma linha de adiantamento, o LN adiciona o registro à tabela Receita para contralançar o adiantamento.