| Para configurar a fatoração de contas a receberPara configurar a fatoração das faturas de venda, use esta sequência de sessões: Parâmetros da companhia (tfgld0503m000) Para fatorar as contas a receber que são processadas por meio da companhia financeira atual, selecione a caixa de seleção Cobrar faturas. Em uma estrutura de várias companhias, é necessário fazer isso para todas as companhias financeiras em que deseja usar a fatoração. Parâmetros ACR (tfacr0500m000). Defina os tipos de transação para fatoração sem recurso e para a fatoração com recurso. Os tipos de transação devem ser destas categorias: - para Enviar com recurso, use Lançamentos Contábeis.
- para Enviar sem recurso, use Faturas de venda.
Contas contábeis por grupo de parceiros de negócios (tfacr0111m000) Selecione uma conta contábil e as dimensões para o tipo de transação Fatura fatorada. Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) Na guia Factoring, insira estes dados: Parc. de neg. (tccom4100s000). Defina cada fator como um parceiro de negócios e selecione a caixa de seleção Fator. É necessário definir as funções de faturado e devedor para os parceiros de negócios. Parceiros de negócios devedores por fator (tfacr0116m000). Atribua parceiros de negócios devedores a um fator. É possível atribuir um parceiro de negócios devedor a mais de um fator e é possível indicar um dos fatores como o fator padrão para o parceiro de negócios.
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