Para configurar a fatoração de contas a receber

Para configurar a fatoração das faturas de venda, use esta sequência de sessões:

  1. Parâmetros da companhia (tfgld0503m000)
    Para fatorar as contas a receber que são processadas por meio da companhia financeira atual, selecione a caixa de seleção Cobrar faturas. Em uma estrutura de várias companhias, é necessário fazer isso para todas as companhias financeiras em que deseja usar a fatoração.
  2. Parâmetros ACR (tfacr0500m000).

    Defina os tipos de transação para fatoração sem recurso e para a fatoração com recurso. Os tipos de transação devem ser destas categorias:

    • para Enviar com recurso, use Lançamentos Contábeis.
    • para Enviar sem recurso, use Faturas de venda.
  3. Contas contábeis por grupo de parceiros de negócios (tfacr0111m000)
    Selecione uma conta contábil e as dimensões para o tipo de transação Fatura fatorada.
  4. Parâmetros CMG (tfcmg0100s000)
  5. Parc. de neg. (tccom4100s000).
    Defina cada fator como um parceiro de negócios e selecione a caixa de seleção Fator. É necessário definir as funções de faturado e devedor para os parceiros de negócios.
  6. Parceiros de negócios devedores por fator (tfacr0116m000).
    Atribua parceiros de negócios devedores a um fator. É possível atribuir um parceiro de negócios devedor a mais de um fator e é possível indicar um dos fatores como o fator padrão para o parceiro de negócios.