Gerar automaticamente lançamento recorrente (tfgld0240m100)

Utilize esta sessão para gerar automaticamente transações de lançamento para uma única definição de lançamento recorrente.

Em comparação com a sessão Gerar transações lançamento recorrente (tfgld0240m000), a sessão atual fornece estas caixas de seleção adicionais:

O LN gera transações de lançamento para a definição de lançamento recorrente e o tipo selecionado de lançamentos recorrentes cuja data de geração fica dentro do intervalo especificado de datas de criação.

Nota

O LN permite gerar as transações de lançamento recorrente somente se o Status lanç. recorrente é definido como Liberada. Os lançamentos recorrentes podem ser aprovados/liberados somente se a autorização de documentos for aplicável ao lançamento recorrente.

Se a autorização de documentos for aplicável ao lançamento recorrente, o processo de autorização também será aplicável às transações de estorno.

 

Lançam. recorrente
Selecione a definição de lançamento recorrente adequada na sessão Lançamentos recorrentes (tfgld0140m000).
Tipo de lançamento recorrente
Transações
Transações
Se esta caixa de controle estiver selecionada, é possível gerar linhas de transação para a definição atual de lançamento recorrente, com base em uma fatura existente ou um modelo de transação.
Criar a partir do documento
O tipo de transação e o número do documento que você deseja usar.
Recorrência
Recorrência
Se esta caixa de controle estiver selecionada, é possível especificar dados de recorrência.
Ano fiscal
Os campos De e Até definem um intervalo de: anos fiscais para os quais o LN gera a programação.
Data de criação
Os dias ou datas para os quais o LN gera a programação.
Per. fiscal
Os campos De e Até definem um intervalo de: períodos fiscais para os quais o LN gera a programação.
Mês
Os campos De e Até definem um intervalo de: meses de calendário para os quais o LN gera a programação.
Dia
O dia do mês para o qual o LN gera as instruções. Por exemplo, se você insere 15, o LN gera uma programação para o 15º dia de cada mês do intervalo.
Estorno em
Estorno em
Se esta caixa de controle estiver selecionada, e, dependendo da opção selecionada em Recorrência, é possível programar uma transação de estorno.

Valores permitidos

  • Primeira data do próximo período
  • Última data do próximo período
  • Dia do próximo mês
  • Data específica
Nota

Esse campo está disponível somente para transações de lançamentos recorrentes do tipo Comprovante de lançamento.

Dia do próximo mês
Se você selecionar Dia do próximo mês, insira o número adequado.
Data específica
Se você selecionar Data específica, insira a data adequada.
Liberar
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o status será definido como Liberada.

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Gerar
Gerar
Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN gerará as transações de lançamento.
Data de criação
Os campos De e Até definem um intervalo de: datas de criação das instruções de lançamentos recorrentes a partir das quais o LN gera as transações.

O LN gera as transações de lançamento para todas as instruções cuja data de criação fica dentro do intervalo especificado de datas de criação. Esse intervalo pode incluir transações de lançamento regulares e transações de estorno.

Referência de lote
Uma referência que pode ser usada para reconhecer o lote.
Utilizar as últimas taxas de câmbio
Se esta caixa de controle estiver selecionada, no caso das transações de lançamento recorrente, o LN usa as taxas de câmbio que são válidas no dia em que as transações são geradas.

Se esta caixa de controle estiver limpa, no caso das transações de lançamento recorrente, o LN usa as taxas de câmbio especificadas no cabeçalho do lançamento.

Motivo espera
Um código anexado a uma fatura de compra para bloquear o pagamento daquela fatura.

Se a aprovação de pagamento for necessária para faturas de custo e você tiver definido motivos de espera padrão para faturas de compra, o LN inserirá o motivo de espera padrão.

Para processar a fatura, um aprovador atribuído deve remover o motivo de espera.

Aprovador atrib.
A pessoa ou departamento responsável por remover um motivo de espera de uma fatura registrada e liberar a fatura para processamento posterior.

Se a aprovação de pagamento for necessária para faturas de custo e você tiver definido motivos de espera padrão e atribuído aprovadores para faturas de compra, o LN inserirá o aprovador atribuído padrão.

Para processar a fatura, um aprovador atribuído deve remover o motivo de espera.

Aprovar antes de
A fatura deve ser aprovada antes dessa data.

 

Criar do modelo
Inicia a sessão Criar transações do modelo (tfgld1204s000).