Faturas conciliadas por linha de recebimento (tfacp2551m000)

Utilize esta sessão para visualizar faturas conciliadas com a linha de recebimento selecionada.

 

Companhia logística
Uma companhia do LN usada para transações logísticas, como a produção e o transporte de mercadorias. Todos os dados logísticos relativos às transações são armazenados no banco de dados da companhia.
Nota de despacho
Um documento de ordem que mostra em detalhes o conteúdo de um pacote em particular para expedição. Os detalhes incluem uma descrição dos itens, o número de item dos expedidores ou clientes, a quantidade expedida e a unidade de estoque dos itens expedidos.
Tipo ordem
Ordem
O número da ordem de compra.
Posição
Número de sequência
O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra.
Recebimento
O número do recebimento.
Recebimento
O número de sequência de recebimento.
Fatura de compra da companhia financeira
Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira.
Tipo transação fatura
A primeira parte do número da fatura, que indica o tipo de transação.
Tipo transação fatura
O número do documento.
Procedimento de conciliação
Qtde conciliada
A quantidade faturada.
Qtde conciliada
A moeda da fatura.
Valor conciliado
O valor conciliado.
Valor conciliado
A moeda da fatura.
Atualizar preço médio/última compra
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o preço médio e o da última compra na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000) serão atualizados.
Data de aprovação
A data em que a fatura é aprovada e as transações da fatura são lançadas na Contabilidade.
Período de aprovação
O ano em que a fatura é aprovada e em que as transações são lançadas.
Período de aprovação
O período em que a fatura é aprovada e as transações são lançadas.
Exceção de orçamento
Se esta caixa de controle estiver selecionada, houve uma exceção de orçamento ou um erro na sessão Dados de lançam. de Ordem não provisionada/pagamento isolado (tfcmg1515m000).

Para corrigir o problema, é possível diminuir o valor ou usar outra conta de orçamento, alterando a conta contábil e/ou as dimensões. Se não houve nenhum erro nessa área, o controlador do orçamento deve resolver a exceção. Em caso de erro de configuração, o erro deve ser corrigido na área em que foi causado.

Nota

Essa caixa de seleção é exibida somente se a funcionalidade Controle de orçamento é usada.

 

Detalhes da fatura
Inicia a sessão Em aberto (tfacp2100s000).
Verificar orç
Verifica se o orçamento permite o processamento dessa fatura.

Execute esse comando, se o status do orçamento da fatura for Não marcado definitivamente ainda.

As faturas poderão ser processadas somente se o status do orçamento for OK ou Não aplicável.

  • Exceção de orç
  • Não marcado definitivamente ainda
  • OK
  • Não aplicável
Distribuição da conta do orçamento