Documentos relacionados ao pagamento por entrada aberta (tfacp2523m000)

Utilize esta sessão para visualizar os pagamentos que já foram feitos em relação a uma fatura em aberto.

Para visualizar os detalhes do pagamento:

  1. Selecione o pagamento.
  2. No menu Visualizações, Referências o Ações, selecione Dados de fatura de compra.

 

Parceiro de negócios faturador
O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.
Documento
O tipo de transação, parte da identificação da fatura.
Documento
O número do documento, parte da identificação da fatura.
Documento
O número da linha de fatura.
Valor
A moeda da fatura.
Valor
O valor de fatura expresso na moeda da fatura.
Valor do saldo
O valor do saldo.
Valor em moeda local
O valor da fatura convertido para uma de suas moedas locais.

No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

Data docum.
A data em que a fatura foi criada. Essa data é usada, por exemplo, para calcular datas de vencimento e descontos.
Docum.
O tipo de transação que faz parte da identificação da fatura.
Docum.
O número de documento que faz parte da identificação da fatura.
Tipo docum.
O tipo de transação ao qual o documento se refere.
Valor
A moeda da fatura.
Valor da transação
Valor total da fatura. Esse valor sempre é expresso na moeda definida no campo Moeda/taxa da sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).
Número do cheque
O número do cheque vinculado ao pagamento.
Acordo de remessa
O acordo de remessa é o documento central para subcontratação. Ele protege o contratante principal contra subcontratantes que não pagarem seus impostos e os prêmios de seguro social às autoridades responsáveis.
Pagamentos por programação
Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma programação de pagamento está vinculada à fatura.
Número da linha da programação
O número da linha de programação de pagamento. Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição.