CPV de linha de entrega real de ordem de vendas (tdsls4109m000)

Utilize esta sessão para visualizar as informações reais de custo de produtos vendidos (CPV) de ordens de venda. As informações de CPV são especificadas por componente de custo e baseadas na quantidade da fatura.

Informações de CPV são recebidas da Armazenamento, Controle de compra (PUR) ou Controle de venda (SLS) e enviadas para o Faturamento quando a ordem de venda é liberada para o Faturamento.

Nota

Cada CPV de linha de entrega real nessa sessão está vinculado a uma linha de fatura na sessão Linhas de fatura de ordem de vendas (tdsls4106m100). É possível vincular cada linha de entrega real na sessão Linhas de entr. real de ordens de vendas (tdsls4106m000) a vários CPVs de linhas de entrega reais.

 

Ln. ordem
Um número de controle exclusivo atribuído a cada nova ordem do cliente, normalmente durante a entrada da ordem. Um número de ordem de venda costuma ser usado por promessa de ordem, programação mestre, contabilidade de custos, faturamento etc. Para alguns produtos fabricados por ordem, um número de ordem de venda também pode assumir o lugar de um código de produto do item final tornando-se o número de controle programado através das operações de finalização.
Ord. vendas
O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas.
Número de sequência
O número usado para identificar em detalhes o número de posição de uma linha (de entrega) de ordem de venda ou (detalhes da) linha de ordem de compra.
Sequência de linha de entrega real
O número da linha de entrega real da ordem de venda.
Linha de fatura
O número da linha de fatura da ordem de venda.
Propriedade do cliente
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item é de propriedade do cliente.
Parceiro de negócios cliente
Em geral, um departamento de compras do cliente, o parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto.

O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir o seguinte:

  • acordos de preços e descontos padrão
  • padrões da ordem de venda
  • Termos de entrega
  • o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado
Item
As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

  • itens de custo (por exemplo, eletricidade)
  • Itens de serviço
  • subcontratação de serviços
  • itens da lista (menus/opções)
Quantidade entregue
A quantidade de mercadorias apresentada na unidade de vendas ou unidade de estoque que é entregue ao parceiro de negócios cliente.
Unidade de estoque
A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro.

A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque.

Componente de custo
O componente de custo usado para lançar dados financeiros.
Valor de fatura
O valor de fatura especificado para o componente de custo e a linha de fatura de ordem de venda.
Moeda
Uma das moedas base de uma companhia em que o LN registra e relata valores.

Em um sistema multimoeda, até três moedas locais podem ser definidas:

Valor da fatura (Transação original)
O valor de fatura especificado para o componente de custo e a transação original.
Nota

É um valor histórico, usado para contralançar a conta de trânsito provisional.

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Moeda original
A moeda em que os campos Valor da fatura (Transação original) ou Valor rejeitado (Transação original) são expressos.
Valor rejeit.
O valor rejeitado especificado para o componente de custo e a linha de fatura de ordem de venda.
Valor rejeitado (Transação original)
O valor rejeitado especificado para o componente de custo e a transação original.
Nota

É um valor histórico, usado para contralançar a conta de trânsito provisional.

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