Recebimentos a pagar de compras (tdpur4130m000)Utilize esta sessão para visualizar os recebimentos a pagar de compras referentes a uma ordem de compra. O momento em que os recebimentos a pagar são armazenados nesta sessão é determinado pelo valor do campo Pagamento na linha de ordem de compra.
Nota
Ordem O número da ordem de compra. Posição da linha O número de posição da linha da ordem de compra . Sequência de linha O número de sequência da linha de detalhes da ordem de compra. Sequência de recebimento O número de sequência de recebimento, que é recuperado da sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000). Sequência de recebimento a pagar Quantidade a pagar A quantidade de itens a serem pagos de acordo com o recebimento a pagar de compras. Unidade de estoque A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro. A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque. Quantidade faturada A quantidade faturada do recebimento a pagar de compra, expressa na unidade de estoque. Item As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos. Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto. Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:
Preço O preço que você paga por um item, apresentado na moeda de compra. Nota Se a caixa de seleção Preço de material na aquisição estiver selecionada na sessão Parâmetros de preço de materiais (tcmpr0100m000), esse preço poderá incluir preços de material. Unidade de preço de compra A unidade do item em que um preço de compra do item é apresentado. Essa unidade pode diferir da unidade de estoque do item. Valor a pagar O valor total a pagar após os descontos serem deduzidos para o recebimento a pagar de compra. Valor de desconto de ordem O total dos valores do desconto da linha da ordem do recebimento a pagar de compra. Valor faturado O valor faturado para o recebimento a pagar de compra. Moeda A unidade monetária em que o preço de compra é apresentado. Status do faturamento O status da linha de ordem em Finanças, que pode ser Livre, Aprovado, Tudo aprovado ou Conciliado. Nota Se o status for:
Data da fatura A data em que a fatura é impressa. Número da fatura A identificação de uma fatura, que é composta pelo código do tipo de transação e o primeiro número livre na série usada para faturas do tipo da ordem. Data de uso A data em que as mercadorias compradas são recebidas ou consumidas.
Data de registro de uso A data da transação financeira do uso é registrada. Nº recebimento O número de sequência atribuído a cada recebimento individual de mercadorias. Linha de recebimento O número da linha de recebimento que está vinculado ao número de recebimento na Armazenamento. Nota de despacho Um documento de ordem que mostra em detalhes o conteúdo de um pacote em particular para expedição. Os detalhes incluem uma descrição dos itens, o número de item dos expedidores ou clientes, a quantidade expedida e a unidade de estoque dos itens expedidos. Data real de recebimento A data em que os itens de fato são recebidos no armazém de destino. Quantidade solicitada A quantidade solicitada expressa na unidade de compra. Unidade de compra A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra. Quantidade da ordem A quantidade solicitada expressa na unidade de estoque. Quantidade recebida A quantidade entregue, expressa na unidade de estoque. Quantidade a pagar A quantidade de itens vinculada ao recebimento a pagar de compras. Alterações preço permitidas Se esta caixa de controle estiver selecionada, é possível alterar o preço do recebimento a pagar de compra na sessão Alterar preço e descontos de recebimentos a pagar de compras (tdpur4132m000). Quantidade faturada A quantidade faturada do recebimento a pagar de compra, expressa na unidade de compra. Origem de preço A origem do preço. Valores permitidos Matriz preço A definição da matriz de preço, se a Origem de preço estiver definida como Estrutura de preço. Contrato Os contratos de compra são usados para registrar acordos específicos com um parceiro de negócios fornecedor referente à entrega de mercadorias específicas. Um contrato é composto por:
Posição do contrato O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas. Departamento de compras do contrato O departamento de compras vinculado ao contrato. Contrato ignorado Se esta caixa de controle estiver selecionada, um contrato válido está presente, mas não está vinculado à linha de ordem. Essa caixa de seleção é selecionada se uma das condições a seguir se aplicar:
Nota Se um contrato for desvinculado automaticamente devido a atualizações de campo, essa caixa de seleção será desmarcada. Preço de material O preço de material total do recebimento a pagar. Preço excluindo sobretaxas de preço de material O preço inicial do recebimento a pagar. Sobretaxas de preço de material O total de todas as sobretaxas de preço de material do recebimento a pagar. Todos os materiais possuem preços reais Se esta caixa de controle estiver selecionada, os preços reais de material estão disponíveis para todos os materiais vinculados ao recebimento a pagar. Desconto multinível Se esta caixa de controle estiver selecionada, um desconto multinível é aplicado à linha. Percentagem de desconto A percentagem de desconto do recebimento a pagar de compra. Valor desconto O valor de desconto do recebimento a pagar de compra. Origem desconto A origem do desconto. Valores permitidos Código de desconto Uma maneira de indicar por que um desconto foi concedido. Por exemplo, é possível conceder um desconto porque o cliente fez ordens em grande quantidade. Se você conceder um desconto ou adicionar uma sobretaxa a uma fatura de venda, pode inserir um código de desconto para indicar o motivo. Sobretaxas e descontos podem ser o resultado do seguinte:
Matriz de desconto A definição da matriz de desconto, se a Origem desconto for definida como Estrutura de desconto. Desconto de linha % O valor total do desconto expresso como uma porcentagem do valor a pagar (bruto). Valor de desconto total da linha O valor do desconto resultante do desconto da linha da ordem. Esse valor é calculado da seguinte maneira: Valor do desconto da linha de ordem = quantidade * preço * desconto da linha de ordem/100 O resultado do cálculo é arredondado. O valor do desconto da linha de ordem é sempre apresentado na moeda da ordem/cotação. Determinante Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de ordem é levada em conta quando o valor total da ordem é calculado para aplicar os descontos de ordem totais a ordens. Nota Esse campo é usado somente para fins de informações. Qualificado Se esta caixa de controle estiver selecionada, a percentagem de desconto da ordem calculada é aplicada à linha de ordem selecionada. Nota Esse campo é usado somente para fins de informações.
Descontos de linha Inicia a sessão Descontos de linha (tdpcg0200m200) mostrando os descontos de linha da linha de recebimento a pagar de compra atual. Informações sobre preços de material Inicia a sessão Informações sobre preços de materiais (tcmpr1600m000), em que é possível visualizar as informações sobre preços de materiais vinculadas ao recebimento a pagar. Estoque de item Inicia a sessão Armazém - Estoque de itens (whwmd2515m000). Preços e descontos após recebimento Hist. de recebimento a pagar de compras Inicia a sessão Hist. de recebimento a pagar de compras (tdpur4560m000). Faturas conciliadas Inicia a sessão Faturas conciliadas por consumo (tfacp2551m100).
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