Programação de compra (tdpur3610m000)

Utilize esta sessão para visualizar, inserir e realizar a manutenção de uma programação de compra específica e linhas de programação vinculadas.

Essa sessão permite visualizar, inserir e manter rapidamente as informações mais importantes referentes a uma programação de compra, além de gerenciá-la.

  • É possível iniciar essa sessão na sessão da visão geral Programações de compras (tdpur3110m000). Para isso, clique duas vezes em um registro ou insira uma nova programação de compra. É possível também iniciar essa sessão de modo independente.
  • Para visualizar os detalhes do cabeçalho de programação de compra, clique em Detalhes da programação de compra no menu Arquivo da sessão atual. Assim, a sessão de detalhes Programações de compras (tdpur3110m000) é iniciada.
  • Para visualizar os detalhes de uma linha de programação de compra, selecione e clique nela duas vezes. Assim, a sessão Linhas da programação de compra (tdpur3111m000) é iniciada.
Guias

As linhas nas guias referem-se às seguintes sessões:

 

Contrato
O número do contrato de compra vinculado.

O LN vincula automaticamente um contrato normal à programação de compra. Porém, em vez disso, você pode vincular um contrato especial à programação de compra. Para desvincular o contrato normal e vincular um contrato especial à programação de compra, clique em Alterar contrato. Assim, a sessão Linhas selecionadas do contrato de compra (tdpur3512s000) é iniciada. Nela, é possível selecionar um contrato especial. Quando o contrato é alterado, o LN diminui a quantidade solicitada do contrato normal e aumenta a quantidade solicitada do contrato especial.

Nota
  • Haverá sempre uma programação vinculada a uma linha de contrato para os parceiros de negócios externos. Acordos logísticos, obrigatórios para uma programação, utilizam o valor da sessão Dados logísticos de linha de contrato de compra (tdpur3102m000) como padrão.
  • Se um parceiro de negócios interno for inserido, para o qual geralmente não há um contrato presente, os acordos logísticos utilizarão o valor da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) como padrão.

Tópico relacionados

Posição
O número da linha de contrato de compra à qual a programação de compra está vinculada.
Departamento de contratos
Nota

Se uma programação for vinculada a um contrato, o departamento de contratos padrão da programação será derivado da linha de contrato. Se esse campo estiver preenchido, o departamento de contratos deverá ser igual ao departamento de compras.

Se a programação não estiver vinculada a um contrato, esse campo não estará e nem deverá ser preenchido.

Sequência
O número do detalhe da linha de contrato de compra ao qual a programação (push) de compra está vinculada.
Programação

Para programações pull, o mesmo número de programação pode ocorrer duas vezes nessa sessão. O primeiro número representa o tipo de programação Previsão Pull e o segundo número representa o tipo de programação Pull Call-off.

Nota

É possível especificar o grupo de números padrão para programações de compra no campo Grupo núm. p/ Ordens de compra/Programações de compra da sessão Parâmetros de programação de compra (tdpur0100m500).

É possível determinar a série padrão para o grupo de números de programação de compra nas seguintes sessões:

  • Departamentos de compras (tdpur0112m000)
  • Perfis do usuário de compra (tdpur0143m000)
Tipo de programação de compra
Nota
  • Se o LN gerar uma programação, o tipo da programação será o valor do campo Tipo de programação da sessão Itens (tcibd0501m000).
  • Se você inserir uma programação manualmente, ela será sempre do tipo Push. Não é possível criar programações pull manualmente.

Valores permitidos

Tipo de programação

Data de geração
A data em que a programação específica é gerada novamente.
Status
O status da programação de compra.
Texto
Se esta caixa de controle estiver selecionada, estará disponível um texto especial com, por exemplo, informações de referência adicionais.
Autofaturamento
Se esta caixa de controle estiver selecionada, os itens programados serão autofaturados pela sua companhia.

Se esta caixa de controle estiver limpa, o parceiro de negócios fornecedor criará a fatura de compra recebida pela sua companhia.

Tópico relacionados

Fatura posterior
É possível indicar a uma programação de compra a geração de autofaturas.
  • Inspeção
    As autofaturas podem ser geradas após a inspeção e aprovação das mercadorias.
  • Recebimento
    As autofaturas podem ser geradas após o recebimento ou consumo das mercadorias.

Tópico relacionados

Método de autofaturamento
Se a caixa de seleção Autofaturamento estiver selecionada, use esse campo para selecionar um método de autofaturamento, que determina como o autofaturamento é realizado.

O método de autofaturamento determina, entre outros itens, os critérios de composição da fatura, o intervalo de faturamento, o meio de saída etc.

Tópico relacionados

Pagamento
Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de compras, que emite a programação de compra, e o fornecedor.
Nota
  • Será possível definir esse campo somente se a programação de compra for uma programação push com uma ordem de armazém geral vinculada.
  • Esse campo será definido como Pagar na utilização quando a caixa de seleção Consignado referente à programação push estiver selecionada.
  • A opção Pagar na utilização ou Nenhum pagamento somente poderá ser selecionada se houver um parceiro de negócios cliente vinculado ao armazém.

Valores permitidos

Pagamento

Pagamento (Internamente)
Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de compras, que emite a programação de compra, e o armazém, que recebe a programação.

Será possível definir esse campo somente se a programação de compra for uma programação push com uma ordem de armazém geral vinculada.

Nota
  • Será possível definir esse campo somente se a caixa de seleção Propriedade interna estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
  • Será possível definir esse campo somente se a programação de compra for uma programação push com uma ordem de armazém geral vinculada.
  • Esse campo será definido como Pagar no recebimento se o departamento de compras estiver vinculado à mesma unidade empresarial que o armazém.
  • Se o parceiro de negócios fornecedor for interno, não será possível definir esse campo como Pagar na utilização.
  • Esse campo será definido como Não aplicável se o campo Pagamento estiver definido como Nenhum pagamento.
  • Não será possível definir esse campo como Nenhum pagamento.

Valores permitidos

Pagamento

Pagamento (Entrega direta)
Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de compras, que emite a programação de compra, e o cliente.

Esse campo será aplicado se uma programação de compra for criada no local do fornecedor para entrega direta de mercadorias a um armazém VMI no local do cliente por terceiros.

Será possível definir esse campo somente se a programação de compra for uma programação push com uma ordem de armazém geral vinculada.

Nota
  • Será possível definir esse campo somente se a caixa de seleção Propriedade externa estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
  • Será possível definir esse campo somente se a programação de compra for uma programação push com uma ordem de armazém geral vinculada.
  • Esse campo deverá ser definido como Pagar na utilização ou Nenhum pagamento se houver um parceiro de negócios cliente vinculado ao armazém.
  • Esse campo será definido como Não aplicável se não houver um parceiro de negócios cliente vinculado ao armazém.
  • Esse campo não pode ser definido como Pagar no recebimento, pois não é possível gerar ordens de venda referentes a programações de compra.

Valores permitidos

Pagamento

Classific. imposto
Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:

  • indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
  • agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
  • indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços

Valor padrão

Este campo usa como valor padrão o campo Classificação de imposto PN da sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000).

PN
O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring.
PN fornecedor
O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.
Endereço
O código de endereço do parceiro de negócios credor.
Contato
Condições de pagamento
Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

  • o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
  • o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

  • a data em que o pagamento vence
  • a data em que o período de desconto expira
  • o valor do desconto
Endereço
O código de endereço do parceiro de negócios fornecedor.
Sis. de cód. de item
Ao usar um código de item alternativo, especifique um sistema de códigos de item.
Sis. de cód. de item
Use esse campo para armazenar o item de código do parceiro de negócios fornecedor.
Item
As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

  • itens de custo (por exemplo, eletricidade)
  • Itens de serviço
  • subcontratação de serviços
  • itens da lista (menus/opções)
Nota

Todos os tipos de item são permitidos, exceto:

  • Itens definidos como ferramentas.
  • Itens de custo, serviço e subcontratação (para ordens de consignação).
  • Itens de lista.
  • Itens genéricos.
  • Itens de projeto (somente para programações pull).

Se, na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000), o fornecedor estiver bloqueado ou não aprovado, não será possível usar o item em programações de compra.

Se a caixa de seleção Programação de compra em uso da sessão Itens (tcibd0501m000) referente a um item estiver desmarcada, não será possível usar o item para programações de compra.

Nota

Se o armazém for controlado por WMS:

  • E a caixa de seleção Núm. de série no estoque estiver desmarcada para o armazém na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível inserir um item serializado com a caixa de seleção Núm. de série no estoque selecionada na sessão Item - Armazenamento (whwmd4100s000).
  • E a caixa de seleção Ausência de números de série no estoque estiver desmarcada para o armazém na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível inserir um item serializado com a caixa de seleção Núm. de série no estoque desmarcada na sessão Item - Armazenamento (whwmd4100s000).
  • E a caixa de seleção Ausência do lote no estoque estiver desmarcada para o armazém na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível inserir um item controlado por lote para o qual a caixa de seleção Lotes em estoque esteja desmarcada na sessão Item - Armazenamento (whwmd4100s000).
PN expedidor
O parceiro de negócios que expede as mercadorias pedidas à sua organização. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do fornecedor. A definição inclui o armazém padrão em que você deseja receber as mercadorias e, se desejar inspecioná-las, a transportadora que cuida do transporte e o parceiro de negócios fornecedor relacionado.
Endereço do receptor
O endereço do armazenamento ou o local em que as mercadorias devem ser entregues.
Armazém
O armazém em que os itens serão recebidos.
Nota
  • O armazém não pode ser do tipo Consignação (Proprietário).
  • Um armazém do tipo Consignação (Não proprietário) será permitido somente se a caixa de seleção Consignado estiver selecionada e o parceiro de negócios expedidor for o proprietário dos itens no armazém.
  • Esse campo será obrigatório se uma programação de compra estiver vinculada a um detalhe da linha de contrato de compra.
Endereço
O código de endereço do parceiro de negócios expedidor.
Departamento de compras
Um departamento na sua organização que é responsável por comprar os materiais e serviços necessários para a sua organização. Você atribui grupos de números ao departamento de compras.

Se a programação estiver vinculada a um contrato, o LN derivará o departamento de compras padrão da programação da linha de contrato. Não será mais possível alterar o departamento de compras padrão no nível da programação.

Se a programação não estiver vinculada a um contrato, o LN derivará o departamento de compras da programação nessa ordem:

  1. Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000)
  2. Itens (tcibd0501m000)
  3. O departamento de compras vinculado ao parceiro de negócios fornecedor.
  4. Perfis do usuário de compra (tdpur0143m000)
Nota

Todas as atividades associadas à programação de compra serão associadas ao departamento de compras. Todas as transações financeiras referentes à programação serão registradas na companhia financeira do departamento de compras.

Planejador
O planejador responsável por essa programação de compra.
Comprador
O comprador responsável por essa programação de compra.
Conj. de segmentos para liberação de material

Valor padrão

Esse campo usa o valor do campo Conj. de segmentos para liberação de material da sessão Dados logísticos de linha de contrato de compra (tdpur3102m000) ou da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) como padrão.

Tópico relacionados

Conj. de segmentos para programação de expedição

Valor padrão

Esse campo usa o valor do campo Conj. de segmentos para programação de expedição da sessão Dados logísticos de linha de contrato de compra (tdpur3102m000) ou da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) como padrão.

Tópico relacionados

Padrão para baixa de liberação de material
O padrão usado para determinar o tempo de baixa das liberações de material.

Valor padrão

Esse campo usa o valor do campo Baixa padrão para liberação de material da sessão Dados logísticos de linha de contrato de compra (tdpur3102m000) ou da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) como padrão.

Padrão de baixa de programação de expedição
O padrão usado para determinar o tempo de baixa das programações de expedição.

Valor padrão

Esse campo usa o valor do campo Baixa padrão para programação de expedição da sessão Dados logísticos de linha de contrato de compra (tdpur3102m000) ou da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) como padrão.

Baseado em expedição/recebimento
Use esse campo para definir a data e hora em que as necessidades de programação são baseadas.
Nota

Esse campo usa o valor do campo Baseado em expedição/recebimento da sessão Dados logísticos de linha de contrato de compra (tdpur3102m000), ou o campo Baseado em expedição/recebimento da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000), como padrão, mas é possível sobrescrevê-lo na sessão atual.

Valores permitidos

Qualificador de tipo

Condições de entrega
Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem.

Tópico relacionados

Pt. transfer. título
O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador.

Tópico relacionados

Tipo de OC
O tipo de ordem de compra usado para recuperar o tipo de ordem de armazenamento ao gerar ordens de armazenamento de uma programação de compra.
Nota

É possível definir tipos de ordem de compra e vincular tipos de ordem de armazenamento a eles na sessão Tipos de ordem de compra (tdpur0194m000).

O LN recupera o tipo de ordem de compra padrão sucessivamente das seguintes sessões:

  1. Contratos de compra (tdpur3100m000)
  2. Perfis de usuário de venda (tdsls0139m000)
  3. Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000)

Os seguintes tipos de ordem de compra não são permitidos para programações de compra:

  • Entrega direta
  • Ordem de cobrança
  • Ordem de devolução
  • Ordem de custo
  • Ordem de subcontratação
  • Tipo de pagamento de consignação
Info. adicionais Intrastat
Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE.

É possível adicionar até 15 campos de dados aos dados estatísticos intrastat definindo-os como um conjunto de informações adicionais Intrastat. É possível atribuir os conjuntos de informações adicionais Intrastat a linhas de ordem de armazém.

Tópico relacionados

Consignado
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item especificado na programação será tratado como estoque em consignação.
Nota
  • Se a programação tiver sido gerada pelo Planejamento empresarial, não será possível selecionar essa caixa de seleção.
  • Se a programação tiver sido criada manualmente e a opção Fatura posterior estiver definida como Recebimento, não será possível selecionar essa caixa de seleção.
PN
O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.
Endereço
O código de endereço do parceiro de negócios faturador.
Área
Uma região usada para agrupar parceiros de negócios, clientes, fornecedores e funcionários em uma base geográfica.

Valor padrão

A área padrão atribuída ao parceiro de negócios fornecedor é derivada da sessão Parceiros de negócios fornecedores (tccom4520m000).

Desconto de ordem
Uma percentagem ou valor de desconto a ser subtraído do valor total da ordem.

Valor padrão

O desconto de ordem padrão é derivado da sessão Parceiros de negócios fornecedores (tccom4520m000).

Moeda
A moeda da programação de compra.

Valor padrão

A moeda utiliza o valor do parceiro de negócios faturador vinculado ao parceiro de negócios fornecedor como padrão. No entanto, é possível sobrescrever a moeda padrão.

Nota
  • Se as linhas de programação tiverem sido liberadas, não será possível modificar a moeda da programação.
  • Para programações de compra pull, não é possível modificar a moeda.
Tipo da taxa de câmbio
Uma forma de agrupar taxas de câmbio das moedas. É possível atribuir taxas de câmbio diferentes a parceiros de negócios faturados diferentes e/ou a tipos de transações diferentes (compra, vendas etc.).
Determinador de taxa
A maneira como o LN determina a taxa de câmbio utilizada.

O sistema monetário da companhia, que pode ser definido no campo Sistema monetário da sessão Companhias (tcemm1170m000), determina as opções disponíveis.

Tópico relacionados

Usar taxas de compra p/ recebtos
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN usará os dados de taxa de compra para o lado de débito da ordem de compra/transação de recebimento.
Nota

O valor desse campo é recuperado do campo correspondente na sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000).

Taxa/Fator de taxa
O fator pelo qual os valores da transação de compra em uma moeda estrangeira são multiplicados para produzir os valores na moeda local.
Nota

Para aplicar a mesma taxa de compra durante toda a vida de uma programação, quando um cabeçalho de programação de compra é criado manual ou automaticamente, a taxa é derivada da sessão Taxas monetárias (tcmcs0108m000). Contanto que não tenham sido criadas linhas de programação para a programação de compra, é possível alterar a taxa de compra nesse campo.

Taxa/Fator de taxa
O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano.
Nota

Para aplicar o mesmo fator de taxa durante toda a vida de uma programação, quando um cabeçalho de programação de compra é criado, o fator de taxa é recuperado da sessão Taxas monetárias (tcmcs0108m000). Contanto que não tenham sido criadas linhas de programação para a programação de compra, é possível alterar o fator de taxa nesse campo.

Taxa/Fator de taxa
A taxa de câmbio monetário definida.

 

Programações de compra - Visão geral de recebimento
Recebimentos a pagar de compras
CUMs
Inicia uma estrutura de navegador gráfico que apresenta uma visão geral dos cumulativos (CUMs) de uma programação.

Nessa estrutura, é possível visualizar as datas de reinicialização de CUM de uma programação e os cumulativos faturados, cumulativos recebidos, cumulativos necessários e cumulativos expedidos aplicáveis.

Ao selecionar um registro no menu Visualizações, Referências o Ações da estrutura de navegador gráfico, é possível escolher:

  • CUMS faturados, para iniciar a sessão Cumulativos faturados (tdpur3133m000).
  • CUMS recebidos, para iniciar a sessão Cumulativos recebidos (tdpur3132m000).
  • CUMS necessários, para iniciar a sessão Cumulativos necessários (tdpur3130m000).
  • CUMS expedidos, para iniciar a sessão Cumulativos expedidos (tdpur3131m000).
Custos no destino por programação
Inicia a sessão Linhas de custo no destino por programação (tclct2100m400). Nela, é possível visualizar todos os custos no destino vinculados a uma programação de compra selecionada.
Rastr. proj. agreg. por programação
Contrato de compra
Autorizações FABRICADAS/NÃO PROCESSADAS
Regenerar programações
Gerar linhas de liberação
Aprovar linhas de liberação
Processar programações de compra
Arquivar e excluir programações de compra
Finalizar programação de compra
Remover IDs de referência processados
Atualizar CUMs recebidos
Reiniciar cumulativos
Reinicializar cumulativos por linha de total de contrato
Rastreamento de ordem
Programações em aberto
Exibe programações de compra com o status Ativo, Finalização em processamento ou Posições de programações cheias.
Todas as programações
Exibe todas as programações de compra.
Finalizar
Finaliza a programação de compra.