Ordem de comércio entre companhias - Compras (tcitr3600m300)

Utilize esta sessão para visualizar e realizar a manutenção da ordem de comércio entre companhias atual. Na seção do cabeçalho dessa sessão, é possível manter os dados gerais da ordem de comércio entre companhias. Na seção do rodapé, é possível manter linhas de transação.

Esta sessão exibe as informações de compra da ordem de comércio entre companhias. A parte de compras é a parte interna que compra bens ou serviços de outra parte interna. As informações de compra incluem informações de fornecedor, faturador e credor. Por exemplo, o parceiro de negócios fornecedor, o endereço do faturador e assim por diante.

Nota
  • As entidades envolvidas no comércio entre companhias geralmente pertencem à mesma companhia logística, e, nesse caso, as condições de entrega, os pontos de passagem de título e as condições de pagamento são idênticos. No caso de transferências de armazém multicompanhias, porém, a entidade de origem e a entidade de destino pertencem a companhias logísticas diferentes, com diferentes condições de entrega, pontos de passagem de título e condições de pagamento.
  • O custo dos produtos vendidos, as receitas e as margens são calculados automaticamente quando a ordem de comércio entre companhias é criada.

    Se necessário, também é possível calcular esses valores na sessão Calcular custos estimados (tcitr3200m600).

    A data de cálculo é exibida nos campos Data de cálculo do valor da ordem, Data de cálculo de CPV e Data de cálculo de margem.

 

Número de ordem
Número de linha de ordem de comércio entre companhias
O número de posição da ordem de comércio entre companhias.
Linha de ordem pai
O número de posição da ordem de comércio entre companhias pai.
Entidade
O tipo de entidade de origem. A entidade de origem é a entidade que vende internamente bens ou serviços à entidade de destino.
Entidade
A entidade que vende internamente bens ou serviços à entidade de destino.

Para o cenário de comércio entre companhias Mão de obra ou Despesas, a entidade de origem é o departamento do funcionário para quem as horas ou despesas são registradas.

Empréstimo de peça
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a ordem de comércio entre companhias se originará de uma linha de empréstimo de peça de uma ordem de venda de manutenção.

Tópico relacionados

Do projeto
A companhia para a qual o projeto de origem é criado.
Do projeto
O primeiro projeto do intervalo de projetos em nome dos quais a ordem é criada.
Até projeto
A companhia para a qual o projeto de destino é criado.
Até projeto
O último projeto do intervalo de projetos em nome dos quais a ordem é criada.
Elemento
A menor parte de uma estrutura de elemento. O elemento é usado para definir a estrutura de trabalho do projeto, permitindo sua realização.
Atividade
A menor parte da estrutura de atividade utilizada para um orçamento escalado no tempo. Uma entidade usada para representar uma parte do projeto em uma estrutura de atividade.

O LN distingue os seguintes tipos de atividade:

  • Elemento WBS
  • Conta de controle
  • Pacote de trabalho
  • Pacote de planejamento
  • Etapa
Extensão
As partes dos projetos para as quais foram tomadas providências especiais com relação a faturamento, como variações, quantidades provisionais, quantidades a serem liquidadas e liquidações de flutuação. A extensão pode ser anexada a uma ou mais linhas de orçamento.
Comp. de custo
O componente de custo relacionado ao projeto.
Unidade empresarial
A unidade empresarial da entidade de origem.
Companhia financeira
A companhia financeira de entidade de origem.
Classificação de comércio entre companhias
Um atributo que consiste em um código e em uma descrição utilizado para criar grupos de entidades ou unidades empresariais. Para criar um grupo, várias entidades ou unidades empresariais são vinculadas a uma classificação de comércio entre companhias. Esses grupos podem ser usados para definir relacionamentos de comércio entre companhias.
Exemplo

Uma grande organização internacional inclui estas unidades empresariais:

Na Europa

  • Reino Unido
  • França
  • Bélgica

Na Ásia

  • Índia
  • China
  • Japão

A classificação comercial Europa está vinculada às unidades empresariais europeias e a classificação comercial Ásia está vinculada às unidades empresariais asiáticas. É possível configurar relações comerciais, por exemplo, para definir diferentes acordos comerciais na Europa e na Ásia, por exemplo:

  • Ásia para Europa
  • Europa para Ásia
  • Ásia para Ásia
  • Europa para Europa
Classificação de comércio entre companhias
Um atributo que consiste em um código e em uma descrição utilizado para criar grupos de entidades ou unidades empresariais. Para criar um grupo, várias entidades ou unidades empresariais são vinculadas a uma classificação de comércio entre companhias. Esses grupos podem ser usados para definir relacionamentos de comércio entre companhias.
Exemplo

Uma grande organização internacional inclui estas unidades empresariais:

Na Europa

  • Reino Unido
  • França
  • Bélgica

Na Ásia

  • Índia
  • China
  • Japão

A classificação comercial Europa está vinculada às unidades empresariais europeias e a classificação comercial Ásia está vinculada às unidades empresariais asiáticas. É possível configurar relações comerciais, por exemplo, para definir diferentes acordos comerciais na Europa e na Ásia, por exemplo:

  • Ásia para Europa
  • Europa para Ásia
  • Ásia para Ásia
  • Europa para Europa
Parceiro de negócios fornecedor
Endereço do fornecedor
O endereço do parceiro de negócios fornecedor interno.
Comprador
comprador. Por padrão, esse é o comprador do parceiro de negócios fornecedor interno.
Condições de entrega
condição de entrega. Por padrão, essas são as condições de entrega do parceiro de negócios fornecedor.
Departamento faturador
O departamento que envia a fatura interna.

O departamento que envia a fatura interna nem sempre é o mesmo departamento que a entidade de origem. Se a Ent. de origem não estiver definida como um departamento, o departamento faturador será o departamento de contabilidade da companhia financeira da entidade de origem.

Por exemplo, se a entidade de origem for um armazém, o departamento faturador será o departamento de contabilidade da companhia financeira vinculada ao armazém.

Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada.

Tópico relacionados

Ponto de transbordo
ponto de passagem de título. Por padrão, esse é o ponto de passagem de título do parceiro de negócios fornecedor interno.
Parceiro de negócios credor
Endereço do credor
O endereço do parceiro de negócios credor interno.
Parceiro de negócios faturador
Endereço do faturador
O endereço do parceiro de negócios faturador interno.

Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada.

Condições de pagamento
condições de pagamento Por padrão, essas são as condições de pagamento do parceiro de negócios fornecedor.

Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada.

Acordo de pagamento
Uma maneira de definir como os valores da fatura devem ser pagos. Isso inclui os métodos de pagamento que se aplicam a várias partes do valor da fatura e a moeda de pagamento.

Por exemplo, é possível definir um acordo de pagamento para pagar a primeira parte do valor da fatura por meio do banco de acordo com o método de pagamento PM1, 40% do valor restante de acordo com o método de pagamento PM2 e os outros 60% de acordo com o método de pagamento PM3, que pode ser uma nota promissória a pagar.

Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada ou se Acordo de pagamento não estiver implementado em nenhuma companhia financeira da companhia logística da entidade de destino.

Tipo de compra
Uma propriedade da ordem de compra que permite identificar o tipo de compra feito e, dessa forma, o tipo de conta a pagar. Essa propriedade é usada para lançar a compra na conta correta de Contas a pagar quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de compra, o LN recupera a conta de controle do tipo de compra vinculado à linha da ordem de compra.
Nota

Uma conta de controle é definida para cada tipo de compra. Quando faturas de compra forem lançadas, o LN recuperará o tipo de compra para determinar a conta de controle que deverá ser usada para o lançamento.

Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada.

Classificação do imposto

Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada.

Entidade
O tipo de entidade de destino. A entidade de destino é a entidade que compra internamente mercadorias ou serviços da entidade de origem.
Isenção
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a isenção de impostos se aplicará. A configuração dessa caixa de seleção é obtida da ordem de origem.

Essa caixa de seleção será desmarcada e ficará disponível se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada.

País de imposto
país do imposto da entidade de vendas.

Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada.

Número imp. próprio
Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas.
Código de imposto
O código de imposto da entidade de vendas.

Esse campo ficará em branco se a isenção de impostos se aplicar ou se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada.

País de imposto PN
O país do imposto da entidade de vendas.

Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada.

Número de imposto PN
O número do imposto da entidade de vendas.

Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada.

Entidade
A companhia da entidade de destino.
Certificado de isenção
O certificado de isenção de imposto é obtido da ordem de origem.

Esse campo será deixado em branco se a entidade de origem não estiver isenta de impostos.

Código da motivo de isenção
O motivo pelo qual a entidade de destino é isenta de impostos.

Esse campo será deixado em branco se a entidade de destino não estiver isenta de impostos.

Item
O item usado para determinar o preço de comércio entre companhias.

Esses dados são derivados da ordem de origem e usados para determinar o livro de preços relevante.

Grupo de item
O grupo de itens usado para determinar o preço de comércio entre companhias.

Esses dados são derivados do item na ordem de origem e usados para determinar o livro de preços relevante.

Tipo de produto
O tipo de produto usado para determinar o preço de comércio entre companhias.

Esses dados são derivados do item na ordem de origem e usados para determinar o livro de preços relevante.

Classe de produto
A classe de produto usada para determinar o preço de comércio entre companhias.

Esses dados são derivados do item na ordem de origem e usados para determinar o livro de preços relevante.

Entidade
A entidade que compra internamente produtos ou serviços da entidade de origem.

Para o cenário de comércio entre companhias Mão de obra ou Despesas, a entidade de destino é o departamento que é proprietário ordem ou do projeto para o qual as horas ou despesas são registradas.

Linha de produto
A linha de produto usada para determinar o preço de comércio entre companhias.

Esses dados são derivados do item na ordem de origem e usados para determinar o livro de preços relevante.

Fabricante
O fabricante usado para determinar o preço de comércio entre companhias.

Esses dados são derivados do item na ordem de origem e usados para determinar o livro de preços relevante.

Grupo de preço
O grupo de preços usado para determinar o preço de comércio entre companhias.

Esses dados são derivados do item na ordem de origem e usados para determinar o livro de preços relevante.

Código taxa mão de obra
O código da taxa de mão de obra usado para determinar os custos de mão de obra.

Esses dados são derivados do item na ordem de origem e usados para determinar o livro de preços relevante.

Código taxa mão de obra
Definição matriz
A definição de matriz usada para recuperar o livro de preços que determina o preço comercial do item. O preço comercial entre empresas é igual ao preço comercial.
Seq. da matriz
A prioridade da matriz usada no módulo Preço para recuperar o livro de preços.
Livro de preços
O livro de preços que determina o preço comercial do item. O preço comercial entre empresas é igual ao preço comercial.
Funcionário
O funcionário cujas horas ou despesas são registradas.
Depto
O departamento do funcionário.
Grupo comercial
O grupo comercial do funcionário cujas horas ou despesas são registradas.
Tipo de mão de obra
O tipo de mão de obra especificado para as horas registradas.
Centro de trabalho
O centro de trabalho especificado para a ordem de produção ou projeto PCS para o qual as horas são registradas.
Máquina
A máquina especificada para a ordem de produção ou projeto PCS para o qual as horas são registradas.
Tarefa
A tarefa para a qual as horas são registradas.
Origem de despesa
A origem das despesas registradas para o funcionário.
Despesa
A despesa registrada para o funcionário.
Taxa de mão de obra recuperada de
A origem da taxa de mão de obra usada para determinar o valor da despesa.
Percentagem de sobretaxa de taxa
A sobretaxa da taxa entre companhias é recuperada do tipo de mão de obra e especifica a sobretaxa do tipo de mão de obra. Se a sobretaxa for negativa, a taxa de mão de obra será reduzida. Por exemplo, para tempo de treinamento, cobra-se somente 50%. A sobretaxa de taxa entre companhias é aplicável somente em combinação com um preço comercial.
Quantidade solicitada
O número de horas registradas.
Quantidade solicitada
O número de horas para o qual as despesas são registradas.
Quantidade solicitada
A quantidade solicitada expressa na unidade da entidade de origem.

Por exemplo, em transferências de armazém de várias companhias, o armazém de origem usa polegadas como unidade de medida e o armazém de destino usa metros.

Quantidade solicitada
A quantidade solicitada expressa na unidade da entidade de destino.

Por exemplo, em transferências de armazém de várias companhias, o armazém de origem usa polegadas como unidade de medida e o armazém de destino usa metros.

Unidade de preço
A unidade em que o preço é especificado.
Fator de conversão
A conversão entre a unidade de preço e a unidade de ordem.
Preço comercial
A taxa de mão de obra, incluindo sobretaxas que se aplicam à ordem atual de comércio entre companhias.
Preço comercial acordado
O preço comercial final.
Unidade empresarial
A unidade empresarial da entidade de destino.
Unidade de peso
A unidade de peso.
Quantidade adicional de taxa
Uma quantidade por unidade com relação à qual definir taxas de frete. É possível escolher entre as unidades definidas nos Comum. Muitas taxas de frete são baseadas em distância e peso. Quantidades/unidades adicionais permitem definir taxas baseadas em outras unidades, como volume, ou definir taxas baseadas em combinações de distância, peso e outras unidades.

Exemplo 1

Taxa de frete por quantidade/unidade adicional:

Quantidade adicional de taxa: 1 palete, Distância: 1.000 km

Valor pordistância: 10.

Exemplo 2

Taxas de frete por combinações de unidades por distância/zona:

Peso: 10 kg

Quantidade adicional de taxa: 1 m³

Tipo quebra: Mínimo

Distância:0100500
Valor pordistância10.1520
Valor porpeso5510.
Valor porunidade de taxa adicional557

 

Neste exemplo, as taxas de frete são baseadas em distância por peso e volume. A expedição SH0001, de Amsterdã a Roterdã, inclui os seguintes detalhes: Distância: 70 km, Peso: 50 kg, Volume: 7 m³

Os custos de frete para a expedição SH0001 são:

 10 * 70 (distância) + 5 * 50 (peso) + 5 * 7 (volume) = 985 
Quantidade adicional de taxa
A unidade para a qual uma taxa adicional é especificada.
Distância
A distância entre os endereços expedidor e receptor.
Un. de dist.
A unidade de distância.
Transportadora/PSL
Transportadora A transportadora é obtida da ordem de frete de origem.
Unidade empresarial
Nível de serviço
Nível de serviço O nível de serviço é obtido da ordem de frete de origem.
Grupo de planejamento
Grupo de planejamento O grupo de planejamento é obtido da ordem de frete de origem.
Classe de frete
Classe de frete A classe de frete é obtida da ordem de frete de origem.
Definição matriz
Uma entidade em que é possível definir os atributos de uma matriz de plano.
Livro de preços
O livro de preços de Frete.
Companhia financeira
A companhia financeira do Ent. destino.
Transportadora/PSL
A transportadora do livro de preços que determina o preço de frete comercial do item. O preço de frete comercial entre companhias é igual ao preço comercial.
Tipo de zona
O Tipo de zona usado para determinar os custos de frete entre companhias.
Zona
A zona usada para determinar os custos de frete entre companhias.
Valor mínimo
O Valor mínimo do livro de preços usado para determinar os custos de frete da ordem de comércio entre companhias.

Esse valor é especificado na sessão Livros de taxa de frete (tdpcg0150m000).

Moeda
A moeda em que o valor é expresso.
Valor fixo
O Valor fixo do livro de preços usado para determinar os custos de frete da ordem de comércio entre companhias.

Esse valor é especificado na sessão Livros de taxa de frete (tdpcg0150m000).

Classificação de comércio entre companhias
Um atributo que consiste em um código e em uma descrição utilizado para criar grupos de entidades ou unidades empresariais. Para criar um grupo, várias entidades ou unidades empresariais são vinculadas a uma classificação de comércio entre companhias. Esses grupos podem ser usados para definir relacionamentos de comércio entre companhias.
Exemplo

Uma grande organização internacional inclui estas unidades empresariais:

Na Europa

  • Reino Unido
  • França
  • Bélgica

Na Ásia

  • Índia
  • China
  • Japão

A classificação comercial Europa está vinculada às unidades empresariais europeias e a classificação comercial Ásia está vinculada às unidades empresariais asiáticas. É possível configurar relações comerciais, por exemplo, para definir diferentes acordos comerciais na Europa e na Ásia, por exemplo:

  • Ásia para Europa
  • Europa para Ásia
  • Ásia para Ásia
  • Europa para Europa
Valor por distância
O Valor pordistância do livro de preços usado para determinar os custos de frete da ordem de comércio entre companhias.

Esse valor é especificado na sessão Livros de taxa de frete (tdpcg0150m000).

Moeda
A moeda em que o Valor por distância é expresso.
Valor por peso
O Valor porpeso do livro de preços usado para determinar os custos de frete da ordem de comércio entre companhias.

Esse valor é especificado na sessão Livros de taxa de frete (tdpcg0150m000).

Moeda
A moeda em que o Valor por peso é expresso.
Valor por unidade de taxa adicional
O Valor porunidade de taxa adicional do livro de preços usado para determinar os custos de frete da ordem de comércio entre companhias.

Esse valor é especificado na sessão Livros de taxa de frete (tdpcg0150m000).

Moeda
A moeda em que o Valor por unidade de taxa adicional é expresso.
Valor mínimo
O valor mínimo acordado inserido manualmente. Por padrão, esse valor é igual ao valor mínimo do livro de preços. É possível ajustar esse valor manualmente.
Valor fixo
O valor de custo de frete acordado inserido manualmente. Por padrão, esse valor é igual ao valor fixo do livro de preços. É possível ajustar esse valor manualmente.
Valor por distância
O valor de custo de frete acordado inserido manualmente por distância. Por padrão, esse valor é igual ao valor do livro de preços. É possível ajustar esse valor manualmente.
Valor por peso
O valor de custo de frete acordado inserido manualmente por peso. Por padrão, esse valor é igual ao valor mínimo do livro de preços. É possível ajustar esse valor manualmente.
Valor por unidade de taxa adicional
O valor de custo de frete acordado inserido manualmente por unidade de taxa adicional. Por padrão, esse valor é igual ao valor mínimo do livro de preços. É possível ajustar esse valor manualmente.
Departamento faturado
O departamento que recebe a fatura interna.

O departamento que recebe a fatura interna nem sempre é o mesmo departamento que a entidade de destino. Se a Ent. destino não estiver definida como um departamento, o departamento faturado será o departamento de contabilidade da companhia financeira da entidade de destino.

Por exemplo, se a entidade de destino for um armazém, o departamento faturado será o departamento de contabilidade da companhia financeira vinculada ao armazém.

Esse campo ficará em branco se o faturamento interno não se aplicar ao acordo comercial entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada.

Tópico relacionados

Tipo de taxa de câmbio
tipo da taxa de câmbio. Por padrão, esse é o tipo de taxa de câmbio do parceiro de negócios faturador interno ou da companhia financeira da entidade de destino.
Data da taxa
A data que é utilizada para determinar a taxa (taxa de câmbio monetário). Essa data é idêntica à data da ordem.
Fator da taxa / taxa
O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano.
Fator da taxa / taxa
O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano.
Taxa definida
Departamento faturado
Usar taxas de compra p/ recebtos
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN usará os dados de taxa de compra para o lado de débito da ordem de compra/transação de recebimento.
Nota

O valor desse campo é recuperado do campo correspondente na sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000).

Objeto de negócios
A companhia em que a linha da ordem de origem da ordem de comércio entre companhias é criada.
Aprovado
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a parte de vendas da ordem de comércio entre companhias será aprovada.
Aprovado durante a geração
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a parte cliente da ordem de comércio entre companhias será aprovada automaticamente. Essa configuração é obtida do acordo de comércio entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada.
Aprovador
O usuário que aprovou a parte de vendas da ordem de comércio entre companhias.
Data de aprovação
A data em que a parte vendida da ordem de comércio entre companhias foi aprovada.
Aprovado
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a parte de compras da ordem de comércio entre companhias será aprovada.
Aprovado durante a geração
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a parte de compras da ordem de comércio entre companhias será aprovada automaticamente. Essa configuração é obtida do acordo de comércio entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada.
Objeto de negócio de origem
Aprovador
O usuário que aprovou a parte de fornecedor da ordem de comércio entre companhias.
Data de aprovação
A data em que a parte de fornecedor da ordem de comércio entre companhias foi aprovada.
Usuário
O usuário que iniciou a ordem de comércio entre companhias, por exemplo, salvando a ordem de origem.
Idioma
O idioma do parceiro de negócios que iniciou a ordem de origem.
Primeira referência
A primeira referência extra pela qual a ordem ou solicitação de cotação pode ser identificada. Essa referência é impressa em vários documentos e listas da ordem.
Segunda referência
O segundo campo de referência extra que pode ser preenchido com informações adicionais. Essa referência é impressa nos documentos e nas listas da ordem.
Texto de linha
Um texto sobre a ordem de comércio entre companhias. Se presente na relação de comércio entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada, esse texto será assumido como padrão quando a ordem de comércio entre companhias for criada. É possível alterar o texto assumido como padrão ou criar um texto até que a ordem de comércio entre companhias esteja em processo. Esse texto não é atualizado usando a relação de comércio entre companhias.
ID
O número de ordem do projeto ou da ordem de origem.
Texto de detalhes
Um texto sobre a ordem de comércio entre companhias. Se presente no acordo de comércio entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada, esse texto será assumido como padrão quando a ordem de comércio entre companhias for criada. É possível alterar o texto assumido como padrão ou criar um texto até que a ordem de comércio entre companhias esteja em processo. Esse texto não é atualizado usando o acordo de comércio entre companhias.
Referência do objeto de negócio de origem
A referência do objeto de negócio da linha da ordem de origem.
Objeto de negócios
A companhia para a qual a linha da ordem relacionada da ordem de comércio entre companhias é criada.
Objeto de negócio relacionado
ID
O número de ordem da ordem relacionada.
ID
Uma identificação de transação mais detalhada que o objeto de negócios, como um número de recebimento ou um número de ordem. É possível usar a referência durante a reconciliação para conciliar transações quando o objeto de negócios sozinho não fornece informações suficientes, como durante a reconciliação de GRNI.
Nota

A referência do objeto de negócios não é o mesmo que um vínculo de referência.

Data de entrega planejada

Se o cenário de comércio entre companhias for Mão de obra ou Despesas, essa será a data em que as horas ou as despesas serão registradas.

Item
O item da ordem de comércio entre companhias.

Se o cenário de comércio entre companhias for Entrega interna de material e a ordem de origem for uma ordem de transferência cobrindo uma transferência do item, Do item será o item de origem e Até item será o item de destino.

Origem de preço
A Origem de preço do cenário de comércio entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada.
Fatura interna
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o faturamento interno se aplicará à ordem de comércio entre companhias. Essa configuração é obtida do acordo de comércio entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada.
Acordo de comércio entre companhias
O acordo de comércio entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada.
Adotar estrutura de custo de venda
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a estrutura de custo do item ou projeto da entidade de venda será adotada pela entidade de compra.

Isso é usado para vários tipos de análise de custo e margem de lucro.

Essa configuração usa como padrão

Componente de custo de margem
O componente de custo no qual registrar a margem de lucro do comércio entre companhias da entidade de venda.
Origem da moeda
A origem da moeda da fatura interna ou da transação de liquidação intercompanhias.
Moeda
A moeda em que os valores da ordem de comércio entre companhias são apresentados.
Porcentagem de desconto
A porcentagem pela qual a fatura interna é reduzida. Por exemplo, se o preço de venda para o cliente for de EUR 100 e a porcentagem de redução for de 5%, o valor da fatura interna será de EUR 95.

Aplicável somente a:

  • Preço de ordem de venda (Bruto)
  • Preço de ordem de venda (Líquido)
  • Valor alfandegário de ordem de vendas

Essa configuração é assumida como padrão do acordo de comércio entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada.

%
prct.label.mdpr
Percentagem de margem
A porcentagem pela qual a fatura interna é aumentada.

Aplicável somente a:

  • Custo majorado
  • Preço de ordem de compra (Bruto)
  • Preço de ordem de compra (Líquido)

Essa configuração é assumida como padrão do acordo de comércio entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada.

%
prct.label.mupr
Valor de margem
O valor pelo qual a fatura interna é aumentada.

Isso se aplica somente ao cenário de Frete e à origem de preço Custo majorado.

Essa configuração é assumida como padrão do acordo de comércio entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada.

Valor de margem
A moeda do valor da margem.
Porcentagem de divisão de lucro
A percentagem de lucro da ordem de vendas externa, entregas de contratos ou ordem de serviço que a entidade vendedora da relação de comércio entre companhias para receber. A percentagem restante vai para a entidade compradora.

Tópico relacionados

Margem entre companhias fat. no Projeto
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a margem entre companhias será adicionada aos custos do projeto ao qual a ordem de comércio entre companhias atual se aplica.

A margem entre companhias é a diferença entre o preço de transferência entre companhias e os custos reais, como o preço de avaliação no armazém da baixa. Isso implica que, no caso de um contrato de custo adicional, essa margem é faturável ao cliente.

Esse parâmetro é usado para comércio entre companhias dentro de um projeto usando rastreabilidades de custo do projeto. Por exemplo, em uma transferência de armazém rastreada de projeto dentro de uma companhia logística com uma fatura interna.

Esse valor é assumido como padrão da caixa de seleção Margem entre companhias fat. no Projeto na sessão Acordos de comércio entre companhias (tcitr1100m000).

Liberar linhas de transação para faturamento durante geração
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, as linhas de transação da ordem de comércio entre companhias serão automaticamente liberadas para Faturamento. Essa configuração é obtida do acordo de comércio entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada.
Lançar linhas de transação (sem faturamento) durante a geração
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, as linhas de transação da ordem de comércio entre companhias serão automaticamente lançadas para Finanças. Essa configuração é obtida do acordo de comércio entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada.
Cenário
O subcenário de Tempo e Material. Isso se aplica se o cenário de comércio entre companhias da ordem de comércio entre companhias pai da atual ordem de comércio entre companhias for Reparo na oficina de subcontratação. A configuração nesse campo é assumida como padrão do acordo de comércio entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias se baseia.
Origem de preço
A origem de preço do subcenário Tempo e Material. Isso se aplica se o cenário de comércio entre companhias da ordem de comércio entre companhias pai da atual ordem de comércio entre companhias for Reparo na oficina de subcontratação. A configuração nesse campo é assumida como padrão do acordo de comércio entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias se baseia.

Essa configuração é assumida como padrão do acordo de comércio entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada.

Percentagem de margem
A porcentagem de margem definida para o subcenário de Tempo e Material.

Essa configuração é assumida como padrão do acordo de comércio entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada.

Preço comercial em caso de linhas BOM
No caso de comércio entre companhias de itens da BOM, o preço do item principal ou o preço do componente é usado se a origem de preço do acordo de comércio entre companhias for Preço comercial.

A fatura interna das transações intercompanhias sempre lista o preço por componente.

  • Por item principal
    O preço comercial do item principal é distribuído para os componentes com base no custo padrão dos componentes.
  • Por componente
    O preço comercial de cada componente é usado.
Nota

Essa configuração será aplicável se o cenário de comércio entre companhias for Entrega externa de material (vendas) e a ordem de origem for uma ordem de venda.

Essa configuração usa o valor do campo Preço comercial em caso de linha de BOM na sessão Parâmetros de comércio entre companhias (tcitr0100m000) como padrão.

Porcentagem de preço de componente BOM
A porcentagem do preço do item principal que o componente da lista de material (BOM) representa.

Por exemplo, se o preço de venda do item principal na linha de ordem de vendas de origem for EUR 100 e a Porcentagem de preço de componente BOM for de 10%, o preço comercial entre companhias do item do componente atual será de EUR 10. O preço do componente é baseado no custo padrão e na quantidade dos itens do componente.

Isso se aplica se a origem de preço for uma das seguintes:

  • Preço comercial
  • Preço de ordem de venda (Bruto)
  • Preço de ordem de venda (Líquido)
  • Valor alfandegário de ordem de vendas

Se a linha de ordem de vendas de origem listar um item da BOM, uma ordem pai de comércio entre companhias será criada para o item principal. Uma ordem de comércio entre companhias é criada para cada item do componente.

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Revisão de item de engenharia
Variante de produto
Uma configuração exclusiva de um item configurável. A variante é resultado do processo de configuração e inclui informações como opções de recursos, componentes e operações.
Exemplo

Item configurável: furadeira elétrica

Opções:

  • 3 fontes de alimentação (baterias, 12 V ou 220 V)
  • 2 cores (azul, cinza).

Um total de seis variantes de produto pode ser produzido com essas opções.

Número de série
A identificação única de um único item físico. O LN usa uma máscara para gerar o número de série. O número de série pode consistir em vários segmentos de dados que representam, por exemplo, uma data, informações de modelo e cor, número de sequência e assim por diante.

Números de série podem ser gerados para itens e ferramentas.

Até item
O item da ordem de comércio entre companhias.

Se o cenário de comércio entre companhias for Entrega interna de material e a ordem de origem for uma ordem de transferência cobrindo uma transferência do item, Do item será o item de origem e Até item será o item de destino.

Item principal
Se o item for uma lista de material (BOM), esse campo exibirá o item principal e os campos Até item e Do item exibirão o item do componente, caso em que a ordem de comércio entre companhias será uma ordem filha.
Número de série
O número de série do item principal para o qual uma atividade de serviço é realizada no Serviço.
Quantidade solicitada
A quantidade do item principal.
Quantidade solicitada
A unidade em que a quantidade do item principal é expressa.
Endereço de origem
O endereço a partir do qual as mercadorias são enviadas.
Endereço de destino
O endereço para o qual as mercadorias foram expedidas.
Do projeto
O primeiro projeto do intervalo de projetos em nome dos quais a ordem é criada.
Até projeto
O último projeto do intervalo de projetos em nome dos quais a ordem é criada.
Comp. de custo
O componente de custo usado para lançamento de receitas. Esse é o padrão do item ou outras origens, por exemplo, as Parâmetros de custo e taxas de frete (fmfrc0100m000) se o cenário de comércio entre companhias for Frete.
Linha de componentes
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a linha da ordem de origem conterá um componente de um item de kit.

 

Acordo
Inicia a sessão Ordem de comércio entre companhias (tcitr3100s000), que exibe o acordo de comércio entre companhias em que a ordem de comércio entre companhias é baseada.
Obj. de neg. de origem
Exibe a linha da ordem de origem da ordem de comércio entre companhias. Para mais informações, consulte o Ordens de comércio entre companhias.
Atualizar ordens filho
Obj. de neg. relacionado
Exibe a ordem relacionada da ordem de comércio entre companhias. Para mais informações, consulte o Ordens de comércio entre companhias.
Informações de fatura de compra
Exibe os detalhes da faturas de compra interna da ordem de comércio entre companhias. Esses detalhes estão disponíveis após as linhas de transação serem liberadas para Faturamento. Para mais informações, consulte o O procedimento de ordem de comércio entre companhias.
Aprovação do comprador
Aprova as informações de compra da ordem de comércio entre companhias.
Enviar
Envia a ordem de comércio entre companhias para aprovação para o Workflow. Depois de enviar, a ordem de comércio entre companhias não poderá mais ser editada até ser aprovada, rejeitada ou chamada novamente.
Rechamar
Recupera a ordem de comércio entre companhias do Workflow. Assim, a ordem de comércio entre companhias passa a ser editável novamente. Para aprovação para edição, é preciso enviar a ordem comercial novamente.
Fechar
Fecha a ordem de comércio entre companhias.
Remover ordens de comércio entre companhias
Inicia a sessão Remover ordens de comércio entre companhias (tcitr3200m300) que pode ser usada para remover ordens de comércio entre companhias.
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Inicia a sessão Endereços (tccom4130s000), na qual é possível visualizar e realizar a manutenção dos detalhes do endereço do expedidor.
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Inicia a sessão Endereços (tccom4130s000), na qual é possível visualizar e realizar a manutenção dos detalhes do endereço do receptor.
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Inicia a sessão Endereços (tccom4130s000), na qual é possível visualizar e realizar a manutenção dos detalhes do endereço do fornecedor.
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Inicia a sessão Endereços (tccom4130s000), na qual é possível visualizar e realizar a manutenção dos detalhes do endereço do credor.
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Inicia a sessão Endereços (tccom4130s000), na qual é possível visualizar e realizar a manutenção dos detalhes do endereço do faturador.