Parâmetros de BOD (tcbod0100m000)

Utilize esta sessão para realizar a manutenção dos parâmetros relacionados à publicação do Documento do objeto de negócio (BOD).

 

Data de efetividade
A data e hora em que os parâmetros serão validos até a data de efetividade de uma configuração de parâmetro mais recente.
Descrição
A descrição do conjunto de parâmetros. Por exemplo, é possível indicar o motivo das alterações nos parâmetros.
Evitar publicação BOD
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o LN não publicará os BODs.

Para evitar que o LN publique BODs antes da conclusão da configuração no LN, siga estas etapas:

  1. Marque esta caixa de seleção.
  2. Conclua a configuração da integração.
  3. Desmarque esta caixa de seleção.
  4. Execute as sessões de carga inicial.
Gestão de erro de rota de entrada
Use este campo para especificar a ação a ser realizada quando não for possível processar um BOD de entrada porque a companhia não equivale à companhia na qual o BOD é recebido, ou quando não for possível conciliar a Entidade contábil e Local na sessão Tenant, entidade contábil e local (tcemm3100m000).
Dica

Em uma estrutura multi cia, os BODs de entrada são enviados a múltiplas companhias. Para testar se os BODs de entrada são processados corretamente em uma estrutura multi cia, pode ser útil especificar esse campo como Retornar erro ou Registrar erro. Uma vez que somente uma companhia deve processar o BOD, defina esse parâmetro como Ignorar erro após o teste.

Modo de versão de esquema
As alterações nos BODs são entregues para novas integrações. No entanto, às vezes essas alterações podem violar as integrações existentes. Use esse campo para gerir problemas de compatibilidade retroativa com versões de esquema BOD mais antigas.

É possível especificar a versão do esquema com a qual a integração deve ser compatível, ou selecionar sempre a versão de esquema mais recente.

Versão de esquema
Se o Modo de versão de esquema estiver definido como Compatível com versão de esquema, especifique a versão de esquema.
Última versão de esquema
A versão de esquema instalada atualmente, que é a configuração padrão.
Adicionar endereço
Defina se um novo endereço deve ou não ser criado usando o BOD na sessão Endereços (tccom4530m000) caso não seja possível encontrar endereços correspondentes.
Nota

Somente será possível definir esse campo se o Grupo de números e a Série dos endereços forem especificados na sessão Parâmetros COM (tccom0000s000).

Valores permitidos

Criar opções

Adicionar estado
Defina se um novo estado/província deve ou não ser criado usando o BOD na sessão Estados/Municípios (tcmcs1143m000) caso não seja possível encontrar estado/província correspondente para o endereço.

Valores permitidos

Criar opções

Adicionar código postal
Defina se, na sessão CEP/Códigos postais (tccom4536m000), um novo CEP deve ou não ser criado usando o BOD caso não seja possível encontrar CEP correspondente para o endereço.

Valores permitidos

Criar opções

Adicionar cidade
Defina se uma nova cidade deve ou não ser criada usando o BOD na sessão Cidades por país (tccom4539m000) caso não seja possível encontrar cidade correspondente para o endereço.

Valores permitidos

Criar opções

Publicar BOD fatura Proforma
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, será necessário publicar um InvoiceBOD quando uma expedição for confirmada em Armazenamento.
Item custo frete por fatura
Esse parâmetro determina o InvoiceCharge_Type na linha de um BOD de fatura. Se o item na linha for igual ao item especificado nesse campo, o InvoiceCharge_Type será Frete. Caso contrário, o InvoiceCharge_Type será Outro.
Conf. autom. de exped. a partir do WMS
Se esta caixa de controle estiver selecionada, e uma expedição for criada com base em um ShipmentBOD de entrada usando um armazém WMS, a expedição deverá ser automaticamente confirmada.

Se esta caixa de controle estiver limpa,, será necessário confirmar manualmente a expedição. Os novos BODs de expedição podem ser combinados com expedições abertas.

Nota

Essa caixa de seleção estará disponível somente se não houver expedições em aberto para um armazém WMS.

Interface XM implementada
Se esta caixa de controle estiver selecionada, os IDs de lista externa relacionados ao Infor Xtreme serão usados para as integrações.
Despesas gerais padrão
O código da despesa geral que será usado como padrão para CodeDefinitionBOD recebido com tipos de despesa ListID.
Nota

Esse campo estará ativado somente se a caixa de seleção Interface XM implementada estiver marcada.

Descrição
A descrição ou nome do código.
Custos diversos padrão
O código dos custos diversos que será usado como padrão para CodeDefinitionBOD recebido com tipos de despesa ListID.
Nota

Esse campo estará ativado somente se a caixa de seleção Interface XM implementada estiver marcada.

Descrição
A descrição ou nome do código.
Reembolsar despesas de funcionários internos
Se esta caixa de controle estiver selecionada, as despesas relacionadas a funcionários internos serão reembolsadas.
Nota

Esse campo estará ativado somente se a caixa de seleção Interface XM implementada estiver marcada.

Reembolsar despesas de funcionários externos
Se esta caixa de controle estiver selecionada, as despesas relacionadas a funcionários externos serão reembolsadas.
Nota

Esse campo estará ativado somente se a caixa de seleção Interface XM implementada estiver marcada.

Tipo de transação da fatura de despesa
O tipo de transação usado para fatura de despesa.
Série das faturas de despesa
O código da série de fatura.
Interface de folha de pagamento implementada
Se esta caixa de controle estiver selecionada,, a interface da folha de pagamento será implementada.
Mapeamento contábil de folha de pagamento
Grupo de números para documentos de folha de pagamento
O código do grupo de números atribuído a documentos de folha de pagamento.
Nota

Esse campo estará ativado e será obrigatório somente se a caixa de seleção Interface de folha de pagamento implementada estiver marcada.

Descrição
A descrição ou nome do código.
Série para documentos de folha de pagamento
O código da série para o documento de folha de pagamento.
Nota
  • O código da série deve ter o mesmo número de caracteres que o definido para o comprimento da série do grupo de números na sessão Grupos de números (tcmcs0151m000).
  • Se o grupo de números for dedicado a um uso específico, o código da série deve ser único nos grupos de números dedicados ao mesmo tipo de uso.
  • Esse campo estará ativado e será obrigatório somente se a caixa de seleção Interface de folha de pagamento implementada estiver marcada.
Descrição
A descrição ou nome do código.

 

Imprimir parâmetros de BOD
Imprime os valores do parâmetro.