Oferty kontraktu (tsctm2100m000)

 

Oferta kontraktu
Oferta dla kontrahenta mając na celu zabezpieczenie umowy serwisowej.
Klucz wyszukiwania
Alternatywna postać opisu mająca na celu ułatwienie wyszukiwania. Klucz wyszukiwania to zazwyczaj skrót, akronim lub mnemoniczna alternatywa dla pełnego opisu.
Typ kontraktu
Sposób kategoryzacji kontraktów w oparciu o podobieństwa i cechy wspólne.

Każdy typ kontraktu posiada identyfikujący go kod alfanumeryczny składający się z maksymalnie trzech znaków.

Data oferty
Dzień utworzenia oferty.
Data ważności oferty
Dzień wygaśnięcia oferty.
Status oferty
Kontrahent 'sprzedaż-do'
Zazwyczaj jest to dział zakupów klienta, kontrahent, który zamawia towary lub usługi z firmy użytkownika, która jest właścicielem obsługiwanych konfiguracji lub która wykonuje projekt dla tego klienta.

Szczegóły uzgodnienia z kontrahentem 'sprzedaż-do' mogą uwzględniać poniższe:

  • uzgodnienia co do domyślnej ceny i rabatu
  • domyślne zlecenia sprzedaży
  • warunki dostawy
  • powiązanego kontrahenta 'wysyłka-do' i 'faktura-do'
Kontrahent 'sprzedaż-do'
Nazwa kontrahenta.
Adres
Kod adresu.
Kontakt
Osoba kontaktowa, która zajmuje się ofertą w organizacji kontrahenta.
Pierwszy odnośnik faktury
Odnośnik, który umożliwia kontrahentowi identyfikację zlecenia zakupu. Jest on drukowany na umowie serwisowej lub ofercie.
Drugi odnośnik faktury
Odnośnik do wydrukowania na ofercie definiowany przez użytkownika.
Tekst
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, oferta ma powiązany tekst, który można przeglądnąć, klikając przycisk Tekst.
Punkt serwisowy
Dział serwisu lub dział sprzedaży odpowiedzialny za umowę serwisową lub jej ofertę.
Uwaga

Punkt serwisowy określa walutę krajową i firmę finansową.

Wewnętrzny przedstawiciel handlowy
Przedstawiciel handlowy odpowiedzialny za tę ofertę kontraktu.
Obszar działalności
Grupa klientów, dostawców lub pracowników pracujących w tym samym obszarze gospodarczym.

Obszary działalności mogą być wykorzystywane jako kryteria wyboru podczas generowania raportów lub zapytań, związanych z danymi statystycznymi i historycznymi.

Cennik sprzedaży
Najwyższy poziom stosowany do zapisywania cen i rabatów dla grupy klientów i/lub dostawców. Cena i rabat mogą być określone poprzez związanie kodu cennika ze zleceniem sprzedaży.
Prawdopodobieństwo [%]
Procent wskazujący prawdopodobieństwo zaakceptowania oferty przez kontrahenta.
Sukces/Niepowodzenie
Wskazuje przyczynę akceptacji lub odrzucenia oferty przez kontrahenta.
Tekst nagłówka
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, oferta ma powiązany tekst nagłówka, który pojawia się na górze każdej strony.
Klasyfikacja podatkowa
Atrybut nagłówka zlecenia i linii zlecenia służący do definiowania wyjątków podatkowych dla operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' i 'faktura-do'.
Ważne

Klasyfikacja podatkowa jest używana np. do wskazywania, czy:

  • Płatność względem kontrahenta 'faktura-do' podlega opodatkowaniu dochodowemu i składkom socjalnym.
  • Kontrahenci o tych samych aspektach podatkowych dla firmy muszą być pogrupowani, np. według podwykonawców lub agentów.
  • Należy zapłacić podatek w kraju innym niż kraj pochodzenia działu sprzedaży lub punktu serwisowego.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Tekst stopki
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, oferta ma powiązany tekst stopki, który pojawia się na górze każdej strony.
Obliczone
Kwota sprzedaży oferty kontraktu obliczona na podstawie powiązanych warunków zwrotu kosztów, warunków kosztowych i linii konfiguracji.
Kwota sprzedaży
Obliczona kwota sprzedaży może być zmieniona, a wynikiem tej zmiany jest łączna kwota sprzedaży oferty kontraktu.
Kwota kosztu
Kwota kosztów oferty kontraktu obliczona na podstawie powiązanych warunków zwrotu kosztów, warunków kosztowych i linii konfiguracji.
Kwota kosztu
Ogólnie przyjęty środek płatniczy (monety, banknoty, obligacje skarbowe).

W LN dostępne są następujące typy walut:

  • Waluta krajowa używana do rozrachunków wewnętrznych w firmie, np. do kalkulacji kosztów, planowania budżetu, rozliczania podatków.
  • Waluta operacyjna, w której przeprowadzane są operacje gospodarcze, np. wydawanie zleceń i fakturowanie.
Marża brutto
Marża brutto (GM) wyrażona jako procent.
Kontrahent
Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'.
Adres
Kod adresu fakturowania.
Kontakt
Osoba kontaktowa w organizacji kontrahenta, która zajmuje się fakturami powiązanymi z ofertą.
Szablon raty
Kod identyfikujący szablon raty.
Uwaga
  • To pole jest widoczne i obowiązkowe, jeżeli w sesji Parametry zarządzania kontraktem (tsctm0100m000) odznaczono pole wyboru Zdefiniuj szablon rat wg konfiguracji.
  • Wartość tego pola jest pobierana z sesji Parametry zarządzania kontraktem (tsctm0100m000).
Zdefiniuj szablon rat wg konfiguracji
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, szablon raty jest określony dla każdej linii konfiguracji z połączonym warunkiem zwrotu kosztów.
Uwaga

Przy tworzeniu oferty kontraktu wartość tego pola jest pobierana z sesji Parametry zarządzania kontraktem (tsctm0100m000).

Warunki płatności
Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur.

Warunki płatności uwzględniają:

  • okres płatności faktur
  • przyznawany rabat w ramach terminowej płatności faktur

Warunki płatności umożliwiają obliczanie:

  • dnia, w którym płatność jest wymagana
  • dnia, w którym wygasa okres rabatu
  • kwoty rabatu
Odsetki za odroczone terminy płatności.
Należny procent od kwoty za dostarczone towary lub świadczone usługi, który musi zapłacić odbiorca faktury w przypadku przekroczenia terminu płatności.
Tekst
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to oferta kontraktu ma powiązany tekst raty. Ten tekst jest drukowany na wszystkich ratach pochodnej umowy serwisowej.
Waluta
Waluta określona w ofercie umowy serwisowej.
Tabela kursowa
Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej).
Podstawa kursu
Metoda służąca do podejmowania decyzji, która data będzie używana do określania kursów walutowych.

Podczas procesu zestawiania wszystkie kwoty w walutach obcych konwertowane są do waluty krajowej na podstawie określonego kursu wymiany.

Kurs/Współczynnik kursu
Współczynnik, przez który odmienna waluta jest mnożona, aby uzyskać kwotę w walucie podstawowej.
Kurs/Współczynnik kursu
Stawka dla jednej podstawowej jednostki walutowej.
Kraj podatku
Kraj, w którym należy zapłacić/zgłosić podatek od towarów i usług (VAT). Krajem podatku nie musi być kraj, w którym dostarczane są usługi lub towary.

Wartość domyślna

Jeżeli kod podatku jest wybrany z adresu lokalizacji, wartością to jest kraj adresu lokalizacji. W przeciwnym wypadku – kraj adresu kontrahenta 'sprzedaż-do'.

Kod podatku

LN określa domyślny kod podatku w następujący sposób:

Jeżeli podatek miejsca przeznaczenia przeznaczenia ma zastosowanie, to reguły podatku będą konsultowane na podstawie:

  • Kontrahenta 'sprzedaż-do'.
  • Adresu lokalizacji.

Jeżeli kod podatku nie został znaleziony, reguły podatku będą ponownie ustalane na podstawie:

  • Kontrahenta 'sprzedaż-do'.
  • Adresu 'sprzedaż-do'.

Jeżeli kod podatku nie został znaleziony lub jeśli podatek sprzedaży miejsca przeznaczenia nie jest stosowany, to kod podatku, określony dla powiązanego działu serwisu, będzie używany.

Uwaga
  • Dozwolone są wyłącznie kody podatku wyświetlone w sesji Kody podatków wg kraju (tcmcs0536m000) dla kraju wybranego w polu Kraj podatku.
Kontrahent
Kontrahent, od którego otrzymywana jest płatność. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia dane, tj. domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego klienta, typ upomnień wysyłanych do kontrahenta i ich częstotliwość.
Adres
Kod adresu kontrahenta.
Kontakt
Osoba kontaktowa w organizacji kontrahenta 'płatność-od'.
Czas trwania
Czas trwania oferty umowy serwisowej.
Uwaga

Jeżeli warunki są powiązane z ofertą umowy serwisowej, to nie można już zmienić wartości tego pola.

Jednostka okresu
Jednostki czasu, w których mierzony jest czas trwania.
Uwaga

Jeżeli warunki są powiązane z ofertą umowy serwisowej, to nie można zmienić wartości tego pola.

Data obowiązywania bieżącego kontraktu
Data obowiązywania pochodnej umowy serwisowej.
Data ważności
Data ważności pochodnej umowy serwisowej.
Sposób wyceny
Sposób wyceny ukazujący, jak obliczana jest cena kontraktu.

Dozwolone wartości

Sposób wyceny

Procent wartości sprzedaży
Jeżeli sposób wyceny to Wartość sprzedaży dla konfiguracji, wymagana jest wartość procentowa.
Uwaga

Ta wartość procentowa musi być większa od zera.

Nadgodziny
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można użyć nadgodzin podczas wdrażania umowy serwisowej.
Umowa serwisowa
Liczba kontraktów pochodzących z tej oferty.
Odnowienie kontraktu
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można odnowić aktywny lub wygasły kontrakt. Prolongata kontraktu umożliwia aktualizowanie daty ważności umowy serwisowej o określony okres. Warunki zwrotu kosztów kontraktu pozostają bez zmian.
Uwaga

Prolongaty kontraktu można użyć, wyłącznie jeżeli zaznaczono to pole wyboru przy tworzeniu pierwszego kontraktu (po przetworzeniu oferty kontraktu na umowę serwisową).

Jednostka okresu
Jednostka okresu dla okresu prolongaty.
Uwaga

Okres prolongaty jest stosowany i obowiązkowy, tylko jeżeli zaznaczone jest pole wyboru Odnowienie kontraktu.

Indeksacja ceny
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla umowy serwisowej ma zastosowanie indeksacja.

Powiązane tematy

Data rozpoczęcia indeksacji
Data obowiązywania dla indeksacji.
Interwał
Okres, po którym przeprowadzana jest indeksacja.

Przykład

Jeżeli czas trwania umowy serwisowej to dwa lata, a okres indeksacji to sześć miesięcy, indeksacja jest przeprowadzana cztery razy.

Jednostka okresu
Jednostka okresu dla okresu indeksacji.
Zmiany uboczne
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla umowy serwisowej maja zastosowanie zmiany uboczne.

Powiązane tematy

Kara
Jeżeli zmiany uboczne odnoszą się do aktywnej umowy serwisowej, to można wprowadzić tutaj kwotę karną, którą kontrahent 'sprzedaż-do' musi zapłacić.
Rozpoznaj przychód wg konfiguracji
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, rozliczenie przychodu jest wykonywane według konfiguracji kontraktu. To daje dodatkowe informacje o tym, w jakim stopniu każda z konfiguracji podległa kontraktowi przyczynia się do łącznej kwoty przychodu.

Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, dla kontraktu wykonywane jest rozliczenie przychodu.

Prowizja
Jest to wartość procentowa, według której część łącznej kwoty kontraktu może być pozostawiona bez rozliczania do końca okresu. Gdy okres kontraktu się skończy, kwota prowizji może być rozliczona. Prowizja ta pozwoli na przygotowanie się na sytuacje awaryjne, takie jak odstąpienie, wygaśnięcie lub zmiany kontraktu, które mogą wpłynąć na rozpoznanie przychodu. Aby nie rozpoznać zbyt dużej kwoty, zwykle podawana jest określona prowizja. Na podstawie bufora, który firma uważa za konieczny, podawany jest procent prowizji.

 

Ustawienia
Uruchamia sesję Linie konfiguracji oferty (tsctm1110m200).
Warunki kontraktu
Uruchamia sesję Warunki zwrotu kosztów (oferta kontraktu) (tsctm1120m200).
Zatwierdź ofertę
To polecenie służy do zmiany statusu raty umowy serwisowej na Zaakceptowane (kontrakt).

Uwaga

To polecenie jest dostępne, gdy status oferty umowy serwisowej to Wydrukowane.

Wykonaj korektę
To polecenie służy do zmiany statusu raty umowy serwisowej na Wolne.

Uwaga

To polecenie jest dostępne, gdy status oferty umowy serwisowej to Zaakceptowane (kontrakt), Wydrukowane lub Anulowane.

Odrzucenie oferty
To polecenie służy do zmiany statusu raty umowy serwisowej na Anulowane.

Uwaga

To polecenie jest dostępne, gdy status oferty umowy serwisowej to Wydrukowane.

Przetwórz ofertę na kontrakt...
Uruchamia sesję Przetwarzanie oferty na kontrakt (tsctm2200m000).
Przeniesienie ofert umowy serwis. do historii
Uruchamia sesję Przeniesienie ofert umowy serwis. do historii (tsctm2280m000).