Operacje gospodarcze (tpppc2100m100)

Ta sesja służy do przeglądania operacji finansowych dla określonego projektu.

Uwaga

Pole na zakładce Sprzedaż i Faktura może być zastosowane tylko dla operacji rozszerzeń i kontraktów typu Zwrot kosztów i Czas i materiały.

 

Projekt
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Status projektu
Koszt
Czas operacji
Data i czas utworzenia linii operacji.
Element
Kod elementu połączonego z projektem.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Status autoryzacji prac
Status autoryzacji prac elementu połączonego z operacją.
Czynność
Kod czynności połączonej z projektem.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Status autoryzacji prac
Status autoryzacji prac czynności połączonej z operacją.
Rodzaj kosztów
Typ kosztu połączony z projektem.
Nośnik kosztu
Ilość
Ilość nośnika kosztu połączonego z operacją.
Uwaga

Przy obliczaniu kosztu i przychodów dla projektu LN uwzględnia dla składnika kosztu z typem kosztu Robocizna liczbę godzin robocizny (zamiast ilości).

MAUH = łączny czas/ilość zapasu
  • LN pobiera tę wartość domyślnie z pakietu Magazynowanie oraz jest używany do obliczania numeru robocizny.
  • Liczba godzin robocizny wymaganych do dokładnego obliczania kosztów ogólnych i uwzględnianych dla modułu Fakturowanie.
Jednostka
Jednostka używana do wyrażania ilości nośnika kosztu.
Koszt projektu w walucie krajowej
Kwota kosztu projektu wyrażona w walucie krajowej. Kwota waluty krajowej (debet) zawiera kwoty waluty krajowej wyrażone za pomocą kursu firmy finansowej połączonej z projektem.
Kwota kosztu w walucie krajowej (debet)
Kwota kosztu wyrażona w walucie krajowej (debet).
Typ księgowania
Typ księgowania dla nośnika kosztu.

Dozwolone wartości

Typ księgowania – Koszty

Źródło
Źródło typu dokumentu.

Dozwolone wartości

Typ dokumentu

Dokument
Kod identyfikujący numer zlecenia.
Linia zlecenia
Numer pozycji linii zlecenia.
Stawka kosztu
Jednostkowy koszt własny.
Kwota kosztów
Całkowita kwota kosztów dla operacji.
Waluta kosztu
Kod waluty.
Kwota oryginalnego dokumentuw walucie krajowej
Kwota kosztu oryginalnego dokumentu wyrażona w walucie krajowej. Kwota waluty krajowej (kredyt) zawiera kwoty waluty krajowej wyrażone za pomocą kursu firmy finansowej źródła operacji (np. firmy finansowej działu zakupu dla zlecenia zakupu).
Waluta krajowa
Waluta krajowa (kredyt) dla operacji.
Kurs i współczynnikkursu projektu
Kurs waluty projektu.
Współczynnik kursu
Współczynnik, wg którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański.
Ilość czasu
Liczba jednostek czasu. Przykładowo może to być liczba dni, przez które w projekcie używany jest dźwig.
Jednostka czasu
Jednostka używana do wyrażania czasu.
Typ robocizny
Płatność za etap
Numer linii płatności za etap dla dostawcy połączonej z linią zlecenia typu Zlecenie zakupu.
Data kursu (koszty)
Data ważności kursy wymiany.
Tabela kursowa (koszty)
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Podstawa kursu (koszty)
Metoda opisująca datę określającą kursy wymiany.

Dozwolone wartości

Podstawa kursu

% narzutu na godziny
Procent narzutu używany dla operacji.
Uwaga

To pole można przeglądać tylko dla operacji o typie kosztu Robocizna.

Kolejność
Numer kolejny operacji.
Źródło
Rozszerzenie
Kod identyfikujący rozszerzenie połączone z operacją.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Status rozszerzenia
Status rozszerzenia.
Składnik kosztu
Składnik kosztu połączony z projektem.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Pracownik
Kod identyfikujący pracownika.
Nazwa pracownika
Nazwa pracownika.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Wariant
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Pozycje fantom
Kod pozycji fantomowej, będącej częścią zestawienia materiałowego.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Ilość fantomowa
Ilość pozycji fantomowej.
Jednostka
Jednostka pomiaru używana do wyrażania fantomowej ilości zleconej.
Fantom wariantu
Kod wariantu dla pozycji fantomowej.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Składnik kosztu dla powiązań
Kod składnika kosztu dla powiązań.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Planowanie
Kod jednoznacznie identyfikujący plan, z którym połączona jest operacja.
Pozycja źródłowa
Pozycja źródłowa połączona z operacją.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Nr kolejny ewidencji czasu pracy (HRA)
Kolejność rozliczania czasu pracy projektu.
Kolejność rezerwacji
Numer kolejny odpowiadającej rezerwacji.
Tekst
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, obecny jest tekst.
GUID transakcji integracji
Wygenerowany kod wewnętrzny (GUID) używany do integracji operacji gospodarczej.
Unikalny ID
Unikalny ID transakcji integracji.
Sprzedaż
Cena sprzedaży
Cena sprzedaży nośnika kosztu.
Kwota sprzedaży
Łączna kwota sprzedaży.
Waluta sprzedaży
Waluta używana do wyrażania ceny sprzedaży.
Kurs i współczynnik kursu sprzedaży
Współczynnik kursu (sprzedaż)
Współczynnik, wg którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański.
Kwota sprzedażyw walucie krajowej
Kwota sprzedaży w walucie krajowej.
Waluta
Waluta używana do wyrażania kwot dla operacji.
Data kursu (sprzedaż)
Data ważności kursy wymiany.
Operacja
Koszty projektu
Infor LN zaznacza to pole wyboru, aby wskazać, że koszty projektu są uwzględniane w operacji oraz operacja dodaje koszty do projektu.
Uwaga

Infor LN odznacza to pole wyboru, aby wskazać, że utworzono inną operację do resetowania kosztów dodanych do projektu przez tę operację.

Księguj w Finansach
Infor LN zaznacza to pole wyboru, aby wskazać, że koszty zostały zaksięgowane w pakiecie Finanse. W pakiecie Finanse nie można jednak zaksięgować wszystkich operacji.

Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, koszty są księgowane w projekcie WIP w pakiecie Finanse. Operację integracji można przeglądać w sesji Transakcje integracji (tfgld4582m000). Domyślna wartość pola Kod typu dokumentu integracyjnego to Koszty i rezerwy (projekt). Te koszty są generowane z różnych źródeł, takich jak zlecenia zakupu, zlecenia magazynowe, transfery zapasu, czas pracy projektu, oraz innych typów odchyleń finansowych, takich jak odchylenia i narzuty ceny i waluty. W przypadku zamknięcia projektu, te operacje kosztów są przekazywane z kosztów projektu WIP do końcowych kosztów projektu za pomocą księgowań Koszty i rezerwy/Zakończenie.

Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, koszty są przypisane do projektu, ale nie są jeszcze zaksięgowane w projekcie WIP. W przypadku finansów, koszty są nadal częścią jednego z kont w pakiecie Finanse:

  • Zapas
  • Produkcja WIP
  • Serwis WIP
  • Towary dostarczone niezafakturowane (GDNI)
Data przebiegu
Data przetwarzania operacji gospodarczych.
Uwaga

To pole może być zastosowane tylko dla operacji pochodzących z pakietu Projekt, które są również zatwierdzone i przetworzone w tym pakiecie.

Przebieg przetwarzania
Numer generowany w przypadku przetwarzania opercji.
Uwaga

To pole może być zastosowane tylko dla operacji pochodzących z pakietu Projekt, które są również zatwierdzone i przetworzone w tym pakiecie.

Pochodzenie operacji
Pochodzenie operacji.
Typ operacji gospodarczej
Typ operacji dokumentu finansowego.
Operacja gospodarcza
Status operacji gospodarczej.
Stary przepływ
Infor LN zaznacza to pole wyboru, aby wskazać, że operacja przetwarzania nie bazuje na powiązaniu.
Pożycz
Infor LN zaznacza to pole wyboru, aby wskazać, że typ transferu powiązań kosztów operacji to pożyczka (tymczasowy transfer zapasu między powiązaniami kosztu).

W pakiecie Magazynowanie można tymczasowo przekazywać zapas z jednego powiązania kosztu projektu do innego, w którym zapasy powiązane z konkretnym powiązaniem kosztów projektu są pożyczane (Pożyczka - Zwrot) z jednego powiązania kosztu projektu i wykorzystywane dla innego podczas procedury wydania magazynowego. Pozycje pożyczone są uzupełniane w powiązaniu kosztu 'pożycz-do' za pomocą zwrotu; są generowane w przyjęciu zapasu zleconym dla powiązania kosztu projektu 'pożycz-do'.

Dokument
Kod dokumentu zawierającego szczegóły operacji.
Pochodzenierozliczenia
Infor LN zaznacza to pole wyboru, aby wskazać, że operacja jest księgowana jako wynik rozliczenia fluktuacji.
Zakończenie projektu
Operacja zakończenia w Finansach
Infor LN zaznacza to pole wyboru, aby wskazać, że wynik finansowy operacji jest przetwarzany w pakiecie Projekt za pomocą sesji Przetwarzanie operacji (tpppc4802m000).
Data zakończenia przebiegu
Data zakończenia operacji gospodarczych.
Przebieg zakończenia
Numer generowany w przypadku zakończenia operacji.
Data rejestracji finansowej przy zakończeniu
Data rejestracji finansowej przetwarzania operacji w pakiecie Projekt za pomocą sesji Przetwarzanie operacji (tpppc4802m000).
Dokument
Kontrakt
Kod identyfikujący kontrakt.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Linia kontraktu
Numer linii kontraktu.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Przyjęcie zakupu
Numer kolejny przyjęcia zakupu.
Przyjęcie magazynowe
Numer przyjęcia magazynowego.
Linia przyjęcia magazynowego
Numer linii przyjęcia magazynowego.
Magazyn
Magazyn
Zlecenie fakturowania wewnętrznego
Numer zlecenia fakturowania wewnętrznego
Numer linii zlecenia fakturowania wewnętrznego
Numer linii zlecenia fakturowania wewnętrznego.
Firma pracownika
Firma logistyczna określona dla działu pracownika.
Uwaga
  • Jest to pole obowiązkowe, gdy pracownik jest połączony z operacją kosztu.
  • Wartość firmy pracownika to zero dla operacji pochodzących z wcześniejszych wersji.
Opis
Nazwa firmy.
Firma logistyczna dokumentu
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Powód
Kod powodu.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Numer paczki fakturowania
Numer kolejny faktury, który przypisuje LN w przypadku przetwarzania faktury na podstawie odpowiadającej linii zlecenia.
Kontrahent 'Zakup-od' (stary)
Kontrahent 'zakup-od' dla operacji.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Kontrahent 'Faktura-od'
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Podwykonawstwo
Kod identyfikujący nośnik kosztu podwykonawstwa.
Nazwa obszaru funkcjonalnego
Obszar funkcjonalny połączony z operacją.
Odnośnik obszaru funkcjonalnego
Odnośnik obszaru funkcjonalnego połączonego z operacją.
Koszty ogólne
Podstawa kosztów ogólnych
Kod identyfikujący podstawę kosztów ogólnych.
Wersja
Numer wersji, którą generuje LN na podstawie unikalnego kodu podstawy.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Procent kosztów ogólnych
Procent kosztów ogólnych określony w sesji Podstawy zastosowania kosztów ogólnych (tppdm2100m000).
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Koszt z wyładunkiem
Koszt z wyładunkiem
Kod identyfikujący koszty z wyładunkiem.
Linia kosztówz wyładunkiem
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Faktura
Zatwierdzone do fakturowania
Infor LN zaznacza to pole wyboru, aby wskazać, że operacje są zatwierdzone do fakturowania.
Przekazane do Fakturowania sprzedaży
Infor LN zaznacza to pole wyboru, aby wskazać, że operacje są przekazane do fakturowania.
Wstrzymaj dla następnego cyklu fakturowania
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrahentowi nie jest wystawiona faktura za zaznaczoną operację.
Uwaga

To pole wyboru jest domyślnie odznaczone.

Dokument finansowy(fakturowanie sprzedaży)
Kod dokumentu finansowego dla faktury sprzedaży.
Typ operacji
Kod typu faktury.
Dokument faktury
Numer faktury.
Uwaga
  • Moduł Fakturowanie identyfikuje fakturę po tym polu.
  • Infor LN wprowadza do tego pola numer nowej faktury utworzonej po anulowaniu i ponownym wygenerowaniu faktury w pakiecie Fakturowanie. W przypadku anulowania faktury można zmieniać jedynie takie jej dane jak odnośnik, adres i NIP.
  • Można również zmieniać Kwota fakturowana w przypadku tworzenia noty kredytowej dla konkretnej linii faktury.
  • Sesja Infor LN wprowadza do tego pola numer nowej faktury utworzonej po anulowaniu i ponownym wygenerowaniu faktury w pakiecie Fakturowanie.
  • W przypadku anulowania faktury można zmieniać dane faktury, takie jak odnośnik, adres i NIP. Można jednak zmieniać również kwotę fakturowaną w przypadku utworzenia noty kredytowej dla konkretnej linii faktury. Kwota może być zmieniona tylko przez uprawnionych użytkowników (w pakiecie Fakturowanie).
  • Faktura nie może być połączona z ratą.
  • Projekt musi mieć status inny niż Zamknięte.
Linia faktury sprzedaży
Numer kolejny linii faktury.
Dokument finansowy
Kod faktury.
Dokument - operacja gospodarcza
Kod faktury dla fakturowania.
Numer linii - operacja gospodarcza
Numer linii dokumentu finansowego.
Numer kolejny
Numer kolejny dokumentu finansowego.
Kwota zabezpieczenia
Infor LN zaznacza to pole wyboru, aby wskazać, że można zastosować kwotę zabezpieczenia.
Numer kolejny kwoty zabezpieczenia
Kod numeru zabezpieczenia.
Fakturowalne
Infor LN zaznacza to pole wyboru, aby wskazać, że operacje są fakturowalne.
Firma
Jednostka
Typ jednostki dla operacji.

Dozwolone wartości

Typ jednostki

Jednostka
Kod typu jednostki.
Jednostka organizacyjna
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za dostawę, określona w linii operacji.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Firma finansowa projektu
Kod firmy odbioru.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Międzyfirmowe
Infor LN zaznacza to pole wyboru, aby wskazać, że operacje międzyfirmowe są połączone z linią operacji.
Źródłowa firma finansowa
Kod firmy finansowej, w której pierwotnie utworzono operację.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Okres
Okres rachunku kosztów
Kod identyfikujący okres rachunku kosztów dla operacji.
Rok rachunku kosztów
Rok rachunku kosztów, w którym operacja musi być zaksięgowana w historii kosztów.
Okres rachunku kosztów
Okres, w którym zaksięgowano operację w historii kosztów dla rachunku kosztów.
Okres kontroli finansowej
Kod identyfikujący okres finansowy dla operacji kosztów.
Rok (obrotowy)
Rok okresu, w którym zaksięgowano operację w pakiecie Finanse.
Okres obrotowy
Okres, w którym zaksięgowano operację w pakiecie Finanse.
Okres kontroli godzin
Kod okresu używany dla okresu kontroli godzin.
Uwaga

To pole ma zastosowanie tylko dla operacji o typie kosztu Robocizna.

Roczna ewidencja czasu pracy
Okres identyfikujący okres kontroli godzin rzeczywistych.
Uwaga

To pole ma zastosowanie tylko dla operacji o typie kosztu Robocizna.

Okres ewidencji czasu pracy
Numer roku, który wraz z numerem okresu identyfikuje okres kontrolny godzin rzeczywistych.
Uwaga

To pole ma zastosowanie tylko dla operacji o typie kosztu Robocizna.

Data rejestracji
Data i czas rejestracji linii operacji.
Data księgowania
Data księgowania, kiedy przetworzono operację w pakiecie Projekt.
Podatek
Klasyfikacja podatkowa
Klasyfikacja podatkowa dla operacji.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Zwolniony
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kod podatku przedstawia zwolnienie z podatku.
Kraj podatku
Kraj podatku dla operacji.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Własny NIP
Nadany urzędowo NIP.
Kod podatku
Kod podatku dla linii operacji.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Kraj opodatkowania kontrahenta
Kraj podatku zdefiniowany dla kontrahenta.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Numer identyfikacji podatkowej
NIP nadany urzędowo kontrahentowi 'sprzedaż-do'.
Certyfikat zwolnienia podatkowego
Numer certyfikatu zwolnienia z podatku, jeśli operacja jest zwolniona z podatku.
Powód zwolnienia z podatku
Kod identyfikujący powód zwolnienia z podatku.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Tekst kosztu
Dodatkowy tekst związany z operacją.

 

Operacje kosztowe
Wyświetla operacje kosztowe.
Operacje gospodarcze
Wyświetla wszystkie operacje księgowe.
Saldo pożyczki
Wyświetla operacje wypożyczenia.
Wszystkie operacje
Wyświetla wszystkie operacje.