Raty (tppin4151m000)

Ta sesja służy do tworzenia i obsługi harmonogramów rat i ich danych.

Zakładki
  • Ogólne
    Wprowadzanie danych ogólnych rat, w tym danych kontraktu.
  • Płatność
    Za pomocą sesji Tworzenie rat (tppin4251m000) raty powiązane z czynnością inicjującą lub punktem kontrolnym mogą być ustawione na Do zafakturowania, jeżeli czynność lub punkt kontrolny są zakończone lub jeśli planowana data fakturowania jest wcześniejsza lub taka sama jak rzeczywista data faktury.
  • Praca dodatkowa dla raty
    Wprowadza dane dla pracy dodatkowej. Używane tylko przy fakturowaniu częściowym. Wybór i wyświetlanie punktów, procentów lub stałych kwot powiązanych ze zwykłą pracą.
Uwaga

Jeżeli rata zostanie usunięta, LN usuwa także jej numer z odpowiedniej zaliczki.

Powiązane tematy

 

Ogólne
Kontrakt
Kod identyfikujący kontrakt.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Status
Uwaga
  • Jeżeli status nagłówka kontraktu to Anulowane, wszystkie linie również mają status Anulowane.
Linia kontraktu
Numer linii kontraktu, który jest połączony z ratą.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Status
Uwaga
  • Linii kontraktu można nadać status Aktywne tylko wtedy, gdy kontrakt ma status Aktywne.
  • Jeżeli status nagłówka kontraktu to Anulowane, wszystkie linie również mają status Anulowane.
Projekt
Kod identyfikujący projekt połączony z ratą.
Uwaga

LN umożliwia tworzenie raty bez określenia projektu. Określanie projektu jest jednak obowiązkowe przed zatwierdzeniem raty.

LN resetuje wartość w tym polu w przypadku po utworzeniu nowego kontraktu za pomocą sesji Kopiowanie kontraktów (tpctm1200m000).

Opis
Opis lub nazwa kodu.
Status
Bieżący status projektu połączonego z ratą.
Kwota kontraktu
Całkowita kwota linii kontraktu.
Waluta
Waluta kwoty linii kontraktu.
Krajowa kwota kontraktu
Kwota kontraktu w walucie krajowej.
Kontrahent 'sprzedaż-do'
Nazwa
Opis lub nazwa kodu.
Numer raty
Kod identyfikujący ratę.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Kwota zaliczki do rozliczenia
Waluta kwoty zaliczki.
Kwota zaliczki do rozliczenia
Kwota zaliczki do rozliczenia z ratą.
Ogólne
Element
Kod identyfikujący element, z którym połączona jest rata.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Status autoryzacji prac
Plan
Kod identyfikujący plan projektu.
Czynność
Kod identyfikujący czynność połączoną z ratą.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Status autoryzacji prac
Kurs walutowy
Kurs wymiany waluty do konwersji waluty operacji na wyświetlaną walutę krajową.
Współczynnik kursu
Współczynnik kursu należący do wyświetlanego kursu waluty.
Kurs
Współczynnik zdefiniowany według podstawy kursu i typu tabeli kursowej kontrahenta.
Użycie kwoty zabezpieczenia
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla tej raty można zastosować kwotę zabezpieczenia. LN wprowadza rekord kwoty zabezpieczenia po zwolnieniu raty.
Procent kwoty zabezpieczenia
Kwota lub procent kwoty zabezpieczenia zdefiniowane dla raty.
Uwaga

LN ustawia domyślnie wartość zdefiniowaną dla procentu lub kwoty zabezpieczania w sesji Kontrakty (tpctm1100m000) i Linia kontraktu (tpctm1110m000). Wartość tę można jednak zmienić. Wprowadzona wartość nie może przekraczać kwoty raty.

Jeżeli procent kwoty zabezpieczenia został zdefiniowany dla projektu i jeśli pole wyboru Użycie kwoty zabezpieczenia jest zaznaczone dla raty połączonej z projektem, procent kwoty zabezpieczenia projektu jest w tym polu ustawiany domyślnie.

Rabat faktury
Procentowy rabat zdefiniowany dla faktury ratalnej.
Uwaga

LN pobiera wartość domyślną z sesji Linia kontraktu (tpctm1110m000). Wartość tę można jednak zmienić.

Płatność
Warunki płatności
Warunki płatności połączone z ratą.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Odsetki za odroczone terminy płatności
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Sposób płatności
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Praca zwykła dla raty
Liczba punktów
Liczba punktów dla tej raty. Aby uzyskać dostęp do pola, należy ustawić pole Typ raty na Punktowo w sesji Linia kontraktu (tpctm1110m000).

Wartość domyślna

Całkowita liczba punktów na projekt minus punkty wcześniejszych rat.

Ta rata
Kwota procentowa tej raty. Aby uzyskać dostęp do pola, należy ustawić pole Typ raty na Procentowo w sesji Linia kontraktu (tpctm1110m000).

Wartość domyślna

100% minus łączny procent wcześniejszych rat.

Ta rata
Kwota bieżącej raty.

LN, używając sesji Linia kontraktu (tpctm1110m000), oblicza kwotę na podstawie następujących ustawień w polu Typ raty:

  • Punktowo
    Kwota = (liczba punktów na ratę * kwota kontraktu) / całkowita liczba punktów na projekt
  • Procentowo
    Kwota = procent na ratę * kwota kontraktu
  • Kwota stała
    Kwota = kwota kontraktu - suma rat dla projektu
Ta rata
Kwota w walucie krajowej. Aby wyświetlić kwotę w innych walutach krajowych, należy kliknąć opcję Zmień walutę.
Zatwierdzone do fakturowania
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, rekord można przekazać do modułu Fakturowanie za pomocą sesji Transfer operacji do Fakturowania (tppin4200m000).
Uwaga

Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, a wartość w polu Dokument faktury to zero, wtedy zerową wartość mają też następujące pola:

  • Punkty do zafakturowania
  • Procent do zafakturowania
  • Kwota raty do zafakturowania
  • Kwota raty za pracę dodatkową do zafakturowania
Punkty
Pozostałe punkty do zafakturowania. Dostęp do tego pola można uzyskać, jeżeli zaznaczono pole wyboru Zatwierdzone do fakturowania w bieżącej sesji.

Wartość domyślna

Różnica pomiędzy wartościami pól Liczba punktów i Zafakturowane punkty.

Uwaga

Użytkownik nie mógł zafakturować wszystkich punktów dla tej raty.

Zatwierdzone do fakturowania
Pozostały procent do zafakturowania. Jeżeli zaznaczono pole wyboru Zatwierdzone do fakturowania i nie zafakturowano całej procentowej kwoty tej raty, wtedy można uzyskać dostęp do tego pola.

Wartość domyślna

Różnica pomiędzy wartościami pól Procent i Procent zafakturowania.

Zatwierdzone do fakturowania
Pozostała kwota raty do zafakturowania. Jeżeli zaznaczono pole wyboru Zatwierdzone do fakturowania, można uzyskać dostęp do tego pola. Ponadto użytkownik nie może zafakturować całej kwoty raty.

LN oblicza kwotę na podstawie następujących ustawień w polu Typ raty sesji Linia kontraktu (tpctm1110m000):

  • Punktowo
    Kwota = punkty fakturowalne * całkowita liczba punktów
  • Procentowo
    Kwota = procent fakturowalny * kwota kontraktu
  • Kwota stała
    Kwota = całkowita kwota raty - zafakturowana kwota raty
Zatwierdzone do fakturowania
Kwota w walucie krajowej. Aby wyświetlić kwotę w innych walutach krajowych, należy kliknąć opcję Zmień walutę.
Zafakturowane punkty
Liczba punktów zafakturowanych dla danej raty. Dostęp do tego pola można uzyskać, jeżeli użyto katalogu fazy wstępnej.
Uwaga

Aby wprowadzić liczbę punktów, należy ustawić pole Typ raty na Punktowo w sesji Linia kontraktu (tpctm1110m000).

Zafakturowane
Procent zafakturowany dla danej raty. Dostęp do tego pola można uzyskać, jeżeli użyto katalogu fazy wstępnej.
Uwaga

Aby wprowadzić procent, należy ustawić pole Typ raty na Procentowo w sesji Linia kontraktu (tpctm1110m000).

Zafakturowane
Kwota zafakturowana dla danej raty.
Uwaga

Kwota zafakturowana musi być mniejsza niż kwota raty.

Zafakturowane
Kwota w walucie krajowej. Aby wyświetlić kwotę w innych walutach krajowych, należy kliknąć opcję Zmień walutę.
Faktura łączna na kontrakt
Całkowita liczba punktów bieżąco fakturowanych dla raty.
Faktura łączna na kontrakt
Całkowity procent zafakturowany dla raty.
Faktura łączna na kontrakt
Łączna kwota faktury zafakturowana dla projektu.
Faktura łączna na kontrakt
Kwota w walucie krajowej. Aby wyświetlić kwotę w innych walutach krajowych, należy kliknąć opcję Zmień walutę.
Przekazane do Fakturowania sprzedaży
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, rekord można przekazać do modułu Fakturowanie za pomocą sesji Transfer operacji do Fakturowania (tppin4200m000).
Rata ostateczna
To pole wyboru jest zaznaczone tylko dla projektów z metodą fakturowania ustawioną na faktura częściowa w sesji Linia kontraktu (tpctm1110m000) oraz jeśli zaznaczone jest pole wyboru Rata ostateczna w sesji Sposoby fakturowania (tcmcs0155s000).
Zamknięte
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można wydrukować i zaksięgować fakturę ratalną w module Fakturowanie pod następującymi warunkami:
  • Całkowita kwota faktury musi być większa lub równa kwocie raty.
  • Pole Typ faktury w sesji Linia kontraktu (tpctm1110m000) ma wartość Faktura częściowa.
Dokument faktury
LN wprowadza kod firmy finansowej do faktury połączonej z projektem.
Typ operacji dokumentu faktury
LN wprowadza typ procedury dla operacji.
Uwaga

Moduł Fakturowanie identyfikuje fakturę po tym polu.

Numer dokumentu faktury
LN wprowadza numer kolejny dla faktury.
Uwaga
  • Moduł Fakturowanie identyfikuje fakturę po tym polu.
  • Infor LN wprowadza do tego pola numer nowej faktury utworzonej po anulowaniu i ponownym wygenerowaniu faktury w pakiecie Fakturowanie. W przypadku anulowania faktury można zmieniać jedynie takie jej dane jak odnośnik, adres i NIP.
  • Można również zmieniać Kwota fakturowana w przypadku tworzenia noty kredytowej dla konkretnej linii faktury.
  • Sesja Infor LN wprowadza do tego pola numer nowej faktury utworzonej po anulowaniu i ponownym wygenerowaniu faktury w pakiecie Fakturowanie.
  • W przypadku anulowania faktury można zmieniać dane faktury, takie jak odnośnik, adres i NIP. Można jednak zmieniać również kwotę fakturowaną w przypadku utworzenia noty kredytowej dla konkretnej linii faktury. Kwota może być zmieniona tylko przez uprawnionych użytkowników (w pakiecie Fakturowanie).
  • Faktura nie może być połączona z ratą.
  • Projekt musi mieć status inny niż Zamknięte.
Płatność
Inicjowanie
Czynność inicjująca
Czynność inicjująca ratę.
Status
Status czynności inicjującej ratę.
Planowana data faktury
Planowana data generowania faktury ratalnej. LN używa tej daty w sesji Podgląd analizy finansowej (tppss0701m000) i Pomiar wydajności z analizą wartości uzyskanej (tppss0702m000).
Uwaga

Data ta może być modyfikowana za pomocą sesji Aktualizacja planowanych dat faktur (tppin4252m000).

LN domyślnie ustawia datę zakończenia czynności lub elementu na podstawie pola Sterowanie wg w sesji Projekty (tppdm6100m000).

Data wykonania
Data i czas wykonania zadań projektowych, używane do ustalenia daty dostawy linii fakturowalnej w pakiecie Fakturowanie. Jeśli data nie jest określona, uwzględniana jest data bieżąca.
Okres rachunku kosztów
LN archiwizuje operację w celach kontrolnych.
Okres rachunku kosztów
Należy zarchiwizować operację w tym okresie rachunku kosztów (w celach kontrolnych).
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Data końcowa okresu faktury częściowej
Data i czas, do kiedy uwzględniany jest postęp w sesji Tworzenie rat faktury częściowej (tppin1210m000).
Tekst
Określa dodatkowy tekst, który można dodać do faktury
Tekst na fakturze
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, na fakturze można wprowadzić dodatkowy tekst dotyczący raty.
Podatek
Klasyfikacja podatkowa
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Zwolniony
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kod podatku przedstawia zwolnienie z podatku.
Kraj podatku
Kraj podatku dla raty.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Własny NIP
Nadany urzędowo NIP.
Kod podatku
Kod podatku dla żądania wpłaty zaliczki zdefiniowany w sesji Kody podatków wg kraju (tcmcs0536m000).
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Kraj opodatkowania kontrahenta
Kraj podatku kontrahenta 'sprzedaż-do' dla żądania płatności zaliczki.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Numer identyfikacji podatkowej
NIP nadany urzędowo kontrahentowi 'sprzedaż-do'.
Certyfikat zwolnienia z podatku
Numer certyfikatu zwolnienia z podatku, jeśli rata jest zwolniona z podatku.
Uwaga

Jeśli pole wyboru Zwolniony jest zaznaczone, można wprowadzić numer certyfikatu zwolnienia z podatku.

To pole można przeglądać, jeśli w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000):

  • pole Poziom zwolnienia podatkowego ma wartość Długoterminowe oraz
  • co najmniej jeden z poziomów kolejności wyszukiwania ma wartość Zwolnienia wg kraju lub Zwolnienia wg grupy krajów.
Powód zwolnienia z podatku
Kod identyfikujący powód zwolnienia raty z podatku.
Uwaga

Jeśli zaznaczone jest pole wyboru Zwolniony, można wprowadzić powód zwolnienia z podatku.

To pole można przeglądać, jeśli w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000):

  • pole Poziom zwolnienia podatkowego ma wartość Długoterminowe oraz
  • co najmniej jeden z poziomów kolejności wyszukiwania ma wartość Zwolnienia wg kraju lub Zwolnienia wg grupy krajów.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Praca dodatkowa dla raty
Opis
Opis pracy dodatkowej dla raty.
Kod przychodu
Kod identyfikujący przychód.
Uwaga

Po przetworzeniu faktury w module Fakturowanie LN wysyła przychód raty do kodu przychodu w historii projektu.

Opis
Opis lub nazwa kodu.
Kwota raty za pracę dodatkową
Całkowita kwota pracy dodatkowej w tej racie.
Ta rata
Kwota w walucie krajowej. Aby wyświetlić kwotę w innych walutach krajowych, należy kliknąć Zmień walutę.
Zatwierdzone do fakturowania
Waluta krajowa używana do wyrażania kwoty raty za pracę dodatkową.
Zafakturowana kwota raty za pracę dodatkową
Kwota pracy dodatkowej zafakturowana dla raty.
Uwaga

Jeżeli kwota faktury jest mniejsza niż kwota raty, można wprowadzić początkowe poziomy rat.

Zafakturowane
Kwota w walucie krajowej. Aby wyświetlić kwotę w innych walutach krajowych, należy kliknąć opcję Zmień walutę.
Dokument faktury
LN wprowadza kod firmy finansowej do faktury połączonej z projektem.
Typ operacji dokumentu faktury
LN wprowadza typ procedury dla operacji.
Uwaga

Moduł Fakturowanie identyfikuje fakturę po tym polu.

Numer dokumentu faktury
LN wprowadza numer kolejny dla faktury.
Uwaga

Moduł Fakturowanie identyfikuje fakturę po tym polu.

Infor LN wprowadza do tego pola numer nowej faktury utworzonej po anulowaniu i ponownym wygenerowaniu faktury w pakiecie Fakturowanie. W przypadku anulowania faktury można zmieniać jedynie takie dane jak odnośnik, adres i NIP.

Pole Kwota fakturowana można również zmieniać w przypadku tworzenia noty kredytowej dla konkretnej linii faktury, np. ręcznej faktury sprzedaży.

Zafakturowane
Kwota zafakturowana dla danej raty.
Uwaga

Kwota zafakturowana musi być mniejsza niż kwota raty.

Waluta
Waluta krajowa dla raty.
Liczba punktów
Całkowita liczba punktów, które można rozdzielić między ratami projektu.

Przykład

Kwota kontraktu według klienta600 000 euro
Liczba punktów300
Rata 1100 punktów200 000 euro
Rata 275 punktów150 000 euro
Rata 375 punktów150 000 euro
Rata 450 punktów100 000 euro
--600 000 euro

 

Uwaga Aby wprowadzić liczbę punktów, należy ustawić pole Typ raty na Punktowo w sesji Linia kontraktu (tpctm1110m000).

Kod przychodu
Kod identyfikujący przychód odnoszący się do zaliczki, zdefiniowany w sesji Standardowe przychody (tppdm0515m000) lub Projekt - przychody (tppdm6515m000).
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Księgowanie do okresu obrotowego
Rok obrotowy, w którym rata jest planowana.
Okres obrotowy
Okres obrotowy, w którym rata jest planowana.

 

Zatwierdź
Zatwierdza wybraną ratę.
Cofnij zatwierdzenie
Cofa zatwierdzenie wybranej raty.
Ustawienia wstępne
Wyświetla poprzednio zafakturowane raty. Przykład: firma migruje do Projekt Infor LN. Cały harmonogram rat jest przenoszony w ramach konfiguracji kontraktu. W przypadku zafakturowania niektórych rat przed migracją można skorzystać z opcji Ustawienia wstępne, aby wyświetlić i zmodyfikować dane zafakturowanych rat.