Harmonogram produktów kontraktu (tppdm7100m200)

Ta sesja służy do tworzenia i obsługi harmonogramów dla linii produktu kontraktu.

 

Pozycja
Kontrakt
Kod unikalnie identyfikujący kontrakt.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Linia kontraktu
Numer linii kontraktu.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Dostarczane
Numer linii produktu kontraktu.
Harmonogram
Numer linii harmonogramu produktu.
Status kontraktu
Uwaga
  • Jeżeli status nagłówka kontraktu to Anulowane, wszystkie linie również mają status Anulowane.
Status linii kontraktu
Uwaga
  • Linii kontraktu można nadać status Aktywne tylko wtedy, gdy kontrakt ma status Aktywne.
  • Jeżeli status nagłówka kontraktu to Anulowane, wszystkie linie również mają status Anulowane.
Kontrahent 'sprzedaż-do'
Kontrahent 'sprzedaż-do' dla linii produktu kontraktu.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Pozycja
Typ
Typ produktu dla linii produktu kontraktu.
System kodowania pozycji
Zewnętrzny, alternatywny sposób kodowania pozycji. Systemy kodowania mogą być ogólnymi systemami standardowymi (np. EAN) lub systemami zależnymi od określonego kontrahenta.
Kod pozycji alternatywnej
Kod pozycji alternatywnej dla pozycji w wybranym systemie kodu pozycji. LN drukuje kod pozycji produktu kontraktu na fakturze, jeśli pole Typ faktury w sesji Kontrakty (tpctm1100m000) ma wartość Na podstawie dostawy i jeśli pole wyboru Kod pozycji klienta w sesji (tcmcs0155s000) jest zaznaczone.
Pozycja
Kod pozycji standardowej lub kastomizowanej.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Opis standardowy
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, opis pozycji jest drukowany na fakturze produktu. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, na fakturze produktu drukowany jest tylko tekst linii produktu, o ile jest obecny.
Uwaga

Opis pozycji jest kopiowany podczas kopiowania linii, tworzenia harmonogramów, zleceń zaległych i zwrotów produktu. To pole jest nieaktywne, gdy pozycja jest dostarczona.

Podlega normom handlu
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zgodność z normami handlu ma zastosowanie dla pozycji. To pole wyboru jest domyślnie zaznaczone, jeśli pole wyboru Podlega zgodności z normami handlu jest zaznaczone w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, pole Status zgodności z normami handlu ma wartość Nie dotyczy i opcja Sprawdź zgodność z normami eksportu jest nieaktywna.
Uwaga

W celu dodania danych związanych z kontraktem, linią kontraktu i produktem kontraktu można użyć opcji Informacje o zgodności z normami eksportu. Jeżeli zostało to określone dla linii kontraktu, informacje mogą zostać skopiowane (zsynchronizowane) do wszystkich połączonych produktów kontraktu, które podlegają zgodności z normami handlu.

Wariant
Kod wariantu dla pozycji produktu projektu.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Magazyn
Magazyn, z którego produkty mogą być wysyłane do klienta.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Wybór partii
Typ wyboru partii stosowany dla linii produktu.

Dozwolone wartości

Wybór partii

Wybór partii
Numer partii.
Wybór numerów seryjnych
Sposób określania, czy wybór numerów seryjnych ma zastosowanie dla linii produktu.

Dozwolone wartości

Wybór numerów seryjnych.

Wybór numerów seryjnych
Numer seryjny pozycji.
Ilości
Ilość zlecona
Ilość zlecona pozycji produktu.
Jednostka
Jednostka pomiaru używana do wyrażania ilości zleconej.
Ilość w jednostce zapasu
Ilość zlecona pozycji produktu wyrażona w jednostce zapasu.
Jednostka
Jednostka pomiaru, w której wyrażona jest ilość jednostki zapasu.
Ilość dostarczona
Harmonogramowana ilość pozycji do dostarczenia kontrahentowi 'sprzedaż-do'.
Jednostka
Jednostka pomiaru, w której wyrażona jest ilość dostarczona.
Ilość zaakceptowana
Ilość pozycji zaakceptowana przez kontrahenta 'sprzedaż-do'.
Ilość zlecenia zaległego
Ilość pozycji produktu dla zlecenia zaległego.

Ilość zlecenia zaległego można obliczyć następująco:

Ilość zlecenia zaległego = Ilość zlecona - Ilość dostarczona

Jeżeli produkt jest połączony z linią harmonogramu, LN wyświetla całkowitą ilość zlecenia zaległego wszystkich linii produktu o statusie Aktywne dla kontraktu.

Zlecone produkty
Ilość produktów zleconych dla linii harmonogramu.
Jednostka
Jednostka pomiaru używana do wyrażania ilości zleconych produktów.
Do zaharmonogramowania
Ilość produktów do zaharmonogramowania dla linii produktu, dla której linie harmonogramu nie są dostępne.
Jednostka
Jednostka miary, wyrażająca ilość do zaharmonogramowania.
Daty
Status
Status linii produktu.

Dozwolone wartości

Status produktu.

Status zgodności z normami handlu
Data dostawy kontraktu
Data wymagana przez kontrahenta 'sprzedaż-do', aby dostarczyć kontrakt. LN pobiera wartość domyślną z sesji Produkty kontraktu (tppdm7100m100).
Potwierdzona data dostawy
Data dostawy produktu kontraktu potwierdzona przez kontrahenta 'sprzedaż-do'.
Planowana data dostawy
Data planowanej dostawy pozycji.
Planowana data przyjęcia
Planowana data przyjęcia produktów.
Zlecenie zaległe
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia produktu kontraktu jest zleceniem zaległym.
Zwrot produktu
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, produkt kontraktu to zlecenie zwrotu.
Cena
Waluta
Waluta używana do wyrażania ceny.
Cena sprzedaży
Domyślna cena jednostkowa sprzedaży pozycji produktu. Może być zmieniana ręcznie.
Pochodzenie ceny
Pochodzenie ceny sprzedaży. Jest to pole wyświetlania.

To pole może mieć następujące wartości

  • Dane sprzedaży pozycji: Cena sprzedaży pochodzi z sesji Pozycja - sprzedaż (tdisa0501m000).
  • Domyślny cennik: Cena sprzedaży pochodzi z domyślnego cennika sprzedaży wprowadzonego w polu Cenniki (tdpcg0111m000) sesji Parametry zarządzania ceną (tdpcg0100m000).
  • Ręczne: Cena sprzedaży jest wprowadzana ręcznie.
  • Kontrakt: Cena sprzedaży pochodzi z kontraktu sprzedaży.
  • Struktura cen: Cena sprzedaży pochodzi z cennika połączonego z macierzą Wyceny (PCG) o typie macierzy cen.
  • Zewnętrzne: Cena pochodzi z pakietu zewnętrznego.
Kwota sprzedaży
Łączna kwota sprzedaży pozycji produktu.
Kwota rozliczenia
Kwota płatności zaliczkowej do rozliczenia w przypadku fakturowania produktu kontraktu. Przykładowo łączna kwota sprzedaży produktu kontraktu wynosi 1500 euro, płatność zaliczkowa wynosi 1000 euro, a kwota do rozliczenia to 750 euro. W takim przypadku 750 euro jest rozliczanie z kwoty płatności zaliczkowej wynoszącej 1000 euro, a kwota salda do zafakturowania to 750 euro.
Uwaga
  • Ta kwota może być definiowana jedynie dla linii kontraktu z typem faktury Na podstawie dostawy.
  • Infor LN pobiera wartość domyślnie na podstawie: Procentowego zwrot linii kontraktu * kwota sprzedaży.
  • Kwota zaliczki nie może przekraczać kwoty sprzedaży.
  • To pole jest nieaktywne, jeśli produkt kontraktu jest wysłany lub częściowo wysłany.
  • Kwota rozliczenia nie ma zastosowania dla zwrotów produktu oraz zleceń zaległych.
Wartość cła
Kwota określona jako wartość cła. Domyślną wartością jest cena sprzedaży określona dla produktu. LN określa tę kwotę dla pakietu Magazynowanie, kiedy zlecenie sprzedaży jest do niego zwalniane.
Wysyłka
Wysyłka
Kontrahent 'Wysyłka-do'
Kontrahent 'wysyłka-do' dla produktu kontraktu.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Adres odbiorcy
Adres kontrahenta 'wysyłka-do'.
Adres odbiorcy
Opis lub nazwa kodu.
Punkt dostawy
Punkt dostawy dla produktu kontraktu.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Kontakt 'wysyłka-do'
Kontakt kontrahenta 'wysyłka-do'.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Kryterium wysyłki
Kryteria wysyłki określone w liniach produktu.

Dozwolone wartości

Kryterium wysyłki.

Wiążąca jednostka
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN może zmusić WMS do wysłania konkretnych jednostek.
Punkt akceptacji
Punkt akceptacji towarów.

Dozwolone wartości

Punkt akceptacji

Warunki dostawy
Warunki dostawy dla linii produktu.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Punkt zmiany właściciela
Punkt zmiany właściciela dla linii produktu.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Trasa
Trasa połączona z produktem kontraktu.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Przewoźnik/LSP
Przewoźnik/LSP dla produktu kontraktu.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Wiążący przewoźnik/LSP
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wiążący przewoźnik/LSP ma zastosowanie dla produktu kontraktu.
Poziom obsługi frachtu
Poziom obsługi przewozu dla produktu kontraktu zdefiniowany w sesji Poziom obsługi przewozu (tcmcs0175m000).
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Zlecenie magazynowe
Numer zlecenia magazynowego generowanego na podstawie sesji Domyślne typy zlecenia wg pochodzenia (whinh0120m000) dla linii produktu.
Uwaga

LN nie uruchamia mechanizmu planowania zapotrzebowań projektu (PRP) dla produktów kontraktu.

Numer pozycji
Numer pozycji linii zlecenia magazynowego.
Numer kolejny
Numer kolejny linii zlecenia magazynowego.
Projekt
Projekt
Projekt
Kod identyfikujący projekt połączony z linią produktu kontraktu.
Uwaga

Projekt, element i/lub czynność nie mogą być zmieniane w linii harmonogramu.

Opis
Opis lub nazwa kodu.
Status projektu
Status projektu dla linii produktu kontraktu.
Element
Element projektu połączony z linią produktu kontraktu.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Plan
Plan projektu połączony z linią produktu kontraktu.
Czynność
Czynność projektu połączona z linią produktu kontraktu.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Punkt kontrolny
Punkt kontrolny projektu połączony z linią produktu kontraktu.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Składnik kosztowy
Składnik kosztu połączony z linią produktu kontraktu.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Śledzenie
Utworzył/a
Kod identyfikujący użytkownika, który utworzył dane linii harmonogramu produktu.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Data utworzenia
Data utworzenia danych linii produktu.
Ostatnio zmodyfikował/a
Użytkownik, który ostatnio zmodyfikował dane linii harmonogramu produktu.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Ostatnio zmodyfikowano
Data ostatniej modyfikacji danych linii harmonogramu produktu.
Odnośniki
Klient
Zlecenie klienta
Numer zlecenia klienta połączony z produktem kontraktu.
Linia zlecenia klienta
Numer pozycji zlecenia klienta połączony z produktem kontraktu.
Plik graficzny pozycji
Plik graficzny pozycji.
Tekst
Dodatkowy tekst związany z produktem kontraktu.
Tekst
Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, występuje tekst.
Zwrot z
Wysyłka
Kod odniesienia do pierwotnej wysyłki połączonej z produktem kontraktu.
Faktura
Kod odniesienia do pierwotnej faktury połączonej z produktem kontraktu.
Zwrot z produktu
Kod odniesienia do pierwotnego produktu połączonego z produktem kontraktu.
Harmonogram zwracanego produktu
Kod odniesienia do pierwotnego harmonogramu produktu połączonego z produktem kontraktu.
Powód zwrotu
Kod identyfikujący powód zwrotu pozycji produktu.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Własność zwrotu
Określony właściciel, któremu muszą być zwrócone pozycje produktu.

Dozwolone wartości

Własność

Podatek
Podatek
Klasyfikacja podatkowa
Klasyfikacja podatkowa dla linii produktu kontraktu zdefiniowana w sesji Klasyfikacje podatkowe (tctax0116m000).
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Zwolniony
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kod podatku przedstawia zwolnienie z podatku.
Kraj podatku
Kraj podatku dla linii produktu kontraktu.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Własny NIP
NIP nadany urzędowo.
Kod podatku
Kod podatku dla linii produktu kontraktu zdefiniowany w sesji Kody podatków wg kraju (tcmcs0536m000).
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Kraj opodatkowania kontrahenta
Kraj podatku kontrahenta 'sprzedaż-do' dla linii produktu kontraktu.
Numer identyfikacji podatkowej
NIP nadany kontrahentowi 'sprzedaż-do'.
Certyfikat zwolnienia podatkowego
Numer certyfikatu zwolnienia z podatku, jeśli linia produktu jest zwolniona z podatku

Uwaga:

Jeśli pole wyboru Zwolniony jest zaznaczone, można wprowadzić numer certyfikatu zwolnienia z podatku.

Powód zwolnienia z podatku
Kod identyfikujący powód, jeśli linia produktu jest zwolniona z podatku.

Uwaga:

Jeśli zaznaczone jest pole wyboru Zwolniony, można wprowadzić powód zwolnienia z podatku.

Informacje dodatkowe
Dodatkowe pole
Informacje dodatkowe dla linii produktu.
Opis
Opis lub nazwa kodu.

 

Nadaj status
Nadaje linii harmonogramu produktu wybraną wartość.
Wolne
Nadaje linii produktu status Wolne.
Aktywne
Nadaje linii produktu status Aktywne.
Zwolnione do WH
Nadaje linii produktu status Zwolnione do WH.
Dostarczone
Nadaje linii produktu status Dostarczone. Ma to zastosowanie dla produktów niebędących sprzętem, które nie są obsługiwane przez pakiet Magazynowanie. Zarówno produkty będące, jak i niebędące sprzętem, które są obsługiwane przez pakiet Magazynowanie, zostają ustawione na Dostarczone jeśli wysyłka zakończyła się sukcesem.
Zamknięte
Nadaje linii produktu status Zamknięte.
Anulowane
Nadaje linii produktu status Anulowane.
Wymagania
Uruchamia sesję Wariant pozycji (tcuef0102m000), w której można wybrać wymagania zdefiniowane dla wariantu pozycji.

Uwaga

Cena sprzedaży produktu kontraktu jest aktualizowana na podstawie odstawowej ceny sprzedaży pozycji (pobranej z sesji Kontrakty sprzedaży (tdsls3500m000)/ Cenniki (tdpcg0131m000)/ Pozycja - sprzedaż (tdisa0501m000)) oraz przyrostu ceny wymagań zaznaczonych w sesji Wymagania - warianty pozycji (tcuef0107m000).

Pobierz cenę sprzedaży
Pobiera cenę sprzedaży dla pozycji produktu kontraktu.
Procedury testów dla danego zlecenia
Uruchamia sesję Konkretne zlecenia wg pochodzenia (qmptc0149m000), która może być używana do ręcznego tworzenia i przeglądania procedur testów zależnych od produktu kontraktu. W pakiecie Jakość Infor LN dla pola Kontrakt projektu Procedury testów dla danego zlecenia mogą być jednak również utworzone przez aplikację bazującą na zestawieniu testowym. Więcej informacji w temacie Jakość.

Uwaga: Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy pole wyboru Kontrakt projektu jest zaznaczone w ramce grupującej Konkretne kontrole sesji Parametry zarządzania jakością (qmptc0100m000).

Kontrole zleceń
Uruchamia sesję Kontrola zlecenia (qmptc1620m000) celem wyświetlenia zleceń kontroli dla produktu kontraktu wygenerowanego w pakiecie Jakość Infor LN. Więcej informacji w temacie Jakość.

Uwaga: Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy pole wyboru Kontrakt projektu jest zaznaczone w ramce grupującej Wdrożono pakiet Jakość sesji Parametry zarządzania jakością (qmptc0100m000).

Sprawdź zgodność z normami eksportu
Przeprowadza kontrolę walidacji zgodności z normami eksportu. Kontrola ma zastosowanie tylko wtedy, gdy kontrakt projektu podlega zgodności z normami handlu.