Numeracja czeków (tfcmg2515m000)

Ta sesja służy do wyświetlenia listy danych głównych czeku, które można obsługiwać lub wyświetlić w sesji szczegółowej Numeracja czeków (tfcmg2115s000).

W menu Widok można kliknąć Dostosuj siatkę, aby wybrać szczegóły do wyświetlenia.

Powiązane tematy

 

Bank
Rachunek bankowy dla czeków.
Sposób płatności
Numerczeku
Numer czeku.

Należy wprowadzić numer czeku z serii czeków otrzymanych z banku. Serię czeków można również definiować w sesji Dodanie nowego zakresu czeków (tfcmg2210s000).

Status czeku
Bieżący status czeku.
Kontrahent 'Płatność-do'
Sprawdź adres
Adres kontrahenta.
Kwota operacji
Kwota czeku w określonej walucie.
Waluta
Waluta, w której dokonywane są płatności.
Data zaległości
Data dokumentu czeku.
Zaległe dokumenty rozliczenia
Typ operacji, którego można użyć do rozliczenia płatności „w drodze” utworzonych w sesji Płatność "w drodze" (tfcmg2110s000).

Powiązane tematy

Dokument zaległości
Numer dokumentu, do którego przydzielono czek.
Paczka płatności
Paczka płatności, do której należą płatności.
Uzgodniony na
Data używana dla uzgodnienia. (Bank zapłacił czek oraz obciążył konto tą kwotą).
Dokument uzgodnienia
Typ operacji, dla którego rozliczono czek. Razem z numerem dokumentu jest to kod uzgodnienia banku.
Dokument uzgodnienia
Numer zapłaconego dokumentu uzgodnienia.
Uzgodnienie paczek
Numer paczki dokumentu uzgodnienia.

Zapisy płatności „w drodze” dla tej paczki są stornowane po dokonaniu płatności.

Nazwa odbiorcy
Nazwa odbiorcy czeku.
Wyeksportowane
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to czek umieszczono w pliku plik płatności dodatniej.
Uwaga

Aby umieścić czek, który już wyeksportowano do pliku płatności dodatniej, w nowym pliku, w pierwszej kolejności należy odznaczyć pole wyboru Wyeksportowane. Aby to zrobić, w odpowiednim menu należy wybrać polecenie Zerowanie pliku płatności dodatniej w celu uruchomienia sesji Zerowanie pliku płatności dodatniej (tfcmg2220m000).

Pobrana data
Data umieszczenia czeku w pliku płatności dodatniej.

 

Dodaj nowy zakres
Uruchamia sesję Dodanie nowego zakresu czeków (tfcmg2210s000).
Płatności/Wpływy w drodze (szczegóły)
Uruchamia sesję Płatność/przyjęcie "w drodze" - szczegóły (tfcmg2507m000).
Wydruk numeracji czeków
Uruchamia sesję Wydruk numeracji czeków (tfcmg2415m000).
Zerowanie pliku płatności dodatniej
Tworzenie pliku płatności dodatniej