Wybierz wpływy (tfcmg2507m100)

Ta sesja służy do wyboru jednej lub wielu faktur (lub harmonogramów faktur) i zmiany ich kwot (jeśli to konieczne).

 

Kwota pozostała
Kwota, którą wciąż można przypisać.
Opis
Opis na wyciągu bankowym, np. zapłacone faktury.
Faktury niezapłacone
Połącz
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dany dokument jest wybrany.
Typ wyboru
Wyświetla typ wyboru.

Wartość domyślna

Automatyczne

Firma
Firma, w której wprowadzono fakturę sprzedaży.
Kontrahenci 'faktura-do'
Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'.
Saldo w walucie faktury
Kwota faktury, którą nadal należy zapłacić.
Kwota
Kwota, którą trzeba przypisać.
Dokument
Typ operacji dokumentu.
Dokument
Numer dokumentu identyfikuje fakturę z określonym typem operacji.
Linia
Numer linii dokumentu faktury.
Numer harmonogramu

Jeżeli stosowane są wpływy względem wysyłek, wtedy ten numer wskazuje wysyłkę.

Data dokumentu
Data utworzenia faktury, używana do obliczenia warunków kredytu, dat płatności oraz rabatów.
Data płatności
W LN wymagana jest data płatności lub przyjęcia.
Kwota faktury
Łączna kwota faktury.
Kwota (waluta faktury)
Kwota doprzypisania wwalucie krajowej
Kwota w walucie krajowej.
Kwota skonta
Kwota rabatu faktury.

Jeśli zaznaczono pole wyboru Blokuj rabat, przekroczona tolerancja w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), to nie można wprowadzić lub zaakceptować rabatu, który przekracza wartości procentowe zdefiniowane w sesji Warunki płatności (tcmcs0113s000).

Rabat płatnościw waluciekrajowej
Kwota rabatu faktury w walucie krajowej.
Data skonta
Data rabatu faktury.
Odsetki za odroczone terminy płatności w walucie faktury
Odsetki za OTPw waluciekrajowej
Data płatności odsetek za odroczone płatności
Data płatności odsetek za OTP.
Różnice płatności w walucie faktury

Kwota oraz procent różnicy płatności muszą mieścić się w granicach tolerancji zdefiniowanych w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000) lub zdefiniowanych dla konkretnego użytkownika w sesji Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000).

Różnica płatnościw waluciekrajowej
Kwota prowizji faktoringowej
Kwota prowizji faktoringowej.

Domyślna prowizja faktoringowa zależy od wartości wprowadzonych w polu Prowizja płatności częściowej w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000). Kwotę tę można zmienić.

Kwota prowizjifaktoringowejw walucie krajowej
Prowizja faktoringowa w walucie krajowej.
Powód przepływu środków pieniężnych
Odnośnik operacji
Problem
Kod problemu.

Powiązane tematy

Wątpliwe
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to faktura jest wątpliwa.
Szczegóły wysyłki
Wysyłka
Wysyłka, z którą faktura jest powiązana.
Firma logistyczna
Firma logistyczna, w której utworzono wysyłkę.
Zlecenie
Zlecenie sprzedaży, z którym faktura jest powiązana.
Pozycja
Linia zlecenia sprzedaży, z którą faktura jest powiązana.
Nr kolejny
Linia zlecenia sprzedaży składa się z wielu zapisów; jest to numer kolejny zapisu, z którym faktura jest powiązana.
Pochodzenie zlecenia
Typ towarów lub usługi, dla których utworzono fakturę.
Szczegóły pozycji
Projekt
Dla faktury projektowej w tym polu wyświetlany jest projekt, z którym powiązana jest faktura.
Pozycja
Pozycja, z którą faktura jest powiązana.
Ilość dostarczona
Ilość, z którą powiązana jest faktura.
Jednostka
Jednostka, w której wyrażona jest ilość.
Zlecenie klienta
Numer zlecenia klienta.
Pozycja zlecenia klienta
Numer linii zlecenia klienta.
Numer kol. zlecenia klienta
Numer kolejny zlecenia klienta.

 

Wybór zapisów otwartych
Dystrybucja segmentów