Płatności "w drodze" (szczegóły) (tfcmg2116s000)

Ta sesja służy do obsługi szczegółów płatności „w drodze”, takich jak typ płatności, który zawiera faktury, płatności nieprzydzielone i zaliczkowe, zlecenia stałe oraz korektę faktury zakupu.

W sesji Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000) wymagane są uprawnienia do tego typu i kwoty płatności.

Przetwarzać można jedynie faktury zatwierdzone do zapłaty, oraz z którymi nie jest połączony żaden powód blokady.

Jeżeli wybrano fakturę zakupu do zapłaty, LN wyszukuje płatności nieprzydzielone i nieprzypisane płatności zaliczkowe dla kontrahenta faktury. Jeżeli taki dokument istnieje, LN wyświetli ostrzeżenie.

 

Dokument płatności
Typ operacji stanowi część numeru dokumentu płatności „w drodze”.
Dokument płatności
Numer dokumentu płatności „w drodze”.
Firma
Firma, do której wysyłane są szczegóły płatności „w drodze”.
Typ płatności
Należy wybrać typ oraz kategorię płatności.
Kontrahent "Faktura-od"
Należy wprowadzić kontrahenta 'faktura-od' dla otrzymywanych płatności „w drodze”.
Kontrahent 'Faktura-od'
Nazwa kontrahenta.
Odnośnik banku
Jeżeli używane są numery odnośników banku, to jest to numer odnośnika banku faktury.

Powiązane tematy

Numer dokumentu
Należy wprowadzić typ operacji.

Numer dokumentu stanowi kombinację typu operacji oraz kodu identyfikacyjnego dokumentu.

Powiązane tematy

Numer dokumentu
Należy wprowadzić numer dokumentu, który identyfikuje fakturę typu operacji.

Dla zleceń stałych należy wprowadzić numer zlecenia stałego.

Nr kolejny
Numer linii płatności, która odnosi się do linii harmonogramu zlecenia stałego.
Powód przepływu środków pieniężnych
Kategoria
Kategoria płatności zaliczkowej.

Należy wybrać kategorię, jeśli pole wyboru Dozwolone płatności zaliczkowe jest zaznaczone w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), a sposób księgowania to Płatność zaliczkowa.

Więcej szczegółów w temacie Kategorie płatności zaliczkowej.

Kontrahent 'Płatność-do'
Kontrahent 'płatność-do', który otrzymuje płatności „w drodze”.
Kwota
Kwota, która może być debetowana lub kredytowana na koncie bankowym połączonym z wybranym rachunkiem bankowym.
Uwaga

Powyższą kwotę można modyfikować w przypadku zleceń stałych.

Kwota
Waluta płatności „w drodze”.
Kwota w walucie faktury
Kwota (częściowa) wyrażona w walucie faktury.

Wartość domyślna

Wartość w tym polu pojawia się domyślnie dla następujących typów płatności:

  • Faktura
  • Zlecenie stałe
  • Korekta faktury sprzedaży

Dla innych typów płatności LN wyświetla kwotę pozostałą w walucie określonej w polu Waluta/Kurs w sesji Salda bankowe (tfcmg2101s000).

Uwaga

Powyższą kwotę można modyfikować dla zleceń stałych.

Waluta faktury
Kwota odsetek za odrocz.termin płatności
Należy wprowadzić kwotę do odliczenia od kwoty faktury, jeśli faktura jest zapłacona przed datą płatności odsetek za odroczone płatności.
Skonto
Należy wprowadzić kwotę do odliczenia, jeżeli płatność „w drodze” jest połączona z fakturą.

Jeśli zaznaczono pole wyboru Blokuj rabat, przekroczona tolerancja w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), to nie można wprowadzić rabatu, który przekracza wartości procentowe rabatu zdefiniowane w sesji Warunki płatności (tcmcs0113s000).

Uwaga

Typ Korekta faktury zakupu jest nieużywany w tej sesji.

Różnice płatności
LN wyświetla kwotę różnicy płatności.

Kwota oraz procent różnicy płatności muszą mieścić się w granicach tolerancji zdefiniowanych w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000) lub zdefiniowanych dla konkretnego użytkownika w sesji Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000).

Kwota prowizji faktoringowej
Kwota prowizji faktoringowej
Kwota prowizji faktoringowej
Waluta, w której wyrażona jest kwota.
Kraj/Kod podatku
Należy wprowadzić kody podatków według kraju, aby obliczyć podatek.

Należy wprowadzić kod kraju podatku, gdzie obliczany jest podatek.

Kod podatku
Należy wprowadzić kod podatku. Kombinacja kodów podatków według kraju określa stawki podatku.
Odnośnik
Należy wprowadzić tekst odnośnika.
Kwota w walucie krajowej
Kwota wyrażona w walucie krajowej.
Odsetki za odroczone terminy płatności w WK
Rabat w walucie krajowej
Kwota rabatu wyrażona w walucie krajowej.
Różnice płatności w WK
Kwota różnicy płatności wyrażona w walucie krajowej.
Prowizja faktoringowa w WK
Prowizja faktoringowa wyrażona w walucie krajowej.
Kwota podatku
Należy wprowadzić kwotę podatku. Kwotę podatku należy dodać do kwoty operacji.
Waluta/Kurs
Kwota jest wyrażona w walucie krajowej.
Kwota pozostała
Pozostała kwota.
Pozostała kwota
Wskazuje pozostałą kwotę jako debet/kredyt.
Konto księgowe.
Analityki
Należy wprowadzić analityki.
Podatek dochodowy
Składka socjalna
Składka socjalna (koszt firmy)