Dystrybucja segmentów (tfcmg2107s200)Ta sesja służy do ręcznego określenia dystrybucji segmentów.
Kontrahent Firma Firma, w której wprowadzono fakturę sprzedaży. Faktura Typ operacji dokumentu. Faktura Numer dokumentu identyfikuje fakturę z określonym typem operacji. Faktura Numer linii harmonogramu płatności. Jeżeli stosowane są wpływy względem wysyłek, wtedy ten numer wskazuje wysyłkę. Typ przypisania Wskazuje, w jaki sposób odpisywane są kwoty zaliczkowe/nieprzydzielone. Kwota pozostała Kwota wpływu, którą wciąż można przypisać. LN wyświetla kwotę salda do przydzielenia. Waluta, w której wyrażona jest pozostała kwota. Linia Numer linii dokumentu faktury. Połącz Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wybrano kwotę do przydziału. Kwota Kwota, którą trzeba przypisać. Segment Typ operacji używany do raportowania segmentowego. Kwota salda w walucie faktury Kwota faktury, którą nadal należy zapłacić. Waluta/Kurs Waluta kwoty faktury. Data dokumentu Data utworzenia faktury, używana do obliczenia warunków kredytu, dat płatności oraz rabatów. Data płatności W LN wymagana jest data płatności lub przyjęcia. Kwota (waluta faktury) Kwota w walucie faktury. Kwota doprzypisania wwalucie krajowej Kwota, którą trzeba przypisać w walucie krajowej. Jedna z podstawowych walut firmy, w której LN rejestruje i raportuje kwoty. W systemie wielowalutowym można zdefiniować do trzech walut krajowych: Kwota faktury Łączna kwota faktury. Kwota skonta Kwota rabatu faktury. Jeśli zaznaczono pole wyboru Blokuj rabat, przekroczona tolerancja w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), to nie można wprowadzić lub zaakceptować rabatu, który przekracza wartości procentowe zdefiniowane w sesji Warunki płatności (tcmcs0113s000). Rabat płatnościw waluciekrajowej Kwota rabatu faktury w walucie krajowej. Data skonta Data rabatu faktury. Odsetki za odroczone terminy płatności w walucie faktury Kwota odsetek za OTP. Odsetki za OTPw waluciekrajowej Kwota odsetek za OTP w walucie krajowej. Data płatności odsetek za odroczone płatności Data płatności odsetek za OTP. Różnice płatności w walucie faktury Kwota oraz procent różnicy płatności muszą mieścić się w granicach tolerancji zdefiniowanych w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000) lub zdefiniowanych dla konkretnego użytkownika w sesji Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000). Różnica płatnościw waluciekrajowej Różnica płatności w walucie krajowej. Kwota prowizji faktoringowej Kwota prowizji faktoringowej. Domyślna prowizja faktoringowa zależy od wartości wprowadzonych w polu Prowizja płatności częściowej w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000). Kwotę tę można zmienić. Kwota prowizjifaktoringowejw walucie krajowej Prowizja faktoringowa w walucie krajowej. Powód przepływu środków pieniężnych Przyczyna przepływu środków pieniężnych danej operacji. Odnośnik operacji Tekst odnośnika. Problem Kod problemu. Wątpliwe Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to faktura jest wątpliwa.
| |||