Płatności kontrahenta - informacje zlecenia (tfacp6502m000)

Ta sesja służy do wyświetlania danych faktury/zlecenia dla każdej płatności lub połączonego dokumentu, które już istnieją w sesji Dokumenty płatności (tfacp6500m000). Dane w tej sesji są ograniczone do tych płatności, które uwzględniają fakturę zakupu połączoną ze zleceniami zakupu.

Należy dwukrotnie kliknąć płatność, aby uzyskać podgląd szczegółów w sesji Płatności kontrahenta - informacje zlecenia wg płatności (tfacp6502m100).

 

Firma zlecenia
Firma, z której pochodzi zlecenie.
Zlecenie
Numer zlecenia zakupu.
Pozycja zlecenia
Numer stosowany do identyfikacji pozycji linii zlecenia w zleceniu sprzedaży lub zakupu.
Kolejność zlecenia
Numer używany do szczegółowej identyfikacji numeru pozycji danej linii (dostawy) zlecenia sprzedaży lub (szczegółu) linii zlecenia zakupu.
ID płatn. orygin.

ID operacji:

Uwaga

Wartości pól Dokument płatn. orygin. oraz Dokument płatności są zgodne, chyba że krok płatności „w drodze” lub płatność zaliczkowa/nieprzydzielona są stornowane. W tym przypadku dokument płatności oryginalnej odpowiada stornowanemu dokumentowi.

Wartość pola Dokument płatności jest zgodny z dokumentem płatności rzeczywistej. Pole to służy do przejścia do odpowiednich operacji pakietu Księga główna.

Numer kolejny
Wygenerowany numer, który jest zwiększany dla każdej linii zużycia.
Planowana data zapłaty
Data dokumentu, data weryfikacji lub termin zapłaty w przypadku czeku/weksla własnego (TNP).
Firma płatności orygin.
Firma, w której została utworzona operacja.
Dokument płatności
Data dokumentu, data weryfikacji lub termin zapłaty w przypadku czeku/weksla własnego (TNP).
Dowód wysyłkowy
Numer dowodu wysyłkowego wpływu połączonego z fakturą.
Kontrahent "Faktura-od"
Kontrahent, od którego organizacja otrzymuje faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-do'.
Kontrah. 'Płatność-do'
Kontrahent, od którego otrzymywane są faktury do zapłaty. Przedstawia on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia dane, tj.: domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego dostawcy, termin płatności oraz użycie firmy faktoringowej przez kontrahenta.
Pozycja
Pozycja w linii zlecenia.
Numer faktury dostawcy
Numer faktury używany przez kontrahenta.
Firma (faktura)
Firma, w której utworzono fakturę.
Typ operacji faktury
Typ operacji, numer dokumentu oraz numer linii faktury.
Numer harmonogramu
Numer harmonogramu płatności.
Status płatn. "w drodze"
Bieżący status płatności: "w drodze", Odrzucone lub Zapłacone.
Krok procedury płatności
Krok wpływu dokumentu płatności odpowiadający bieżącemu dokumentowi. Ma to zastosowanie tylko dla płatności „w drodze”, zwykłych płatności, przydziałów oraz czeków/weksli.
Paczka płatności
Paczka płatności z procesu płatności automatycznej lub z procesu czeków/weksli własnych.
Rachunek bankowy
Rachunek bankowy płatności „w drodze” lub czekiem/wekslem.
Sposób płatności
Sposób płatności, który został użyty do utworzenia płatności „w drodze” lub czekiem/wekslem.
Nadrzędny kontrah. źródłowy
Kontrahent najwyższego poziomu bieżącej struktury. Może to być kontrahent najwyższego poziomu z pola Kontrahent 'Płatność-do'.
Kwota w walucie dokumentu
Kwota płatności stosowana dla bieżącej faktury w walucie płatności.
Typ dokumentu
Typ dokumentu oryginalnego, na przykład Faktura zakupu, Nota kredytowa sprzedaży lub Zlecenie stałe.
Waluta
Waluta operacji powiązanego dokumentu.
Kwota zgodnaw walucie faktury
Kwota w walucie faktury lub waluta dokumentu oryginalnego.
Waluta faktury
Waluta faktury lub waluta dokumentu oryginalnego.
Kwota w walucie lokalnej
Kwota w walucie lokalnej firmy płatności.
Warunki płatności
Warunki płatności zdefiniowane na fakturze.
Data pierwszego rabatu
Data pierwszego rabatu
Kwota rabatu w walucie płatności
Rabat, który ma zastosowanie do bieżących płatności faktury w walucie płatności.
Kwota rabatu w walucie faktury
Rabat, który ma zastosowanie do bieżących płatności faktury w walucie faktury.
Kwota rabatu w walucie lokalnej
Rabat, który ma zastosowanie do bieżącej płatności faktury w walucie lokalnej firmy płatności.
Odset. za odrocz. terminy płatn. w walucie płat.
Odsetki za odroczenie terminu płatności mają zastosowanie do bieżących płatności faktury z walucie płatności.
Odsetki za odroczone terminy płatności w WF
Odsetki za odroczenie terminu płatności mają zastosowanie do bieżących płatności faktury z walucie faktury.
Odset. za odrocz. terminy płatn. w wal. lokal.
Odsetki za odroczenie terminu płatności mają zastosowanie do bieżącej płatności faktury w walucie lokalnej firmy płatności.
Kwota różnicy płatności w walucie płatności
Różnica płatności, która dotyczy bieżącej płatności faktury w walucie płatności.
Kwota różnic płatności w walucie faktury
Różnica płatności, która dotyczy bieżącej płatności faktury w walucie faktury.
Kwota różnicy płatności w walucie lokalnej
Różnica płatności, która dotyczy bieżącej płatności faktury w walucie lokalnej firmy płatności.
Kwota podatku dochodow. w walucie płatn.
Podatek dochodowy, który dotyczy bieżącej płatności faktury w walucie płatności.
Kwota podatku dochodow. w walucie faktury
Podatek dochodowy, który dotyczy bieżącej płatności faktury w walucie faktury.
Kwota podatku dochodow. w walucie lokal.
Podatek dochodowy stosowany dla bieżącej płatności z faktury w walucie lokalnej firmy płatności.
Wpływ
Numer wpływu połączony z fakturą zakupu.
Kolejność przyjęcia
Numer kolejny wpływu połączony z fakturą zakupu.
Kolejność zużycia
Numer kolejny zużycia połączony z fakturą zakupu.
Kolejność inspekcji zużycia
Numer kolejny kontroli zużycia połączony z fakturą.