Rozliczone faktury wg linii przyjęcia (tfacp2551m000)

Ta sesja służy do przeglądania faktur, które są rozliczane z wybraną linią przyjęcia.

 

Firma logistyczna
Firma LN używana dla operacji logistycznych takich jak produkcja i transport towarów. Wszystkie dane logistyczne dotyczące operacji są przechowywane w bazie danych firmy.
Dowód wysyłkowy
Dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące zawartości określonej paczki do wysyłki. Te szczegóły zawierają opis pozycji, numer pozycji spedytora lub klienta, ilość wysyłaną i jednostkę zapasu dla wysłanych pozycji.
Typ zlecenia
Zlecenie
Numer zlecenia zakupu.
Numer kolejny
Numer używany do szczegółowej identyfikacji numeru pozycji danej linii (dostawy) zlecenia sprzedaży lub (szczegółu) linii zlecenia zakupu.
Wpływ
Numer wpływu
Kolejność przyjęcia
Numer kolejny przypisany do każdego indywidualnego przyjęcia towarów.
Faktura zakupu firmy finansowej
Firma używana do księgowania danych finansowych w pakiecie Finanse. Można połączyć jedną lub więcej jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa z wielu firm logistycznych w jedną firmę finansową.
Typ operacji faktury
Pierwsza część numeru faktury, wskazująca typ operacji.
Faktura
Numer dokumentu.
Procedura rozliczania

Możliwe opcje:

  • Rozlicz ze zleceniem zakupu
  • Rozlicz z przyjęciem zakupu
  • Rozlicz ze zużyciem zakupu
  • Nie dotyczy
Rozliczona ilość
Ilość zafakturowana.
Jednostka zapasu
Waluta faktury.
Rozliczona kwota
Kwota rozliczona.
Waluta faktury
Waluta faktury.
Aktualizacja średniej/ ostatniej ceny zakupu
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to średnia i ostatnie ceny zakupu są aktualizowane w sesji Pozycja - zakup (tdipu0101m000).
Data zatwierdzenia
Data zatwierdzenia faktury i zaksięgowania operacji faktury w Księga główna.
Okres zatwierdzenia
Rok, w którym faktura jest zatwierdzona, a operacje – zaksięgowane.
Okres zatwierdzenia
Okres, w którym faktura jest zatwierdzona, a operacje – zaksięgowane.
Wyjątek budżetu
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, w sesji Dane księgowe zlecenia stałego/płatności jednorazowej (tfcmg1515m000) wystąpił wyjątek budżetu lub błąd.

Aby naprawić błąd, można zmniejszyć kwotę lub użyć innego konta budżetu, zmieniając konto księgowe i/lub analityki. Jeśli nie wystąpił żaden błąd w tym obszarze, sterownik budżetu musi zamknąć wyjątek. W przypadku konfiguracji błędu błąd należy skorygować w obszarze, w którym został on spowodowany.

Uwaga

To pole wyboru jest wyświetlane tylko pod warunkiem, że używana jest funkcjonalność Kontrola budżetu.

 

Dane faktury
Sprawdź budżet
Sprawdza, czy budżet pozwala na przetworzenie tej faktury.

Należy użyć tego polecenia, jeśli status budżetu faktury to Jeszcze nie sprawdzone ostatecznie.

Faktury można przetworzyć, tylko jeśli status budżetu to OK lub Nieużywane.

  • Wyjątek budżetu
  • Jeszcze nie sprawdzone ostatecznie
  • OK
  • Nieużywane
Podział konta budżetowego