Linie rzeczywistej dostawy zlecenia sprzedaży/Linie faktury ze zlecenia sprzedaży (tdsls4106m000)Ta sesja służy do wyświetlania rzeczywistych danych dostawy dla zleceń sprzedaży. Sesję tę można uruchomić jako sesję Linie rzeczywistej dostawy zlecenia sprzedaży (tdsls4106m000) lub Linie faktury ze zlecenia sprzedaży (tdsls4106m000).
W poniższej sesji dostępne są poniższe informacje:
LN może zaktualizować rzeczywiste dostawy z poniższych powodów:
Uwaga Jeżeli zlecenie sprzedaży w sesji Archiwizacja i usuwanie zleceń sprzedaży (tdsls4224m000) zostanie usunięte, wtedy LN usuwa także rzeczywiste dostawy połączone ze zleceniem sprzedaży.
Linia zlecenia Unikalny numer kontrolny przypisywany każdemu nowemu zleceniu klienta zwykle podczas wprowadzania zlecenia do systemu. Numer zlecenia sprzedaży jest często używany przy potwierdzaniu zlecenia, harmonogramowaniu głównym, rachunkowości kosztów, fakturowaniu itp. W przypadku produktów wytwarzanych na zlecenie (make-to-order) numer zlecenia sprzedaży może również zastępować numer wyrobu gotowego, stając się numer kontrolnym planowanym na podstawie zakończonych operacji. Numer pozycji Numer stosowany do identyfikacji pozycji linii zlecenia w zleceniu sprzedaży lub zakupu. Linia dostawy Numer używany do szczegółowej identyfikacji numeru pozycji danej linii (dostawy) zlecenia sprzedaży lub (szczegółu) linii zlecenia zakupu. Kolejność rzeczywistej dostawy Numer rzeczywistej linii dostawy zlecenia sprzedaży. Linia faktury Numer linii faktury zlecenia sprzedaży. Kontrahent 'sprzedaż-do' Zazwyczaj jest to dział zakupów klienta, kontrahent, który zamawia towary lub usługi z firmy użytkownika, która jest właścicielem obsługiwanych konfiguracji lub która wykonuje projekt dla tego klienta. Szczegóły uzgodnienia z kontrahentem 'sprzedaż-do' mogą uwzględniać poniższe:
Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:
Ilość zlecona Ilość pozycji zleconych przez kontrahenta 'sprzedaż-do', wyrażona w jednostce sprzedaży. Jednostka sprzedaży Jednostka, w jakiej dana pozycja jest sprzedawana. Pierwotna kolejność Pierwotny numer kolejny linii (dostawy) zlecenia sprzedaży, gdy linia jest podzielona przez pakiet Magazynowanie. Ilość dostarczona Ilość towarów wyrażona w jednostce sprzedaży lub jednostce magazynowania, dostarczona do kontrahenta 'sprzedaż-do'. Zwrócona ilość zużyta Ilość, która nie jest zużyta, ale zwrócona. Ilość ta nie jest zafakturowana. Jednostka zapasu Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr. Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie. Rzeczywista data dostawy Data dostarczenia towarów. Uwaga Jeżeli dla linii faktury z połączonymi liniami składników utworzono ostatnią linię faktury, wtedy to pole wyświetla bieżącą datę i czas, aby ustalić, czy należy wystawić fakturę dla całej linii zlecenia sprzedaży, czy dla nadwyżki. Data rejestracji dostawy Data rejestracji dostawy w LN. Data ta może się różnic od daty dostawy, ponieważ data dostawy odzwierciedla fizyczną dostawę towarów. Uwaga
Kwota dostarczona Dostarczona kwota. Kwota dostarczona jest obliczana, jak poniżej: ilość dostarczona * (cena - kwota rabatu dla linii zlecenia) Waluta Waluta, w której wyrażone są kwoty zleceń sprzedaży. Numer wariantu pozycji Numer odnośnika np. linii zlecenia sprzedaży lub linii produktów projektu, używany do modelowania odchyleń dla pozycji wariantowych. Rewizje pozycji konstrukcyjnej Kod wersji pozycji zarządzanej wersjami. Uwaga Jeżeli pozycja seryjna jest wysłana, a w pakiecie Magazynowanie zmieniono wybór partii i/lub numeru seryjnego, wtedy kod wersji zostaje zaktualizowany. Adres odbiorcy Adres kontrahenta 'wysyłka-do'. Punkt dostawy Określenie adresu w obrębie adresu dostawy, np. rampa ładunkowa magazynu. Dostawca używa punktu dostaw w procesie przetwarzania wysyłki: wysyłki są grupowane wg punktu dostawy. Warunki dostawy Warunki lub umowy dotyczące dostawy towarów. Punkt przeniesienia tytułu własności Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Identyfikator wysyłki Numer identyfikacyjny wysyłki, przypisany do dostawy przez pakiet Magazynowanie. Linia wysyłki Pojedyncza linia zawierająca szczegóły wysyłki. Powód transportu Kod przyczyny, który wskazuje powód transportu, np. Naprawa, Sprzedaż, Transfer itd. Potwierdzenie dostawy Potwierdzenie dostawy to dokument transportowy zawierający informacje na temat przesyłki przewożonej samochodem ciężarowym (lub innym pojazdem), który odnosi się do zlecenia lub zbioru zleceń dla jednego odbiorcy spod adresu dostawy. Jeśli odbiorcą przesyłki jest kilku różnych kontrahentów, to sporządzanych jest tyle samo potwierdzeń dostawy. Informacje zawarte w potwierdzeniu dostawy to data i adres dostawy, nazwa klienta, zawartość przesyłki itd. We Włoszech potwierdzenie dostawy jest prawnie wymaganym dokumentem. Ten dokument występuje obecnie pod nazwą DDT (Documento di Trasporto, poprzednio: BAM – Bolla Accompagnamento Merci). Potwierdzenia dostawy są używane również w Portugalii i Hiszpanii, jednak tam nie są one prawnie wymagane. Waga brutto Sumaryczna masa wysyłek, do których odnosi się potwierdzenie dostawy. Jednostka wagi Masa używana do obliczania masy brutto. Identyfikator przyjęcia Numer identyfikacyjny przyjęcia, jeżeli dostawa jest wykonywana przez moduł Zarządzanie zakupami. Linia przyjęcia Numer identyfikacyjny linii przyjęcia, jeżeli dostawa jest wykonywana przez moduł Zarządzanie zakupami. Trasa Wyznacza przebieg podróży od magazynów własnych do magazynów kontrahentów 'wysyłka-do' i 'dostawa-od' i na odwrót. Trasy są używane do grupowania kontrahentów znajdujących się w tym samym obszarze lub wzdłuż określonej trasy. Istnieje możliwość ustalenia adresów wg tras w celu wydruku list kompletacyjnych i zawiadomień o wysyłce wg trasy. Przewoźnik/LSP Organizacja zapewniająca usługi transportowe. Domyślny przewoźnik może być połączony z kontrahentami 'wysyłka-do' i 'dostawa-od'. Dodatkowo istnieje możliwość wydruku zleceń sprzedaży i zakupu na dokumencie załadunkowym uporządkowanych według przewoźnika. W celu składania zleceń i fakturowania należy zdefiniować przewoźnika jako kontrahenta. Partia Partia używana dla dostaw. Uwaga Partia może być połączona zestawem partii i serii w sesji Zestaw partii i numerów seryjnych (tcibd4111m000). Zestaw partii i numerów seryjnych, z którym jest połączona pozycja, można wyświetlić, klikając przycisk Zestaw pozycji partyjnych i seryjnych. Wartość domyślna
Numer seryjny Numer seryjny dla sprzedanej pozycji. Uwaga Jeżeli Ilość zlecona w sesji Linie zlecenia sprzedaży (tdsls4101m000) dla pozycji seryjnej jest większa od jeden, a pozycja jest składowana w zapasie, co można zdefiniować, zaznaczając pole wyboru Numery seryjne na stanie Numery seryjne na stanie w sesji Pozycja - gospodarka magazynowa (whwmd4100s000) wtedy LN generuje oddzielną linię dostawy zlecenia sprzedaży dla każdego numeru seryjnego w sesji Linie dostawy zlecenia sprzedaży (tdsls4101m100) po zatwierdzeniu wysyłki w pakiecie Magazynowanie lub po otrzymaniu zawiadomienia o wysyłce w przypadku zlecenia dostawy bezpośredniej. Każdy numer seryjny jest połączony z oddzielnym zestawem partii i serii w sesji Zestaw partii i numerów seryjnych (tcibd4111m000). Można wyświetlić zestaw partii i serii, z którym połączony jest numer seryjny, klikając przycisk Zestaw pozycji partyjnych i seryjnych. Jeżeli pozycja seryjna nie jest przechowywana w zapasie, LN nie przechowuje numerów seryjnych w liniach zlecenia sprzedaży lub liniach dostawy, lecz tylko w zestawie partii i serii w sesji Zestaw partii i numerów seryjnych (tcibd4111m000). Ten zestaw partii i numerów seryjnych zawiera wiele partii i/lub numerów seryjnych. Zestaw numerów seryjnych połączony z linią zlecenia, a także numery seryjne połączone z zestawem numerów seryjnych można wyświetlić, klikając przycisk Zestaw pozycji partyjnych i seryjnych. Wartość domyślna
Połączony do kontraktu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrakt sprzedaży, który jest połączony z linią zlecenia sprzedaży, ma także zastosowanie dla tej linii dostawy bezpośredniej. Kontrakt Numer kontraktu sprzedaży. Kontrakt – numer pozycji Numer linii kontraktu sprzedaży. Dział kontraktów sprzedaży Dział sprzedaży, który jest odpowiedzialny za kontrakt sprzedaży. Pominięte kontrakty Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, istnieje obowiązujący kontrakt, ale nie jest on połączony z linią zlecenia. To pole wyboru jest zaznaczone, jeżeli zastosowanie ma jeden z poniższych warunków:
Uwaga Jeżeli kontrakt jest automatycznie odłączany w wyniku aktualizacji pól, to pole wyboru jest odznaczone. Dozwolone zmiany ceny Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a także jeżeli linia zlecenia jest zwolniona do pakietu Fakturowanie, wtedy można wciążzmienić dane cen i rabatów dla tej linii zlecenia sprzedaży w sesji Zmiana cen i rabatów po dostawie (tdsls4122m000) lub Zmień ceny i rabaty w liniach faktury sprzedaży (tdsls4132m000). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, nie można już zmienić danych cen i rabatów. Linia rzeczywistej dostawy jest na zbyt zaawansowanym etapie procesu fakturowania. Cena Cena w linii dokumentu, która jest sumą ceny pozycji i całkowitą ceną materiału. Jednostka dla ceny sprzedaży Jednostka, na której bazuje cena sprzedaży. Ta jednostka może się różnić od jednostki zapasu pozycji. Uwaga Cena jest rejestrowana według jednostki. Jeżeli jednostka ceny sprzedaży jest inna niż jednostka zapasu, wtedy jednostkę ceny sprzedaży należy określić w sesji Parametry MCS (tcmcs0100s000). W tej sesji określa się współczynnik używany do konwersji jednostki alternatywnej (jednostki ceny sprzedaży) na jednostkę zapasu. Jednostka ceny sprzedaży oraz jednostka zapasu muszą być takie same dla pozycji kosztowych lub pozycji serwisowych. Ceny materiału Cena materiału, która może być:
Cena bez narzutów na cenę materiału Narzuty na cenę materiału Narzut znajdujący się na podstawowej cenie materiału, który obliczany jest przez odejmowanie podstawowej ceny materiału od rzeczywistej ceny materiału. Z powodu wahania się rzeczywistych cen materiału narzuty na cenę materiału mogą się różnić. Wszystkie materiały mają ceny rzeczywiste Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, rzeczywiste ceny materiału są dostępne dla wszystkich materiałów połączonych z linią. Pochodzenie ceny Pochodzenie ceny. Dozwolone wartości Definicja macierzy Struktura, w której można określać ceny i rabaty przy użyciu elastycznych kryteriów. W macierzy cen można ustalić dodatkowe ceny dla pozycji. Rabat wielopoziomowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla linii zlecenia sprzedaży stosowany jest rabat wielopoziomowy. Procent rabatu Procent, jaki można odjąć od ceny brutto sprzedaży lub ceny zakupu. Kwota rabatu Kwota rabatu dla ceny jednostkowej. Pochodzenie rabatu Pochodzenie rabatu. Dozwolone wartości Kod rabatu Kod identyfikujący przyczynę udzielenia rabatu, np. udzielenie rabatu w przypadku zamówienia dużej ilości towarów. Podczas przyznawania rabatu lub uwzględniania narzutu w fakturze sprzedaży można wprowadzić kod wskazujący przyczynę jego udzielenia. Narzuty i rabaty mogą wynikać z:
Struktura oprocentowania rabatu Rabat w tabeli rabatów. Rabat ogółem (procentowo) Łączna kwota rabatów, wyrażona jako procent kwoty zlecenia (brutto). Łączny procent rabatu = łączna kwota rabatu / (ilość zlecenia * cena) * 100% Suma kwoty rabatu Kwota rabatu wynikająca z rabatu linii zlecenia. Kwota jest obliczana w następujący sposób: Kwota rabatu linii zlecenia = Ilość * Cena * Rabat linii zlecenia / 100 Wynik obliczeń jest zaokrąglany. Kwota rabatu linii zlecenia jest zawsze wyrażana w walucie zlecenia/oferty. Uwaga Rabat linii zlecenia, który jest używany w tym wzorze, to suma rabatów wprowadzonych w sesji Rabat linii (tdpcg0200m200). Kwota rabatu zlecenia Łączna kwota linii zlecenia. Rabat promocyjny Całkowity rabat promocyjny obliczony na podstawie wszystkich stosowanych promocji. Tabela kursowa Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej). Podstawa kursu Metoda służąca do podejmowania decyzji, która data będzie używana do określania kursów walutowych. Podczas procesu zestawiania wszystkie kwoty w walutach obcych konwertowane są do waluty krajowej na podstawie określonego kursu wymiany. Dozwolone wartości Kurs Kurs wymiany (kupna lub sprzedaży) walut. Współczynnik kursu Współczynnik, przez który odmienna waluta jest mnożona, aby uzyskać kwotę w walucie podstawowej. Stawka/Współczynnik kursu Konwersja waluty krajowej na walutę zlecenia sprzedaży. Data kursu Data używana do określania kursu. Uwaga Jest to data systemowa zlecenia sprzedaży, jeżeli:
Firma faktury Firma używana do księgowania danych finansowych w pakiecie Finanse. Można połączyć jedną lub więcej jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa z wielu firm logistycznych w jedną firmę finansową. Typ operacji faktury Zdefiniowany przez użytkownika trzyznakowy kod używany do identyfikacji dokumentów. Seria połączona z typem operacji nadaje dokumentom numer kolejny. Numer faktury Identyfikator faktury, który składa się z kodu typu operacji oraz pierwszego wolnego numeru w serii używanej dla faktury danego typu zlecenia. Uwaga To pole jest uzupełnianie, gdy linia faktury jest księgowana w pakiecie Fakturowanie, a w rezultacie status linii faktury to Zafakturowane. Data faktury Data, z którą faktura jest drukowana. Uwaga To pole jest uzupełnianie, gdy linia faktury jest księgowana w pakiecie Fakturowanie, a w rezultacie status linii faktury to Zafakturowane. Kwota faktury Kwota, na którą wystawia się fakturę kontrahentowi dla linii rzeczywistej dostawy. Kwota ta bazuje na zafakturowanej ilości oraz cenach i rabatach dla tej linii (dostawy) zlecenia. Raty Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, z tą linią połączono raty. Ilość na fakturze (Część) dostarczonej ilości zatwierdzonej do fakturowania, wyrażona w jednostce ilości faktury. Domyślna ilość faktury dla pierwszej linii faktury połączonej z linią rzeczywistej dostawy jest następująca: Ilość na fakturze = Ilość dostarczona Ilość faktury dla wszystkich kolejnych linii faktury, które są połączone z linią dostawy rzeczywistej, jest następująca: Ilość na fakturze = Ilość dostarczona - Suma ilości na fakturze - Łączna odrzucona ilość Uwaga Można nadpisać domyślne wartości. Jednostka ilości (faktura) Jednostka ilości na fakturze. Ilość na fakturze (Część) dostarczonej ilości, która jest zatwierdzona do fakturowania, wyrażona w jednostce zapasu. Ilość faktury dla pierwszej linii faktury połączonej z linią rzeczywistej dostawy jest następująca: Ilość na fakturze = Ilość dostarczona Ilość faktury dla wszystkich kolejnych linii faktury, które są połączone z linią dostawy rzeczywistej, jest następująca: Ilość na fakturze = Ilość dostarczona - Suma ilości na fakturze - Łączna odrzucona ilość Ilość odrzucona Część ilości dostarczonej, która jest odrzucone i której nie można zafakturować, wyrażona w jednostce ilości odrzuconej. Ważne Jeżeli wprowadzoną ilość odrzuconą, wtedy zanim będzie można zatwierdzić linię faktury, trzeba także zdefiniować poniższe pola:
Uwaga To pole jest niedostępne, jeżeli w sesji szczegółowej Stosowane komponenty (tccom0100s000) na zakładce Koncepcje (logistyczne) zaznaczono pole wyboru Własność zewnętrzna, a odznaczono pole wyboru Zatwierdzenie klienta. Jednostka ilości (odrzucone) Jednostka, w której wyrażona jest ilość odrzucona. Uwaga To pole jest niedostępne, jeżeli w sesji szczegółowej Stosowane komponenty (tccom0500m000) na zakładce Koncepcje (logistyczne) zaznaczono pole wyboru Własność zewnętrzna, a odznaczono pole wyboru Zatwierdzenie klienta. Ilość odrzucona Część ilości dostarczonej, która jest odrzucona i której nie można zafakturować, wyrażona w jednostce zapasu. Uwaga To pole jest niedostępne, jeżeli w sesji szczegółowej Stosowane komponenty (tccom0500m000) na zakładce Koncepcje (logistyczne) zaznaczono pole wyboru Własność zewnętrzna, a odznaczono pole wyboru Zatwierdzenie klienta. Powód odrzucenia Powód odrzucenia towarów. Powód odrzucenia musi być typu Odrzucenie towarów. Uwaga To pole jest niedostępne, jeżeli w sesji szczegółowej Stosowane komponenty (tccom0500m000) na zakładce Koncepcje (logistyczne) zaznaczono pole wyboru Własność zewnętrzna, a odznaczono pole wyboru Zatwierdzenie klienta. Typ zlecenia odrzutu Typ zlecenia zwrotu używany do zwrotu odrzuconych towarów. Typ zlecenia zwrotu musi być zleceniem zwrotu typu Zwrot odrzutów. Uwaga To pole jest niedostępne, jeżeli w sesji szczegółowej Stosowane komponenty (tccom0500m000) na zakładce Koncepcje (logistyczne) zaznaczono pole wyboru Własność zewnętrzna, a odznaczono pole wyboru Zatwierdzenie klienta. Typ dostawy Jeżeli uzupełniono pole Ilość odrzucona, wtedy to pole określa, czy i jak zwracana jest ilość odrzucona. Dozwolone wartości
Uwaga To pole jest niedostępne, jeżeli w sesji szczegółowej Stosowane komponenty (tccom0500m000) na zakładce Koncepcje (logistyczne) zaznaczono pole wyboru Własność zewnętrzna, a odznaczono pole wyboru Zatwierdzenie klienta. Magazyn Magazyn, do którego zwracane są odrzucone towary. Uwaga To pole jest niedostępne, jeżeli w sesji szczegółowej Stosowane komponenty (tccom0500m000) na zakładce Koncepcje (logistyczne) zaznaczono pole wyboru Własność zewnętrzna, a odznaczono pole wyboru Zatwierdzenie klienta. Zlecenie zwrotu Numer zlecenia zwrotu wygenerowanego dla odrzuconych towarów. Pozycja zlecenia zwrotu Numer stosowany do identyfikacji pozycji linii zlecenia w zleceniu sprzedaży lub zakupu. Kolejność zleceń zwrotu Numer używany do szczegółowej identyfikacji numeru pozycji danej linii (dostawy) zlecenia sprzedaży lub (szczegółu) linii zlecenia zakupu. Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia linii faktury zlecenia sprzedaży. Status Status linii faktury zlecenia sprzedaży. Dozwolone wartości
Informacja o cenie Uruchamia sesję Informacja o cenie (tdpcg0250m000). Zwróć towary odrzucone - zlecenie sprzedaży Uruchamia zlecenie zwrotu wygenerowane w sesji Zlecenie sprzedaży (tdsls4100m900) dla ilośic odrzuconej. Historia linii rzecz. dostawy zlec. sprzedaży Uruchamia sesję Historia linii rzecz. dostawy zlec. sprzedaży (tdsls4556m000). KS linii rzeczywistej dostawy zlecenia sprzedaży Uruchamia sesję KS linii rzeczywistej dostawy zlecenia sprzedaży (tdsls4109m000), w której można wyświetlić koszty sprzedaży dla linii rzeczywistej dostawy. Dane ceny materiału Uruchamia sesję Dane ceny materiału (tcmpr1600m000). Rabaty dla linii Uruchamia sesję Rabat linii (tdpcg0200m200). Zestaw pozycji partyjnych i seryjnych Uruchamia sesję Zestaw partii i numerów seryjnych (tcibd4111m000). Wyczyść zestaw pozycji partyjnych i seryjnych Należy użyć tego polecenia, aby zmienić wprowadzony zestaw partii i serii.
| |||