Linie faktury harmonogramu sprzedaży (tdsls3140m200)

Ta sesja służy do przeglądania, wprowadzania, obsługi i zwalniania linii faktury harmonogramów sprzedaży według harmonogramu, jego typu, wersji oraz linii, jak i według linii planowanego zlecenia magazynowego oraz kolejności linii planowanego zlecenia magazynowego. Sesja ta służy także do tworzenia korekt faktury.

Korekty faktury

Jeżeli przykładowo wysłane pozycje zagubią się podczas wysyłki i nie ma możliwości wystawienia za nie faktury kontrahentowi, można zmniejszyć ilość dostarczoną. W tym celu należy zaznaczyć linię faktury, a następnie w odpowiednim menu wybrać polecenie Wprowadź korektę faktury. W rezultacie w sesji szczegółowej można określić wartość pola Ilość korekt.

Zapis korekty przechodzi przez poniższe statusy:

  1. Utworzone (należy potwierdzić rekord korekty z tym statusem).
  2. Zwolnione do fakturowania
  3. Zafakturowane
  4. Przetworzone
Uwaga
  • Linie faktury harmonogramu sprzedaży są dostępne, tylko jeśli dostawy są wykonane dla linii harmonogramu sprzedaży, co można wyświetlić w sesji Linie rzeczywistej dostawy harmonogramu sprzedaży (tdsls3140m000) lub Linie rzeczywistej dostawy harmonogramu sprzedaży (tdsls3140m100).
  • Z jedną rzeczywistą linią dostawy można połączyć wiele linii faktury.
  • Linie faktury, dla których pole Typ wysyłki ma wartość Zużycie, są łączona z nagłówkiem harmonogramu sprzedaży lub linią harmonogramu sprzedaży/linią planowanego zlecenia magazynowego. Zależy to od wartości pola Łącz linie faktur zużycia z w sesji Parametry harmonogramu sprzedaży (tdsls0100s500).
  • Linie faktury, których pole Typ wysyłki ma wartość Cofnij zużycie, nie będą fakturowane. Linie te są używane tylko do przechowywania nieużywanej części ilości dostarczonej. Takiej linii zużycia nie można używać w celu zwrotu towarów. Aby fizycznie zwrócić niezużyte towary, należy użyć oddzielnego zlecenia zwrotu.

 

Harmonogram
Terminarz planowanych dostaw materiałów. Harmonogramy sprzedaży stanowią wsparcie dla długoterminowej sprzedaży z częstymi dostawami. Wszystkie wymagania dla tej samej pozycji, kontrahenta 'sprzedaż-do', kontrahenta 'wysyłka-do' i parametrów dostawy są przechowywane w tym samym harmonogramie sprzedaży.
Linia zlecenia magazynowego
Numer pozycji linii planowanego zlecenia magazynowego połączonej z harmonogramem sprzedaży.

Wartość domyślna

Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Linia planowanego zlecenia w sesji Łącza planowanych zleceń magazynowych harmonogramu sprzedaży (tdsls3521m000).

Typ harmonogramu sprzedaży
Typ harmonogramu sprzedaży, który określa cel danego harmonogramu sprzedaży.

Dozwolone wartości

Typ zwolnienia

Powiązane tematy

Kolejność linii zlecenia magazynowego
Numer kolejny linii planowanego zlecenia magazynowego połączonego z harmonogramem sprzedaży.

Wartość domyślna

Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Kolejność linii planowanego zlecenia w sesji Łącza planowanych zleceń magazynowych harmonogramu sprzedaży (tdsls3521m000).

Wersja harmonogramu
Numer stosowany do identyfikacji rewizji harmonogramu sprzedaży. Numer rewizji harmonogramu sprzedaży wskazuje aktualizacje w harmonogramie sprzedaży przysyłane przez kontrahenta.
Pozycja harmonogramu
Terminarz planowanych dostaw materiałów. Harmonogramy sprzedaży stanowią wsparcie dla długoterminowej sprzedaży z częstymi dostawami. Wszystkie wymagania dla tej samej pozycji, kontrahenta 'sprzedaż-do', kontrahenta 'wysyłka-do' i parametrów dostawy są przechowywane w tym samym harmonogramie sprzedaży.
Numer kolejny
Linia rzeczywistej dostawy harmonogramu sprzedaży, z którą połączona jest linia faktury.
Pozycja
Pozycja wymagana w harmonogramie sprzedaży.
Rewizja pozycji konstrukcyjnej
Partia
ID partii, które ma zastosowanie dla określonego zapotrzebowania.

Powiązane tematy

Numer seryjny
Unikalny numer identyfikujący pojedynczą pozycję fizyczną. LN używa maski do generowania numerów seryjnych. Numer seryjny może składać się z wielu segmentów danych, które przedstawiają np. datę, informacje o modelu i kolorze, numer kolejny itp.

Numery seryjne są generowane dla pozycji i narzędzi.

Powiązane tematy

Adres odbiorcy
Punkt dostawy
Określenie adresu w obrębie adresu dostawy, np. rampa ładunkowa magazynu.

Dostawca używa punktu dostaw w procesie przetwarzania wysyłki: wysyłki są grupowane wg punktu dostawy.

Warunki dostawy
Warunki lub umowy dotyczące dostawy towarów.
Punkt przeniesienia tytułu własności
Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego.
Odnośnik wysyłki
Jest to odnośnik przekazywany klientowi celem identyfikacji wysyłki, np. ID transportu lub numer wysyłki klienta. Jeżeli używane są arkusze pobrań, numer ten jest używany do identyfikacji arkusza pobrań, z którym połączona jest linia harmonogramu sprzedaży.

Pole to jest używane do łączenia linii harmonogramów sprzedaży z różnych harmonogramów w jedną wysyłkę.

Powód transportu
Kod przyczyny, który wskazuje powód transportu, np. Naprawa, Sprzedaż, Transfer itd.
Linia faktury
Numer linii faktury harmonogramu sprzedaży.
Uwaga

Pole jest stosowane tylko wtedy, gdy:

  • Pole wyboru Własność zewnętrzna jest zaznaczone w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000).
  • Pole Płatność w sesji Linie harmonogramu sprzedaży (tdsls3107m000) ma wartość Płatne w przypadku wykorzystania.
Ilość dostarczona
Ilość towarów dostarczonych kontrahentowi 'Sprzedaż-do'.
Jednostka zapasu
Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr.

Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie.

Typ wysyłki
Typ rekordu wysyłki harmonogramu sprzedaży.

Dozwolone wartości

Typ rekordu

Identyfikator wysyłki
Numer wysyłki, z którym pozycje są dostarczane.
Pozycja wysyłki
Numer linii wysyłki, z którym pozycje są dostarczane.
Uwaga

Jeżeli pole Łącz linie faktur zużycia z ma wartość Linia zapotrzebowania harmonogramu w sesji Parametry harmonogramu sprzedaży (tdsls0100s500), wszystkie linie faktury typu Zużycie mają to samo ID wysyłki, ale różny numer linii dla zużycia zapasu. W innych przypadkach numer linii to jeden (1) dla linii faktury zużycia.

Nadr. linia faktury
Numer rzeczywistej linii dostawy, z którym połączony jest rekord korekty faktury.
Ilość korekt
Ilość, dla której nie należy wystawiać faktury kontrahentowi.
Data korekty
Data utworzenia rekordu korekty faktury.
Potwierdzone
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, rekord korekty faktury jest zatwierdzony.

W celu zatwierdzenia rekordu korekty faktury w odpowiednim menu należy wybrać opcję Potwierdź korektę faktury.

Status
Status linii harmonogramu sprzedaży.

Dozwolone wartości

Status harmonogramu sprzedaży

Status faktury
Status faktury linii harmonogramu sprzedaży.

Dozwolone wartości

Status faktury

Ilość na fakturze
Ilość na fakturze dla klienta.
Uwaga

Dla rekordów typu Zużycie ilość faktury to ilość zużyta.

Jednostka ilości (faktura)
Jednostka ilości na fakturze.
Kwota faktury
Kwota, na którą wystawia się fakturę kontrahentowi dla linii rzeczywistej dostawy. Kwota ta oparta jest na ilości zafakturowanej oraz na cenie i rabatach dla linii harmonogramu.
Waluta
Ogólnie przyjęty środek płatniczy (monety, banknoty, obligacje skarbowe).

W LN dostępne są następujące typy walut:

  • Waluta krajowa używana do rozrachunków wewnętrznych w firmie, np. do kalkulacji kosztów, planowania budżetu, rozliczania podatków.
  • Waluta operacyjna, w której przeprowadzane są operacje gospodarcze, np. wydawanie zleceń i fakturowanie.
Odchylenie zafakturowanej kwoty
Różnica powstała pomiędzy kwotą faktury samoobciążającej oraz kwotą faktury linii (dostawy) harmonogramu sprzedaży.
Firma faktury
Firma używana do księgowania danych finansowych w pakiecie Finanse. Można połączyć jedną lub więcej jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa z wielu firm logistycznych w jedną firmę finansową.
Typ operacji faktury
Zdefiniowany przez użytkownika trzyznakowy kod używany do identyfikacji dokumentów. Seria połączona z typem operacji nadaje dokumentom numer kolejny.
Numer faktury
Identyfikator faktury, który składa się z kodu typu operacji oraz pierwszego wolnego numeru w serii używanej dla faktury danego typu zlecenia.
Uwaga

To pole jest uzupełnianie, gdy linia faktury jest księgowana w pakiecie Fakturowanie, a w rezultacie status linii faktury to Zafakturowane.

Data faktury
Data, z którą faktura jest drukowana.
Uwaga

To pole jest uzupełniane, gdy linia faktury jest księgowana w pakiecie Fakturowanie. W rezultacie status linii faktury zmienia się na Zafakturowane.

Data dostawy
Data dostarczenia pozycji.
Data rejestracji dostawy
Data rejestracji dostawy w LN, która jest datą i czasem potwierdzenia dostawy przez użytkownika Data ta może się różnić od daty dostawy, ponieważ data dostawy odzwierciedla fizyczną dostawę towarów.
Uwaga

Data ta jest używana przez pakiet Pakiet Produkcja do obliczania kosztu własnego w przeszłości i odnosi się do sposobu wyceny niższego kosztu lub wartości rynkowej (LCMV).

Kwota dostarczona
Dostarczona kwota rekordu typu Dostawa lub Zużycie albo kwota korekty rekordu typu Korekta.

Dla rekordu Dostawa lub Zużycie dostarczona kwota jest obliczana w następujący sposób:

Ilość dostarczona / Ilość zlecona * Kwota linii harmonogramu

Dla rekordu typu Korekta, kwota korekty jest obliczana w następujący sposób:

Ilość dostarczona / Ilość dostarczona rzeczywistej linii dostawy * kwota dostarczona rzeczywistej linii dostawy
Uwaga
  • LN pobiera wartości pól Ilość zlecenia i Kwota netto z sesji Linie harmonogramu sprzedaży (tdsls3107m000).
  • Kiedy rekord typu Korekta jest potwierdzany, LN:
    • Uaktualnia zafakturowaną kwotę linii kontraktu sprzedaży.
    • Uaktualnia bilans kontrahenta za pomocą kwoty sprzedaży korekty faktury.
Kwota rabatu zlecenia
Łączna kwota rabatu linii zlecenia harmonogramu.
Potwierdzenie dostawy
Potwierdzenie dostawy to dokument transportowy zawierający informacje na temat przesyłki przewożonej samochodem ciężarowym (lub innym pojazdem), który odnosi się do zlecenia lub zbioru zleceń dla jednego odbiorcy spod adresu dostawy. Jeśli odbiorcą przesyłki jest kilku różnych kontrahentów, to sporządzanych jest tyle samo potwierdzeń dostawy. Informacje zawarte w potwierdzeniu dostawy to data i adres dostawy, nazwa klienta, zawartość przesyłki itd. We Włoszech potwierdzenie dostawy jest prawnie wymaganym dokumentem. Ten dokument występuje obecnie pod nazwą DDT (Documento di Trasporto, poprzednio: BAM – Bolla Accompagnamento Merci). Potwierdzenia dostawy są używane również w Portugalii i Hiszpanii, jednak tam nie są one prawnie wymagane.

Powiązane tematy

Dowód wysyłkowy
Dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące zawartości określonej paczki do wysyłki. Te szczegóły zawierają opis pozycji, numer pozycji spedytora lub klienta, ilość wysyłaną i jednostkę zapasu dla wysłanych pozycji.

Pole to jest używane do wyszukiwania odpowiedniej wysyłki harmonogramu sprzedaży i księgowania jej w pakiecie Fakturowanie.

Dowód wysyłkowy (zewn.)
W kontekście podwykonawstwa jest to dowód wysyłki od podwykonawcy do producenta.

Dowód wysyłkowy jest księgowany w pakiecie Fakturowanie tylko w celach informacyjnych.

Waga brutto
Sumaryczna masa wysyłek, do których odnosi się potwierdzenie dostawy.

Powiązane tematy

Jednostka wagi
Jednostka wagi używana do wyrażenia wagi brutto.

Powiązane tematy

Przewoźnik/LSP
Organizacja zapewniająca usługi transportowe. Domyślny przewoźnik może być połączony z kontrahentami 'wysyłka-do' i 'dostawa-od'. Dodatkowo istnieje możliwość wydruku zleceń sprzedaży i zakupu na dokumencie załadunkowym uporządkowanych według przewoźnika.

W celu składania zleceń i fakturowania należy zdefiniować przewoźnika jako kontrahenta.

Tekst
Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, występuje tekst.

 

Linia faktury KS harmonogramu sprzedaży
Linie rzecz. dostawy harm. sprzedaży - dystrybucja odniesień
Dane ceny materiału
Uruchamia sesję Dane ceny materiału (tcmpr1600m000), w której można przeglądać informacje ceny materiału połączone z linią faktury.
Cena i rabaty
Zmień cenę i rabaty rzeczywistej dostawy
Wprowadź korektę faktury
Tworzy rekord korekty dla wybranej linii faktury. Ilość korekt może zostać określona w nowo utworzonym rekordzie korekty.
Potwierdź korektę faktury
Zatwierdza rekord korekty faktury.
Zwolnienie zleceń/harmonogramów sprzedaży do fakturowania
Historia linii rzecz. dostawy harm. sprzedaży