Szczegóły linii kontraktu zakupu (tdpur3101m100)

Ta sesja służy do wyświetlania, wprowadzania i obsługi szczegółów linii kontraktu zakupu.

Tę sesję można uruchomić:

  • Z poziomu sesji ogólnej Linie kontraktu zakupu (tdpur3101m000), klikając opcję Szczegóły linii kontraktu w odpowiednim menu.
  • Z poziomu sesji Linia kontraktu zakupu (tdpur3601m000) poprzez zaznaczenie i dwukrotne kliknięcie szczegółów linii kontraktu zakupu.
  • Niezależnie

Szczegół linii kontraktu zakupu ma ten sam status jak nadrzędna linia (sumująca) kontraktu zakupu, dla której status można zmienić w sesjach Linie kontraktu zakupu (tdpur3101m000) lub Aktywowane/Dezaktywowane kontrakty (tdpur3205m000).

Uwaga

Ta sesja ma zastosowanie tylko dla korporacyjnych kontraktów zakupu.

 

Status linii kontraktu
Status nadrzędnej linii kontraktu zakupu, a w rezultacie – szczegółu linii kontraktu zakupu.

Dozwolone wartości

Kontrakt zatwierdzony

Pozycja
Uwaga

Można określić domyślną wielkość kroku dla linii kontraktu w sesji Parametry kontraktu zakupu (tdpur0100m300). Pozwala to na wprowadzanie nowych linii w odpowiedni sposób.

Dział zakupów
Dział firmy w organizacji odpowiedzialny za zakup materiałów oraz usług wymaganych przez firmę. Dział zakupów ma przypisaną grupę numeracyjną.
Kolejność
Uwaga

Pierwszy szczegół linii kontraktu dla linii kontraktu zakupu otrzymuje numer jeden, drugi – dwa itd.

Kontrahent 'Zakup-od'
Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi; zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'.
Pozycja
Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane.

Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu.

Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:

  • pozycje kosztowe (np. elektryczność)
  • pozycje serwisowe
  • usługi podwykonawstwa
  • pozycje listy (menu/opcje)
Preferowany numer części producenta
Preferowany MPN dla szczegółu linii kontraktu zakupu.
Produkcja
Producent pozycji lub producent, który jest połączony z MPN.
Opis MPN
Uzgodniona ilość
Ilość kontraktu dla szczegółu linii kontraktu zakupu.
Jednostka zakupu
Jednostka, w jakiej dokonuje się zakupu pozycji, określana również jako jednostka ilości zakupu.
Uzgodniona ilość
Ilość kontraktu dla szczegółu linii kontraktu zakupu.
Jednostka zapasu
Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr.

Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie.

Rysunek
Rysunek pozycji domyślnie pobierany z pola Rysunek w sesji Pozycje (tcibd0501m000).
Odnośnik kontrahent - zlecenie
Numer zlecenia, którego używa kontrahent 'zakup-od' celem identyfikacji uzgodnień określonych w danej linii szczegółowej kontraktu.
Firma
Środowisko robocze, w którym przeprowadzane są operacje finansowe lub logistyczne. Wszystkie dane operacji są przechowywane w bazie danych firmy.

W zależności od typu przechowywanych danych firma może być:

  • firmą logistyczną
  • firmą finansową
  • zarówno firmą logistyczną, jak i finansową

W strukturze wielozakładowej niektóre tablice baz danych mogą być unikalne dla firmy, a firma może udostępniać inne tablice baz danych innym firmom.

Uwaga

Wartością pola Typ firmy musi być Logistyczna lub Finans. i logist..

Firma musi być współdzielona z bieżącą firmą.

Wartość domyślna

Rzeczywista firma.

Magazyn
Miejsce przechowywania towarów. Każdy magazyn może mieć przypisane dane adresowe oraz dane związane z jego typem.
Uwaga

Magazyn nie może być częścią klastra, który już połączono z innym magazynem szczegółu linii kontraktu zakupu. W rezultacie dla danej linii kontraktu zakupu może istnieć tylko jeden szczegół linii kontraktu zakupu na klaster.

Dla pozycji i magazynu w sesji Pozycje - planowanie (cprpd1100m000) muszą istnieć dane planowania pozycji.

Waluta
Waluta, w której wyrażone są kwoty.
Powierzona
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycja należy do zapasu konsygnacyjnego.
Uwaga

Jeżeli płatność za zużycie zapasu konsygnacyjnego należy połączyć bezpośrednio z harmonogramem uzupełnień, to pole wyboru musi pozostać odznaczone.

Kontrola
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycję należy skontrolować przy przyjęciu.
Raportowanie zgodności
Kod raportowania zgodności połączony z pozycją.
Uwaga

Kod raportowania zgodności można określić tylko pod warunkiem, że w bieżącej sesji zaznaczono pole wyboru Kontrola.

Tekst
Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, występuje tekst.
Minimalna ilość
Minimalna ilość kontraktu szczegółu linii kontraktu zakupu.
Maksymalna ilość
Maksymalna ilość kontraktu szczegółu linii kontraktu zakupu.
Uwaga

Jeżeli określono maksymalną ilość, wtedy pole Czynność przy przekroczeniu ilości maksymalnej określa czynność, którą trzeba wykonać.

Czynność przy przekroczeniu ilości maksymalnej
Czynność do wykonania po przekroczeniu maksymalnej ilości kontraktu.

Wartość domyślna

Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Czynność przy przekroczeniu ilości maksymalnej w sesji Linie kontraktu zakupu (tdpur3101m000).

Maksymalna tolerancja ilości
Ilość (wyrażona w jednostce zakupu), o którą można przekroczyć maksymalną ilość kontraktu, zanim harmonogramów zakupów nie będzie można już połączyć ze szczegółem linii kontraktu. Jeżeli ilości mieszczą się w granicach tolerancji, wtedy można użyć szczegółu linii kontraktu, ale wyświetla się ostrzeżenie. Jeżeli ilości nie mieszczą się w granicach tolerancji, wtedy szczegół linii kontraktu jest pomijany i wyświetla się komunikat błędu.
Uwaga

Wartość tego pola można określić, tylko jeśli pole Czynność przy przekroczeniu ilości maksymalnej ma wartość Pominąć kontrakt.

Dostawa od
Kontrahent dostarczający towary organizacji. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn dostawcy. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, do którego chcemy przyjąć towary oraz czy chcemy je sprawdzić, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'zakup-od'.
Adres
Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie.
Kontakt
Kod kontaktu kontrahenta 'dostawa-od'.
Pełna nazwa
Pełna nazwa kontaktu.
Miejsce przyjęcia
Adres, pod którym odbierane są towary.
Warunki dostawy
Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia.

Powiązane tematy

Punkt zmiany właściciela
Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego.

Powiązane tematy

Zalecona ilość
Zaproponowana ilość dla szczegółu linii kontraktu zakupu, z uwzględnieniem zaharmonogramowanych ilości wszystkich linii harmonogramu zakupów o statusie Utworzone, które są połączone ze szczegółem linii kontraktu.
Ilość zaproponowana
Zaproponowana ilość dla szczegółu linii kontraktu zakupu, z uwzględnieniem zaharmonogramowanych ilości wszystkich linii harmonogramu zakupu o statusie Utworzone, które są połączone ze szczegółem linii kontraktu.
Ilość żądana
Suma ilości żądanych wszystkich linii harmonogramu zakupów, które są połączone ze szczegółem linii kontraktu.

Ilość żądana ulega zwiększeniu, gdy linia harmonogramu jest łączona z kontraktem. Ilość żądana zostaje ponownie zmniejszona, gdy linia harmonogramu zostaje przetworzona w sesji Przetwarzanie harmonogramów zakupów (tdpur3223m000).

Ilość żądana
Suma ilości żądanych wszystkich linii harmonogramu zakupów, które są połączone ze szczegółem linii kontraktu.

Ilość żądana ulega zwiększeniu, gdy linia harmonogramu jest łączona z kontraktem. Ilość żądana zostaje ponownie zmniejszona, gdy linia harmonogramu zostaje przetworzona w sesji Przetwarzanie harmonogramów zakupów (tdpur3223m000).

Ilość zafakturowana
Suma zafakturowanych ilości wszystkich linii harmonogramu zakupów, które są połączone ze szczegółem linii kontraktu.

Ilość zafakturowana jest zwiększana, gdy połączone linie harmonogramu zakupów są przetwarzane w sesji Przetwarzanie harmonogramów zakupów (tdpur3223m000).

Ilość zafakturowana
Suma zafakturowanych ilości wszystkich linii harmonogramu zakupów, które są połączone ze szczegółem linii kontraktu.

Ilość zafakturowana jest zwiększana, gdy połączone linie harmonogramu zakupów są przetwarzane w sesji Przetwarzanie harmonogramów zakupów (tdpur3223m000).

Zgłoszona kwota
Suma żądanych kwot wszystkich linii harmonogramu zakupów połączonych ze szczegółem linii kontraktu.

Żądana kwota jest zwiększana, gdy linia harmonogramu jest łączona z kontraktem. Żądana kwota zostaje ponownie zmniejszona, gdy linia harmonogramu zostaje przetworzona w sesji Przetwarzanie harmonogramów zakupów (tdpur3223m000).

Kwota zafakturowana
Suma zafakturowanych kwot wszystkich linii harmonogramu zakupu połączonych ze szczegółem linii kontraktu.

Zafakturowana kwota jest zwiększana, gdy połączone linie harmonogramu zakupów są przetwarzane w sesji Przetwarzanie harmonogramów zakupów (tdpur3223m000).

Klasyfikacja podatkowa
Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'.

Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów:

  • Wskazać, że płatności do kontrahenta 'faktura-od' podlegają podatkowi dochodowemu i składkom socjalnym.
  • Pogrupować kontrahentów o tych samych aspektach podatkowych dla firmy użytkownika, np. podwykonawców lub przedstawicieli.
  • Wskazać, że podatek musi być zapłacony w kraju innym niż kraj działu sprzedaży czy działu serwisowego.
Zwolniony
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, stosowane jest zwolnienie podatkowe.
Kraj podatku
Kraj używany do celów podatkowych.
Własny NIP
Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne.

Powiązane tematy

Kod podatku
Kod podatku stosowany dla szczegółu linii kontraktu zakupu.
Uwaga

Kod podatku, który można wprowadzić w tym polu, musi być typu VAT.

Kraj opodatkowania kontrahenta
Kraj, w którym kontrahent ma numer NIP.
NIP kontrahenta
NIP kontrahenta.
Uwaga

Data obowiązywania numeru NIP kontrahenta. Aby określić i wyświetlić właściwy NIP kontrahenta, LN używa bieżącej daty.

Certyfikat zwolnienia
Certyfikat zwolnienia z podatku firmy użytkownika.
Uwaga
  • LN drukuje przyczyny zwolnienia na fakturach.
  • To pole ma zastosowanie, tylko jeśli parametr Poziom zwolnienia podatkowego w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000) ma wartość Długoterminowe.
  • Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z metody używanej do pobierania szczegółów podatkowych, zgodnie z definicją w polu grupy Kolejność wyszukiwania bibliotek podatkowych sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000).
Przyczyna zwolnienia
Powód, dla którego firma jest zwolniona z podatku.
Uwaga
  • To pole ma zastosowanie, tylko jeśli parametr Poziom zwolnienia podatkowego w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000) ma wartość Długoterminowe.
  • Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z metody używanej do pobierania szczegółów podatkowych, zgodnie z definicją w polu grupy Kolejność wyszukiwania bibliotek podatkowych sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000).
  • Kod przyczyny musi typu Zwolnienie podatkowe i musi mieć datę obowiązywania (na którą wpływ ma Data kontraktu).

 

Linia szczegółów logistycznych
Harmonogramy zakupów
Wyniki (linii) kontraktu
Podziel
Uruchamia sesję Split Line (tdpur3101m200).
Dane zakupów wg kontraktu
Powiązania zlecenia
Otwórz linię
Wyświetla tylko szczegóły linii kontraktu zakupu o statusach Wolny lub Aktywny.
Wszystkie linie
Wyświetla wszystkie szczegóły linii kontraktu zakupu.
Kontrakt zakupu
Uruchamia sesję szczegółową Kontrakty zakupu (tdpur3100m000).
Wymiary pozycji